COMUNE DI OLMEDO Provincia di Sassari DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE N° 281 del 20 NOVEMBRE 2014 Oggetto: FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2013 - INTERVENTI A FAVORE DI PESONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 18/21 DEL 20/05/2014 – APPROVAZIONE N. 2 PROGETTI PERSONALIZZATI - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2014. L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTI del mese di NOVEMBRE, nel proprio Ufficio IL RESPONSABILE DELL’AREA VISTE le indicazioni contenute nelle linee programmatiche del mandato amministrativo 2011/2016, approvate con deliberazione C.C. n. 12/2011; VISTO il Bilancio di Previsione 2014, approvato con Deliberazione C.C. n. 35 del 14.11.2014; VISTO il Decreto del Sindaco, n. 2 del 30.06.2014, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area Socio-Culturale; VISTA la L.R. 23 dicembre 2005, n.° 23; VISTA la D.G.R. 18/21 del 20/05/2014 , avente ad oggetto Decreto Interministeriale del 20/03/2013, art. 3 – Fondo Nazionale per le non autosufficienze annualità 2013. Definizione di modalità operative per il “rafforzamento degli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima”, con la quale si stabilisce di potenziare, con le risorse del fondo nazionale per le non autosufficienze annualità 2013, ulteriori servizi di supporto a favore di persone affette da gravi patologie cronico degenerative non reversibili in ventilazione meccanica assistita a permanenza 24h o stato vegetativo, beneficiarie dell’assistenza finanziata con il “Programma Ritornare a Casa”, in carico alle UVT, inserite in cure domiciliari di terzo livello; VISTA la nota RAS 9252 del 09/06/2014 recante implementare per la gestione dei progetti; modalità sulle procedure operative da VERIFICATO che i progetti devono avere la durata di un anno dal 01/01/2014 al 31/12/2014 per un importo pari a € 13.000 di cui: - € 8.500 da destinare al potenziamento delle ore di assistenza domiciliare; - € 4.500 da destinare alla integrazione dell’assistenza domiciliare che può essere resa anche da un familiare (caregiver); VISTE le seguenti note: - prot. n. 4276 del 28.07.2014 con la quale l’ Ufficio Servizio Sociale provvede all’invio del Progetto, elaborato e concordato con la famiglia del beneficiario 1 (generalizzato nell’allegato A) e in collaborazione con l’Uvt della Asl n. 1 di Sassari Distretto di Alghero e nel quale si fa richiesta di finanziamento per un importo complessivo di € 13.000,00 per l’intero anno 2014; - prot. n. 4277 del 28.07.2014 con la quale l’Ufficio Servizio Sociale provvede all’invio del Progetto, elaborato e concordato con la famiglia del beneficiario 2 (generalizzato nell’allegato A) e in collaborazione l’Uvt della Asl n. 1 di Sassari Distretto di Alghero, e nel quale si fa richiesta di finanziamento per un importo complessivo di € 13.000,00 per l’intero anno 2014; VISTA la nota RAS – Assessorato Igiene e Sanità a firma del Direttore del Servizio, prot. 13813 del 22/09/2014 inviata tramite PEC, con la quale si comunicava l’avvenuto finanziamento dei due progetti personalizzati e lo stanziamento delle somme per l’annualità 2014 per un importo complessivo di € 26.000,00; VSITA la Determinazione prot. n. 16405 Rep. N. 598 del 05.11.2014 a firma del Direttore del Servizio dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale con la quale si disponeva la liquidazione e il pagamento in favore dei Comuni della Sardegna delle risorse necessarie alla realizzazione dei progetti personalizzati “Rafforzamento degli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissime” di cui alla DGR 18/21 del 20 maggio 2014 disponendo in favore di questo Ente della somma complessiva di € 26.000,00; PRESO ATTO che i caregiver sono stati individuati nei progetti di cui trattasi e che gli stessi hanno presentato, con nota prot. n. 6391 del 17.11.2014 e prot. n. 6483 del 20.11.2014, al Servizio Sociale Comunale l’autocertificazione dell’attività di cura prestata nei primi 10 mesi dell’anno 2014 (Gennaio/Ottobre), come previsto dalle direttive Regionali in materia; RITENUTO opportuno pertanto provvedere all’impegno della somma complessiva di € 26.000,00 per le finalità di cui al presente atto nonché alla liquidazione in favore dei cargiver secondo quanto indicato nell’allegato prospetto (Allegato A) e riservato all’Ufficio Finanziario al fine di garantire il diritto alla riservatezza dei beneficiari; ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del T.U.E.L.; DETERMINA DI FAR PROPRIA la premessa narrativa; DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 26.000,00 concessa dalla RAS ai sensi della D.G.R. 18/21 del 20/05/2014 (Rafforzamento degli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima) per il finanziamento di n. 2 progetti personalizzati, secondo quanto indicato nell’allegato prospetto (Allegato A) e riservato all’Ufficio Finanziario al fine di garantire il diritto alla riservatezza dei beneficiari; DI LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, ai sensi della D.G.R. 18/21 del 20/05/2014 (Rafforzamento degli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima), la somma complessiva di € 21.666,66 riferita al periodo 01.01.2014-31.10.2014 per n. 2 Progetti Personalizzati, secondo quanto indicato nell’allegato prospetto (Allegato A) e riservato all’Ufficio Finanziario al fine di garantire il diritto alla riservatezza dei beneficiari; DI IMPUTARE la spesa complessiva derivante dal presente atto al CAP. 6268 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014; DI DARE ATTO: che il sottoscritto Responsabile dell’Area intestata, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii.; che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del TUEL; che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Olmedo per quindici giorni consecutivi secondo le modalità di cui al vigente regolamento di organizzazione degli uffici dei servizi. AREA SOCIO CULTURALE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA Dr. Giovanni Fois AREA ECONOMICO FINANZIARIA Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario in data __________ esprime il visto di regolarità e l’avvenuto controllo contabile ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs.vo N. 267/2000 e s.m.i., nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. IL RESPONSABILE DELL’AREA Rag. Antonia Manca Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di Ufficio ATTESTA Che la presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15gg consecutivi dal _________________ al ___________________ (Art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) Dalla residenza Comunale, lì _______________ Il Responsabile del Servizio _________________________
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