COMUNE D I MARUGGIO

COMUNE DI MARUGGIO
P ROVINCIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A norma dell’art. 147 bis del D.L.gs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 147/2012.
APPONE
T ARANTO
SETTORE:Ufficio Tecnico
DETERMINA ORIGINALE
Liquidazione di Spesa
Servizio:Lavori pubblici - Manutenzione - Patrimonio
- Verde pubblico
Proposta determina N° 210 del 12/08/2014
NUMERAZIONE DEL SERVIZIO
NUMERO DI REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
Determina N° 220 – del 28/08/2014
N° 876 - del 28/08/2014
IL PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Antonio CURRI
DI
OGGETTO: Lavori di rimozione e messa in sicurezza e adeguamento a norma dei serramenti esterni
dell’edificio scolastico “Collodi", liquidazione e pagamento MAV - AVCP 2° quadrimestre 2014 a
seguito di attivazione gare Ufficio LL.PP. n. gara 5439521
_____________________________
ATTESTAZIONI DEL SERVIZIO
SI
NO
SI
Attesta la regolarità della
Fornitura
della prestazione dei servizi sia
sotto il profilo quantitativo che
qualitativo
NO
SI
RISERVATO SERVIZIO FINANZIARIO
DATA DEPOSITO SERVIZIO FINANZIARIO
_______________________
Registrata in contabilità
CODICE
BILANCIO
CAPITOLO
IMPEGNO
IMPORTO
2010801
217000
14/74
L’Istruttore del Servizio Finanziario
...........................................
MANDATO
N.
01
NO
Attesta la corrispondenza dei prezzi a quelli netti di Attesta l’avvenuta osservanza dei termini
aggiudicazione e/o concordati preventivamente.
previsti dal contratto e/o nell’affidamento
----------------------------------------------------In conto dell’impegno originario:
saranno effettuate ulteriori liquidazioni
non saranno effettuate ulteriori liquidazioni con
riduzione dell’impegno nei limiti della presente
L’Istruttore
……………………..
DATA
€ 30,00
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Cosimo Greco
_______________________
02
03
data autorizzazione
27/08/2014
04
05
06
07
08
09
10
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:
Per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, se ne autorizza il pagamento.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Cosimo Greco
_____________________
PUBBLICAZIONE
In data 29/08/2014 , la presente determina dirigenziale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
N. 1299 DEL REGISTRO PUBBLICAZIONI
Il Responsabile Albo Pretorio
dr.ssa Grazia Turco
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ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’albo
pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
Data, 29/08/2014
Il Segretario Comunale
dr. Antonio Mezzolla
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti Locali n.
267/2000 il quale disciplina l’attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dell’Organo Politico;
VISTO l’art. 109 comma 2 che prevede, per i comuni privi di dirigenti, la facoltà di
attribuire le funzioni di cui all’art. 107 commi n. 2 e 3 ai responsabili dei servizi e degli
uffici con provvedimento motivato del Sindaco;
VISTO il Decreto Sindacale n. 05 del 07.01.2014 di conferimento di titolarità della
posizione organizzativa del settore tecnico – Lavori pubblici – manutenzione patrimonio –
urbanistica ed edilità;
VISTO il Decreto del 07.02.2014 prot. n. 1567 emesso dal Responsabile del Servizio
UTC LL.PP. di conferimento della Responsabilità del procedimento del settore tecnico –
Lavori pubblici – manutenzione patrimonio, al Geom. Giancarlo Cantore;
Tel. 099.9701213 - pec.: lavoripubblici.comune.maruggoio@pec.rupar.puglia.it
PREMESSO che con determina di questo settore LL.PP. n. 18 del 04.02.2014 veniva
attivata la procedura per l’affidamento dei Lavori di rimozione e messa in sicurezza e
adeguamento a norma dei serramenti esterni dell’edificio scolastico “Collodi" di cui al
progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 159 del 12.09.2013
dell’importo complessivo di € 98.000,00, redatto geom. Antonio Curri, Responsabile
dell’Ufficio tecnico Comunale, stabilendo di procedere, con successivo atto, al pagamento
mediante MAV rilasciato sul sito dell’Autorità (AVCP), della somma del contributo da
versare all’autorità da parte della S.A., ad avvenuta conferma di gara sul portale dell’AVCP,
somma disponibile nel quadro economico del progetto esecutivo alla voce C.1 (imprevisti);
CHE con determina di questo settore LL.PP. n. 36 del 18.02.2014 si aggiudicava in via
definitiva i lavori in essere all’ impresa M.S.C. GENERALI s.r.l.s., con sede in Pomigliano
D’arco – Via G. Mazzini m. 55, P. IVA e codice fiscale 07313991213, con il ribasso del
46,134% sull’importo a base d’asta di €. 50.124,34 e, quindi, per il prezzo netto di €
26.999,98 oltre alla somma di € 2.500,00 per oneri della sicurezza ed €. 16.910,50 per
costo del personale non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 46.410,32
(diconsi Euro quarantaseimilaquattrocentodieci/32) oltre IVA come per legge;
Dato atto che la somma complessiva di € 69.554,84 (ex € 98.000,00) è impegnata nel
seguente modo:
• per €. 55.643,87 sull’intervento 4000005 cap. 4000005 (prima erano € 78.400,00)
(quota finanziata con contributo regionale), (imp. 14/189) stante al momento la
situazione di esercizio provvisorio, con riserva di procedere, con determinazione del
Responsabile del Servizio lavori Pubblici, alla appropriata imputazione contabile
allorquando sarà approvato il bilancio di previsione 2014 nel quale dovranno essere
previste le voci di entrata e di spesa a destinazione specifica connesse al presente
provvedimento;
• per €. 13.910,97 (prima erano €. 19.600,00) sull’intervento 2010801 cap. 217000 del
bilancio 2014 in corso di predisposizione (imp. 14/74);
CONSIDERATO che l’AVCP quadrimestralmente pubblica i bollettini MAV della stazione
appaltante;
VISTO il bollettino MAV scaricato dal sito dell’AVCP relativo al 2° quadrimestre 2014
dell’importo di € 30,00, con scadenza 07.07.2014 (già scaduto), inerente la suddetta gara
redatta dall'uffico LL.PP. per i suddetti lavori CIG: 5587074750 - numero gara 5439521;
RITENUTO pertanto liquidare e pagare la suddetta somma di € 30,00 per la suddetta
gara;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di di esecuzione ed attuazione del
D.Lgs. n. 163/2006, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed
integrazioni) ;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;
RILEVATO che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del componente
ufficio Geom. Giancarlo CANTORE, giusta dichiarazione posta in calce al presente
provvedimento.
DETERMINA
Le premesse in narrativa sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di liquidare e pagare la somma di € 30,00 cod. MAV: 01030535142321716 rilasciato sul
sito dell’Autorità (AVCP), la somma del contributo da versare all’autorità da parte della
S.A., per la conferma della gara così distinte:
• € 30,00 per la gara redatta dall'UTC LL.PP. per i suddetti lavori CIG: 5587074750 numero gara 5439521;
2. Di imputare la somma complessiva di € 30,00 sull'intervento 2010801 Cap. 217000 del
bilancio 2014 in fase di predisposizione impegno 14/74;
3. di autorizzare l’ufficio ragioneria al pagamento dell’importo di € 30,00 nei confronti
dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, con sede in Via Di Ripetta n. 246
00186 Roma, C.F.: 97163520584, mediante bonifico bancario da effettuare su conto
IBAN: IT92E010300320000005748153 indicando nella causale: gara n. 5439521
oppure cod. MAV: 01030535142321716 relativo al secondo quadrimestre 2014 scaduto
il 07.07.2014 comunicandolo anticipatamente via e-mail: sollecitomav@avcp.it.
Di dare atto che la presente determinazione:
•
•
•
•
è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria;
va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario
Comunale;
va pubblicata all’albo pretorio “on line” di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.
Il presente provvedimento è stato redatto in conformità agli atti e nel rispetto della
legislazione statale, regionale e comunitaria vigente.
Il Tecnico Istruttore
Geom. Giancarlo CANTORE
Il Responsabile del Servizio
Geom. Antonio CURRI