COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE APST N.^3 PEL .Zékl&k/ OGGETTO: Servizio assistenza igienico-personale e autonomia e comunicazione ai pp.hh. Anno scolastico 2014/2015. Integrazione ore del personale. IL DIRIGENTE Dott. Giancarlo Li Vecchi II Responsabile dell'Unità Organizzativa Filippi Sandra Registro Generale Determinazioni Atto n. Data =07NOV.20U Pubblicazione all'Albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal " 8 NOV. 20H per quindici giorni consecutivi Registro Pubblicazioni n. L'iinpiega IL DIRIGENTE PREMESSO CHE, con determinazione dirigenziale n.193 del 05'09/20! 4, è stata aggiudicata, in via definitiva, la gestione del servizio "Assistenza Igienico-Personale e Autonomia e Comnnieazione agli alunni diversamente abili, anno scolastico 2014/2015" all'Ali Capogruppo Nido D'Argento mandante - Coop.Soc. "Amanlhea con sede legale in Partinico, (PA), via Cavalieri di Vittorio Veneto , n.15. P.lva: 03882030S22 per un importo complessivo di €.494.242,17 IVA compresa; VISTA la determinazione dirigenziale n.195 deH'08/09/2014, con la quale si affida, in via d'urgenza e sotto le riserve di legge, alla ATI aggiudicatala del servizio de quo; CONSIDERATO CHE, in firn/ione della disponibilità dei fondi per il periodo Settembre/Dicembre 2014, sono stale quantificate ore in meno rispetto alle reali esigenze del servizio; DATO ATTO CHE, in data 16 Settembre, si è proceduto a l l ' u l t i m a liquidazione a saldo, del servizio Assistenza igienico personale e Autonomia e Comunicazione per Panno 2013/14 e si è accertato un residuo di spesa pari a (-' 49.195,29; CONSIDERATO CHE, I . ' A T I Capogruppo Nido D'Argento Coop. Amanthea, nell'ambito della proposta progettuale di miglioramento del servizio, offerto in sede di gara, ha garantito per i mesi Settembre/Dicembre 2014, n.S40 ore in più per il Servizio Assistenza Igienico-Personale e n. I 1 76 (tre in più. per il Servi/io di Assistenza per l ' A u t o n o m i a e la Comunicazione, senza aggravio di spesa per l ' A m m i n i s t r a z i o n e ; D A T O ATTO che i D i r i g e n t i scolastici hanno inviato, successivamente all'avvio della procedura di gara, ulteriori richieste per entrambi i servi/i. COM come >i evince dal timbro protocollo ili entrata, per l ' a n n o scolastico in corso. PRESO ATTO CHE. q u i n d i , ^i rende necessario integrare il servizio de quo con un ulteriore numero di ore per il Ser\e e A u t o n o m i a e Comunicazione, in aggiunta a quelle previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, oltre le ore offerte dalTA f i , nella proposta progettuale di m i g l i o r a m e n t o del ..emzio. VISTO l ' O r d i n a m e n t o A m m i n i s t r i t i 1 , o degli KH I . L . 1) E T E R M I N V I) A I Ì T O R I / 7 A R E , per i m o t i v i espressi in premessa, a l l ' A l i Nido D'Argento i-apnm-uppo Coop.Soe. "Amanthea". con .^ede in Partinico via Cavalieri di Vittorio Veneto n . 1 5 , P.lva O vXOnoS22, ad integrare con ulteriori ore, necessarie per l'espletamento (lei ^erxizio di A^sisten/a Imemco-Persoiiale e Autonomia e ( ' o n u i n i e a / i o n e agli a l u n n i d i v e r s a m e n t e a b i l i , m aggi un la a q u e l l e p r e v i s t e dal C a p i t o l a t o Speciale d ' A p p a l t o , oltre le- ore offerte dal!' \. n e l l a proposta progettuale di . M i g l i o r a m e n t o del ;er\ 'io. ; ^ r - m • JXMI di < 4M l l > \ 2 9 l \ ' A compresa. M i\n*K(,N VRE :.i --..111'!-.^ . ; , i > > , >^,:-i -\ ' j j • ,]| . t - . . ' . : i %i . ' • ' • • , • ! 11 ; M I ih \: 3) D I S P O R R E la registra/ione della presente determina/ione nel registro delle d e t e r m i n a / i o n i dell'area Promozione Sociale e Territoriale e la conscguente trasmissione a l i ' Area G e s t i o n e Risorse per la registra/ione nella scrittura contabile di questo Rntc. 4) TRASMETTERE Generale. copia della presente determina/ione a l l ' U f f i c i o di Segreteria Mon reale, lì IL m Dott. Già ( OMl NE DI MONREALE AREA GESTIONE RISORSE VISTA la determina/urne d'impegno del Dirigente dell.'Area l'romo/ione Selciale e Territoriale n del con oggetto: Servi/io Assistenza Igicnico-Personale e Autonomia e Comunica/ione ai np.hh. Anno scolasnco 3014/201 5 Integra/.ione ore del personale. VISTO l ' a r i . 1 5 1 comma 4' del I). I.gs del 1S.OS.2000 parte li, correlato con l'art.l lettera i) della L.R. n. 4S d e l l ' I 1 . 1 2 . 1 9 9 1 che ha recepito l'ari. 55 della legge n. 142/90, uggì abrogato; VISTA la registra/ione contabile dell'impegno n. del ATTESTA II. DIRIGENTE COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE K I N A N Z I A R I A CERTIFICATO DI IMPEGNO Uif. Esercizio Titolo Funzione Servizio al Bilancio Intervento Categoria Capitolo Cod.Mcc 1 Codici Statistici 2 3 4 C. 2014 1 04 05 03 00142800 C'apitolo 00142800 ASSISTENZA SCOLASTICA - l.r. 1/79 Numero Impegno 201400008680 Tipo APST 190305 Data 29.09.2014 Numero 213 Codice Atto Data 26.09.2014 Registro Descrizione vincolo Data Seduta Data Esce. A.T.l. Capogruppo Nido d'Argento mandante Sooc. Coop. Ainanthea Per: APST 213 del 26/09/14Servi/io assistenza igienico-personale e autonomia e comunicazioneai pp.hh. in ambito scolastico. A.S. 2014/2015. Integrazione o Importo Attuale Importo Iniziale Euro 49.195,29 Euro 49.195,29 Previsione Attuale 300.000.00 Impegnato sul CAP 300.000,00 Differenza 0,00 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA F I N A N Z I A R I A D E L L ' I M P E G N O DI SPESA SECONDO L ' I M P U FAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA . Vale esclusivamente quale attesta/ione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valuta/ione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai tini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183 comma 7° TU EL. LI' 29.09.2014 COMUNE DI MONREALE Prov. di Palermo AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE APST. A ) Q \Q\ r~\[( Data *~\( OGGETTO Liquidazione rette ricovero del disabile C G B " ' tj dal 01/01/2014 al 30/04/2014 alla Fondazione "Istituto Sacra Famiglia" IL DIRIGENTE Dott.Li Vecchi Giancarlo II Responsabile della P.O. Sandra Filippi Registro Generale determinazioni Atton. -v 442- 0 7 NOV. 2014 Pubblicazione all'Albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata 8 NOV, 20n per quindici all'albo dell'Ente dal giorni consecutivi. Registro Pubblicazioni n. $4 ÌJ//-/M X V <> responsabile L'impteotìto <" - Tuìiut'* M .:ìò/io V. Spazio riservato al servizio di ragioneria Registro atti di liquidazione Provvedimento N. Data 325 130TT.2014 II Contabile II Dirigente IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VISTO il Regolamento per il ricovero di minori, an/iani e adulti inabili; VISTA la determina del dirigente n. 27 del 02.02.05 con la quale è stato autorizzato il ricovero del disabile psichico C. G. B. presso la Fondazione "Istituto Sacra Famiglia" di Cesano Boscone ( MI); CONSIDERATO che in data 31.03.2010 il Centro di riabilita/ione interregionale per disabili psichici di Milano comunica le condizioni di assistenza fornita al disabile ed allega il quadro elinico attuale e il programma assistenziale individuale del Sig. C. G. B.; VISTE le fatture n. 7301 del 31/05/2014 di €. 701,00 n. 8717 del 30/06/2014 di €. 630,00 e n. 10554 del 31/07/2014 di €. 701,00 della Fondazione Istituto Sacra Famiglia per il ricovero del disabile psichico C. G. B. relativa al periodo dal 01/05/2014 al 31/07/2014. RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione . VISTO Kart. 184 del D. Lgs 267/00; VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. PROPONE 1) LIQUIDARE alla Fonda/ione "Istituto Sacra Famiglia", con sede in Cesano Boscone (Milano) P.za Mons. Moneta N.l, P.I. 00795470152 mediante accredito sul e/e al seguente codice IBAN: IT79M 0330901600100000006980 presso la Banca Prossima Spa, di CESANO BOSCONE( Mi), la somma di Euro 2.032,00 a saldo delle fatture indicate in premessa per il ricovero del disabile psichico C. G.B. per il periodo dal 01/05/2014 al 3 1/07/2014 SMARTCIG:ZCBOF1A581. 2) PRELEVARE la somma di Euro 2.032,00 dal Cap. 1795 del bilancio 2014 denominato "Assistenza Psichiatrica" così come s e u e : per €. 701,00 ove con determina dirigenziale n.l 16 del 12.05.2014 è stata impegnata la somma di Euro 62.500.00 in atto disponibile per €. 10.830,69; per €. 1.331,00 ove con determina dirigenziale n.197 del 08.09.2014 è slata impegnata la somma di €.50.000,00 in atto interamente disponibile Monreale, lì 7 IL RESPONSABÌI^DEfl^UOCEDIMENTO Silvcxtff IL teS^QN^tfl^XUtL^A P.O. IL DIRIGENTE VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento che precede; RITENUTO dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto DETERMINA 1 ) LIQUIDARE alla Fondazione "Istituto Sacra Famiglia", con sede in Cesano Boscone (Milano) P.za Mons. Moneta N . l , P.I. 00795470152 mediante accredito sul c/c al seguente codice IBAN: IT79M 0330901600100000006980 presso la Banca Prossima Spa, di CESANO BOSCONE( Mi), la somma di Euro 2.032,00 a saldo delle fatture indicate in premessa per il ricovero del disabile psichico C. G.B. per il periodo dal 01/05/2014 al 31/07/2014 SMARTCIG : ZCBOFIA581. 2) PRELEVARE la somma di Euro 2.032,00 dal Cap. 1795 del bilancio 2014 denominato "Assistenza Psichiatrica" così come segue: per €. 701,00 ove con determina dirigenziale n.l 16 del 12.05.2014 è stata impegnata la somma di Euro 62.500,00 in atto disponibile per €. 10.830,69; per €. 1.331,00 ove con determina dirigenziale n.197 del 08.09.2014 è stata impegnata la somma di €.50.000,00 in atto interamente disponibile 3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente. 4) TRASMETTERE copia della presente determinazione airUfficio di Segreteria Generale. M L'Ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquida/ione provvcderà ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione /lei relativo mandato di pagamento. Monreale, lì ILI] Doti. Li COMUNE DI MONREALE AREA GESTIONE RISORSE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA IL DIRIGENTE VISTA la determina di liquidazione n. del con oggetto: Liquidazione rette ricovero del disabile C. O. B. dal 01/05/2014 al 31/07/2014alla Fondazione "Istituto Sacra Famiglia" VISTO l'ari. 151 comma 4° del D. Lgs 267 dei 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. 1 lettera i) della legge regionale n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'ari. 55 della legge n. 142/90 , oggi abrogato; VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. ^_^_^_______^_^_^_____^_^_^___ del A TTESTÀ Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro Monreale, lì IL DIRIGENTE Fondazione Istituto Sacra Famiglia FONDA/IONK S.U'RA 1 A M I C I J A Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale Piazza Mons Luigi Moneta, 1 20090 Cesano Boscone (MI) P IVA 00795470152 c.f. 03034530158 Tei 02/45677 738/442 Fax 02/45677356 '' .' ' Spett.le Fattura N. 7301 COMUNE DI MONREALE - SETT SOCIALI E CULTURA Data 31/05/2014 P ZZA VITTORIO EMANUELE, 8 SERVIZI 90046 MONREALE PA Retta relativa al mese di maggio/ 2014 00231740820 C. Fiscale - P IVA COD.MATRICOLA COD.CONTABILE 184039 000000 COD CONTABILE2 n.p. 1 U DESCRIZIONE PRESTAZIONE QUANTITÀ 1 PREZZO IVA 04 CUSIMANOGIOVAN BATTISTA RSD Grave/ Enti diversi /Sede Cesano già presen 31,00 GG 701,00 EB riepilogo IVA articolo IVA EB esente art.10 p.21 DPR 633/72 totale imponibili/imposte imponibile % imposta 701.00 701,00 701,00 pagamento -: n™ f,™ ìjanc.ino scadenza 701,00 701,00 31/08/2014 Esente bollo ex art 27/bis tabella ali D P R n 642/72 MODALITÀ 1 DI PAGAMENTO C-C POSTALE N 230201, INTESTATO A ISTITUTO SACRA FAMIGLIA BANCA D'APPOGGIO' BANCA PROSSIMA S P A CONTO CORRENTE IBAN Determinazione Dirigenziale n. 27/SS del 2. 02. 05 y. IT79M033590K500i(ìOOOCJi)0'ì-j80 E .4 O _J i f ,S-U:KA Sceti. COMUNE DI MONREALE - SETT. SERVIZI SOCIALI E CULTURA Data P ZZA VITTORIO EMANUELE. 3 90C46 MONREALE PA giugno' 2014 330,00 530,00 Fondazione Istituto Sacra Famiglia 2 2 AGII. ìQ Organizzazione Non Lucrativa ai Utilità Sociale Piazza Mons Luigi Moneta, 1 20090 Cesano Boscone (MI) KONDA/.IONK SACRA F A M I G L I A P IVA 00795470152 C f 03034530158 Tei 02/45677 738/442 Fax 02/45677356 A \} ; /J, [ C I \ "i \a N. 10554 Spett.ìe Data COMUNE DI MONREALE - SETT. SERVIZI SOCIALI E CULTURA P.ZZA VITTORIO EMANUELE, 8 31/07/2014 Retta relativa at mese di 90046 MONREALE PA luglio/ 2014 C. Fiscale - P IVA 00231740820 COD.MATRICOLA 184039 COD.CONTABILE 000000 CODCONTABILE2 DESCRIZIONE PRESTAZIONE n.p. 1 U. QUANTITÀ'; PREZZO IMPORTI IVA 04 CUSIMANO GIOVAN BATTISTA RSD Grave/ Enti diversi /Sede Cesano già presen articolo IVA EB esente art.10 p.21 DPR 633/72 totale imponibili/imposte pagamento - lk'rllt <:tl GG riepilogo IVA imponibile % 701.00 701,00 31,00 701,00 701,00 EB totale fattura 701,00 lotale a pagare 701,00 imposta ^cano scadenza 22,61 31/10/2014 s E &O Esente bollo ex art 27/bis tabella ali D P R n. 642/72 MODALITÀ' DI PAGAMENTO C/C POSTALE N 230201, INTESTATO A ISTITUTO SACRA FAMIGLIA BANCA D'APPOGGIO BANCA PROSSIMA S.P A Determinazione Dirigenziale n 27/SS del 2 02 05 CONTO CORRENTE I13AN • IT7QM0335901600100000006980 COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio l'itoli) Funzione kit. Servizio al Intervento Bilancio Categoria Capitolo Cod.Mcc 1 Codici Statistici 2 3 4 C. 2014 Capilnlo 1 10 04 03 00179500 OOP9500 Assistenza psichiatrica vedi cap 1795 Numero Impegno 20140000522 ^ Data 13.10.2014 Codice Descri/ione vincolo Atto Tipo APST 109000 Numero 214 Data 29.09.2014 Registro 325 Data Seduta 13.10.2014 Data Esce. FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS Per : APST 214 del 29/9/2014 - Liquidazione fatture 7301/14, 8717/14 e 10554/14 Istituto Sacra Famiglia. Rette ricovero disabile periodo gennaio/aprile 2014 Importo Attuale Importo Iniziale Euro 2.032,00 Euro 2.032,00 Prensione Attuale 150.000,00 Impegnato sul CAI' 112.500,00 Differenza 37.500,00 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA . Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex ari. 183 comma 7° TUEL. ' 1 COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N..MQ / A PST DATA &\\°*\fo)L OGGETTO: Servizio assistenza domiciliare anziani. Mese di Agosto 2014. Liquidazione alla "Cooperativa sociale Orsa Maggiore ". IL DIRIGENTE Dott. Li Vecchi (riancario II Responsabile dell' U.O. Sandra Filippi Registro Generale Determinazione Atto n. ^f W * Data 0 7 NflV 2014 Pubblica/ione all'albo Si Attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal ~ 8 NOV. consecutivi. 201( » Registro Pubblica/ioni n. per quindici giorni $~6fìd/f,//^ 3^// 1 L Impjfg^e Bésp^Uiabile / -—-- Spazio riservato al servi/io di ragioneria Registro atti di liquidazione II Contabile Provvedimento \ Data IL Dirigente IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VISTA la determina/ione del Dirigente u. 67 del 22.03.-013 con la quale è siata affidata alla Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore ", con sede legale in Acicutena Via Vittorio Kmanuele n. .ì.S . la gestione del servi/io di assistenza domiciliare an/iani e impegna la .spesa necessaria; VISTO i! contralto n. 3523 di Rep. del OS Ottobre 2013 in forza del quale la Cooperativa sociale " Orsa Maggiore " ha assunto l'impegno di svolgere il servizio di assistenza domiciliare an/iani per 50 settimane; VISTA la fattura n. 311 dei 12/09/2014 di €. 9.049,62 della Coop. Sociale " Orsa Maggiore" per il mese di Agosto 2014; VISTO che 1" importo citato in fattura si riferisce a tinello indicato dal progetto in parola; VISTO il N.O. alla liquidazione sulle fatture sopraccitate dall'Assistente Sociale che cura il servi/io; RITENUTO dovere procedere alla liquidazione di quanto dovuto; PROPONE 1) LIQUIDARE alla Cooperativa Sociale " Orsa Maggiore" con sede legale in Acicatena Via Vittorio Hmanuele n. 38 .pari. IVA n. 02358970875, mediante bonifico su c/c al seguente codice IBAN IT 17 B 03019 X3850 0000001 16365 presso Banca Credito Siciliano Agenzia di Aci Sant'Antonio (CT) intestato alla stessa, la somma complessigli fe'. 9.049,62 I.V.A. compresa C K Ì : 5014107BFB a salilo della fattura n ì l i del 12/09/2014 per il s e r \ i / i o di assistenza domiciliare anziani periodo Agosto 201 i; 2) PRELEVARE la somma di f. 9.049,62 I.V.A. compresa dai Cap. 1957 de! bilancio 2013 denominalo: " S e r x i z i o SAD d i s a h i l i od anziani L.3 28/2000" ove con .lelermina/ione d i r i g e n z i a l e n. 132 del 01.07.2013 è stala impegnata la somma di C 47.458,72 in atto disponibile per £. 10.291.03. Monacale. l\o IL DIRIGENTE VISTA la proposta del Responsabile ilei Procedimento VISTI gli arti. 1S3 e 184 del D.Lgs 2o7/ R I T E N U T O dover procedere alia liquida/ione di quanto dovuto; VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli tìE.LL DETERMINA 1) LIQUIDARE a l l a Cooperativa Sociale " Orsa Maggiore" con sede legale in Acicatena Via V i t t o r i o limarmele n. 3X .pari. I V A n. 0235X470875. mediante bonifico su c/c al seguente codice I B A N IT 17 B 0301^) X3850 000000116365 presso Banca Credito Siciliano Agen/ia di Aci Sant'Antonio (CT) inlestato alla slessa, la somma complessiva^ f. 9.049,62 I.V.A. compresa C K Ì : 5014107BFB a saldo della fattura n ì l i del 12/04/2014 per il servi/io di assistcn/a domiciliare anziani periodo Agosto 2014; 2) PRELEVARE la somma di €. 9.049,62 I.V.A. compresa dal Gap. 1957 del bilancio 2013 denominato: " Servi/io SAD disabili ed anziani L.328/2000" ove con determinazione dirigen/iale n. 132 del 01.07.2013 è stata impegnata la somma di €. 47.458,72 in alto disponibile per C. 10.291.03. 31 DISPORRE la registrazione d e l l a presente determinazione nel registro delle determinazioni dell'area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente (rasmissione al Servizio Finanziano per la registrazione nella scrittura di questo Fìnte. 4) TRASMETTERE copia della presente determinazione a l l ' I U'ficio ili Segreteria Generale. 5) L'Ufficio ili Ragioneria in esecuzione a l l a presente determinazione di liquidazione provvederli itti attestare la correli a copertura l i n a n z i a r i a ed all'emissione ile (/elativo inandato di pagamento \Ionreale, lì I Dott. Li Ve< C O M I N E DI MONREALE AREA GESTIONE RISORSE S E R V I / I O GESTIONE FINANZIARIA IL DIRIGENTE \T \a d e t e r m i n a di liqmda/.ione del D i r i g e n t e d e l l ' A r e a Promo/ione Sociale e Territoriale n. del _ _ del con o g gel Lo Si-r\i/io assiston/a domiciliare an/iani. Mese di Agosto 2014. Liquida/ione alla "Coopt-nitivu sociale Orsa Maggiore ". VISTO T a r t . I M comma t i l e i D. [.gs 26 1 del I X . O S 2OOO parie U U H I l ' . ì r t . I lederà i ) d e l l a le^ '-V<.:u>n. ile n. IX d e l l ' I 1 . I 2 . 1 ' ' u l che ha i v ^ q n i o i " i r t . 5^ < I e l l a ei'<;e n. I 12/ ( JO. o^gi ibroL-aln; \A a r e u i s i r a z i o n e coiilabile d e l l ' i n i p e ^ n o n. del Coo p ora CI va Sociale SPETT.LE AMMINISTRAZIONE COMUNALE MONREALE (PA) SETTORE SERVIZI SOCIALI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - 8 C.F. 00231740820 FATTURA N.311/14 DEL 12/09/2014 VS. DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PRESTATO NEL MESE DI AGOSTO 2014; CIG 5014107BFB PERIODO N. OPERATORI AGO AGO AGO TOT ORE IMP.ORARIO TOTALE 384 € 15,64 € 6.005,76 1 80 € 15,64 1 64 € 16,66 € 1.251,20 € 1.066,24 €8.323,20 € 358,33 €8.681,53 6 TOTALE ONERI DI GESTIONE TOTALE € 347,26 I.V.A. 4% € 20,83 DUVRI TOTALE EURO € 9.049,62 PRESTAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. AD ALIQUOTA AGEVOLATA Al SENSI DELLO ART. 7 DELLA LEGGE 381/91.OPERAZIONE CON IMPOSTA AD ESIGIBILITÀ1 DIFFERITA, EX ART. 7, DL N. 185/2008 PAGAMENTO: ACCREDITO SUL NS. C/C PRESSO L'AGENZIA CREDITO SICILIANO ACIS.ANTONIO(CT) COORD. IBAN: IT 35 J 03019 83850 00000 7000319 Società Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore" Sede legale e Amministrativa: Via Vittorio Emanuele n. 38 - 95022 Ad Catena (CT) Tei. E fax 095802964 - e-maìl: orsamaggìore86(ffltiscali.it P.l. 02358970875 COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio al Rif. Titolo Funzione Servizio Bilancio Intervento Codici Statistici Categoria Capitolo Cod.Mec 1 2 3 4 C. 2014 Capitolo 1 10 04 03 00195700 00195700 Servizio SAD Disabili ed ANZIANI - L. 328/2000 - contributo Comune Palermo E C. 209100 Numero Impegno 201300002755 Data 01.10.2014 Codice Descrizione vincolo Atto Tipo APST 186473 Numero 215 Data 29.09.2014 Registro Data Seduta Data Esec. COOP SOC. ORSA MAGGIORE Per: APST 215 del 29/09/14 - Servizio assistenza domiciliare anziani. Mese di Agosto 2014. Liquidazione alla Coop. Socilale Orsa Maggiore Importo Attuale Importo Iniziale Euro 9.049,62 Euro 9.049,62 Previsione Attuale 52.573,98 Impegnato sul CAP 52.573,98 0,00 Differenza SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ 1 SOPRA RIPORTATA . Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile vantazione sulta regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183 comma 7° TUEL. LI' 01.10.2014 11 Contale . Giuseppii(a N«t[di COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N 2\Ì> /APST ^13 ^P^ DATA OGGETTO: Liquidazione centro diurno socio educativo per soggetti portatori di handicap . Periodo dal 01/06/2014 al 31/07/2014. IL DIRIGENTE Dott. Cioncarlo Li Vecchi II Responsabile dell'U.O. Sandra Filippi Registro Generale Determinazioni Pubblicazione all'Albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata Atto n. SL #rt " all'albo dell'Ente dal Data 8 NOV, 2014 per quindici j 7 MOV 2014 giorni consecutivi. Registro Pubblicazioni n. £^rt£/V/^X/ / / /L 1 Iipptègato responsabile / L/ Cellulo Maurizio ^ — Spazio riservato al servizio di ragioneria Registro atti di liquidazione II Contabile Provvedimento N. II Dirigente Data IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VISTA la L. 328/00; VISTA l'azione n. 4 del Piano di Zona 2010/2012 1° annualità denominata: Centro Diurno socio formativo e ricreativo per disabili; VISTO il contratto n. 3549 di Rep del 24/03/2014; PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 233 del 05.11.2013 si è stabilito di indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 3 del D.Lgvo 12 aprile 2006 e con le modalità previste dall'art. 81 e dall'art. 83 dello stesso decreto per la gestione del Centro Diurno socio formativo e ricreativo per disabili; VISTA la Determina Dirigenziale n. 4 del 07.01.2014 di aggiudicazione definitiva del servizio di cui sopra alla Cooperativa Nido D'Argento per un importo di €. 123,293,42 IVA inclusa; VISTA la fattura n.140/2014 del 12/09/2014 della Cooperativa Sociale Nido D'Argento a.r.l pari ad €. 15.052,30 per il servizio Centro Diurno socio educativo per soggetti portatori di handicap, periodo 01.06.2014 al 31/07/2014, sulla quale è stato apposto il visto da parte del responsabile del servizio; RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della suddetta contabilità; VISTO il D.Lvo n. 261/00; VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL PROPONE 1) LIQUIDARE alla Cooperativa " Nido D'Argento" Soc. Coop. A.r.l. con sede in Partinico Via Cav di Vittorio Veneto n. 15 Part. IVA n. 03882030822, mediante accredito sul seguente codice IBAN; IT 21 V 02008 43490 000300211210 presso Banco di Sicilia agenzia di Partinico, la somma di €. 15.052,30 I.V.A. compresa a saldo della fattura n. 140/2014 del 12.09.2014 CIG: 5340373735; 2) PRELEVARE la somma di €. 15.052,30 I.V.A. compresa dal Cap. 1931/50 denominato: " Attività finanziate Piano di Zona L. 328/00" del bilancio 2013 ove con determina n. 129 del 27.06.2013 è stato affidato il servizio per €. 123,293,42 in atto disponibile per €. 105.655,49 Monreale, lì i / j /i n P.O. IL DIRIGENTE VISTO la proposta del Responsabile del Procedimento VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL DETERMINA 1) LIQUIDARE alla Cooperativa " Nido D'Argento" Soc. Coop. A.r.l. con sede in Partinico Via Cav di Vittorio Veneto n. 15 Pari. IVA n. 03882030822, mediante accredito sul seguente codice IBAN: IT 21 V 02008 43490 000300211210 presso Banco di Sicilia agenzia di Partinico, la somma di €. 15.052,30 I.V.A. compresa a saldo della fattura n. 140/2014 del 12.09.2014 CIG: 5340373735; 2) PRELEVARE la somma di €. 15.052,30 I.V.A. compresa dal Gap. 1931/50 denominato: " Attività finanziate Piano di Zona L. 328/00" del bilancio 2013 ove con determina n. 129 del 27.06.2013 è stato affidato il servizio per €. 123.293,42 in atto disponibile per €. 105.655,49 3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del Settore e la conseguente trasmissione al Settore Finanziario per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente. 4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale. 5) L'Ufficio di Ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione provvederà ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di pagamento. Monrealejì _^___ __ IC.tìNTE Doti. / \i COMUNE DI MONREALE SETTORE BILANCIO FINANZE PATRIMONIO SERVIZIO DI RAGIONERIA IL DIRIGENTE VISTA la determina/ione di liquida/ione del Dirigente del Settore Servi/.i Sociali e Cultura n. del con oggetto: "Liquidazione centro diurno socio educativo per soggetti portatori di handicap . Periodo dal 01/06/2014 al 31/07/2014 VISTO l'ari. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. 1 lettera i) della legge regionale n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'ari. 55 della legge n. 142/90 oggi abrogato; VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. del ATTESTA Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro Moni-cale, lì IL DIRIGENTE COOPERA TlVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO VÌA CA Voi VITTORIO VENETO N. 15 90047 PARTWICO (PA) P.IVA FATTURA N 140/2014 12/09/2014 F A T T U R A dati identificativi del cliente SPETT.Ie UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONREALE quantità, natura e qualità dei servizi VOSTRO DARE PER GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO PORTATORI DI HANDICAP DI AQUINO -MONREALE mesi giugno e luglio 2014 N. 1 PSICOLOGO n. 6 4 h x € 2 2 , 1 0 N.1 ASSISTENTE SOCIALE n. 126hx€18,23 N. 1 EDUCATORE n. 87 h x € 16,19 N. 1 ASSISTENTE POH n. 137 h x € 15,00 N. 1 AUTISTA n. 126 hx€ 15,00 N. 1 ACCOMPAGNATORE n. 126 x € 15,00 N.1 AUSILIARIO n. 77 h x € 14,06 ATTIVITÀ DI MUSICOTERAPIA COSTI DI GESTIONE modalità di pagamento Mediante bonifico bancario sul C/C della coop. Nido D'Argento banco di Sicilia ag. di partinico cod. ib. IT 21 V 02008 43490 000300211210 Totale imp. I.V.A. al importo euro 1.414,40 2.296,98 1.408,53 2.055,00 1.890,00 1.890,00 1.082,62 1.685,84 750,00 14.473,37 4% TOTALE euro K. O III ATTESTA LA R - A i ' 578,93 15.052,30 COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE F I N A N Z I A R I A CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Titolo Funzione Rif. Servi/io al Intervento Bilancio Categoria Codici Statistici Capitolo Cod.Mec 2 3 4 C. 2014 1 Capitolo 10 04 03 00 1 93 1 50 00193 150 Attività finanziate Piano di Zona legge 328 (K.C. 209200) Numero Impegno Data 02.10.2014 201300005773 Codice Descrizione vincolo Atto Tipo APST 98305 Numero 216 Data 29.09.2014 Registro Data Seduta Data Esec. NIDO D'ARGENTO COOP.SOC. A R.L. Per: APGAT 216 DEL 29/09/14 Liquida/ione centro diurno socio educativo per portatori di handicap. Periodo dal 01/06/14 al 31/07/14 Importo Attuale Importo Iniziale Euro 15.052,30 Euro 15.052,30 Previsione Attuale 189.428.03 Impegnato sul CAP 189.428,03 0,00 Differenza SI ATTESTA EA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA F I N A N Z I A R I A DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ 1 SOPRA RIPOR I ATA . Vale esclusivamente quale attesta/ione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valuta/ione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della forma/.ionc dei bilanci futuri, ex ari. 183 comma 7° TUEL. LI'02.10.2014 II Coni Giuseppiifra Nàj>ì , COMUNE DI MONREALE Prov. di Palermo AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. /APST DATA \(\: Liquidazione di spesa all'AVCP per contributo MAV. Servizio Igienico personale e autonomia e comunicazione . Anno 2013/2014 IL DIRIGENTE Dott. Giancarlo Li Vecchi II RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA Filippi Sandra Pubblicazione all'Albo Registro Generale Determinazioni Atton Data ^/44 $ Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal - 8 NQV, 20H per quindici siorni consecutivi. Registro Pubblicazioni n. ££ÌQ/i ' /.>, wnu £?nix UJ4 6 7/ nUV. L'Impiegato respìoriVabile jf * f , / j *-- - Tallutò mauftùo Spazio riservato al servizio di ragioneria Registro atti di liquidazione Provvedimento II Contabile N. II Dirigente Data IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VISTO l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilan/a, nonché le relative modalità di riscossione; VISTO l'art. 1, comma 65, della predetta legge, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità anche a carico della stazione appaltante, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato PREMESSO che l'Amministrazione, in qualità di stazione appaltante ha avviato procedure finalizzate alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e forniture dovendo obbligatoriamente richiedere il rilascio del numero identificativo univoco, denominato "CIG", attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), CONSIDERATO che l'Amministrazione per ogni procedura di cui sopra e tenuta a versare un contributo che va da €. 30,00 a €. 375,00 ?-> / $' VISTA la lista MAY del£23/o7/20HÌdalla quale si evince che il pagamento dovuto per il servizio di competenza per il periodo sotto indicato è pari ad € 225,00 08.01.2013 cod. gara 4750084 Servizio Assistenza igienico personale e autonomia e comunicazione ai pp.hh. €. 225.00 RITENUTO opportuno procedere alla relativa liquidazione. VISTA la L.R. 23/98. VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. PROPONE 1 ) LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, la complessiva somma di €.225,00 quale contributo dovuto all'AVCP per il servizio sopraindicato, mediante bollettino MAY intestato alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A Servizio incassi diversi - MAY n. 01030523918351965. 2) PRELEVARE la somma complessiva di €.225,00 dal Cap. 1428 del bilancio 2013 denominato: "Assistenza Scolastica LR 1/79 " ove per effetto delle Determinazioni Dirigenziale n.02 del 02.01.2014 presenta la necessaria disponibilità. IL RESPXE DEUTl^rf/^RGANIZ/ATIVA IL DIRIGÈNTE VISTA la proposta del Funzionano. RITENUTO di poter procedere alla liquidazione. DETERMINA 1) LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, la complessiva somma di €.225,00 quale contributo dovuto all'AVCP per il servi/io sopraindicato, mediante bollettino MAY 2) 3) 4) 5) intestato alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A Servizio incassi diversi - MAV n. 01030523918351965. PRELEVARE la somma complessiva di €.225,00 dal Gap. 1428 del bilancio 2013 denominato: "Assistenza Scolastica LR 1/79 " ove per effetto delle Determinazioni Dirigenziale n.02 del 02.01.2014 presenta la necessaria disponibilità. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio Gestione Finanziario per la registrazione nella Scrittura contabile di questo Ente. TRASMETTERE copia della presente determinazione di liquidazione ali'Ufficio di Segreteria Generale. L'UFFICIO DI RAGIONERIA, in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione, provvederà ad attestarne la corretta copertura finanziaria ed all'embrione del relativo mandato di pagamento. Monreale, li IL DIRI! Dott. GiAnci COMUNE DI MONREALE AREA GESTIONE RISORSE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA IL DIRIGENTE VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente dell1 Area Promozione Sociale e Territoriale n. ____ del _______ con oggetto: Liquidazione di spesa alI'AVCP per contributo MAV. Servizio Igienico personale e autonomia e comunicazione . Anno 2013/2014 VISTO l'articolo. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art 1 lettera i) della legge regionale n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato; VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. ATTESTA Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro Monreale, lì _ ______ del . IL DIRIGENTE ; Emissione >ata I S T I T U T O *C»TO<N s i v o S T A T A L E 11 07/2013 TOt I CENTRI DI COSTO RiaO'O P.mrdann ^o . onn,ir Data Pagamento Importo CALCOLATO PER AMMINISTRAZIONE EMÉSSO Modalità pagamento: 885,00 Stato: Storia dei MAV MAV padre MAV figlio Nessun elemento Stato del MAV Data Inizio Stato Data Fine Stato ELABORATO 22/05/20(3 20/06/2013 EMESSO 20/06/2013 31/12/2099 Lista pagamenti ID Data Importo Modalità pagamento Note Nessun elemento Estratto Conto MAV ., .. Data Codice .. . . . . . „ Pubblicazione (vara -, Gara 13MJ_50 09-01-20U 4371260 30-10-2012 1750084 08-01-2013 •^_2_6_520 29-03-20 ! _ „ Oggetto Gara Importo G LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 145.000.00 DELLE CONDOTTE\ LAVORI DE REALIZZAZIONE H 41.000,00 MANUTENZIONH DEGLI ARMAO. SERVIZIO IGIENICOPERSONAf F. P , ASSISTENZA SERVIZIO DI GESTIONE A PAGAMENTO Dfc-I P Pl.'B... i 72.438,^ Contributo (€1 Stato Gara Centro di -0,00 AREA PIA ELABORATA E ASSETT' TERRITOF 'i),00 AREA PEA ELABORATA E ASSETT TL-RRITOF 225.00 K ELABORATA *™ JV^1. ^Uv -lALb ' TERRiTOF 1 OOS.000,00 -jOO.(io '• ARtA !-:LABORArAOF.SriONl RISORSE COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GHS TIGNI; FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio 1 itolo Funzione Rif. Servizio al Intervento Bilancio Categoria Capitolo Cod.Mcc Codici Statistici 1 2 3 4 C. 2014 Capitolo 1 04 00142800 03 00142800 ASSISTENZA SCOLASTICA - l.r. 1/79 Numero Impegno 2013000001 Tipo APST 180999 05 Data 07.10.2014 Numero 217 Codice Atto Data 29.09.2014 Registro Descrizione vincolo Data Seduta Data Esec. A.T.I. Coop. Soc. "Nido d'Argento" capogruppo associata Coop. Soc. "Nuova Generazione". Per: APST 217 del 29/09/14 Liquidazione di spesa a l l ' A V C P per contributo MAV. servizio Igienico personale e autonomia e comunicazione.Anno 2013 '2014 Importo Attuale Importo Iniziale Euro 225,00 Euro 225,00 Previsione Attuale 359.271,73 Impegnato sul CAP 359.271,73 0.00 Differenza SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE F. LA COPERTURA F I N A N Z I A R I A DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILI FA' SOPRA RIPORTATA . Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile variazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex ari. 183 comma 7° TUEL. L I ' 07.10.2014 II Contabile ardi COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. OGGETTO: \<k 2 \ / APST DATA A \G\2P\d Attività lavorativa indigenti 1° mese III turno 2014 Liquidazione. Dott. Giancarlo Li Vecchi IL DIRIGENTE II Responsabile delPU.O. Sandra Filippi Registro Generale Determinazione Pubblica/i OIK- all'albo Si Attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo Atto n. dell'Ente dal O 7 NOV. 2014 8 NOV, 20U per quindici giorni consecutivi. Registro Pubblica/ioni n. \: spazio riservato al servi/io dì ragioneria Registro atti di liquidazione II Contabile Provvedimento N. Data IL Dirigente O IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PREMESSO che con la deliberazione consiliare n. 6 del 13. Febbraio 2013 è stato modificato il Regolamento Comunale Servizio Civico che prevede l'impiego di soggetti in attività e servizi utili per la collettività cui corrispondere un sussidio per Servi/io Civico in alternativa all'assistenza economica. CHE la suddetta norma regolamentare subordina l'intervento assistenziale in precedenza evidenziato all'attivazione di progetti di attività di pubblica utilità proposti dalle varie Aree Comunali; VISTA la determina Dirigenziale n. 185/APST del 14/08/2014 con la quale si approva il progetto prot. N.II6/SEGR del 01.08.2014 del Dirigente dell'Area Affari Generali ed Istituzionali richiedendo l'inserimento di n. 21 soggetti per la pulizia degli uffici comunali; CONSIDERATO che i soggetti, di cui all'elenco allegato, hanno svolto il servizio civico, così come attcstato dal Funzionario ove ognuno ha svolto la propria prestazione relativa al 1° mese. III turno 2014 di servi/,io civico; VISTA la determina Dirigenziale n. 209 del 23.09.2014, con la quale viene liquidato il 50% del mensile spettantea alla sig.ra P. G. RITENUTO necessario liquidare la somma segnata a fianco di ciascuno dei beneficiari, così come risulta nel prospetto allegato alla presente determinazione, la cui sommatoria ammonta a €. 7.107,45 non soggetta a ritenute in quanto trattasi di prestazioni di natura assistenziale; VISTO l'art. 184 del D.Lgs 267/2000; VISTO I 1 Ordinamento Amministrativo degli EE.LL PROPONE LIQUIDARE ai 21 beneficiari, che hanno svolto il servizio civico, la somma segnata a fianco di ciascun nominativo elencato nel prospetto allegato, parte integrante della presente determinazione, la cui sommatoria ammonta a €. 7.107,45 non soggetta a ritenute in quanto trattasi di prestazioni di natura assistenziale; PRELEVARE la somma complessiva di €. 7.107,45 dal Gap. 1243 del bilancio 2014 denominato: Pulizia Immobili Comunali" ove con determina n.!85/APST del 14/08/2014 è stata impegnata la somma di €.22.113,0(1, in atto disponibile per €. 21.937,80 Monreale lì IL DIRIGENTE VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL DETERMINA LIQUIDARE ai 21 beneficiari, che hanno svolto il servizio civico, la somma segnata a fianco di ciascun nominativo elencato nel prospetto allegato, parte integrante della presente determinazione, la cui sommatoria ammonta a €. 7.107,45 non soggetta a ritenute in quanto trattasi di prestazioni di natura assistenziale; 2. PRELEVARE la somma complessiva di €. 7.107,45 dal Gap. 1243 del bilancio 2014 denominato: Pulizia Immobili Comunali" ove con determina n.!85/APST del 14/08/2014 e stata impegnata la somma di €.22.113,00 in atto disponibile per €. 21.937,80 3. TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale. . L'Ufficio di Ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione provvedere ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emission^dcl relativo mandato di pagamento Mon reale, lì COMUNE DI MONREALE AREA GESTIONE E RISORSE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA IL DIRIGENTE VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente dell'Arca Promozione Sociale e Territoriale n. _ del _ con oggetto: Attività lavorativa indigenti 1 mese 3 turno 2014- Liquidazione VISTO l'ari. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II con l'ari. 1 lettera i) della legge Regionale n. 48 dell' 11.12.1991 che ha recepito l'ari. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato; VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. _ del _ __ ATTESTA Corretta la copertura finanziaria della spesa per €. Monrcale, lì IL DIRIGENTE COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONI; I-INAN/IARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Titolo Funzione al Rif. Servizio Intervento Bilancio Categoria Capitolo Cod.Mec 1 Codici Statistici 2 3 4 C. 2014 Capitolo 1 02 01 00124300 03 00124300 Pulizia immobili comunali Numero Impegno Codice Data 01.10.2014 201400008202 Descrizione vincolo Atto Tipo APST Numero 218 Data 01.10.2014 Registro Data Seduta Data Esec. Per: APST 218/14 Attività lavorativa indienti I" Mese 11 turno 2014 - Liquida/ione Importo Attuale Importo Iniziale Euro 7.107,45 I-uro 7.107,45 Previsione Attuale 30.000,00 Impegnato sul CAP 22.1 13,00 Differenza 7.887,00 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILI: E LA COPERTURA FINANZIARIA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA . DELL'IMPEGNO DI SPESA Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valuta/ione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della torma/ione dei bilanci futuri, c\. 183 comma 7° TUEL. LI' 01.10.2014
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