平成26年度

平成26年度
一般会計 及び 特別会計
決算説明資料
稲 沢 市
白
は じ め に
【状況】
日本経済は、雇用・所得環境の改善傾向が続く中、緩やかな回復基調が続いているものの、ギリシャ
債務問題や中国経済の減速などにより、先行きが不透明な状況となっています。
このような状況の中で、政府は、平成27年6月30日に「経済財政運営と改革の基本方針2015」(骨
太方針)を閣議決定し、平成32年度までに国と地方の基礎的財政収支を黒字化する目標を達成するた
め、膨張する社会保障費の伸びを年0.5兆円程度に抑えるとしております。
今後、稲沢市においても、こうした国の施策の影響を受けると予想されますが、「住むことに誇りと愛着
の持てる『安心・安全で元気な稲沢』」の実現を目指し、子育て支援の充実、災害に強いまちづくりなど
の施策を積極的に進めています。
【決算概要】
平成26年度の一般会計当初予算は、第5次稲沢市総合計画の後期推進計画に掲げた事業の着実
な遂行を基本に、優先すべき事業を取捨選択して、限りある財源を投入したものです。特に、「安心して
元気に暮らせるまち」、「環境にやさしく安全なまち」、「活力ある未来をひらくまち」、「郷土を愛し豊かな
心を育むまち」の実現のため、地域医療制度の確立に向けた新病院建設及び周辺整備、防災・減災対
策、少子高齢化対策、継続中の都市基盤整備事業などの課題事業に対して、重点的に予算を配分した
ものです。
平成26年度の一般会計当初予算額 459億3,000万円は、補正予算及び繰越事業繰越額により、
最終予算額 494億3,839万750円となりました。
決算の概要としては、歳入決算額 477億2,260万5,514円(収入率96.5%)、歳出決算額 453億
8,353万4,005円(執行率91.8%)、翌年度に繰越すべき財源 6億2,244万7,260円、実質収支額
は 17億1,662万4,249円、実質収支比率は 6.2%となっています。
特別会計は、当初予算額 251億8,054万4千円に対し、最終予算額は 263億1,558万7千円と
なりました。歳入決算額は 258億1,821万3,728円(収入率98.1%)、歳出決算額は 241億
5,750万1,103円(執行率91.8%)となっています。
【一般会計の決算内容】
● 歳 入
歳入全体での収入率は 96.5%でした。
主な歳入である市税は、前年度比 102.8%の 213億2,247万461円となりました。市たばこ税は
売上の減少により、3,176万399円(3.3%)の減となりましたが、法人市民税は企業業績の回復により、
2億7,166万1,848円(16.5%)の増となりました。なお、最大の市税収入があった平成20年度と比
較すると、94.6%まで回復しています。
税制改正の影響により、自動車取得税交付金は 1 億4,923万7千円(56.2%)の減となった一方、
地方消費税交付金は 3億24万円(22.5%)の増となりました。
国庫支出金は、地域の元気臨時交付金などの減により、6億3,915万9,151円(10.7%)の減とな
ったものの、県支出金は、子育て支援減税手当事業費補助金などの増により、3億9,598万3,232円
(16.9%)の増となりました。
また、繰入金は、地域の元気臨時交付金事業、病院事業出資金などに基金を繰り入れしたため、3億
574万8,431円(39.3%)の増、市債は、病院事業出資債などの合併特例債の増により、6億2,720
万円(14.6%)の増となりました。
● 歳 出
歳出全体での執行率は 91.8%でした。
性質別でみると、義務的経費は、前年度比 103.2%となっています。公債費は、市民会館建設事
業などの償還終了により、前年度比 92.0%となった一方、人件費は退職者数の増加及び国家公務
員に準拠した給与改定等により、前年度比 101.9%、扶助費は臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特
例給付金、子育て支援減税手当などの増により、前年度比 110.3%となっています。
また、補助費等は、新病院開院経費を補助したため、前年度比 125.4%、貸付金は、病院事業へ
経営安定化に係る運転資金を長期貸付したため、前年度比 327.6%、投資的経費は、廃棄物処理施
設長寿命化事業、学校教育施設整備事業などの事業費増により、前年度比 131.7%となっています。
一方、維持補修費は、交通安全施設などの修繕料の減により、前年度比 90.7%、積立金は、地域
の元気臨時交付金基金積立金などの減により、前年度比 15.4%となっています。
平成26年度に取り組んだ主な事業は…
都市基盤整備では、春日井稲沢線、五城森上線、中大通線などの街路整備事業、市道00-225号
線、市道H1360号線、市道7721号線などの道路整備事業、区画整理(稲沢西・下津陸田・善光寺南)
事業に引き続き取り組みしました。
建物関係では、耐用年数の迫っている廃棄物処理施設長寿命化事業に取り組むとともに、稲沢西小
学校校舎棟改築、稲沢東小学校給食棟改築、小中学校トイレ洋式化工事、小中学校ガラス飛散防止工
事、片原一色保育園リニューアル工事、平和町体育館の耐震補強工事などを実施しました。
新病院建設関係については、新病院建設経費を病院事業会計に出資するとともに、新病院周辺道
路及び防災機能を有する文化の丘公園の整備を行いました。
総務関係では、コミュニティバス事業について、3路線4系統から6路線7系統へ拡大するとともに、ご
当地ナンバープレートの交付、行政区に対する防犯カメラ設置費補助を開始しました。また、衆議院議
員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査、愛知県知事選挙、稲沢市長選挙などを執行しました。
福祉関係では、中学生の通院医療費に対する一部助成を開始するとともに、稲沢東小学校ほか4校
において「いなッピールーム」を開設し、子育て支援の充実に努めました。また、放課後児童クラブにお
いて、障害児受入事業を開始するとともに、精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者の全疾病に係る通
院医療費の助成を開始し、障害児・者に対する総合的な支援に努めました。さらに、消費税率の引き上
げに伴い、国施策として、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金給付事業を行うとともに、県
施策として、子育て支援減税手当給付事業を行いました。
衛生関係では、家庭用燃料電池システム設置費に対する補助を開始し、地球温暖化の防止に努め
るとともに、農林業関係では、新規就農者に対する補助、経営体育成支援事業費補助を行い、農業
振興を図りました。
商工関係では、地域経済の活性化を図るため、プレミアム商品券発行事業補助を拡大するとともに、
産業振興の拠点施設である稲沢商工会議所会館の建設費に対する補助を行いました。また、21世紀
高度先端産業立地補助及び市内企業再投資促進補助を行い、市内企業の流出防止と雇用の維持拡
大に努めました。
消防関係では、市民向け防災マップを作成するとともに、小型動力ポンプ付水槽車、第1・第2分団の
消防ポンプ自動車の更新など、安心・安全な市民生活の形成に努めました。
教育関係では、多様な学習活動支援事業を拡充するとともに、発達障害児等に対する学習活動及び
学校生活上のサポートを充実させるため、特別支援教育支援員を増員しました。また、祖父江の森テニ
スコートを増設し、スポーツ振興を図るとともに、民間フィットネスクラブの屋内温水プール開放事業を開
始しました。
目
次
1
各会計決算総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2
財政指標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
3
人口一人当たり及び一世帯当たりの決算額・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
4
基金の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
5
一般会計
6
7
8
9
(1 )
決算年度別比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
(2 )
款別決算の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
(3 )
性 質 別 決 算 の 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 12
(4 )
節 別 決 算 の 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 16
(5 )
経 常 収 支 比 率 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 20
(6 )
市 税 年 度 別 比 較 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 26
(7 )
地 方 債 現 在 高 表 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 28
(8 )
地 方 債 借 入 先 別 及 び 利 率 別 現 在 高 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 30
(9 )
都 市 計 画 税 の 充 当 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 33
(10)
地 方 消 費 税 交 付 金 ( 社 会 保 障 財 源 化 分 ) の 充 当 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 34
(11)
歳 入 歳 出 決 算 の 主 な 内 容 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 35
(12)
公 共 事 業 等 投 資 的 経 費 の 概 要 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 274
国民健康保険特別会計
(1 )
決 算 年 度 別 比 較 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 279
(2 )
款 別 決 算 の 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 280
(3 )
歳 入 歳 出 決 算 の 主 な 内 容 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 282
介護保険特別会計
(1 )
決 算 年 度 別 比 較 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 293
(2 )
款 別 決 算 の 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 294
(3 )
歳 入 歳 出 決 算 の 主 な 内 容 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 296
後期高齢者医療特別会計
(1 )
決 算 年 度 別 比 較 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 305
(2 )
款 別 決 算 の 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 306
(3 )
歳 入 歳 出 決 算 の 主 な 内 容 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 308
祖父江霊園事業特別会計
(1 )
決 算 年 度 別 比 較 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 311
(2 )
款 別 決 算 の 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 312
(3 )
歳 入 歳 出 決 算 の 主 な 内 容 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 314
10
11
12
13
農業集落排水事業特別会計
(1 )
決 算 年 度 別 比 較 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 317
(2 )
款 別 決 算 の 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 318
(3 )
歳 入 歳 出 決 算 の 主 な 内 容 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 320
(4 )
地 方 債 現 在 高 表 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 323
コミュニティ・プラント事業特別会計
(1 )
決 算 年 度 別 比 較 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 325
(2 )
款 別 決 算 の 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 326
(3 )
歳 入 歳 出 決 算 の 主 な 内 容 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 328
稲沢西土地区画整理事業特別会計
(1 )
決 算 年 度 別 比 較 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 331
(2 )
款 別 決 算 の 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 332
(3 )
歳 入 歳 出 決 算 の 主 な 内 容 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 334
下津陸田土地区画整理事業特別会計
(1 )
決 算 年 度 別 比 較 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 337
(2 )
款 別 決 算 の 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 338
(3 )
歳 入 歳 出 決 算 の 主 な 内 容 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 340
1.各会計決算総括表
会
計
名
予 算 現 額
歳 入 決 算 額
金
一
計
金
額
執行率
96.5 45,383,534,005
91.8
2,339,071,509
622,447,260
国 民 健 康 保 険 14,393,726,000 14,194,333,072
98.6 13,585,502,325
94.4
608,830,747
0
護
会
収入率
49,438,390,750 47,722,605,514
特 介
般
額
歳 出 決 算 額
(単位:円、%)
翌年度へ
歳 入 歳 出
繰り越す
差 引 額
べき財源
保
険
8,052,295,000
7,729,710,084
96.0
7,466,664,604
92.7
263,045,480
0
後期高齢者医療
2,650,255,000
2,666,322,321 100.6
2,643,625,088
99.7
22,697,233
0
祖父江霊園事業
農 業 集 落
排 水 事 業
会 コミュニティ・
プラント事業
稲沢西土地区画
整 理 事 業
計 下津陸田土地
区画整理事業
17,607,000
94.8
14,219,725
80.8
2,466,083
0
200,729,553 103.5
172,289,895
88.9
28,439,658
0
別
193,886,000
16,685,808
14,486,000
14,271,435
98.5
8,842,123
61.0
5,429,312
0
682,662,000
648,045,907
94.9
161,108,331
23.6
486,937,576
16,400,000
310,670,000
348,115,548 112.1
105,249,012
33.9
242,866,536
0
98.1 24,157,501,103
91.8
1,660,712,625
16,400,000
97.1 69,541,035,108
91.8
3,999,784,134
638,847,260
△ 2,637,159,201
0
26,315,587,000 25,818,213,728
小
計
一般会計・特別会計
75,753,977,750 73,540,819,242
合
計
収益的
収入
病
支出
院
企 事
業 資本的 収入
5,369,292,000
5,351,376,000
5,369,161,000
収入
2,885,236,000
支出
2,180,986,000
収入
952,707,200
支出
2,054,046,800
公
収入
共 収益的
計 下
支出
水
道
事 資本的 収入
業
支出
2,048,020,000
水
道
事
業
会
収益的
資本的
99.2
8,782,682,000
支出
業
5,327,705,320
7,964,864,521
4,932,282,000
92.2
2,098,161,188
653,453,893
775,510,510
0
*2
1,794,664,093
0
330,331,000
263,747,723
0
68.6
2,058,411,816 100.5
98.2
51.2
2,684,645,000
0
96.2
68.6
1,410,047,433
978,197,142
0
92.3
99.6
1,828,317,000
1,909,223,000
*1
4,955,670,533
2,873,671,698
90.7
*3
1,752,872,710
0
745,300,000
65.3
*1 資本的収入額が資本的支出額に不足する額23,388,533円は、過年度分損益勘定留保資金等で補塡した。
*2 資本的収入額が資本的支出額に不足する額756,593,540円は、過年度分損益勘定留保資金等で補塡した。
*3 資本的収入額が資本的支出額に不足する額774,675,568円は、過年度分損益勘定留保資金等で補塡した。
- 1-
2.財政指標 (単位:千円、%)
区
分
平 成 26 年 度
平 成 25 年 度
平 成 24 年 度
基 準 財 政 需 要 額
18,898,458
18,765,869
18,440,806
基 準 財 政 収 入 額
17,401,942
17,161,464
16,568,328
標 準 財 政 規 模
27,772,944
27,912,779
27,635,521
税
3,426,649
3,495,912
3,908,326
積 立 金 現 在 高
11,031,033
11,704,800
10,569,396
地 方 債 現 在 高
39,628,771
38,499,667
38,302,713
債 務 負 担 行 為 額
1,521,950
1,755,540
1,942,313
財政力指数(単年度)
0.921
0.915
0.898
6.0
8.6
9.4
普
公
通
債
交
費
付
比
率
経 常 収 支 比 率
88.3
(88.5)
88.4
(88.7)
88.4
(88.7)
自 主 財 源 比 率
58.9
(59.0)
58.3
(58.2)
60.5
(60.4)
義 務 的 経 費 比 率
46.2
(46.1)
47.6
(47.4)
48.3
(48.1)
*
普通交付税額は、合併算定替によるもの。
*
( )は、普通会計ベースであること。
- 2-
3.人口一人当たり及び一世帯当たりの決算額
区
分
人
人
口
帯
口 (人)
138,230
138,399
138,198
前
年
度
比 (%)
99.9
100.1
99.9
人
口
密
度 (人)
1,742
1,745
1,743
数 (世帯)
52,578
52,181
51,618
比 (%)
100.8
101.1
100.9
(人)
2.63
2.65
2.68
世
世
平 成 26 年 度 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度
前
帯
年
度
一世帯当たりの人数
一
般
会
計 (円)
328,319
308,331
308,727
決 人口一人 特
別
会
計 (円)
174,763
173,249
170,175
計 (円)
503,082
481,580
478,902
当 た り
前
年
度
比 (%)
104.5
100.6
103.2
一
般
会
計 (円)
863,166
817,783
826,562
一 世 帯
特
別
会
計 (円)
459,460
459,505
455,612
当 た り
合
計 (円)
1,322,626
1,277,288
1,282,174
比 (%)
103 5
103.5
99 6
99.6
102 2
102.2
算
額
合
前
年
度
* 人口、世帯数は、各年度3月31日現在の住民基本台帳人口 * 人口密度=人口/79.30k㎡(市域面積) ※平成24~25年度
=人口/79.35k㎡(市域面積) ※平成26年度
(平成26年度より国土地理院が、全国都道府県市区町村別の面積をデジタル地図
により計測することに変更したことに伴う面積値変更)
- 3-
4.基金の状況
(単位:円)
平
平 成 25 年 度 末
基
金
の
名
成
積
称
現
26
年
立
度
中
増
減
額
平 成 26 年 度 末
額
在 利子等積立額 新 規 積 立 額
取 崩 額
計
現
在
整
2,818,243,198
2,279,296
61,658,000
0
63,937,296
2,882,180,494
職 員 退 職 手 当
1,171,477,734
947,450
0
0
947,450
1,172,425,184
地 域 づ く り 事 業
369,250,805
298,636
6,209,705
24,913,860
△ 18,405,519
350,845,286
債
437,950,158
354,197
75,192,000
0
75,546,197
513,496,355
公 共 施 設 整 備
641,572,250
518,880
100,000,000
0
100,518,880
742,091,130
地域の元気臨時交付金
619,979,000
313,567
0
620,292,567
△ 619,979,000
0
福
祉
765,928,070
0
590,000
3,000,000
△ 2,410,000
763,518,070
廃 棄 物 処 理 事 業
129,947,474
105,096
591,293
0
696,389
130,643,863
稲沢市民病院施設等整備
2,870,006,371
2,321,157
2,000,000
300,000,000
△ 295,678,843
2,574,327,528
植木産業振興事業
142,535,834
115,276
0
0
115,276
142,651,110
都 市 拠 点 整 備
427,238,485
345,536
8,759,124
0
9,104,660
436,343,145
的 都 市 基 盤 整 備
150,000,000
121,315
0
0
121,315
150,121,315
公 共 下 水 道 事 業
865,436,173
699,935
0
0
699,935
866,136,108
農業集落排水事業
コ ミ ュ ニ テ ィ ・
計 基 プ ラ ン ト 事 業
68,920,145
55,739
0
0
55,739
68,975,884
7,713,711
6,238
0
0
6,238
7,719,949
興
86,885,639
0
0
700,000
△ 700,000
86,185,639
尾張国分寺跡史跡整備
100,000,000
80,875
1,000,000
0
1,080,875
101,080,875
美 術 品 等 購 入
23,054,292
18,645
11,000,000
0
11,018,645
34,072,937
ス ポ ー ツ 振 興
8,661,089
7,006
0
450,000
△ 442,994
8,218,095
特定目的基金合計
8,886,557,230
6,309,548
205,342,122
949,356,427
△ 737,704,757
8,148,852,473
一般会計合計①
土
定 地 現
金
開
額 発
土地(保有面積)
基
運 金 保有土地現金換算
11,704,800,428
8,588,844
949,356,427
△ 673,767,461
11,031,032,967
2,487,571
496,047,341
0.00㎡
4,442.34㎡
0
(0)
294,150,650
(0)
財
政
調
一 特 減
定
般
目
会
文
金
用
特
別
会
計
化
振
(うち債務)
267,000,122
(貸付料、
普通財産売却分等)
493,559,770
278,319
[土地異動分等]
2,209,252
4,442.34㎡
0
取得
1,695.11㎡
処分
1,695.11㎡
294,150,650
(0)
定額運用合計②
787,710,420
278,319
2,209,252
0
2,487,571
790,197,991
国 民 健 康 保 険 事 業
752,869,783
0
0
0
0
752,869,783
介 護 給 付 費 準 備
386,151,737
312,304
0
0
312,304
386,464,041
祖 父 江 霊 園 事 業
67,873,336
54,894
8,098,000
0
8,152,894
76,026,230
特別会計合計③
1,206,894,856
367,198
8,098,000
0
8,465,198
1,215,360,054
総合計(①+②+③)
13,699,405,704
9,234,361
277,307,374
949,356,427
△ 662,814,692
13,036,591,012
- 4-
億円
120.0
一般会計に係る基金残高の推移
117.0億円
28.2
110.3億円
105.7億円
28.8
28.2
100.0
財政調整
11.7
80.8億円
80.0
77.6億円
11.7
28.1
27.9
11.7
6.4
4.4
60.0
職員退職
手当
4.4
28.7
5.1
7.4
26.1
減債
公共施設
整備
25.7
11.7
稲沢市民
病院施設
等整備
11.7
40.0
4.4
4.4
2.8
8.6
1.6
8.6
8.6
7.6
24.4
26.7
25.2
29.0
8.7
公共下水
道事業
22.9
20.0
その他
0.0
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
【各年度3月31日現在】
- 5-
白
- 6-
一 般 会 計
白
5.一般会計
(1)決算年度別比較
平 成 26 年 度
平 成 24 年 度
平 成 25 年 度
前年度比
(%)
前年度比
(%)
前年度比
(%)
当 初 予 算 額 45,930,000,000円 113.0 40,662,900,000円 94.8 42,895,000,000円 103.1
予 算 現 額
(A)
49,438,390,750円 104.9 47,135,404,350円 100.2 47,049,851,266円 107.1
歳入決算額
(B)
47,722,605,514円 103.7 46,010,497,561円 100.8 45,625,376,107円 103.8
収 入 率
96.5%
97.6%
97.0%
歳出決算額
(C)
45,383,534,005円 106.4 42,672,718,157円 100.0 42,665,450,308円 102.7
執
行
率
91.8%
90.5%
*収入率=(B)/(A)×100 執行率=(C)/(A)×100
- 7-
90.7%
(2)款別決算の状況
(ア) 歳 入
款
決
1 市
2 地
方
平
年 度
譲
与
成
算
26
年
度
額 前年度比 構 成 比
収入率
税
21,322,470,461
102.8
44.7
103.1
税
463,403,008
95.7
1.0
97.8
3 利
子
割
交
付
金
52,774,000
97.5
0.1
101.5
4 配
当
割
交
付
金
165,634,000
185.3
0.4
144.0
5 株式等譲渡所得割交付金
107,243,000
55.6
0.2
715.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金
1,634,111,000
122.5
3.4
96.7
7 自 動 車 取 得 税交 付金
116,508,000
43.8
0.2
103.1
8 地 方 特 例 交 付 金
85,128,000
105.3
0.2
100.0
税
3,950,908,000
98.3
8.3
100.6
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
22,844,000
88.8
0.1
99.3
11 分 担 金 及 び 負 担 金
771,260,716
102.0
1.6
103.7
12 使 用 料 及 び 手 数 料
624,172,445
102.2
1.3
104.1
金
5,355,894,854
89.3
11.2
90.5
9 地
方
13 国
交
庫
付
支
出
14 県
支
出
金
2,733,910,883
116.9
5.7
95.7
15 財
産
収
入
89,970,836
110.1
0.2
94.9
16 寄
付
金
7,408,153
11.9
0.0
103.1
17 繰
入
金
1,083,568,037
139.3
2.3
59.1
18 繰
越
金
3,337,779,404
112.8
7.0
100.0
19 諸
20 市
収
入
債
870,916,717
4,926,700,000
104.4
114.6
1.8
10.3
108.9
81.1
47,722,605,514
103.7
100.0
96.5
28,107,546,769
19,615,058,745
104.7
102.3
58.9
41.1
合
内
訳
自
依
計
主
存
財
財
源
源
- 8-
(単位:円、%)
平
決
算
成
25
年
度
平
額 前年度比 構 成 比 決
成
算
24
年
度
額 前年度比 構 成 比
20,750,647,196
100.4
45.1
20,673,223,011
100.1
45.3
484,231,004
95.1
1.1
509,310,706
93.8
1.1
54,137,000
95.9
0.1
56,480,000
82.5
0.1
89,373,000
171.5
0.2
52,099,000
109.5
0.1
192,763,000 1,576.4
0.4
12,228,000
108.2
0.0
1,333,871,000
99.2
2.9
1,345,228,000
99.6
2.9
265,745,000
89.2
0.6
297,798,000
134.3
0.7
80,857,000
96.7
0.2
83,653,000
30.4
0.2
4,018,211,000
90.0
8.7
4,462,403,000
102.6
9.8
25,719,000
95.5
0.1
26,922,000
98.9
0.1
755,854,685
107.2
1.7
705,264,609
101.1
1.5
610,784,164
101.7
1.3
600,845,161
109.7
1.3
5,995,054,005
138.8
13.0
4,320,425,025
83.1
9.5
2,337,927,651
97.4
5.1
2,400,416,658
97.7
5.3
81,708,296
50.7
0.2
161,309,714
245.3
0.4
62,418,311 1,684.7
0.1
3,705,115
17.0
0.0
777,819,606
776.9
1.7
100,114,141
93.4
0.2
2,959,925,799
123.2
6.4
2,403,218,488
85.6
5.3
833,950,844
4,299,500,000
28.0
96.9
1.8
9.3
2,975,132,479
4,435,600,000
365.5
120.5
6.5
9.7
46,010,497,561
100.8
100.0
45,625,376,107
103.8
100.0
26,833,108,901
19,177,388,660
97.1
106.5
58.3
41.7
27,622,812,718
18,002,563,389
107.4
98.7
60.5
39.5
- 9-
(イ) 歳 出
款
平
年 度
決
算
成
26
年
度
額 前年度比 構 成 比 執 行 率
1 議
会
費
410,745,957
100.3
0.9
97.6
2 総
務
費
4,741,631,046
87.6
10.4
92.1
3 民
生
費
15,553,260,942
106.5
34.3
96.3
4 衛
生
費
6,982,297,859
131.3
15.4
91.6
5 労
働
費
166,209,149
120.5
0.4
96.5
費
621,268,333
100.4
1.4
96.3
6 農
林
業
7 商
工
費
824,112,316
172.8
1.8
83.0
8 土
木
費
5,184,104,248
100.3
11.4
81.3
9 消
防
費
1,705,595,536
100.8
3.7
97.3
10 教
11 公
育
債
費
費
4,978,904,544
4,215,404,075
117.2
92.0
11.0
9.3
84.7
99.5
45,383,534,005
106.4
100.0
91.8
合
計
(ウ)決算収支
年 度
歳
入
歳
引
26
年
度
2,339,071,509
翌年度へ繰越すべき財源
622,447,260
支
1,716,624,249
率
6.2
支
△ 875,245,125
財 政 調 整 基 金 積 立 額
63,937,296
実
質
差
成
額
実
出
平
質
単
収
年
繰
収
支
度
収
金
0
財 政 調 整 基 金 取 崩 額
0
実
上
比
質
償
単
年
還
度
収
支
△ 811,307,829
- 10 -
(単位:円、%)
平
決
成
25
年
度
平
額 前年度比 構 成 比 決
算
成
算
24
年
度
額 前年度比 構 成 比
409,619,593
98.3
1.0
416,643,904
81.7
1.0
5,415,477,507
115.9
12.7
4,674,144,052
93.3
10.9
14,607,398,251
103.6
34.2
14,096,822,903
99.8
33.0
5,316,822,810
79.4
12.5
6,694,205,752
170.4
15.7
137,958,084
98.6
0.3
139,908,596
99.4
0.3
618,713,150
92.5
1.4
668,656,123
95.3
1.6
476,805,882
103.0
1.1
463,025,918
99.3
1.1
5,167,285,732
97.9
12.1
5,279,313,036
99.7
12.4
1,691,704,297
94.9
4.0
1,782,167,912
107.9
4.2
4,250,007,913
4,580,924,938
113.5
97.3
10.0
10.7
3,744,666,837
4,705,895,275
72.7
102.9
8.8
11.0
42,672,718,157
100.0
100.0
42,665,450,308
102.7
100.0
平
成
25
年
度
平
成
24
年
度
3,337,779,404
2,959,925,799
745,910,030
645,633,850
2,591,869,374
2,314,291,949
9.3
8.4
277,577,425
210,358,177
2,148,081
2,987,992
0
54,450,032
0
0
279,725,506
267,796,201
- 11 -
(3)性質別決算の状況
平
区
分
1 人 決
件 費
成
算
年
度
額 前年度比 構 成 比
7,332,093
101.9
16.2
4,948,914
100.1
10.9
2 扶 助 費
9,404,963
110.3
20.7
3 公 債 費
4,215,404
92.0
9.3
4,215,404
92.0
9.3
-
-
-
20,952,460
103.2
46.2
6,989,366
109.8
15.4
う ち
職
(A)
26
員
給
内 元
利
償
還
金
訳
一 時 借 入 金 利 子
小
計(義務的経費)
4 物 件 費
内 需
用
費
1,193,228
108.9
2.6
委
託
料
3,474,046
105.5
7.7
そ
の
他
2,322,092
117.5
5.1
508,327
90.7
1.1
6 補 助 費 等
内 病院事業負担金補助金
4,145,257
125.4
9.1
1,567,879
191.9
3.5
公共下水道事業負担金補助金
1,109,336
104.2
2.4
1,468,042
103.0
3.2
7 積 立 金
278,076
15.4
0.6
8 投 資 及 び 出 資 金
1,521,202
98.9
3.4
9 貸 付 金
858,300
327.6
1.9
10 繰 出 金
3,525,676
100.2
7.8
11 投 資 的 経 費
6,604,870
131.7
14.5
245,742
103.5
0.5
業
2,127,812
115.2
4.7
業
-
-
-
訳
5 維 持 補 修 費
訳 そ
の
他
うち 事 業 費 支 弁 人 件 費 (B)
普
通
建
設
事
業
費
災
補
助
国
事
直
轄
事
県
営
事
業
132,055
94.6
0.3
単
独
事
業
4,345,003
143.5
9.5
費
-
-
-
45,383,534
106.4
100.0
28,380,006
109.4
62.5
7,577,835
102.0
16.7
害
復
旧
合 計
うち 消費的経費(1.2.4.5.6)
うち 人件費
(A)+(B)
- 12 -
(単位:千円、%)
平
決
成
算
25
年
度
平
額 前年度比 構 成 比 決
成
算
24
年
度
額 前年度比 構 成 比
7,192,884
95.3
16.9
7,544,828
94.1
17.7
4,942,355
98.0
11.6
5,043,243
97.5
11.8
8,527,539
102.1
20.0
8,353,676
99.9
19.6
4,580,925
97.3
10.7
4,705,895
102.9
11.0
4,580,925
97.3
10.7
4,705,895
102.9
11.0
-
-
-
-
-
-
20,301,348
98.5
47.6
20,604,399
98.4
48.3
6,362,709
98.6
14.9
6,450,578
99.7
15.1
1,095,290
101.2
2.6
1,082,048
95.0
2.5
3,291,662
101.0
7.7
3,258,873
102.1
7.6
1,975,757
93.7
4.6
2,109,657
98.7
4.9
560,231
81.3
1.3
688,714
110.6
1.7
3,306,110
107.1
7.8
3,086,718
85.6
7.2
816,840
103.5
1.9
789,498
94.0
1.8
1,064,135
114.4
2.5
930,535
90.6
2.2
1,425,135
104.3
3.4
1,366,685
78.6
3.2
1,809,114
69.7
4.2
2,594,363
686.0
6.1
1,538,716
132.4
3.6
1,162,306
338.4
2.7
262,000
97.5
0.6
268,800
98.7
0.6
3,517,911
99.4
8.2
3,538,082
92.0
8.3
5,014,579
117.4
11.8
4,271,490
84.3
10.0
237,368
98.7
0.5
240,611
98.0
0.5
1,847,378
137.9
4.4
1,340,135
58.6
3.1
-
-
-
-
-
-
139,530
70.6
0.3
197,631
161.3
0.5
3,027,671
110.8
7.1
2,733,724
102.9
6.4
-
-
-
-
-
-
42,672,718
100.0
100.0
42,665,450
102.7
100.0
25,949,473
99.3
60.9
26,124,514
96.5
61.3
7,430,252
95.4
17.4
7,785,439
94.3
18.2
- 13 -
県支出金
5.7%
歳入の構成比
地方消費税
交付金
3.4%
その他
2.2%
地方交付税
8.3%
依存財源
41.1%
市税
44.7%
歳入総額
市債
10.3%
47,722,606千円
自主財源
58.9%
国庫支出金
11.2%
その他
4.9%
繰越金
7.0%
繰入金
2.3%
歳出(目的別)の構成比
その他
8.2%
公債費
9.3%
総務費
10.4%
民生費
34.3%
歳出総額
45,383,534千円
教育費
11.0%
衛生費
15.4%
土木費
11.4%
- 14 -
歳出(性質別)の構成比
その他
7.0%
扶助費
20.7%
繰出金
7.8%
その他の経費
39.3%
補助費等
9.1%
歳出総額
45,383,534千円
物件費
15.4%
投資的経費
14.5%
普通建設事業費
14.5%
- 15 -
人件費
16.2%
義務的経費
46.2%
公債費
9.3%
(4) 節別決算の状況
節 款 議
(単位:円、%)
会
費総
務
費民
生
費衛
生
費
1 報
酬
169,560,000
26,495,502
9,559,900
414,000
2 給
料
31,169,208
873,190,656
696,013,128
305,971,253
等
82,988,118
1,495,786,437
380,426,392
167,671,895
費
101,715,006
417,898,436
222,843,084
96,926,030
127,961,045
558,272,556
21,182,877
3 職
員
手
4 共
当
済
5 災
害
補
償
費
6 恩給及び退職年金
7 賃
金
8 報
償
9 旅
費
100,000
121,234,645
43,596,434
45,562,183
費
2,445,110
6,210,182
2,137,991
398,016
10 交
際
費
424,453
877,187
11 需
用
費
5,778,492
172,105,419
241,781,794
273,954,666
12 役
務
費
168,472
117,949,864
61,246,064
13,530,353
13 委
託
料
9,930,441
516,886,357
1,826,148,330
1,454,392,030
265,306,391
25,048,203
5,846,949
13,522,680
65,001,960
901,450,000
14 使 用 料 及 び 賃 借 料
15 工
事
16 原
請
材
負
費
238,896
17 公 有 財 産 購 入 費
21,844,637
18 備
品
料
費
購
入
費
19 負担金、補助及び交付金
20 扶
助
費
21 貸
付
金
6,466,657
176,497,165
12,557,528
260,720
87,914,631
1,171,540,909
1,714,387,336
6,760,083,197
14,468,050
600,000,000
22 補償、補填及び賠償金
70,768,447
23 償還金、利子及び割引料
545,923
3,000,000
56,527,651
608,755
24 投 資 及 び 出 資 金
25 積
立
金
26 寄
付
金
27 公
課
費
28 繰
出
金
合
計
構
成
前
年
前
度
年
比
度
較
1,355,941,000
250,259,302
590,000
766,700
5,017,546
1,314,200
3,397,256,365
410,745,957
4,741,631,046
15,553,260,942
6,982,297,859
比
0.9
10.4
34.3
15.4
比
100.3
87.6
106.5
131.3
409,619,593
5,415,477,507
14,607,398,251
5,316,822,810
1,126,364
△ 673,846,461
945,862,691
1,665,475,049
- 16 -
(単位:円、%)
節 款 労
働
費農
林
業
費商
工
費土
木
費
1 報
酬
2 給
料
9,552,000
81,471,336
40,079,832
239,694,600
等
6,042,425
47,984,552
23,890,649
148,029,831
費
3,089,743
26,082,786
13,089,116
76,414,562
金
23,262,124
12,902,267
1,704,542
5,887,122
費
1,476,000
2,104,940
35,000
費
828,889
671,340
355,490
13,980
3 職
員
手
4 共
5 災
当
済
害
補
償
9,480,000
119,600
費
6 恩給及び退職年金
7 賃
8 報
償
9 旅
10 交
際
費
11 需
用
費
5,279,675
6,465,266
7,243,826
218,294,970
12 役
務
費
471,928
1,015,485
2,503,473
70,729,577
13 委
託
料
69,694,480
12,638,435
17,699,224
332,911,161
14 使 用 料 及 び 賃 借 料
566,774
2,782,868
85,611,452
24,840,000
58,236,840
2,348,057,280
費
401,959
5,017,610
17 公 有 財 産 購 入 費
14,438,499
89,609,568
15 工
事
16 原
18 備
請
材
品
負
料
購
入
費
費
19 負担金、補助及び交付金
20 扶
助
費
21 貸
付
金
4,634,000
1,059,933
187,564
340,402,300
476,007,750
17,300,000
22 補償、補填及び賠償金
1,225,553,696
241,000,000
2,842,722
34,148,987
23 償還金、利子及び割引料
24 投 資 及 び 出 資 金
25 積
立
金
26 寄
付
金
27 公
課
費
28 繰
出
金
合
計
構
成
前
年
前
度
年
比
度
較
165,260,855
115,276
9,987,887
128,420,000
166,209,149
621,268,333
824,112,316
5,184,104,248
比
0.4
1.4
1.8
11.4
比
120.5
100.4
172.8
100.3
137,958,084
618,713,150
476,805,882
5,167,285,732
28,251,065
2,555,183
347,306,434
16,818,516
- 17 -
(単位:円、%)
節 款 消
防
費教
育
費公
1 報
酬
12,773,400
10,784,200
2 給
料
604,392,509
380,244,120
等
411,322,921
194,555,518
費
191,074,800
121,207,555
費
80,449
3 職
員
手
4 共
5 災
当
済
害
補
償
債
費
6 恩給及び退職年金
7 賃
8 報
償
9 旅
金
4,442,741
342,208,262
費
5,917,433
76,486,913
費
4,316,270
2,326,759
10 交
際
費
63,230
57,160
11 需
用
費
90,080,698
763,458,984
12 役
務
費
14,816,082
91,174,710
13 委
託
料
38,833,707
818,388,545
14 使 用 料 及 び 賃 借 料
12,152,752
196,745,926
費
180,458,960
1,507,922,540
費
166,849
1,326,142
費
81,159,496
284,422,747
19 負担金、補助及び交付金
52,257,479
99,557,789
15 工
事
16 原
請
材
負
料
17 公 有 財 産 購 入 費
18 備
品
購
入
20 扶
助
費
21 貸
付
金
22 補償、補填及び賠償金
75,704,864
55,560
26,774
23 償還金、利子及び割引料
198,510
4,215,404,075
24 投 資 及 び 出 資 金
25 積
立
金
26 寄
付
金
27 公
課
費
28 繰
出
金
合
計
構
成
前
年
前
度
年
比
度
較
12,106,526
1,230,200
1,705,595,536
4,978,904,544
4,215,404,075
比
3.7
11.0
9.3
比
100.8
117.2
92.0
1,691,704,297
4,250,007,913
4,580,924,938
13,891,239
728,896,631
△ 365,520,863
- 18 -
(単位:円、%)
節 款 合
計前年度比構成比前
年
度構成比比
較
1 報
酬
239,186,602
103.2
0.5
231,773,772
0.5
7,412,830
2 給
料
3,261,778,642
98.9
7.2
3,297,123,290
7.7
△ 35,344,648
等
2,958,698,738
106.2
6.5
2,785,518,874
6.5
173,179,864
費
1,270,341,118
101.0
2.8
1,257,745,525
3.0
12,595,593
費
80,449
52.9
0.0
151,936
0.0
△ 71,487
6 恩給及び退職年金
-
-
-
-
-
-
金
1,097,823,536
107.5
2.4
1,021,368,861
2.4
76,454,675
費
296,513,548
101.6
0.7
291,818,705
0.7
4,694,843
費
19,690,047
99.8
0.1
19,721,514
0.0
△ 31,467
3 職
員
手
4 共
5 災
当
済
害
補
償
7 賃
8 報
償
9 旅
10 交
際
費
1,436,010
98.1
0.0
1,463,732
0.0
△ 27,722
11 需
用
費
1,784,443,790
103.1
3.9
1,730,115,756
4.1
54,328,034
12 役
務
費
373,606,008
102.7
0.8
363,738,919
0.9
9,867,089
13 委
託
料
5,097,522,710
102.1
11.2
4,990,444,195
11.7
107,078,515
14 使 用 料 及 び 賃 借 料
594,061,315
102.2
1.3
581,496,786
1.4
12,564,529
費
5,099,490,260
167.1
11.2
3,052,415,250
7.2
2,047,075,010
費
7,151,456
87.7
0.0
8,154,825
0.0
△ 1,003,369
17 公 有 財 産 購 入 費
125,892,704
27.5
0.3
457,465,492
1.1
△ 331,572,788
18 備
費
556,145,153
122.7
1.2
453,242,105
1.1
102,903,048
19 負担金、補助及び交付金
5,178,722,547
150.2
11.4
3,448,401,267
8.1
1,730,321,280
20 扶
助
費
6,850,256,111
103.5
15.1
6,617,754,008
15.5
232,502,103
21 貸
付
金
858,300,000
327.6
1.9
262,000,000
0.6
596,300,000
22 補償、補填及び賠償金
40,619,966
17.5
0.1
231,822,838
0.5
△ 191,202,872
23 償還金、利子及び割引料
4,343,507,438
92.4
9.6
4,700,365,526
11.0
△ 356,858,088
24 投 資 及 び 出 資 金
1,521,201,855
98.9
3.4
1,538,716,091
3.6
△ 17,514,236
4.2 △ 1,531,037,453
15 工
事
16 原
請
材
品
負
料
購
入
25 積
立
金
278,076,537
15.4
0.6
1,809,113,990
26 寄
付
金
-
-
-
-
-
-
27 公
課
費
3,311,100
115.2
0.0
2,874,300
0.0
436,800
28 繰
出
金
3,525,676,365
100.2
7.8
3,517,910,600
8.2
7,765,765
45,383,534,005
106.4
100.0
42,672,718,157
100.0
2,710,815,848
合
計
構
成
前
年
前
度
年
比
度
較
比
100.0
- -
100.0 -
-
比
106.4
- -
100.0 -
-
42,672,718,157
100.0 -
42,665,450,308 -
7,267,849
2,710,815,848
- -
7,267,849 -
- 19 -
(5)経常収支比率
(ア) 歳 入
区
分
決
算
臨
額
時
的
な
も
特 定 財 源
1 市
2 地
方
譲
与
税
21,322,470
税
463,403
3 利
子
割
交
付
金
52,774
4 配
当
割
交
付
金
165,634
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付金
107,243
6 地 方 消 費 税 交 付 金
1,634,111
7 自動車取得税交付金
116,508
8 地 方 特 例 交 付 金
85,128
9 地
交
1,014,753
1,014,753
524,259
524,259
3,950,908
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付金
22,844
11 分 担 金 及 び 負 担 金
771,261
425
12 使 用 料 及 び 手 数 料
624,172
28,786
金
5,355,895
1,510,211
1,464,694
45,517
庫
付
一 般 財 源
税
13 国
方
の
支
出
425
28,786
14 県
支
出
金
2,733,911
558,879
534,531
24,348
15 財
産
収
入
89,971
19,755
10,492
9,263
16 寄
付
金
7,408
7,408
7,408
17 繰
入
金
1,083,568
1,083,568
949,356
134,212
18 繰
越
金
3,337,780
3,337,780
653,474
2,684,306
19 諸
収
入
870,917
387,972
125,016
262,956
債
4,926,700
4,926,700
3,059,700
1,867,000
計
47,722,606
13,400,496
6,805,096
6,595,400
20 市
合
構
成
比
100.0
28.1
14.3
13.8
前
年
度
46,010,498
12,510,611
4,759,022
7,751,589
較
1,712,108
889,885
2,046,074
△ 1,156,189
比
103.7
107.1
143.0
85.1
比
前
年
度
- 20 -
(単位:千円、%)
経
常
的
な
も
特 定 財 源
の
一 般 財 源
20,307,717
20,307,717
463,403
463,403
52,774
52,774
165,634
165,634
107,243
107,243
1,634,111
1,634,111
116,508
116,508
85,128
85,128
3,426,649
3,426,649
22,844
22,844
770,836
770,836
595,386
502,011
3,845,684
3,845,684
2,175,032
2,175,032
70,216
19,073
51,143
482,945
480,264
2,681
34,322,110
7,792,900
26,529,210
71.9
16.3
55.6
33,499,887
7,555,707
25,944,180
822,223
237,193
585,030
102.5
103.1
102.3
93,375
- 21 -
(イ) 歳
出
区
分
決
算
臨
額
時
的
な
も
特 定 財 源
の
一 般 財 源
1 人
件
費
7,332,093
125,067
47,372
77,695
2 扶
助
費
9,404,963
552,685
547,635
5,050
3 公
債
費
4,215,404
利
償
還
金
内 元
訳
一 時 借 入 金 利 子
4,215,404
-
-
-
-
20,952,460
677,752
595,007
82,745
費
6,989,366
765,204
177,608
587,596
費
508,327
等
4,145,257
1,657,491
370,253
1,287,238
内 病院事業負担金補助金
1,567,879
784,245
300,000
484,245
公共下水道事業負担金補助金
1,109,336
584,361
そ
他
1,468,042
288,885
70,253
218,632
金
278,076
278,076
14,485
263,591
金
1,521,202
1,521,202
1,213,449
307,753
小 計 (義務的経費)
4 物
件
5 維
持
6 補
補
修
助
費
584,361
訳
の
7 積
8 投
立
資
及
び
出
資
9 貸
付
金
858,300
600,000
10 繰
出
金
3,525,676
330,165
22,545
307,620
費
6,604,870
6,604,870
4,322,244
2,282,626
業
2,127,812
2,127,812
1,947,580
180,232
業
-
-
-
-
11 投
資
普
補
通
建
設 国
事
業 県
費
単
災
的
経
助
直
害
事
轄
事
600,000
営
事
業
132,055
132,055
57,300
74,755
独
事
業
4,345,003
4,345,003
2,317,364
2,027,639
費
-
-
-
-
計
45,383,534
12,434,760
6,715,591
5,719,169
復
旧
合
構
成
比
100.0
27.4
14.8
12.6
前
年
度
42,672,718
10,189,873
4,664,152
5,525,721
較
2,710,816
2,244,887
2,051,439
193,448
比
106.4
122.0
144.0
103.5
比
前
年
度
*経常収支比率=経常経費充当一般財源/(経常一般財源+臨時財政対策債)×100
- 22 -
(単位:千円、%)
経
常
的
な
も
特 定 財 源
経常収
の
一 般 財 源
支比率
7,207,026
690,118
6,516,908
23.0
8,852,278
5,550,075
3,302,203
11.6
4,215,404
41,946
4,173,458
14.7
4,215,404
41,946
4,173,458
14.7
-
-
-
-
20,274,708
6,282,139
13,992,569
49.3
6,224,162
710,785
5,513,377
19.4
508,327
35,712
472,615
1.7
2,487,766
93,401
2,394,365
8.4
783,634
783,634
2.8
524,975
524,975
1.8
1,085,756
3.8
1,179,157
93,401
-
-
258,300
258,300
3,195,511
497,900
-
2,697,611
9.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32,948,774
7,878,237
25,070,537
88.3
72.6
17.4
32,482,845
7,644,918
465,929
233,319
101.4
103.1
55.2 -
24,837,927
88.4
232,610 △ 0.1
100.9
- 23 -
経常一般財源及び経常経費充当一般財源の推移
350 億円
300
287.1
経
常
一
般
財
源
284.2
284.1
284.0
280.9
250
251.2
251.3
250.7
248.4
245.1
200
203.1
196.7
195.2
197.0
197.9
150
100
50
経
常
一
般
財
源
の
う
ち
市
税
経
常
経
費
充
当
一
般
財
源
0
平成22年度
平成23年度
平成24年度
※経常一般財源には、臨時財政対策債を含む。
- 24 -
平成25年度
平成26年度
経常収支比率の推移
%
100
90
88.4
88.4
88.4
88.3
8.3
8.8
9.3
9.5
9.1
8.3
8.6
8.4
85.4
80
70
11.2
繰出金
5.0 補助費等
2.3
2.1
1.9
1.9
1.7
維持補修
費
60
経
常
収 50
支
比
率
16.8
物件費
17.1
18.1
18.6
19.4
16.2
16.1
14.7
11.0
11.6
15.6 公債費
16.0
扶助費
10.8
25.3 人件費
25.0
24.1
22.9
23.0
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
40
30
9.6
10.6
20
10
0
平成22年度
- 25 -
(6)市税年度別比較
平 成 26 年 度
区 分
税 目
決
1市
民
税
算
額
(A) 収 納 率 比
較
(A)-(B) 前年度比
9,582,363,218
94.4
363,302,363
103.9
個 人
7,668,339,618
93.3
91,640,515
101.2
法 人
1,914,023,600
99.1
271,661,848
116.5
2固
定
資
産
税
9,730,911,548
95.8
205,966,019
102.2
3軽
自
動
車
税
212,899,653
93.4
7,915,225
103.9
4市
た
ば
こ
税
936,382,798
100.0
△ 31,760,399
96.7
6都
市
計
画
税
859,913,244
95.7
26,400,057
103.2
21,322,470,461
95.3
571,823,265
102.8
合
計
- 26 -
(単位:円、%)
平 成 25 年 度
決
算
額
(B) 収 納 率 比
較
平 成 24 年 度
(B)-(C) 前年度比 決
算
額
(C) 収 納 率 前年度比
9,219,060,855
93.5
△ 47,353,043
99.5
9,266,413,898
92.8
105.6
7,576,699,103
92.3
88,047,267
101.2
7,488,651,836
91.6
104.2
1,642,361,752
99.0
△ 135,400,310
92.4
1,777,762,062
98.7
112.2
9,524,945,529
95.5
19,494,838
100.2
9,505,450,691
95.1
95.7
204,984,428
93.2
4,839,403
102.4
200,145,025
92.9
102.8
968,143,197
100.0
92,096,221
110.5
876,046,976
100.0
97.9
833,513,187
95.3
8,346,766
101.0
825,166,421
95.0
96.0
20,750,647,196
94.7
77,424,185
100.4
20,673,223,011
94.2
100.1
- 27 -
(7)地方債現在高表 平 成 25 年 度 末
区 分
現
在
高
平
成
年
度
償
平 成 26 年 度
(A) 起 債 額
1 普 通 債
26
(B)
元
金
(C)
16,596,665,036
3,059,700,000
2,436,292,887
(1) 総
務
債
112,938,000
0
46,170,000
(2) 民
生
債
973,060,171
65,900,000
159,197,014
(3) 衛
生
債
2,371,535,505
1,494,700,000
496,776,957
債
664,605,054
57,300,000
67,629,014
(4) 農
林
業
(5) 土
木
債
7,367,199,319
567,100,000
985,067,021
(6) 消
防
債
1,374,004,413
125,400,000
149,895,115
(7) 教
育
債
3,733,322,574
749,300,000
531,557,766
21,903,001,769
1,867,000,000
1,361,303,125
( ) 減 税 補 塡 債
(1)
,
,
,
1,603,257,926
0
,
,
360,345,559
(2) 臨 時 税 収 補 塡 債
202,760,030
0
53,649,845
(3) 臨時財政対策債
20,096,983,813
1,867,000,000
947,307,721
38,499,666,805
4,926,700,000
3,797,596,012
2 そ の 他
合
計
- 28 -
(単位:円、%)
中
増
還
利 子
減
額
額
平 成 26 年 度 末
現
計
在
高
左
の
構成比
(A)+(B)-(C)
199,341,570
2,635,634,457
17,220,072,149
43.5
1,021,741
47,191,741
66,768,000
0.2
20,157,062
179,354,076
879,763,157
2.2
13,822,298
510,599,255
3,369,458,548
8.5
6,575,057
74,204,071
654,276,040
1.7
87,711,197
1,072,778,218
6,949,232,298
17.5
14,922,183
164,817,298
1,349,509,298
3.4
55,132,032
586,689,798
3,951,064,808
10.0
218,466,493
1,579,769,618
22,408,698,644
56.5
,
,
18,400,360
,
,
378,745,919
,
,
,
1,242,912,367
3.1
4,410,937
58,060,782
149,110,185
0.4
195,655,196
1,142,962,917
21,016,676,092
53.0
417,808,063
4,215,404,075
39,628,770,793
100.0
- 29 -
(8)地方債借入先別及び利率別現在高
区
分
借
平 成 26 年 度 末
現 在 高
2.0 % 以 下
1 政府資金
入
現
2.5 % 以 下
在
高
3.0 % 以 下
27,245,856,265
26,677,198,171
386,204,212
2,380,105
23,007,090,935
22,562,693,899
366,628,100
2,380,105
(2) 旧郵貯資金
2,526,845,527
2,526,845,527
(3) 旧簡保資金
1,711,919,803
1,587,658,745
19,576,112
2 地方公共団体金融機構
2,482,529,528
2,418,372,601
49,458,818
8,539,939
3 市中銀行・
その他金融機関
8,922,589,000
8,051,385,000
539,504,000
331,700,000
4 全国市有物件災害共済会
53,092,000
53,092,000
5 愛知県市町村職員
共済組合
215,976,000
201,544,000
6 愛知県市町村振興協会
708,728,000
708,728,000
39,628,770,793
38,110,319,772
975,167,030
342,620,044
(1) 財政融資資金
合
計
- 30 -
(単位:円)
利
率
3.5 % 以 下
101,387,723
別
内
4.0 % 以 下
32,313,926
51,827,852
49,559,871
訳
4.5 % 以 下
46,372,128
23,560,979
32,313,926
22,811,149
6,158,170
14,432,000
107,545,893
32,313,926
60,804,128
- 31 -
地方債現在高と公債費比率の推移
億円
%
14.0
450
地方債現在高
400
384
380
383
385
350
9.9
9.7
300
167
188
公
債
費
比
率
地 250
方
債
現
在 200
高
120
396
そ
の
他
現
在
高
12.0
104
10.0
141
9.4
55
合
8.6 併
特
例
債
64
現
在
高
8.0 公
82
債
費
比
率
6.0
42
6.0
42
150
100
154
171
187
201
50
臨
時
財
政
対
策
債
現
在
高
4.0
210
0
2.0
0.0
平成22年度
平成23年度
平成24年度
- 32 -
平成25年度
平成26年度
(9)都市計画税の充当状況
(単位:千円)
財
款
項
目
事
8
4
2
土 木 費都
市街
路街
計 画 費事 業 費
業
路
訳
そ の 他
一 般 財 源
特
財
市 債
0
92,500
50,000
6,097
業
5,785
0
5,300
0
485
4
都 市 排都 市 排 水 路 整 備 事 業
水 路 費
9,180
0
0
0
9,180
7
土地区画 稲沢善光寺南土地区画整理事業
整 理 費
60,000
0
0
0
60,000
49,117
21,332
0
0
27,785
( 事 業 費 に 係 る 繰 出 金 )
108
0
0
0
108
9
公 共 下 水 道 事 業
下水道費 ( 事 業 費 及 び 償 還 金 に 係 る
884,443
0
0
0
884,443
公
園
整
事
内
148,597
市
備
国
県
支 出 金
源
業
3
公 園 費都
整
名決 算 額
備
事
稲 沢 西 土 地 区 画 整 理 事 業
( 事 業 費 に 係 る 繰 出 金 )
下津陸田土地区画整理事業
負担金・補助金及び出資金)
11
1
1
公 債 費公 債 費元
償
還
元
金
金 ( 都 市 計 画 事 業 債 分 )
364,191
0
0
0
2
利
償
還
利
子
子 ( 都 市 計 画 事 業 債 分 )
46,429
0
0
0
1,567,850
21,332
97,800
計
都
そ
市
の
計
他
画
税
の
の
一
充
般
当
財
364,191
46,429
50,000 1,398,718
額
-
-
-
-
859,913
源
-
-
-
-
538,805
- 33 -
(10)地方消費税交付金(社会保障財源化分)の充当状況
(単位:千円)
財
款
区
項
分
源
国県支出金
3
訳
市 債
その他特財 一般財源
1
社
会
福
祉
費
民
内
決 算 額
障
害
者
福
祉
社
会
保
険
( 国 民 健 康 保 険 )
0
0
780,397
335,551
0
0
588,494
5,618,757 3,213,742
0
2,270,815 1,490,418
924,045
2
児
童
福
祉
費
児
母
童
子
・
福
父
祉
子
福
421,344 1,983,671
祉
86,260
44,000
0
0
42,260
3
生
高
齢
者
福
祉
43,284
0
0
3,865
39,419
高
齢
者
医
療
233,583
100,961
0
0
132,622
保
保
険
険
)
1,154,814
0
0
0 1,154,814
護
助
1,012,273
815,353
0
0
196,920
老
人
福
祉
費
費
社
(
介
会
護
4
生
活
保
護
費
4
1
衛
生
費
保
健
衛
生
費
10
1
教
育
費
教
育
総
務
費
生
活
保
扶
疾
病
予
防
14,468
4,510
0
1,872
8,086
児
童
福
祉
75,705
1,645
0
0
74,060
11,434,004 6,006,180
0
計
地 方 消 費 税 交 付 金
(社会保障財源化分)の充当額
そ
の
他
の
一
般
財
源
427,081 5,000,743
-
-
-
-
288,596
-
-
-
-
4,712,147
- 34 -
(11)歳入歳出決算の主な内容
議会事務局 議事課
(歳出)
1款 議会費 1項 議会費 1目 議会費
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な
1報
酬 ・議員 30人
169,560,000
2給
料 ・行政職 7人
31,169,208
3職 員 手 当 等
82,988,118
4共
済
費 ・市議会議員共済会負担金
101,715,006 市議会議員共済会事務負担金
市議会議員共済会給付費負担金
・職員共済組合負担金
9旅
費 ・費用弁償
2,445,110 議員視察(常任委員会)
・普通旅費
10 交
際
費 ・議長交際費
424,453
11 需
用
費 ・消耗品費
5,778,492 ・印刷製本費
議会だより
13 委
託
料 ・議長車運行委託料
9,930,441 ・会議録作成業務委託料
印刷製本業務
筆耕翻訳業務
19 負 担 金 、 補 助 ・全国市議会議長会負担金
及 び 交 付 金 ・政務活動費交付金
6,466,657
- 35 -
明
内 容
金額(円)
91,628,400
(390,000)
(91,238,400)
10,086,606
1,977,135
(1,525,705)
436,865
354,968
5,392,936
(5,365,396)
6,154,434
3,576,207
(672,951)
(2,519,100)
613,000
5,672,657
議会事務局 議事課
事
業
Ⅰ 議会の開議
1.本会議
(1) 定例会
の
4
な
内
1
9月
23 日
5 日
6月
20 日
5 日
12月
21 日
5 日
回
4月
1 日
1 日
会 期 日 数
開 議 日 数
2.委員会等
(1) 常任委員会
委
総
厚
建
文 教 経
計
(2) 議会運営委員会
営
務
生
設
済
員 会協 議 会
7 日
6 日
5 日
6 日
5 日
6 日
6 日
6 日
23 日
24 日
29
日
(3) 特別委員会
市 民 病 院 建 設
議 会 改 革 推 進
計
4 日
15 日
19 日
(4) その他
代
正 副
議
議員政
容
回
会 期 日 数
開 議 日 数
(2) 臨時会
主
表
者
会
委 員 長 会
員
総
会
治倫理審査会
計
10
1
7
0
18
- 36 -
日
日
日
日
日
計
13
11
11
12
47
日
日
日
日
日
3月
21 日
5 日
議会事務局 議事課
事
業
の
主
な
(5) 議案の審議(定例会)
9月
6月
12月
5
12
条
例
10
予
算
2
4
11
決
算
《12》
0
12
同
意
2
2
1
財産の取得・処分
0
1
0
契
約
2
1
5
市道の廃止・認定
0
1
2
0
0
その他の議案
2
0
1
0
専 決 処 分
3
1
報
告
10
①
②
1
請
願
3
1
1
0
⑤
意
見
書 7
0
0
発
議
1
①
0
決
議
0
2
⑤
③
①
計
35
43
28
《》は前定例会継続審査 、○は内数で否決
内
3月
16
15
0
2
0
0
2
0
0
1
0
⑤
6
1
0
43 ⑤
容
計
43
32
12
7
1
8
5
2
1
15
③
⑩
5
14
2
2
149
①
⑭
(6) 議案の審議(臨時会)
4月
条
例
2
予
算
0
同
意
0
決
算
0
財産の取得・処分
0
契
約
0
市道の廃止・認定
0
0
その他の議案
0
専 決 処 分
報
告
0
請
願
0
意
見
書
0
発
議
0
決
議
0
計
2
3.議員研修会
実 施 期 日
テ
ー
マ
講
師
平成27年2月27日
都市計画プランナーから見た公共施設再配置のあり方
野口 和雄 (野口都市研究所代表取締役)
- 37 -
市長公室 秘書広報課
(歳入)
19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入
節 及 び 金 額
説
節
及
び
細
節
(円)
2 秘書広報課収入 ・有料広告収入
3,790,000
の
主
な
内
明
容
金額(円)
(歳出)
2款 総務費 1項 総務管理費 3目 秘書広報費
2給
料 ・行政職 10人
40,365,516
3職 員 手 当 等
25,947,392
4共
済
費
12,899,146
9旅
費
304,530
10 交
際
費 ・市長交際費
623,937
11 需
用
費 ・消耗品費
21,768,180 ・印刷製本費
広報いなざわ
12 役
務
費 ・郵便料
1,096,971 ・広告料
13 委
託
料 ・市長車運行委託料
18,165,424 ・有料広告募集取扱業務委託料
・市政情報番組制作放映委託料
・市政世論調査業務委託料
19 負 担 金 、 補 助 ・研修参加負担金
及 び 交 付 金 ・愛知県市長会負担金
1,390,200 ・全国市長会負担金
2款 総務費 1項 総務管理費 6目 功労者表彰費
8報
償
費 ・市政功労者等表彰報償費
644,487
2款 総務費 1項 総務管理費 17目 親善費
11 需
用
費 ・消耗品費
799,804 ・食糧費
はだか祭
13 委
託
料 ・会場設営撤去委託料
626,400 はだか祭
- 38 -
489,626
21,110,419
(21,081,387)
582,075
317,400
7,131,588
600,000
9,310,636
1,123,200
304,200
451,000
573,000
506,787
433,579
366,225
(350,280)
市長公室 秘書広報課
2款 総務費 1項 総務管理費 17目 親善費
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主
19 負 担 金 、 補 助 ・稲沢市国際友好協会補助金
及 び 交 付 金
2,590,000
- 39 -
な
内
明
容
金額(円)
2,500,000
市長公室 秘書広報課
事
業
の
主
な
内
容
Ⅰ 式典
名 称
市制記念式典
Ⅱ 市長会
名 称
愛知県市長会
東海市長会
全国市長会
Ⅲ 秘書用務
会議等日程調整等
期 日
11月1日
会 議
市長会議
臨時総会
県・市懇談会
役員会
副市長・幹事合同会議
西尾張ブロック九市市長会議
西尾張ブロック九市副市長会議
幹事会議
総会
総会
都市問題会議
回 数
2回
1回
3回
6回
1回
2回
1回
6回
2回
1回
1回
1,427件
Ⅳ 表彰
1.市表彰条例に基づく表彰
(1) 表彰審査委員会
会 議 内 容
被表彰者審議
(2) 被表彰者
表 彰 内 容
市政功労者特別表彰
公益功労表彰
開催回数
1回
候補者数
31人2団体
被 表 彰 者 数
1人
30人1団体
2.その他の表彰(叙勲・褒章等)
表 彰 内 容
春秋叙勲
死亡叙勲
Ⅴ 都市交流
1.オリンピア市
2.赤峰市
出 席 者 数
250人
推 薦 ・ 内 申 者 数
2人 推薦、2人 内申
2人 内申
書面交流
書面交流
- 40 -
8回
22回
市長公室 秘書広報課
事
業
の
主
な
内
Ⅵ 国際親善
1.日系人相談
2.表敬訪問
3.翻訳・外国人向けパンフレット作成
24回
7回
2件
Ⅶ 国際交流機関との連絡調整
市町村国際交流協会連絡会議等
5回
Ⅷ 稲沢市国際友好協会事業
1.機関紙の発行
2.市広報の英語訳、ポルトガル語訳発行
3.国際理解講座(2回)
4.外国語教室(3回)
5.外国料理教室(1回)
6.外国人との交流事業(2回)
7.他市交流会(1回)
8.総会・理事会(3回)
Ⅸ はだか祭対応(平成27年3月3日)
対応者数 年2回
月1回
45人
60人
37人
91人
17人
99人
154人
Ⅹ 広報・広聴
1.「広報いなざわ」編集発行(月1回)
発行回数
印刷部数
合計ページ数
平均ページ数
平均印刷部数
2.声の広報編集発行
発行日
発行回数
対象者
12回
606,800部
398ページ
33.2ページ
50,566.7部
毎月1日・15日
24回
27人
3.市政情報番組「いなざわふれあい通信」作成放映
内容
行政特集 9分
お知らせ 1分
計 10分
放映
稲沢CATV(TOP TOWER)
西尾張CATV(クローバーTV)
1日4回放映(月2回内容更新)
- 41 -
容
市長公室 秘書広報課
事
業
の
主
4.報道機関との連絡調整
記者会見
な
内
4回
5.市民め~るによる意見・提言
320件受付
6.市役所出前講座の開催
50件
参加人数 約1,700人
7.タウンミーティング
開催期間
6月14日~22日
開催対象校区
9中学校区
参加人数
757人
- 42 -
容
市長公室 人事課
(歳入)
15款 財産収入 1項 財産運用収入 2目 利子及び配当金
節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
2 職 員 退 職 手 当 ・職員退職手当基金利子
基 金 利 子
834,512
金額(円)
19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入
3 人 事 課 収 入 ・派遣職員負担金収入
27,877,426 ・雇用保険料個人負担金
・保険取扱手数料収入
・東日本大震災被災地職員派遣助成金
16,883,783
4,523,761
5,713,010
300,000
(歳出)
2款 総務費 1項 総務管理費 2目 人事費
2給
料 ・特別職 2人
63,647,594 ・行政職 11人 3職 員 手 当 等
995,994,453
4共
済
費
161,177,670
7賃
金 ・臨時職員賃金 2人
3,447,482
11 需
用
費 ・消耗品費
640,215
13 委
託
料 ・弁護士委託料
400,000 公金支出金返還請求事件着手金
19 負 担 金 、 補 助 ・派遣職員負担金
及 び 交 付 金 県派遣職員 2人
13,000,037
25 積
立
金 ・職員退職手当基金積立金
947,450 2款 総務費 1項 総務管理費 4目 職員研修費
8報
償
費 ・講師謝礼
673,062
9旅
費 ・短期研修旅費 4,578,968 ・長期研修旅費 13 委
託
料 ・研修委託料
1,391,972 アカウンタビリティ研修
人事考課者研修
クレーム対応研修
- 43 -
452,727
12,866,137
2,324,010
2,254,958
(308,300)
(356,400)
(468,072)
市長公室 人事課
2款 総務費 1項 総務管理費 4目 職員研修費
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な
19 負 担 金 、 補 助 ・長期研修参加負担金
及 び 交 付 金 ・短期研修参加負担金
5,859,025 ・尾張五市二町研修協議会負担金
2款 総務費 1項 総務管理費 5目 職員厚生費
11 需
用
費 ・消耗品費
1,097,334 職員被服費
12 役
務
費 ・手数料
12,320,439 職員健康診断
13 委
託
料 ・労働安全衛生業務委託料
960,000 19 負 担 金 、 補 助 ・職員互助会助成金
及 び 交 付 金 3,469,029 - 44 -
内
明
容
金額(円)
3,992,070
1,451,955
329,000
1,096,848
市長公室 人事課
事
業
の
主
Ⅰ 職員数及び退職手当支給状況等
1.職員数 区 分
一般会計
国民健康保険特別会計
介護保険特別会計
農業集落排水事業特別会計
稲沢西土地区画整理事業特別会計
下津陸田土地区画整理事業特別会計
合 計
な
内
容
平 成 26 年 度 末 職 員 数
889人
14人
13人
3人
3人
3人
925人
※再任用職員を含み、特別職(教育長を含む。)、愛知県からの派遣職員及び企業会計職員を除く。
2.退職手当支給状況(病院・水道・下水道会計分は除く。)
退職手当支給額
支 給 人 数
平 均 手 当 額 平均勤続年数
57人
16,000,915円
912,052,176円
31年1月
Ⅱ 職員研修
1.庁内研修
区 分
受講者数
対 象 者
内 容
稲沢市のすがた、公務員のあり方等
第1部 新規採用職員(前期)
40人
第2部 事務職員
地方公務員制度
35人
キャリアデザイン
14人
第3部 主任級職員
15人
アカウンタビリティ
第4部 監督者(中期)
監督者(後期)
政策課題
15人
管理者(前期)
人事考課者スキルアップ
22人
管理者(前期)
人事考課者ブラッシュアップ
55人
政策法務
20人
管理者(後期)
第5部 全職員
交通安全講座
821人
全職員
安全運転講習
385人
クレーム対応
一般職員
32人
管理職員
メンタルヘルス
20人
全職員
普通救命講習Ⅱ
254人
管理職員
管理職講演会
53人
文書事務初任者
新規採用職員
21人
手話
23人
全職員
1,825人
庁 内 研 修 計
- 45 -
市長公室 人事課
事
2.派遣研修
区 分
長
期
短
期
業
の
主
な
内
主 催 又 は 内 容
自治大学校第2部課程
国土交通大学校
地域問題研究所
消防関係
日本水道協会
日本水道事業団
愛知県市町村振興協会研修センター
尾張五市二町研修協議会
愛知県市町村職員共済組合
市町村職員中央研修所
現任保育士指導者養成
消防関係
甲種防火管理講習
不当要求防止責任者講習
その他の機関
派 遣 研 修 計
Ⅲ 職員の福利厚生
1.被服貸与
区 分
男女兼用夏用作業服上着
男女兼用冬用作業服上着
男子夏用作業服ズボン
男子冬用作業服ズボン
女子夏用作業服ズボン
女子冬用作業服ズボン
防寒服
数 量
87着
82着
63着
86着
13着
21着
38着
2.健康診断受検状況
検査 7月及び2月(深夜業務職員)実施
検 査 項 目
受検者
35歳以上
467人
7月
35歳未満
401人
141人
一般健診
139人
消防職員
胸部X線
44人
2月
心電図
16人
35歳以上
環境センター職員
35歳未満
0人
VDT検査
186人
血液抗原抗体検査
170人
※病院・水道・下水道会計職員は除き、臨時職員を含む。
- 46 -
容
受講者数
2人
1人
1人
21人
1人
1人
158人
118人
26人
5人
15人
8人
6人
20人
76人
459人
市長公室 人事課
事
業
の
主
3.短期人間ドック受検者数(35歳以上)
※病院・水道・下水道会計職員は除く。
Ⅳ 基金
1.職員退職手当基金
平 成 25 年 度 末 現 在 高
新 規 積 立
増
平 成 26 年 度 中 増 減 額
利 子 等
崩
減 取
平 成 26 年 度 末 現 在 高
- 47 -
な
内
容
601人
1,171,477,734円
0円
947,450円
0円
1,172,425,184円
市長公室 企画政策課
(歳入)
16款 寄付金 1項 寄付金 1目 総務費寄付金
節 及 び 金 額
説
節
及
び
細
節 の 主
(円)
1 総 務 管 理 費 ・ふるさと応援寄付金
寄
付
金
1,774,860
な
内
明
容
金額(円)
17款 繰入金 1項 基金繰入金 1目 基金繰入金
3 地域づくり事業 ・地域づくり事業基金繰入金
基 金 繰 入 金 24,913,860
19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入
4 企画政策課収入 ・市町村振興協会新宝くじ交付金
67,202,000 ・市町村振興協会基金交付金
17,358,000
49,844,000
(歳出)
2款 総務費 1項 総務管理費 7目 企画費
1報
酬 ・行政改革推進委員会委員
478,400
2給
料 ・行政職 6人
24,968,400
3職 員 手 当 等
16,699,584
4共
済
費
7,981,123
14 使 用 料 及 び ・官庁速報データベース使用料
賃
借
料
1,184,544
25 積
立
金 ・地域づくり事業基金積立金
6,508,341
- 48 -
312,800
市長公室 企画政策課
事
業
の
主
な
内
Ⅰ 企画政策
1.市政の基本的施策の推進
(1) 有料広告
・広告審査委員会
容
12回
2.市民参加条例の推進
(1) 条例に基づく市民参加手続きの実施状況調査(13課18事業)
3.地方分権及び広域行政の推進
(1) 尾張西部広域行政課題懇談会
・事務連絡会
開催場所
稲沢市立中央図書館
28件
1回
(2) 名古屋市近隣市町村長懇談会
1回
(3) 広域連携に関する研究会
・課長会議
・ワーキンググループ会議
3回
5回
4.事務考査の実施
(1) 事務概要の作成
(2) 職員提案制度
・職員提案実施検討委員会
・行政事務改善委員会
1回
1回
(3) 行政評価システム
・行政評価結果の公表(ホームページ)
5.行政経営改革の推進
(1) 行政改革推進委員会
6回
6.土地利用
(1) 土地利用対策会議委員会
(2) 土地利用対策会議幹事会
1回
9回
7.新市建設計画の変更
(1) 祖父江町地域審議会との協議
(2) 計画変更に係る議決
(3) 総務大臣及び愛知県知事に変更後の新市建設計画送付
- 49 -
1回
市長公室 企画政策課
事
業
の
Ⅱ 基金
1.地域づくり事業基金
平 成 25 年 度
主
末
現 在
新 規 積
増
平 成 26 年 度 中 増 減 額
利 子
減 取
平 成 26 年 度 末 現 在
- 50 -
な
高
立
等
崩
高
内
369,250,805
6,209,705
298,636
24,913,860
350,845,286
容
円
円
円
円
円
市長公室 情報推進課
(歳入)
13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 1目 総務費国庫補助金
節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
1 総 務 費 補 助 金 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金
17,046,000
金額(円)
(歳出)
2款 総務費 1項 総務管理費 10目 情報推進費
2給
料 ・行政職 11人
41,003,532
3職 員 手 当 等 25,763,608
4共
済
費
12,990,246
11 需
用
費 ・消耗品費
13,364,241 リサイクル・トナーカートリッジ
・修繕料
12 役
務
費 ・電信電話料
25,882,155
13 委
託
料 ・空調設備保守委託料
276,458,628 ・無停電電源装置保守委託料
・行政情報システム開発委託料
・行政情報システム保守委託料
・契約管理システム保守委託料
・LGWANサービス提供設備保守委託料
・地図情報システム維持管理委託料
・コンピュータシステム等保守委託料
・歳入システム開発委託料
・住基ネットCS機器保守委託料
・イメージファイリングシステム保守委託料
14 使 用 料 及 び ・行政情報システム借上料
賃
借
料 ・契約管理システム借上料
219,956,753 ・コンピュータネットワーク使用料
・情報ネットワークシステム借上料
・電子文書管理システム借上料
・地図情報システム機器等借上料
・市民会館管理システム機器借上料
・例規・議事録検索システム借上料
・人事給与管理システム借上料
・緊急情報配信システム借上料
・過年度データシステム借上料
・住基ネットCS機器借上料
・議事録検索システムASP使用料
- 51 -
11,962,861
(5,158,404)
1,401,380
25,698,351
510,840
534,600
82,296,000
83,808,000
1,218,240
629,208
54,950,400
46,710,660
1,139,400
3,888,000
466,560
163,405,737
3,943,800
1,562,436
5,917,500
21,960,540
5,128,200
4,275,180
4,615,876
790,764
875,520
1,298,052
4,261,320
1,355,400
市長公室 情報推進課
2款 総務費 1項 総務管理費 10目 情報推進費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
18 備 品 購 入 費 ・事業用備品
160,623,972
クライアントコンピュータ等購入(省スペース等473台)
スパムメール対策システム更新
クライアントウイルス対策ソフト更新(市役所)
ネットワーク機器更新
LGWAN及びWWWサーバ等ライセンス更新
クライアントウイルス対策ソフト更新(学校)
ファイルサーバー機器更新
住宅地図システム更新
WindowsServerDeviceCAL2012購入
19 負 担 金 、 補 助 ・あいち電子自治体推進協議会負担金
及 び 交 付 金 ・地方公共団体情報システム機構負担金
8,656,197
- 52 -
金額(円)
(56,106,000)
(8,748,000)
(561,600)
(54,700,272)
(18,002,736)
(696,600)
(10,674,720)
(6,729,480)
(3,125,304)
7,230,197
1,426,000
市長公室 情報推進課 事 業 の 主 な 内 容
Ⅰ 情報推進課運営経費
1.行政情報システム運用・管理
システム用機器
サーバ
高速ページプリンタ
OCR
クライアント用パソコン
レーザープリンタ
システムプログラム借上
住基系システム
財務会計システム
税務系システム
農家台帳システム
福祉系システム
借地管理システム
15台
2台
1台
360台
47台
2.行政情報システム保守
システム保守
サポート時間(サポート要員:1.0人)
1日8時間45分
定時サポート実績
260日
稼動確認、運用管理
随時サポート実績
行政情報システム等設定作業、パッチ適用作業
障害サポート実績
システム障害時対応等
機器保守
サーバ点検・調整
クライアント用パソコン修繕
レーザープリンタ定期点検・調整・修繕
3.あいち電子自治体推進協議会
電子申請・届出システム
平成18年7月1日 第3次稼動(新規:6手続)
平成19年1月24日 第4次稼動(新規:9手続)
全申請手続:56手続
共同利用型施設予約システム
平成18年10月9日 第1次稼動(屋外スポーツ施設:21施設)
平成19年4月1日 第2次稼動(屋内スポーツ施設:3施設)
平成20年6月9日 第3次稼動(屋内文化施設:14施設)
4.電子計算機処理導入(変更)
システム開発
16件
5.電子計算機等導入(変更)
端末装置及びソフトウエア導入等
8件
- 53 -
市長公室 情報推進課 事 業 の 主 な 内 容
Ⅱ 情報化推進事業
1.情報化推進
地図情報システムの維持管理
(固定資産データ投入、新住民記録(税関係)連携)
ネットワーク回線(64拠点・65回線)
ネットワークシステム保守(本庁及び出先施設ネットワーク保守)
WWWサーバシステム(ハードウエア保守)
入退室管理システムの構築(システム開発、運用体制調整等)
緊急情報配信システムの構築(システム開発、運用体制調整等)
起債管理システムの構築(システム開発、運用体制調整等)
議事録検索システムASPサービスの構築(システム開発、運用体制調整等)
2.情報ネットワークシステム借上
WWWサーバシステム借上
総合行政ネットワークシステム借上
電子文書管理システム借上
地図情報システム借上
市民会館管理システム借上
例規・議事録検索システム借上
緊急情報配信システム借上
起債管理システム借上
サーバ
サーバ
サーバ
サーバ
クライアント
サーバ
クライアント
サーバ
サーバ
サーバ
3.市民向けサービス運用
稲沢市ホームページ
アクセス件数(年間)
574,593件
携帯電話用ホームページ(平成17年12月1日開設)
アクセス件数(年間)
2,826件
例規検索システム
アクセス件数(年間)
7,503件
議会議事録検索システム
アクセス件数(年間)
4,312件
図書館システム
アクセス件数(年間)
240,000件
施設予約システム
アクセス件数(年間)
59,244件
- 54 -
19台
4台
12台
6台
30台
1台
8台
3台
1台
1台
市長公室 地域振興課 (歳入)
12款 使用料及び手数料 1項 使用料 1目 総務使用料
節 及 び 金 額
説
(円)
節 及 び 細 節 の 主 な 内
1 総務管理使用料 ・総合文化センター使用料
3,500,600
明
容
金額(円)
3,485,730
15款 財産収入 1項 財産運用収入 1目 財産貸付収入
1 土 地 建 物 貸 付 ・行政財産貸付収入
収
入
528,620
19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入
6 地域振興課収入 ・(財)自治総合センターコミュニティ助成金
2,653,440
2,500,000
(歳出)
2款 総務費 1項 総務管理費 14目 市民センター費
2 給
料 ・行政職 21人
91,927,740
3 職 員 手 当 等
47,098,317
4 共
済
費
28,800,168
7 賃
金 ・臨時職員賃金 15人
27,748,071
11 需
用
費 ・消耗品費
21,789,094 ・電気料
・ガス料
・水道料
・修繕料
12 役
務
費 ・電信電話料
1,493,518 ・手数料
浄化槽清掃
13 委
託
料 ・警備委託料
6,584,189 ・空調設備保守委託料
・昇降機設備保守委託料
・清掃業務委託料
14 使 用 料 及 び ・トイレ防臭器材借上料
賃
借
料 ・敷地借上料
7,067,635
18 備 品 購 入 費 ・施設整備用備品
1,269,000
複写機 3台、 レジスター 1台
- 55 -
3,171,148
7,549,907
4,834,910
1,930,537
4,302,592
862,825
575,544
(388,800)
828,144
2,133,761
1,616,760
1,422,000
580,721
6,249,019
市長公室 地域振興課 2款 総務費 1項 総務管理費 15目 総合文化センター費
節 及 び 金 額
説
明
(円)
節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
11 需
用
費 ・電気料
8,441,068 ・ガス料
・水道料
・修繕料
13 委
託
料 ・空調設備保守委託料
7,683,552 ・昇降機設備保守委託料
・清掃業務委託料
14 使 用 料 及 び ・敷地借上料
賃
借
料
2,193,098
2款 総務費 1項 総務管理費 18目 地域振興費
2 給
料 ・ 行政職 5人
18,507,240
3 職 員 手 当 等
9,946,634
4 共
済
費
5,390,831
7 賃
金 ・臨時職員賃金 1人
2,369,875
8 報
償
費 ・区長報償費
60,419,480
11 需
用
費 ・消耗品費
3,307,598 ・食糧費
・印刷製本費
12 役
務
費 ・手数料
3,444,469 文書配布
・賠償保険料
13 委
託
料 ・市民活動支援センター運営委託料
55,209,399 ・コミュニティバス運行管理業務委託料
14 使 用 料 及 び ・敷地借上料
賃
借
料
561,506
15 工 事 請 負 費 ・ 施設整備工事費
788,400 バス停留所標識設置工事費
19 負 担 金 、 補 助 ・コミュニティ助成金
及 び 交 付 金 ・地区活動補助金
10,124,480 ・地区集会場整備費補助金
- 56 -
金額(円)
3,267,128
3,311,066
912,129
628,236
2,302,560
1,532,520
3,175,200
2,076,954
60,140,900
1,632,049
347,364
831,654
2,676,268
(1,611,180)
567,010
330,372
54,861,315
477,840
2,500,000
7,324,480
300,000
市長公室 地域振興課
事
業
Ⅰ コミュニティ団体助成事業
コミュニティ助成金
団 体 名
大里東市民センター地区
まちづくり推進協議会
の
主
交付額(円)
2,500,000
Ⅱ 地区まちづくり推進協議会活動補助事業
まちづくり推進団体育成助成金
区 分
交付額(円)
732,320
明治市民センター地区
581,120
千代田市民センター地区
726,240
大里西市民センター地区
718,240
大里東市民センター地区
666,960
下津市民センター地区
1,111,600
小正市民センター地区
1,130,720
稲沢市民センター地区
948,080
祖父江支所地区
709,200
平和支所地区
9 団 体 合 計
7,324,480
Ⅲ 地区集会場整備費補助事業
地区集会場整備費補助金
団 体 名
桜木区(浄化槽新設)
な
内
容
助成内容
〔主なもの〕太鼓、集会用テント、折
りたたみ椅子、椅子チェアポーター、
会議用テーブル、屋外用ベンチ、折り
たたみリヤカー、ショルダー型コンパ
クトメガホン、エンジニアロードメ
ジャー
積 算 基 準
均等割350,000円+(80円×4,779世帯)
均等割350,000円+(80円×2,889世帯)
均等割350,000円+(80円×4,703世帯)
均等割350,000円+(80円×4,603世帯)
均等割350,000円+(80円×3,962世帯)
均等割350,000円+(80円×9,520世帯)
均等割350,000円+(80円×9,759世帯)
均等割350,000円+(80円×7,476世帯)
均等割350,000円+(80円×4,490世帯)
52,181世帯
補助額(円)
300,000
Ⅳ 稲沢市コミュニティバス事業
【平成26年4月1日~平成26年11月1日運行分】
コミュニティバス利用状況
路
線
名 運 行 車 両 数 停 留 所 数 延べ利用人数
12,430人
祖 父 江 ・ 下 津 線 JR 行 き
34か所
1台
祖父江・下津線祖父江行き
34か所
1台
11,715人
平 和 ・ 千 代 田 線
1台
25か所
5,068人
大
里
循
環
線
1台
19か所
10,361人
合
計
4台
-
39,574人
コミュニティタクシー利用状況
運
行
地
区 タクシー乗り場
祖 父 江 地 区
12か所
- 57 -
延べ利用人数
27人
市長公室 地域振興課
事
業
の
主
な
内
容
【平成26年11月4日 運行事業計画変更後】
コミュニティバス利用状況
路
線
名 運 行 車 両 数 停 留 所 数 延べ利用人数
稲沢中央線 アピタ稲沢線系統
1台
17か所
30,169人
祖父江・稲沢線 ふれあいの郷系統
1台
30か所
6,832人
祖父江・稲沢線 地泉院系統
1台
30か所
7,577人
下 津 ・ 大 里 東 線
1台
13か所
2,354人
3,146人
大
里
西
線
1台
11か所
千
代
田
線
1台
18か所
4,216人
平
和
線
1台
15か所
1,636人
合
計
7台
-
55,930人
コミュニティタクシー利用状況
運
行
地
区 タクシー乗り場
市
内
全
域
44か所
- 58 -
延べ利用人数
46人
市長公室 祖父江支所
(歳出)
2款 総務費 1項 総務管理費 20目 祖父江支所費
説
節 及 び 金 額
節
及
び
細
節 の 主 な
(円)
2給
料 ・ 行政職 13人
54,433,632
3職 員 手 当 等
28,549,712
4共
済
費
17,487,701
7賃
金 ・ 臨時職員賃金 5人
11,566,732
11 需
用
費 ・ 消耗品費
6,883,679 ・ 燃料費 ガソリン・重油・LPガス
・ 電気料
・ 水道料
・ 修繕料
12 役
務
費 ・ 電信電話料
1,354,507 ・ 手数料
13 委
託
料 ・ 庁舎庭園管理委託料 5,321,589 庭園管理
・ 清掃業務委託料 庁舎清掃(日常清掃)
床・ガラス清掃
・ 会場設営委託料
そぶえ夏まつり照明等設置業務
盆おどり舞台設置・撤去業務
14 使 用 料 及 び ・ 複写機借上料 2台
賃
借
料 ・ トイレ防臭器材借上料
1,190,724
- 59 -
内
明
容
金額(円)
356,656
1,230,010
3,924,238
516,585
804,556
605,261
496,568
740,320
(490,320)
2,155,120
(1,762,000)
(393,120)
1,573,900
(853,200)
(475,200)
311,040
535,580
市長公室 祖父江支所
事
業
の
主
Ⅰ 公用車の管理
1.公用車保有状況
区 分 小
型
乗
用
自
動
車
軽
乗
用
自
動
車
小
型
貨
物
自
動
車
軽
貨
物
自
動
車
特
殊
車
両
自
動
車
合 計
2.公用車使用状況
区 分 小
型
乗
用
自
動
車
軽
乗
用
自
動
車
小
型
貨
物
自
動
車
軽
貨
物
自
動
車
特
殊
車
両
自
動
車
合 計
Ⅱ 施設設備保守業務
委 託 業 務 名
な
出動回数
221
298
253
99
25
896
消 防 用 設 備 保
(
消
火
栓
等
電 話 交 換 機 設 備 保
空
調
設
備
保
守
)
守
守
警
託
閉庁時
変
備
電
業
設
備
務
保
委
守
庁
舎
庭
園
管
理
( 駐 車 場 花 壇 維 持 )
祖父江支所樹木維持管理
危 険 物 貯 蔵 所 保 守
年2回
年6回
年2回
年8回
年2回
年1回
年3回
年3回
年1回
年1回
- 60 -
容
台 数
1 台
1 台
2 台
1 台
1 台
6 台
点検回数
年6回
年1回
年1回
年1回
年3回
年2回
受
内
回
回
回
回
回
回
距 離
3,191 km
5,246 km
4,921 km
1,384 km
413 km
15,155 km
業 務 内 容
外観点検
年次点検
機器点検
総合点検
機能点検、総合試験
外観点検、機能点検、総合点検
警備装置警戒開始から警戒解除の間
異常事態発生時警備員急行現場確認
草花植付
除草工
施肥工
散水工
薬剤散布工
剪定工
除草
芝刈り
保守点検
清掃
市長公室 平和支所
(歳出)
2款 総務費 1項 総務管理費 21目 平和支所費 節 及 び 金 額
説
節
及
び
細
節 の 主 な
(円)
2給
料 ・行政職 11人
47,582,340
3職 員 手 当 等
25,386,519
4共
済
費
15,266,589
7賃
金 ・臨時職員賃金 7人
13,394,367
11 需
用
費 ・ 消耗品費
8,106,279 ・ 燃料費 ガソリン・白灯油
・ 電気料
・ 水道料
12 役
務
費 ・ 電信電話料
1,510,839 ・ 手数料
土地管理業務 (東駐車場等)
13 委
託
料 ・空調設備保守委託料
6,358,478 ・庁舎庭園管理委託料
・清掃業務委託料
14 使 用 料 及 び ・複写機借上料
賃
借
料 ・電話交換機借上料
3,859,987 ・敷地借上料
- 61 -
内
明
容
金額(円)
548,999
3,156,786
3,599,165
647,105
529,856
848,190
(309,960)
2,108,160
1,609,200
2,056,320
373,415
486,000
2,889,144
市長公室 平和支所
事
業
の
主
Ⅰ 公用車の管理
1.公用車保有状況
区 分 小
型
乗
用
自
動
車
軽
乗
用
自
動
車
軽
貨
物
自
動
車
合 計
2.公用車使用状況
区 分
小
型
乗
用
自
動
軽
乗
用
自
動
軽
貨
物
自
動
合 計
Ⅱ 施設設備保守業務
委
託
業
受
消
(
電
車
車
車
名 点 検 回 数
年 6 回
変 電 設 備 保 守
年 1 回
防 用 設 備 保 守 年 1 回
消 火 栓 等 ) 年 1 回
話 交 換 機 設 備 保 守 年 2 回
環
境
務
測
定 年
6
回
2
回
空
調
設
備
保
守 年
警
備
業
務
委
託 閉 庁 時
年
庁 舎 庭 園 管 理 年
年
危 険 物 貯 蔵 所 保 守 年
(地下タンク漏洩検査) 年
1
1
4
1
1
回
回
回
回
回
- 62 -
な
内
容
台 数
1 台
1 台
2 台
4 台
出動回数
65
124
164
353
回
回
回
回
距 離
1,308 km
5,154 km
5,991 km
12,453 km
業 務 内 容
外観点検
年次点検
機器点検
総合点検
機能点検、総合試験
機
検 総合
炭酸ガス含有率
一酸化炭素含有率
浮遊粉じんの量
相対湿度、気流、温度
外観点検、機能点検、総合点検
警備装置警戒開始から警戒解除の間
異常事態発生時警備員急行現場確認
樹木剪定
薬剤散布(桜以外)
薬剤散布(桜)
保守点検
清掃
総務部 総務課
(歳入)
14款 県支出金 2項 県補助金 1目 総務費県補助金
節 及 び 金 額
説
節
及
び
細
節 の 主 な
(円)
1 交通安全推進費 ・市町村振興事業費補助金
補
助
金
499,000
内
明
容
14款 県支出金 3項 委託金 1目 総務費委託金
5 統 計 調 査 費 ・国勢調査委託金
委
託
金 ・工業統計調査委託金
13,451,451 ・全国消費実態調査委託金
・農林業センサス委託金
・経済センサス基礎調査及び商業統計調査委託金
19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入
7 総 務 課 収 入 ・放置自転車売却収入
706,030
金額(円)
607,000
842,000
1,621,171
6,182,200
4,025,080
327,900
(歳出)
2款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費
2給
料 ・行政職 11人 48,289,576
3職 員 手 当 等
28,362,920
4共
済
費
15,450,932
7賃
金 ・臨時職員賃金 1人
908,960
11 需
用
費 ・消耗品費
5,444,107 法規集追録代等
文書保存(ファイル)
印刷機用消耗品
複写機用紙
12 役
務
費 ・賠償保険料
2,064,088 市民総合賠償補償保険 11.8円×138,471人
13 委
託
料 ・顧問弁護士委託料
600,000
14 使 用 料 及 び ・複写機借上料 9台
賃
借
料
1,869,141
- 63 -
5,370,235
(329,508)
(321,786)
(768,266)
(3,553,154)
1,633,957
1,843,221
総務部 総務課
2款 総務費 1項 総務管理費 19目 防犯交通安全推進費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
7賃
金 ・臨時職員賃金 1人
6,998,415 ・交通安全指導員賃金 1人
・婦人交通指導員賃金 2人
11 需
用
費 ・消耗品費
2,090,855 ・印刷製本費
・電気料
13 委
託
料 ・自転車等整理撤去業務委託料
17,942,914
14 使 用 料 及 び ・敷地借上料
賃
借
料 自転車駐車場等用地 3,137.02㎡
6,026,348
19 負 担 金 、 補 助 ・愛知県交通安全協会稲沢支部負担金
及 び 交 付 金 ・稲沢市防犯交通安全推進協議会負担金
30,065,000 ・稲沢防犯協会連合会負担金
・防犯灯設置費補助金
2款 総務費 5項 統計調査費 1目 統計調査総務費
2給
料 ・行政職 3人
11,167,200
3職 員 手 当 等
6,017,827
4共
済
費
3,514,730
11 需
用
費 ・印刷製本費
673,380 稲沢の統計 400冊(隔年)
2款 総務費 5項 統計調査費 2目 諸統計調査費
1報
酬 ・調査員報酬
11,238,502 工業統計調査
指導員 2人 調査員 19人
全国消費実態調査
指導員 1人 調査員 4人
農林業センサス
指導員 16人 調査員 236人
経済センサス基礎調査及び商業統計調査
指導員 3人 調査員 59人
7賃
金 ・臨時職員賃金 3人
978,756
8報
償
費 ・謝礼
341,256 全国消費実態調査
- 64 -
金額(円)
2,028,000
2,280,015
2,690,400
472,804
309,841
879,260
2,776,000
5,080,100
1,587,000
20,288,000
666,144
(466,560)
(765,126)
(1,200,510)
(5,876,300)
(3,396,566)
(328,426)
総務部 総務課
事
業
の
主
な
内
容
Ⅰ 文書管理事務
1.文書物件の収受及び発送件数(特殊取扱郵便)
区
分
収 受 件 数
発 送 件 数
現
金
書
留
11 件
0 件
書
留
31 件
20 件
3,635 件
簡
易
書
留
11,938 件
配
達
証
明
9 件
46 件
特
定
記
録
858 件
628 件
12,632 件
合
計
4,544 件
2.告示及び公告件数
区
分
件
数
告
3.保存文書件数
保 存 年 限
永 年
10 年
5 年
合 計
4.廃棄文書件数
保 存 年 限
10 年
5 年
合 計
冊
箱
0
12
12
示
126 件
数
615
420
4,110
5,145
公
告
122 件
冊
冊
冊
冊
及 び 冊 数
361 冊
箱
箱
4,826 冊
箱
5,187 冊
5.条例、規則、規程等の制定改廃件数
区 分
制 定
改 正
31 件
条 例
11 件
3 件
規 則
54 件
規 程
1 件
20 件
11 件
訓 令
2 件
そ の 他
1 件
0 件
合 計
18 件
116 件
廃 止
1 件
1 件
0 件
0 件
0 件
2 件
6.情報公開の推進・個人情報の保護
(1) 情報公開・個人情報保護審査会 2回
(2) 行政情報公開・個人情報開示件数内訳
内
容
件
公開用路線価図及び路線価リスト
道路台帳現況平面図
- 65 -
合 計
43 件
58 件
21 件
13 件
1 件
136 件
数
15 件
128 件
総務部 総務課
事
業
の
主
な
内
容
用途地域縦覧図書
水路台帳
予防接種記録、歯科検診記録等
外来、入院診療録等
下水道台帳
仮換地位置図等
その他
合
計
(3)
1
2
3
4
5
6
7
内
件
容
数
36
13
54
15
578
108
271
1,218
行政情報コーナー
稲沢市議会会議録
政務活動費収支報告書
市勢要覧
広報いなざわ
オリンピア史跡&美術館ガイド
ギリシャ要覧
内蒙古旅遊・赤峯旅游
地方自治法施行令第167条の2第1項第3
38 号及び第4号の規定による随意契約につ
39
40
41
42
43
市政世論調査 調査結果のまとめ 44
8
「市民のこえ」
45
9 稲沢市・祖父江町・平和町合併協議会資料 46
10 行政経営改革を推進していきます 47
11 行政評価の結果をお知らせします 48
49
12 いなざわタウンガイド
第5次稲沢市総合計画 2008~2017
13
50
51
第5次稲沢市総合計画 概要版
14
2008~2017
52
第5次稲沢市総合計画 推進計画 53
15
(平成25~29年度)
54
16 市民参加条例 会議等の記録
55
17 事務概要
56
18 公共施設の見直し
57
マンガ『20年先の未来に向かって~
19 稲沢市が今、取り組むこと~』
58
59
20 稲沢の統計
21 年齢別人口表
60
22 稲沢の工業
61
23 稲沢市例規集
62
24 愛知県稲沢市予算書及び予算説明書
25 予算説明資料
63
26 補正予算書
64
- 66 -
件
件
件
件
件
件
件
件
いての公表
第9次稲沢市交通安全計画
稲沢市障害者計画・障害福祉計画
稲沢市地域福祉計画
行政区別人口調査表
町別人口調査表
介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画
稲沢市食育推進計画
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
相談窓口案内
子ども・子育て会議の会議等の記録
いきいきいなざわ・健康21(第2次)計画
稲沢市環境基本計画
いなざわの農業
環境施設課事業概要
稲沢市観光基本計画
稲沢市都市計画マスタープラ
ン・稲沢市緑のマスタープラン
稲沢市住生活基本計画
水道事業年報
稲沢市公共下水道基本計画
稲沢市水道ビジョン
ガイドライン事業評価
稲沢市水道事業会計決算書
石綿セメント管更新事業評価
基幹水道構造物(配水池等)の
耐震化事業の事前評価
愛知県稲沢市決算書
稲沢市荻須記念美術館年報
総務部 総務課
事
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
業
の
主
決算説明資料
財務書類4表
稲沢市公共工事発注予定表
入札指名情報(工事・委託)
入札結果情報(工事・委託)
入札指名・結果情報(物品)
指名停止情報(工事・物品)
市税概要
稲沢市地域防災計画
稲沢市国民保護計画
健全化判断比率の報告について・資
37 金不足比率の報告について
な
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
内
容
稲沢市公立学校施設整備計画
公立学校施設台帳
教育委員会の自己点検・評価報告書
稲沢市子ども読書活動推進計画
尾張国分寺跡史跡保存整備基本構想
稲沢市決算審査意見書
稲沢市民病院五十周年記念誌
稲沢市民病院施設概要
稲沢市病院事業会計決算書
稲沢市民病院あり方委員会資料
稲沢市民病院アクションプラン
交際費支出内訳
Ⅱ 公平委員会活動
1.委員会の開催 2回
(1) 平成26年10月23日
・平成26年10月14日受付の受付番号26稲公平第17号職員団体登録事項変更届
の受理について
(2) 平成27年3月27日
・平成27年3月2日受付の受付番号26稲公平第20号職員団体登録事項変更届
の受理について
・管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則について
Ⅲ 統計事業
1.登録統計調査員の研修等
(1) 登録統計調査員研修会の開催
ア 平成26年5月23日実施
場 所
㈱葵製茶工場
参加人数
38人
イ 平成27年3月25日実施
場 所
稲沢市勤労福祉会館
参加人数
42人
2.諸統計調査
(1) 学校基本調査
調
査
日
5月1日
調 査 対 象
幼 稚 園 5 園
小 学 校 23 校
中 学 校 9 校
各 種 学 校 2 校
専 修 学 校 1 校
- 67 -
調
査
結
1,152
7,603
4,038
95
451
果
人
人
人
人
人
総務部 総務課
事
業
の
主
な
(2) 経済センサス基礎調査及び商業統計調査
調査日
調査区数 調査員数 指導員数
7月1日
232区
59人
3人
(3) 全国消費実態調査
調査日
調査区数
9月1日~
8区
11月31日
内
容
説明会
2回
調査対象
5,376事業所
調査員数
指導員数
説明会
調査対象
4人
1人
2回
52世帯
(4) 国勢調査(調査区設定)
設定日
調査区数
一般調査区
10月1日
918区
879区
特別調査区
39区
(再掲)無人調査区
8区
(5) 工業統計調査
調査日
調査区数
12月31日
232区
調査員数
19人
指導員数
2人
説明会
1回
調査対象
630事業所
(6) 農林業センサス
調査日
調査区数
2月1日
242区
調査員数
236人
指導員数
16人
説明会
8回
調査対象
6,312件
(7) 愛知県人口動向調査
ア 平成26年異動者数
出 生
死 亡
1,170人
1,279人
イ 推計人口
区
分
世
帯
数
人 口 総 数
男
女
転 入
5,021人
転 出
4,720人
平成26年4月1日
49,439 世帯
136,619 人
67,450 人
69,169 人
(8) 市民所得推計(平成24年度分)
区
分
推
計
額
市 内 総 生 産
606,402 百万円
市 内 純 生 産
443,644 百万円
市 民 所 得 ( 分 配 )
443,403 百万円
家
計
所
得
488,282 百万円
市民所得(人口1人当たり)
3,246 千円
家計所得(人口1人当たり)
3,574 千円
市内純生産(就業者1人当たり)
6,824 千円
- 68 -
そ の 他
△ 308人
増 減
△ 116人
平成26年10月1日
49,692 世帯
136,797 人
67,524 人
69,273 人
前
年
度 比
113.9 %
120.5 %
103.1 %
98.4 %
103.2 %
98.5 %
121.3 %
総務部 総務課
事
業
の
主
な
内
Ⅳ 交通安全対策事業
1.啓発活動
(1) 交通安全市民運動
春(4月)、夏(7月)、秋(9月)、年末(12月)
(2) ゼロの日巡回パトロール
毎月10日、20日、30日
(3) 交通安全教室の開催等
区
分
対
象
者
幼 児 交 通 安 全 教 室
幼稚園・保育園児
児 童 交 通 安 全 教 室
小 学 校 児 童
交 通 安 全 講 習 会
一
般
高齢者交通安全教室
高
齢
者
幼児交通安全リ-ダ-研修会 カ ン ガ ル ー ク ラ ブ 等
Ⅴ 自転車等駐車場維持管理事業
1.公共自転車等駐車場の状況
施
設
施
設
面
収
容
可
能
台
数
積
数
32か所
10,642.07㎡
6,903台
Ⅵ 自転車等放置防止対策事業
1.放置自転車等対策
撤
去
返
還
処
分
リ サ イ ク
数
数
数
数
1,470
333
1,118
67
台
台
台
ル
台
Ⅶ 防犯灯・防犯カメラ設置事業
1.防犯灯設置補助
灯数
新設
稲沢地区
100
45
小正地区
77
19
下津地区
17
10
明治地区
76
31
千代田地区
50
15
大里西地区
96
15
大里東地区
42
1
祖父江地区
106
32
平和地区
59
15
合計
623
183
2.防犯カメラ設置補助
更新
55
58
7
45
35
81
41
74
44
440
1 基
- 69 -
容
実施回数
96 回
23 回
2 回
2 回
1 回
台
台
台
台
(単位:基)
支柱取付 電柱取付
11
89
8
69
1
16
8
68
9
41
18
78
1
41
15
91
13
46
84
539
選挙管理委員会事務局
(歳入)
11款 分担金及び負担金 1項 負担金 1目 総務費負担金
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
2 選 挙 費 負 担 金 ・各種土地改良区総代会総代総選挙費負担金
425,129
14款 県支出金 3項 委託金 1目 総務費委託金
4 選 挙 費 委 託 金 ・衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査
80,686,977 執行委託金
・愛知県知事選挙執行委託金
・愛知県議会議員一般選挙執行委託金
金額(円)
37,503,361
34,996,042
8,176,780
(歳出)
2款 総務費 4項 選挙費 1目 選挙管理委員会費
1報
酬 ・選挙管理委員会委員 4人
1,203,600
2給
料 ・行政職 4人
14,392,800
3職 員 手 当 等
7,526,361
4共
済
費
4,536,504
2款 総務費 4項 選挙費 3目 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査費
1報
酬 ・委員報酬
2,730,800 投票管理者 38人
(619,400)
投票立会人 91人
(1,238,800)
期日前投票立会人 66人
(643,800)
3 職 員 手 当 等 ・時間外勤務手当
13,837,407
14,424,231 ・管理職員特別勤務手当
443,000
7賃
金 ・臨時職員賃金 133人
3,652,324
一般事務アルバイト賃金
(301,500)
投開票事務アルバイト賃金
(3,350,824)
11 需
用
費 ・消耗品費
895,271
2,062,116 ・食糧費
470,083
・印刷製本費
514,825
12 役
務
費 ・郵便料
2,820,024
5,340,259
入場券郵送代 52,112通
(2,684,020)
・手数料
2,305,018
投票用紙自動交付機調整費 122台
(658,800)
選挙事務従事者人材紹介手数料
(1,024,228)
13 委
託
料 ・ポスター掲示場設置等委託料 273か所
4,147,200
6,640,866 ・選挙公報配布業務委託料 51,310世帯
2,493,666
- 70 -
選挙管理委員会事務局
2款 総務費 4項 選挙費 3目 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
金額(円)
14 使 用 料 及 び ・車両借上料
598,740
賃
借
料 ・会場設営資材等借上料
1,318,200
2,511,825
投票所敷物レンタル借上料
(1,058,400)
356,325
・ 事務機器借上料
2款 総務費 4項 選挙費 5目 愛知県知事選挙費
1報
酬 ・委員報酬
3,146,300 投票管理者 38人
投票立会人 89人
期日前投票立会人 96人
3 職 員 手 当 等 ・時間外勤務手当
12,050,448 ・管理職員特別勤務手当
7賃
金 ・臨時職員賃金 83人
3,796,979
一般事務アルバイト賃金
投開票事務アルバイト賃金
11 需
用
費 ・消耗品費
2,083,920 ・食糧費
12 役
務
費 ・郵便料
5,011,178
入場券郵送代 51,697通
・手数料
投票用紙自動交付機調整費 50台
選挙事務従事者人材紹介手数料
13 委
託
料 ・ポスター掲示場設置等委託料 273か所
4,827,222 ・選挙公報配布業務委託料 51,310世帯
14 使 用 料 及 び ・車両借上料
賃
借
料 ・会場設営資材等借上料
2,512,815
投票所敷物レンタル借上料
18 備 品 購 入 費 ・事務用備品
1,398,600
投票用紙自動交付機
7台
2款 総務費 4項 選挙費 6目 愛知県議会議員一般選挙費
3 職 員 手 当 等 ・時間外勤務手当
812,220
7賃
金 ・臨時職員賃金 39人
483,060
一般事務アルバイト賃金
11 需
用
費 ・消耗品費
827,193
12 役
務
費 ・手数料
628,992
13 委
託
料 ・ポスター掲示場設置等委託料 273か所
3,672,000
- 71 -
(619,400)
(1,238,800)
(1,065,600)
11,530,814
445,000
(900,550)
(2,896,429)
1,183,494
420,481
2,732,856
(2,653,939)
2,087,939
(324,000)
(932,601)
3,996,000
831,222
745,140
1,138,320
(972,000)
(428,280)
653,400
563,370
選挙管理委員会事務局
2款 総務費 4項 選挙費 6目 愛知県議会議員一般選挙費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
18 備 品 購 入 費 ・事務用備品
1,598,400
投票用紙自動交付機
8台
2款 総務費 4項 選挙費 7目 稲沢市長選挙費
1報
酬 ・委員報酬
2,147,300 投票管理者 38人
投票立会人 89人
3 職 員 手 当 等 ・時間外勤務手当
12,781,770 ・管理職員特別勤務手当
7賃
金 ・臨時職員賃金 69人
1,961,058
一般事務アルバイト賃金
投開票事務アルバイト賃金
11 需
用
費 ・消耗品費
2,408,248 ・食糧費
・印刷製本費
投票用紙
12 役
務
費 ・郵便料
4,808,106
入場券郵送代 51,219通
選挙運動用通常はがき(2候補者) 15,584通
・手数料
13 委
託
料 ・ポスター掲示場設置等委託料 273か所
4,984,200 ・選挙公報配布業務委託料 51,000世帯
14 使 用 料 及 び ・車両借上料
賃
借
料 ・会場設営資材等借上料
2,210,104
投票所敷物レンタル借上料
・事務機器借上料
19 負 担 金 補 助 ・選挙公営費負担金 2候補者
及 び 交 付 金
1,256,678
- 72 -
金額(円)
(619,400)
(1,238,800)
12,335,370
434,000
(755,936)
(1,205,122)
806,949
331,332
1,097,136
(364,932)
3,493,614
(2,612,169)
(810,368)
1,234,328
4,104,000
826,200
460,350
1,205,280
(1,058,400)
332,344
選挙管理委員会事務局
事
業
Ⅰ 委員会の開催
1.開催回数 23回
開催月
4
5
回 数
1
1
の
6
1
7
1
主
8
1
9
1
な
10
1
11
4
内
12
5
1
3
容
2
2
3
2
Ⅱ 啓発事業
1.明るい選挙推進稲沢市協議会の開催
総会
(116人) 1回
常任委員会 (22人) 3回
2.啓発ポスター募集事業
対象者
市内小中高校生
応募点数
小学校1,051点、中学校396点
3.啓発標語募集事業
対象者
応募点数
市内在住・在勤及び在学のかた
小学校450点、中学校751点、一般11点
Ⅲ 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査
1.衆議院議員総選挙
(1)選挙の概要
(ア) 選挙事由
平成26年11月21日解散による
(イ) 公示日
平成26年12月2日
(ウ) 選挙期日
平成26年12月14日
(エ) 定数
小選挙区
1人(総定数 295人)
比例代表
21人(総定数 180人)
(オ) 当日有権者数
110,626人
(2)選挙の結果
(ア) 候補者数等
(イ) 投票率
小選挙区
比例代表
小選挙区
比例代表
3人
9政党
50.68%
50.72%
2.最高裁判所裁判官国民審査
(1)審査の概要
(ア) 審査事由
平成26年12月14日衆議院議員総選挙執行のため
(イ) 告示日
平成26年12月2日
(ウ) 審査期日
平成26年12月14日
(エ) 審査対象裁判官
各裁判官につき、その任命後及び前回の審査後10年を経
過した者
(オ) 当日有権者数
110,559人
- 73 -
選挙管理委員会事務局
事
業
(2)審査の結果
(ア) 審査対象者
(イ) 投票率
Ⅳ 愛知県知事選挙
1.選挙の概要
(1) 選挙事由
(2) 告示日
(3) 選挙期日
(4) 定数
(5) 当日有権者数
2.選挙の結果
(1) 候補者数
(2) 投票率
Ⅴ 稲沢市長選挙
1.選挙の概要
(1) 選挙事由
(2) 告示日
(3) 選挙期日
(4) 定数
(5) 当日有権者数
2.選挙の結果
(1) 候補者数
(2) 投票率
の
主
な
内
容
5人
46.42%
平成27年2月14日任期満了による
平成27年1月15日
平成27年2月1日
1人
110,162人
2人
31.59%
平成26年12月24日任期満了による
平成26年11月30日
平成26年12月7日
1人
109,681人
2人
37.33%
Ⅵ 祖父江町土地改良区総代会総代総選挙
1.選挙の概要
(1)選挙事由
平成26年11月30日任期満了による
(2)告示日
平成26年10月28日
(3)選挙期日
平成26年11月4日
(4)定数
第1区選挙区
7人
第2区選挙区
第3区選挙区
7人
第4区選挙区
第5区選挙区
7人
第6区選挙区
488人
(5)選挙人名簿登録者数 第1区選挙区
第2区選挙区
378人
第3区選挙区
第4区選挙区
第5区選挙区 552人
第6区選挙区
2.選挙の結果
無投票
- 74 -
6人
7人
7人
407人
427人
521人
総務部 財政課
(歳入)
2款 地方譲与税 1項 地方揮発油譲与税 1目 地方揮発油譲与税
節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
1 地 方 揮 発 油 ・地方揮発油譲与税
譲
与
税 138,747,008
金額(円)
2款 地方譲与税 2項 自動車重量譲与税 1目 自動車重量譲与税
1 自 動 車 重 量 ・自動車重量譲与税
譲
与
税 324,656,000
3款 利子割交付金 1項 利子割交付金 1目 利子割交付金
1 利 子 割 交 付 金 ・利子割交付金
52,774,000
4款 配当割交付金 1項 配当割交付金 1目 配当割交付金
1 配 当 割 交 付 金 ・配当割交付金
165,634,000
5款 株式等譲渡所得割交付金 1項 株式等譲渡所得割交付金 1目 株式等譲渡所得割交付金
1 株 式 等 譲 渡 ・株式等譲渡所得割交付金
所得割交付金
107,243,000
6款 地方消費税交付金 1項 地方消費税交付金 1目 地方消費税交付金
1 地 方 消 費 税 ・地方消費税交付金
交
付
金
1,634,111,000
7款 自動車取得税交付金 1項 自動車取得税交付金 1目 自動車取得税交付金
1 自 動 車 取 得 税 ・自動車取得税交付金
交
付
金
116,508,000
8款 地方特例交付金 1項 地方特例交付金 1目 地方特例交付金
1 地方特例交付金 ・地方特例交付金
85,128,000
9款 地方交付税 1項 地方交付税 1目 地方交付税
1 地 方 交 付 税 ・普通交付税
3,950,908,000 ・特別交付税
- 75 -
3,426,649,000
524,259,000
総務部 財政課
13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 1目 総務費国庫補助金
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
1 総 務 費 補 助 金 ・がんばる地域交付金
24,754,000
金額(円)
14款 県支出金 4項 県交付金 1目 市町村権限移譲交付金
1 市町村権限移譲 ・市町村権限移譲交付金
交
付
金
1,832,700
15款 財産収入 1項 財産運用収入 1目 財産貸付収入
1 土 地 建 物 ・普通財産貸付収入
貸 付 収 入 ・土地開発基金貸付収入
13,885,608 ・行政財産貸付収入
15款 財産収入 1項 財産運用収入 2目 利子及び配当金
1 財 政 調 整 ・財政調整基金利子
基 金 利 子 2,007,595
4 減 債 基 金 利 子 ・減債基金利子
311,976
20 公 共 施 設 整 備 ・公共施設整備基金利子
基 金 利 子
457,028
22 稲 沢 市 民 病 院 ・稲沢市民病院施設等整備基金利子
施 設 等 整 備
基 金 利 子
2,044,471
15款 財産収入 1項 財産運用収入 3目 売却及び償還益金
1 債 券 償 還 益 金 ・債券償還益金
1,237,788 16款 寄付金 1項 寄付金 3目 衛生費寄付金
4 稲 沢 市 民 病 院 ・稲沢市民病院施設等整備寄付金
施 設 等 整 備
寄
付
金
2,000,000 - 76 -
4,026,856
934,752
8,924,000
総務部 財政課
17款 繰入金 1項 基金繰入金 1目 基金繰入金
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な
19 地 域 の 元 気 ・地域の元気臨時交付金基金繰入金
臨 時 交 付 金
基 金 繰 入 金
620,292,567
20 稲 沢 市 民 病 院 ・稲沢市民病院施設等整備基金繰入金
施 設 等 整 備
基 金 繰 入 金
300,000,000
明
内 容
金 額(円)
18款 繰越金 1項 繰越金 1目 繰越金
1 前 年 度 繰 越 金 ・前年度繰越金
3,337,779,404 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入
8 財 政 課 収 入 ・職員等駐車場利用料金
45,379,912 ・職員駐車場利用負担金清算金
3,823,000
41,262,550
20款 市債 1項 市債 3目 衛生債
3 一般会計出資債 ・上水道事業出資債
1,166,000,000 ・病院事業出資債(特例債) 31,300,000
1,134,700,000
20款 市債 1項 市債 11目 臨時財政対策債
1 臨時財政対策債 ・臨時財政対策債
1,867,000,000 (歳出)
2款 総務費 1項 総務管理費 11目 財政費
2給
料 ・行政職 12人
45,889,200 3職 員 手 当 等
27,150,094
4共
済
費
14,729,448
11 需
用
費 ・印刷製本費
990,592 予算書及び予算説明書
25 積
立
金 ・財政調整基金積立金
240,315,940 ・減債基金積立金
・公共施設整備基金積立金
・地域の元気臨時交付金基金積立金
- 77 -
803,898
(582,768)
63,937,296
75,546,197
100,518,880
313,567
総務部 財政課
2款 総務費 1項 総務管理費 23目 財政管理費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 金 額(円)
7賃
金 ・臨時職員賃金 6人
14,513,090
11 需
用
費 ・消耗品費
1,734,963
46,600,420 新聞購読料
(729,792)
庁舎管理用消耗品
(1,003,858)
・燃料費 ガソリン・軽油・天然ガス等 1,314,651
・電気料
22,945,469
・ガス料
8,947,721
・水道料
4,265,650
・自動車修繕料 延べ43台
941,214
修繕料 ・
6,450,752
12 役
務
費 ・電信電話料
4,994,346
17,277,371 ・手数料
8,705,248
機密文書処理
(601,182)
自動車点検 30台
(501,888)
車検 61台
(4,384,776)
・建物保険料
304,120
・自動車保険料
3,257,091
自賠責保険料 70台
(1,681,860)
対人保険料 延べ106台 (351,450)
対物保険料 延べ106台
(462,428)
車両保険料 延べ106台
(761,353)
13 委
託
料 ・警備委託料
876,096
40,842,265 ・空調設備保守委託料
4,920,995
・受変電設備保守委託料
300,672
・昇降機設備保守委託料
767,880
・庁舎庭園管理委託料 6,804,000
・運転業務代行委託料
6,583,680
・清掃業務委託料
10,835,078
・電話交換・窓口業務委託料
8,900,388
・相続財産管理人委託料
600,000
14 使 用 料 及 び ・トイレ防臭器材借上料
580,775
賃
借
料 ・有料道路通行料及び有料駐車場使用料
544,070
1,432,357
15 工 事 請 負 費 ・施設整備工事費
12,734,280
庁舎改修工事(給水管改修及び自動ドア設置)
(7,552,440)
駐車場整備工事(普通財産・稲葉三丁目地内)
(5,181,840)
- 78 -
総務部 財政課
2款 総務費 1項 総務管理費 23目 財政管理費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
18 備 品 購 入 費 ・施設整備用備品
10,833,386
エアコン 2台(公室・応接室)
・公用車
軽貨物自動車 6台
小型貨物自動車 1台
小型乗用自動車 1台
19 負 担 金 、 補 助 ・ガス工事負担金
及 び 交 付 金
2,609,880
25 積
立
金 ・土地開発基金積立金
2,487,571
27 公
課
費 ・自動車重量税 68台 682,100
4款 衛生費 3項 衛生諸費 1目 市民病院費
19 負 担 金 、 補 助 ・病院事業負担金
及 び 交 付 金 ・病院事業補助金
1,567,879,000
21 貸
付
金 ・病院事業貸付金
600,000,000
24 投資及び出資金 ・病院事業出資金
1,324,589,000
25 積
立
金 ・稲沢市民病院施設等整備基金積立金
4,321,157
4款 衛生費 3項 衛生諸費 2目 上水道費
19 負 担 金 、 補 助 ・水道事業負担金
及 び 交 付 金
1,012,000
24 投資及び出資金 ・水道事業出資金
31,352,000
11款 公債費 1項 公債費 1目 元金
23 償 還 金 、 利 子 ・償還金
及 び 割 引 料
3,797,596,012
11款 公債費 1項 公債費 2目 利子
23 償 還 金 、 利 子 ・利子
及 び 割 引 料 417,808,063
- 79 -
金 額(円)
2,349,772
(1,296,000)
8,471,950
(4,927,660)
(774,738)
(1,564,920)
2,576,880
639,960,000
927,919,000
総務部 財政課
事
業
の
主
な
内
容
Ⅰ 財政運営事業
1.当初予算編成
(平成27年度)
90,562,183 千円
・予算総額
2.補正予算編成 (平成26年度)
会
計
名
補 正 回 数 補正総額(千円)予算総額(千円)
一
般
5
1,155,080
47,085,080
14,393,726
国
民
健
康
保
険
1
441,145
2
57,014
介
護
保
険
8,052,295
後 期 高 齢 者 医 療
2
100,655
2,650,255
1
3,047
祖 父 江 霊 園 事 業
17,607
1
△ 3,767
農 業 集 落 排 水 事 業
193,886
0
コミュニティ・プラント事業
1
14,486
644,562
稲 沢 西 土 地 区 画 整 理 事 業
2
270,690
1
下津陸田土地区画整理事業
180,789
263,300
病
院
事
業
1
55,000
14,151,843
水
道
事
業
3,964,778
1
△ 123,201
公 共 下 水 道 事 業
3
3,874,482
△ 73,032
計
-
95,306,300
2,063,420
Ⅱ 財産管理事業
1.普通財産管理事業
(1) 管理
・草刈・除草剤散布等
(2) 処分
・土 地
稲葉三丁目地内ほか30か所
井堀中郷町地内
2.公用車の管理
(1) 公用車保有状況
区
分
中
型
バ
ス
普 通 乗 用 自 動 車
小 型 乗 用 自 動 車
軽
乗
用
自
動
車
普 通 貨 物 自 動 車
小 型 貨 物 自 動 車
軽
貨
物
自
動
車
特 種 用 途 自 動 車
合
計
※買い替えに伴う旧車両・新車両の重複を含む
- 80 -
台
数
2
13
7
23
5
27
37
2
116
台
台
台
台
台
台
台
台
台
総務部 財政課
事
業
の
主
公用車使用状況
区
分
中
型
バ
ス
普 通 乗 用 自 動 車
小 型 乗 用 自 動 車
軽
乗
用
自
動
車
普 通 貨 物 自 動 車
小 型 貨 物 自 動 車
軽
貨
物
自
動
車
特 種 用 途 自 動 車
合
計
な
内
容
(2)
Ⅲ 基金
1.財政調整基金
平 成 25 年
出 動 回 数
284 回
4,011 回
1,200 回
5,790 回
1,371 回
6,979 回
7,649 回
685 回
27,969 回
在 高
新規積立
増
平 成 26 年 度 中 増 減 額
利 子 等
減 取
崩
平 成 26 年 度 末 現 在 高
距
32,267
82,080
26,363
119,453
32,199
124,111
145,008
14,624
576,105
度
末
現
2,818,243,198
61,658,000
2,279,296
0
2,882,180,494
円
円
円
円
円
度
末
現
在 高
新規積立
増
平 成 26 年 度 中 増 減 額
利 子 等
減 取
崩
平 成 26 年 度 末 現 在 高
437,950,158
75,192,000
354,197
0
513,496,355
円
円
円
円
円
3.土地開発基金(土地の現金換算分を含む)
平 成 25 年 度 末 現 在 高
新規積立
増
平 成 26 年 度 中 増 減 額
利 子 等
減 取
崩
平 成 26 年 度 末 現 在 高
787,710,420
2,209,252
278,319
0
790,197,991
円
円
円
円
円
641,572,250
100,000,000
518,880
0
742,091,130
円
円
円
円
円
2.減債基金
平 成 25
年
4.公共施設整備基金
平 成 25 年 度
末
現
在 高
新規積立
増
利 子 等
平 成 26 年 度 中 増 減 額
減 取
崩
平 成 26 年 度 末 現 在 高
- 81 -
離
km
km
km
km
km
km
km
km
km
総務部 財政課
事
業
の
主
5.地域の元気臨時交付金基金
平 成 25 年 度 末 現
在 高
新規積立
増
平 成 26 年 度 中 増 減 額
利 子 等
減 取
崩
平 成 26 年 度 末 現 在 高
6.稲沢市民病院施設等整備基金
平 成 25 年 度 末 現
在 高
新規積立
増
平 成 26 年 度 中 増 減 額
利 子 等
減 取
崩
平 成 26 年 度 末 現 在 高
Ⅳ 病院事業繰出金
1.病院事業負担金
・広域救急二次病院事業経費
・保健活動経費
・救急医療確保経費
・企業債償還事業経費(利息)
・児童手当経費
・共済長期経費
・共済長期追加費用
・小児医療実施経費
・リハビリテーション医療実施経費
・高度医療実施経費
な
内
容
619,979,000
0
313,567
620,292,567
0
円
円
円
円
円
2,870,006,371
2,000,000
2,321,157
300,000,000
2,574,327,528
円
円
円
円
円
639,960,000円
49,870,000円
12,557,000円
119,260,000円
56,064,000円
14,237,000円
72,351,000円
40,039,000円
30,846,000円
31,813,000円
212,923,000円
927,919,000円
2.病院事業補助金
・病院敷地借上料
・医師研究研修経費
・院内保育所運営経費
・病院経営改善経費
・医師確保対策経費
・新病院開院特別経費
31,757,000円
5,674,000円
8,613,000円
25,588,000円
129,387,000円
726,900,000円
600,000,000円
3.病院事業貸付金
1,324,589,000円
4.病院事業出資金
・新病院建設事業経費
・医療器械整備事業経費
・自動車整備事業経費
・企業債償還事業経費(元金)
527,783,000円
763,300,000円
1,739,000円
31,767,000円
- 82 -
総務部 財政課
事
業
の
主
Ⅴ 水道事業繰出金
1.水道事業負担金
・児童手当経費
な
内
容
1,012,000円
1,012,000円
2.水道事業出資金
・水道管路耐震化事業 ① 事業費総額
② 上積事業費のうち対象事業費
③ 出資金(②×1/4)
・石橋浄水場耐震化・更新事業 ① 事業費総額
② 国庫補助金
③ 対象事業費
④ 減価償却済分
⑤ 未償却分
⑥ 出資金(⑤×1/4)
・祖父江配水場耐震化事業 ① 事業費総額
② 出資金(①×1/4)
- 83 -
31,352,000円
472,539,960円
50,976,860円
12,744,000円
115,128,000円
3,750,000円
111,378,000円
72,530,640円
38,847,360円
9,711,000円
35,590,800円
8,897,000円
総務部 契約検査課
(歳出)
2款 総務費 1項 総務管理費 12目 契約管理費 節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
金額(円)
2給
3
4
11
19
料 ・行政職 10人
38,555,448
職 員 手 当 等
23,085,737
共
済
費
12,261,066
需
用
費 ・消耗品費
519,469
負 担 金 、 補 助 ・あいち電子自治体推進協議会負担金
及 び 交 付 金
4,566,000
事
業
の
主
な
518,389
内
Ⅰ 入札参加資格審査受付件数(随時登録)
工事・測量・設計 物 品
件
数
189件
286件
Ⅱ 指名審査委員会開催回数
工事・測量・設計 物 品
回
数
23回 10回
Ⅲ 契約件数・金額
件
金
数
額
工事・測量・設計 物 品
492件
337件
9,766,522,080円 650,928,403円
Ⅳ 工事担当者打合せ
日
時
平成26年6月9日(第1回)
場
所
政策審議室(北、南)
議
題
・契約検査事務全般について
・契約事務留意事項について
・工事検査事務について
日
場
議
時
所
題
平成27年2月20日(第2回)
政策審議室(北)
・契約検査事務全般について
・契約事務留意事項について
・工事検査事務について
- 84 -
容
総務部 課税課
(歳入)
1款 市税 1項 市民税 1目 個人
節 及 び 金 額
説
節
及
び
細
節
の
(円)
1 現 年 課 税 分 ・均等割
7,551,753,091 ・所得割
2滞 納 繰 越 分
116,586,527
主
1款 市税 1項 市民税 2目 法人
1 現 年 課 税 分 ・均等割
1,910,854,200 ・法人税割
2滞 納 繰 越 分
3,169,400
な
内
明
容
金額(円)
235,206,765
7,316,546,326
327,488,228
1,583,365,972
1款 市税 2項 固定資産税
1 現 年 課 税 分 ・土地
9,593,474,004 ・家屋
・償却資産
2滞 納 繰 越 分
96,406,244
1目 固定資産税
1款 市税 2項 固定資産税
1現 年 課 税 分
41,031,300
2目 国有資産等所在市町村交付金及び納付金
1款 市税 3項 軽自動車税
1現 年 課 税 分
210,400,200
2滞 納 繰 越 分
2,499,453
1目 軽自動車税
1款 市税 4項 市たばこ税
1現 年 課 税 分
936,382,798
1目 市たばこ税
1款 市税 6項 都市計画税
1現 年 課 税 分
851,244,563
2滞 納 繰 越 分
8,668,681
1目 都市計画税
3,938,868,956
3,837,362,344
1,817,242,704
- 85 -
総務部 課税課
12款 使用料及び手数料 2項 手数料 1目 総務手数料
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内
2 税 務 手 数 料 ・税務証明手数料
7,663,400
明
容
金額(円)
(歳出)
2款 総務費 2項 徴税費 1目 税務総務費
2給
料 ・行政職 38人
128,865,601
3職 員 手 当 等
78,527,384
4共
済
費
40,548,339
7賃
金 ・臨時職員賃金 延べ93人
9,751,422
11 需
用
費 ・消耗品費
10,546,289
法規追録
たばこ宣伝ライター
いなッピーナンバープレート
・印刷製本費
市県民税特別徴収のしおりほか
市県民税特別徴収納入書ほか
市県民税特別徴収税額決定通知書ほか
プラ窓封筒
12 役
務
費 ・郵便料
12,586,838 市県民税普通徴収納税通知書
市県民税特別徴収税額決定通知書
市県民税特別徴収税額変更通知書
給与支払報告書の提出のお願い
固定資産税納税通知書
償却資産申告書
軽自動車税納税通知書
軽自動車税納税証明書
・手数料
市県民税普通徴収納税通知書
13 委
託
料 ・土地評価調査委託料
32,719,862 ・データ入力業務委託料
・固定資産業務データ作成等委託料
14 使 用 料 及 び ・ASPシステム使用料
賃
借
料
5,566,344
- 86 -
4,476,141
(2,498,033)
(329,940)
(405,000)
5,816,957
(1,041,120)
(2,700,000)
(355,860)
(506,088)
11,956,323
(1,525,350)
(2,576,862)
(470,013)
(481,326)
(3,077,547)
(334,136)
(1,574,319)
(509,906)
630,515
(328,320)
21,213,360
4,988,537
5,961,600
5,378,400
総務部 課税課
2款 総務費 2項 徴税費 1目 税務総務費
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内
19 負 担 金 、 補 助 ・軽自動車税課税資料収集市長会負担金
及 び 交 付 金 ・地方税電子化協議会負担金
3,450,554
- 87 -
明
容
金額(円)
1,065,357
2,167,197
総務部 課税課
事
業
の
主
Ⅰ 市県民税
1.納税義務者数
特 別 徴 収 ( 給 与 )
特 別 徴 収 ( 年 金 )
普
通
徴
収
法
人
2.申告書受付件数(市受付分)
確
定
申
告
書
市 県 民 税 申 告 書
法 人 市 民 税 申 告 書
合
計
な
内
40,793
9,385
24,705
2,653
人
人
人
団体
9,390
3,193
3,671
16,254
件
件
件
件
3.課税客体の調査件数
無 申 告 者 調 査
不動産・報酬等所得者調査
合
計
1,591 件
135 件
1,726 件
Ⅱ 固定資産税及び都市計画税
1.納税義務者数
固
定
資
産
税
都
市
計
画
税
交 付 金 及 び 納 付 金
54,060 人
18,493 人
4 件
2.課税台帳の閲覧・縦覧
閲
覧
期
閲
覧
者
郵 送 に よ る 閲
縦
覧
期
縦
覧
者
間
数
覧
間
数
平成26年4月1日~4月30日
312 人
14 件
平成26年4月1日~4月30日
11 人
3.土地に係る課税客体調査(平成27年1月1日現在)
地
積
筆
数
18,264,785 ㎡
田
32,597 筆
17,349,885 ㎡
畑
42,287 筆
宅 地
20,158,470 ㎡
101,303 筆
鉱泉地
5 ㎡
1 筆
池 沼
46,725 ㎡
65 筆
269,085 ㎡
山 林
1,195 筆
牧 場
原 野
11,909
㎡
43 筆
雑種地
4,269,569 ㎡
11,594 筆
その他
13,398,835 ㎡
56,749 筆
合 計
73,769,268 ㎡
245,834 筆
- 88 -
容
総務部 課税課
事
業
の
主
な
内
4.家屋に係る課税客体調査(平成27年1月1日現在)
(1) 新増築分
種
類
棟
数
床 面 積
511 棟
61,753 ㎡
専
用
住
宅
13 棟
共 同 住 宅 ・ 寄 宿 舎
4,077 ㎡
3 棟
用
住
宅
387 ㎡
木 併
農
家
住
宅
14 棟
1,831 ㎡
事務所・銀行・店舗
5 棟
1,109 ㎡
劇場・映画館・病院
工
場
・
倉
庫
2 棟
134 ㎡
蔵
造 土
附
属
家
8 棟
327 ㎡
小
計
556 棟
69,618 ㎡
事務所・店舗・百貨店・銀行
24 棟
6,801 ㎡
非 住 宅 ・ ア パ ー ト
137 棟
26,635 ㎡
病 院 ・ ホ テ ル
1 棟
200 ㎡
木
工
場
・
倉
庫
35 棟
86,503 ㎡
の
他
1,043 ㎡
27 棟
造 そ
小
計
224 棟
121,182 ㎡
合
計
190,800 ㎡
780 棟
(2) 取壊し分
種
類
専
用
住
共 同 住 宅 ・ 寄 宿
用
住
木 併
農
家
住
事務所・銀行・店
劇場・映画館・病
工
場
・
倉
造 土
附
属
小
計
棟
宅
舎
宅
宅
舗
院
庫
蔵
家
事務所・店舗・百貨店・銀行
非 住 宅 ・ ア パ ー
病 院 ・ ホ テ
木
工
場
・
倉
の
造 そ
小
計
合
計
ト
ル
庫
他
数
394 棟
11 棟
21 棟
13 棟
16 棟
1 棟
208 棟
664 棟
21 棟
40 棟
39 棟
32 棟
132 棟
796 棟
- 89 -
床
面 積
29,639 ㎡
1,519 ㎡
2,298 ㎡
595 ㎡
1,495 ㎡
29 ㎡
5,575 ㎡
41,150 ㎡
8,530 ㎡
4,202 ㎡
67 ㎡
8,522 ㎡
1,896 ㎡
23,217 ㎡
64,367 ㎡
容
総務部 課税課
事
業
Ⅲ 軽自動車税
1.納税義務者数
の
主
な
内
30,084 人
2.登録台数(平成27年3月31日現在)
50㏄以下
50㏄を超え90㏄以下
原 動 機 付 自 転 車
90㏄を超え125㏄以下
ミ ニ カ ー
二 輪
三 輪
営 業
軽
自
動
車
乗 用
自 家
四 輪
営 業
貨物用
自 家
農 耕 作 業 用
小 型 特 殊 自 動 車
そ の 他
二
輪
の
小
型
自
動
合
計
- 90 -
用
用
用
用
車
4,218
257
551
79
1,037
4
1
23,219
200
7,516
865
393
1,347
39,687
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
台
容
総務部 収納課
(歳入)
14款 県支出金 3項 委託金 1目 総務費委託金 節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
2 徴 税 費 委 託 金 ・県民税徴収事務委託金
223,899,459
19款 諸収入 1項 延滞金及び過料 1目 延滞金
1延
滞
金 ・一般延滞金
44,603,182 ・市民税延滞金
金額(円)
18,252,917
26,350,265
19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入
11 収 納 課 収 入 ・土地改良区賦課金徴収事務費収入
747,619
562,536
(歳出)
2款 総務費 2項 徴税費 2目 賦課徴収費
2給
料 ・行政職 16人
54,027,600
3職 員 手 当 等
29,256,036
4共
済
費
16,947,705
7賃
金 ・臨時職員賃金 5人
11,848,954
8報
償
費 ・納期前納付報奨金
57,847,670 固定資産税
11 需
用
費 ・消耗品費
4,101,324 ・印刷製本費
再発行納付書
督促状
納税情報カレンダー
12 役
務
費 ・郵便料
14,599,840 督促状
催告書 再発行納付書
一般通知
・手数料
金融機関払込
コンビニ納付
13 委
託
料 ・ 弁護士委託料
872,932 損害賠償請求事件着手金
- 91 -
34,525 件
90,000 枚
60,000 枚
52,500 部
61,726
32,348
8,117
5,050
件
件
件
件
93,328 件
91,764 件
322,684
3,553,584
(520,680)
(588,000)
(1,553,580)
7,454,547
(3,022,093)
(1,821,185)
(704,067)
(466,183)
7,121,035
(1,007,934)
(5,573,801)
400,000
総務部 収納課
2款 総務費 2項 徴税費 2目 賦課徴収費
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主
・ 不動産等鑑定委託料 1件
土地7筆
23 償 還 金 、 利 子 ・過誤納還付金
及 び 割 引 料 市県民税
70,677,001 法人市民税
固定資産税
株式譲渡・配当割
・還付加算金
市県民税
法人市民税
- 92 -
な
明
内 容
金額(円)
472,932
68,635,701
(22,463,702)
(25,486,700)
(4,807,280)
(15,748,959)
2,041,300
(1,404,700)
(408,400)
総務部 収納課
事
業
の
主
Ⅰ 収納課運営事業
1.市税等の納付通知
・滞納者への督促及び催告
督促件数
催告件数
夏季特別催告
・滞納処分
差押件数
公売(不動産)
執行停止
不納欠損
な
内
61,703 件(納期限20日後)
32,348 件(年7回)
276 件
550
7
1,042
3,695
Ⅱ 納税推進事業
1.納税情報カレンダー
全戸及び市内公共施設に配布
52,500 部
印刷
件
件
件
件
1,553,580 円
2.市税等の口座振替制度加入促進
広報による口座振替制度特集号の発行(11月)
口座振替加入状況
税
目
等 納税者数(人) 加入者数(人) 加入率(%)
29,597
47.5
市
県
民
税
14,045
54,048
59.4
固
定
資
産
税
32,120
35,485
25.7
軽
自
動
車
税
9,102
16,832
54.5
国 民 健 康 保 険 税
9,177
375
61.9
市 営 住 宅 家 賃
232
4,941
94.8
保
育
料
4,686
1,060
90.4
放課後児童クラブ利用料
958
4,228
65.2
後期高齢者医療保険料
2,755
3,319
15.1
介
護
保
険
料
500
2,827
63.8
祖父江霊園維持管理料
1,803
152,712
49.4
計
75,378
Ⅲ 固定資産評価審査委員会
1.固定資産評価の審査
審査申出件数 委員会開催 合議体開催
1件
2回
2回
- 93 -
容
総務部 危機管理課
(歳入)
13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 8目 消防費国庫補助金
節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
2 災害対策補助金 ・社会資本整備総合交付金
34,400,000
金額(円)
14款 県支出金 2項 県補助金 8目 消防費県補助金
1 消 防 費 補 助 金 ・南海トラフ巨大地震等対策事業費補助金
3,333,000
(歳出)
2款 総務費 1項 総務管理費 24目 危機管理費
2給
料 ・行政職 7人
27,848,340
3職 員 手 当 等
15,482,714
4共
済
費
8,896,009
9款 消防費 1項 消防費 5目 災害対策費
3 職 員 手 当 等 ・時間外勤務手当
2,434,477 ・管理職員特別勤務手当
11 需
用
費 ・消耗品費
9,240,078 災害用非常食ほか
災害用毛布ほか
・修繕料
12 役
務
費
458,036
13 委
託
料 ・調査設計業務委託料
9,142,639 市民向け防災マップ作成業務
・監理料
・無線設備保守委託料
14 使 用 料 及 び ・会場設営資材等借上料
賃
借
料 ・MCA使用料
3,722,660
15 工 事 請 負 費 ・施設整備工事費
72,479,880 防災情報通信ネットワーク整備
ソーラー避難誘導灯ほか整備
防災倉庫整備
・橋りょう築造工事費
伊勢木川橋りょう工事
- 94 -
1,943,477
370,000
8,416,769
(2,631,312)
(4,028,670)
514,080
5,994,000
1,296,000
1,412,640
429,624
3,293,036
68,163,120
(23,436,000)
(33,765,120)
(10,962,000)
4,316,760
総務部 危機管理課
9款 消防費 1項 消防費 5目 災害対策費
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な
18 備 品 購 入 費 ・災害対策用備品
7,115,040 給水コンテナ一式
備蓄用医薬品保管ケース
19 負 担 金 、 補 助 ・防災行政無線運営協議会負担金
及 び 交 付 金 ・自主防災訓練補助金
7,808,531 ・消防施設設置補助金
- 95 -
明
内 容
金額(円)
(6,480,000)
(635,040)
1,527,031
4,020,100
2,097,700
総務部 危機管理課
事
Ⅰ 防災事業
1.防災会議
月 日
2月16日
業
の
場 所
議員総会室
主
な
参加委員
36人
2.稲沢市総合防災訓練
月 日
場 所
8月31日
平和中央公園
4.消防施設設置補助
件 名
消 火 器 10 型
消 防 用 ホ ー ス
防災倉庫(新築)
防災倉庫(改築)
小 型 動 力 ポ ン プ
防 災 資 機 材
容
会議内容
地域防災計画の修正について
参加人数
約600人
3.自主防災会
自 主 防 災 会 総 数
自主防災訓練実施回数
内
内 容
本部訓練・実働訓練
248自主防災会
112回、176自主防災会
申請件数
35
26
2
2
1
13
5.家具転倒防止費補助
申 請 件 数
件
件
件
件
件
件
摘 要
192
109
2
2
1
1,623
本
本
基
基
台
品
29件
6.災害対策用備蓄物資
件 名
アルファ米(白飯)
アルファ米(わかめご飯)
玄米スナック
医薬品(15種類)
災害用難燃毛布
保温シート
給水コンテナセット
トイレ処理セット(100回分)
数 量
2,000食
2,000食
1,980食
40セット
500枚
2,000枚
20セット
40セット
7.災害対策本部の設置
月 日
災 害 名
7月10日
台風8号
8月10日
台風11号
9月25日
洪水警報
設 置 時 間
13時25分~20時27分
3時30分~15時00分
4時30分~5時55分
- 96 -
総務部 危機管理課
事
業
月 日
10月5日
~6日
10月13日
~14日
の
災
主
害 名
な
内
設 置 時 間
台風18号
21時35分~9時15分
台風19号
16時22分~1時16分
8.防災啓発
事 業 名
出前講座「災害への備えは大丈夫?」
いなざわ地域防災リーダー養成講座
(内 いなざわ防災セミナー)
稲沢市自主防災組織リーダー研修会
稲沢CATV「防災の話」
防災啓発冊子「災害に備える本」・「減災ハンド
ブック」・「自分で守る、みんなで支える」等
回 数
16回
3回
(1回)
1回
1回
随時配布
9.市民向け防災マップ作成業務
マップ名
数 量
地震動マップ、液状化危険度マップ、浸水予測マップ 9地区別
10.防災情報通信ネットワーク整備
設
備 名
Ⅰ型拡声子局設備
Ⅰ型拡声子局スピーカー増設
MCA同報無線拡声設備
数 量
3か所
2か所
10か所
11.ソーラー避難誘導灯ほか整備
設
備 名
ソーラー避難誘導灯
ソーラー照明灯
かまどベンチ
数 量
11基
6基
6基
12.防災倉庫整備
設
防災倉庫 鉄骨造
備 名
数 量
5基
- 97 -
容
会計課
(歳入)
15款 財産収入 2項 財産売払収入 1目 物品売払収入
節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
1 物 品 売 払 収 入 ・ 不用品売払収入
2,782,000
19款 諸収入 2項 市預金利子 1目 市預金利子
1 市 預 金 利 子 ・歳計一時預金利子
2,600,946 ・債券償還益金
金額(円)
2,160,946
440,000
19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入
32 会 計 課 収 入
387,270
(歳出)
2款 総務費 1項 総務管理費 13目 会計費
2給
料 ・行政職 8人
34,544,196
3職 員 手 当 等
19,256,758
4共
済
費
11,050,485
11 需
用
費 ・消耗品費
3,028,786
共通物品
・印刷製本費
共通物品
12 役
務
費 ・郵便料
6,251,159 ・手数料
派出窓口事務取扱業務
13 委
託
料 ・歳入システム業務委託料
14,221,160
18 備 品 購 入 費 ・事務用備品
306,741
- 98 -
977,218
(798,219)
2,048,652
(1,108,512)
585,159
5,616,000
14,189,840
会計課
事
業
の
主
な
Ⅰ 現金の出納及び保管
1.現金の出納
区
分 一般会計(件) 特別会計(件)
収 入 件 数
274,790
231,181
支 払 件 数
32,252
3,209
内
計 ( 件 )
505,971
35,461
2.資金運用
預 金 種 別
金 額 ( 円 ) 構成比 (%)
定 期 預 金
973,986
37.5
普 通 預 金
1,186,960
45.6
債
券
440,000
16.9
計
2,600,946
100.0
Ⅱ 決算の調製
・決算書の作成
170冊
247,860 円
Ⅲ 指定金融機関等の検査
・6金融機関を検査
Ⅳ 共通物品の管理
・庁内共通消耗品
・庁内共通印刷物
印刷物
82品目
18品目
品目
- 99 -
798,219 円
1,108,512
,
,
円
容
監査委員事務局
(歳出)
2款 総務費 6項 監査委員費 1目 監査委員費
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な
1報
酬 ・ 監査委員 3人
3,950,400
2給
料 ・ 行政職 4人
16,854,276
3職 員 手 当 等
9,614,022
4共
済
費
5,419,718
11 需
用
費 ・ 消耗品費
322,854
内
明
容
金額(円)
事 業 の 主 な 内 容
Ⅰ 監査委員会議
1.総 会 等
愛知県都市監査委員会定期総会(新城市)
東海地区都市監査委員会総会・研修会(鈴鹿市)
全国都市監査委員会総会・研修会(熊本市)
2.研 修 会
東海・近畿・北陸三地区共催都市監査事務研修会(福井市)
Ⅱ 検査、審査及び監査
1.検査
(1) 例月出納検査
(一般会計・特別会計、病院事業会計、水道事業会計、公共下水道事業会計)
検 査
12回 (毎月26日)
結果報告
12回 (実施月の翌月26日)
2.審査
(1) 決算審査
・一般会計及び特別会計(全課対象)
審査期間
6月23日~8月4日
聴取日
7月8日~8月4日
意見書提出
8月13日
・企業会計(病院事業会計、水道事業会計、公共下水道事業会計)
審査期間
5月26日~6月27日
聴取日
6月26日、6月27日
意見書提出
8月13日
- 100 -
監査委員事務局
事 業 の 主 な 内 容
・基金運用審査(財政課)
審査期間
6月13日~6月24日
聴取日
6月24日
意見書提出
8月13日
・健全化判断比率等審査(財政課)
審査期間
7月18日~8月1日
聴取日
8月1日
意見書提出
8月13日
3.監査
(1) 定期監査及び行政監査
・一般会計及び特別会計(全課対象)
監査期間
9月16日~2月19日
聴取日
10月14日~2月19日
公表日
3月27日
(2) 定期監査
・企業会計(病院事業会計、水道事業会計、公共下水道事業会計)
監査期間
10月20日~12月22日
聴取日
11月28日、12月22日
公表日
3月27日
(3) 行政監査
・公金外現金等の取扱について
監査期間
1月6日~1月27日
聴取日
1月27日
公表日
3月5日
(4) 随時監査(工事) ・祖父江の森テニスコート整備工事〔その1〕(都市計画課、契約検査課)
監査期間
11月10日~12月2日
聴取日
12月2日
公表日
3月5日
(5) 財政援助団体等監査 ・平成25年度指定管理業務委託料及び市民会館文化事業補助金
対象団体
稲沢市公共施設管理協会(所管課:生涯学習課)
監査期間
1月13日~ 2月19日
聴取日
2月19日
公表日
3月27日
- 101 -
監査委員事務局
事 業 の 主 な 内 容
(6) 住民監査請求に基づく監査(稲沢市職員措置請求) 請求日
9月11日
概 要
愛知県規則等に反し支払った負担金の返還請求
監査期間
9月11日~11月7日
結 果
棄却
公表日
11月7日
- 102 -
福祉保健部 福祉課
(歳入)
12款 使用料及び手数料 1項 使用料 10目 目的外使用料
節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
1 目 的 外 使 用 料 ・目的外使用料
344,086
13款 国庫支出金 1項 国庫負担金 2目 民生費国庫負担金
1 社 会 福 祉 費 ・特別障害者手当等給付費負担金
負
担
金 ・障害者自立支援給付費等負担金
776,266,661 ・障害児施設措置費給付費等負担金
・障害者医療費負担金
4 生 活 保 護 費 ・生活保護費負担金
負
担
金
788,082,000
13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 2目 民生費国庫補助金
1 社 会 福 祉 費 ・地域生活支援事業費補助金
補
助
金 ・臨時福祉給付金給付事業費補助金
265,898,000 ・臨時福祉給付金給付事務費補助金
4 生 活 保 護 費 ・生活保護費補助金
補
助
金
719,000
14款 県支出金 1項 県負担金 2目 民生費県負担金
1 社 会 福 祉 費 ・障害者自立支援給付費等負担金
負
担
金 ・障害児施設措置費等給付費負担金
374,656,661 ・障害者医療費負担金
4 生 活 保 護 費 ・生活保護費負担金
負
担
金 生活保護費負担金
27,271,392 前年度生活保護費負担金
14款 県支出金 2項 県補助金 2目 民生費県補助金
1 社 会 福 祉 費 ・地域生活支援事業費補助金
補
助
金 ・特別障害者手当等支給費補助金
25,133,850 ・共同生活介護等支援事業費補助金
・重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費
補助金
・就労支援事業費補助金
・住まい対策拡充等支援事業費補助金
・就労自立給付金システム改修費補助金
- 103 -
金額(円)
26,953,335
606,005,267
108,997,059
34,311,000
787,912,294
24,888,000
201,250,000
39,760,000
303,002,633
54,498,528
17,155,500
27,246,392
(26,225,000)
(1,021,392)
12,444,000
4,166,950
2,232,600
562,300
2,552,000
2,671,000
432,000
福祉保健部 福祉課
15款 財産収入 1項 財産運用収入 1目 財産貸付収入
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
1 土 地 建 物 貸 付 ・行政財産貸付収入
収
入
3,104,406
金額(円)
3,032,316
15款 財産収入 1項 財産運用収入 2目 利子及び配当金
5 福 祉 基 金 利 子 ・福祉基金利子
545,613
16款 寄付金 1項 寄付金 2目 民生費寄付金
1 社 会 福 祉 費 ・社会福祉費寄付金
寄
付
金
530,000
17款 繰入金 1項 基金繰入金 1目 基金繰入金
5 福 祉 基 金 ・福祉基金繰入金
繰
入
金
3,000,000
19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入
13 福 祉 課 収 入 ・配布手数料収入
17,605,598 ・社会福祉協議会補助金返納金
・生活保護費返納金
・障害者支援費返還金
・指定管理委託料返納金
3,063,573
3,477,258
10,272,303
433,493
327,163
(歳出)
3款 民生費 1項 社会福祉費 1目 社会福祉総務費
2給
料 ・行政職 20人
71,120,544
3職 員 手 当 等
50,113,549
4共
済
費
22,746,385
7賃
金 ・臨時職員賃金 4人
9,003,748
8報
償
費 ・戦没者追悼式報償費
803,424
11 需
用
費 ・消耗品費
1,279,493 戦没者追悼式生花
・食糧費
民生・児童委員協議会
- 104 -
582,624
537,950
(383,400)
427,104
(414,432)
福祉保健部 福祉課
3款 民生費 1項 社会福祉費 1目 社会福祉総務費
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な
12 役
務
費 ・郵便料
3,850,360
13 委
託
料 ・除草等業務委託料
5,990,127 ・会場設営撤去委託料
・地域福祉計画策定業務委託料
14 使 用 料 及 び ・バス借上料
賃
借
料
605,914
19 負 担 金 、 補 助 ・遺族会補助金
及 び 交 付 金 ・社会福祉協議会補助金
76,942,000 ・保護司会補助金
・民生・児童委員協議会補助金
20 扶
助
費 ・原子爆弾被爆者健康管理手当
1,768,110 ・原水爆被災者検診助成金
25 積
立
金 ・福祉基金積立金
590,000
明
内 容
金額(円)
3,644,221
890,367
1,244,160
3,855,600
352,296
766,000
69,090,000
975,000
5,961,000
1,272,000
316,110
3款 民生費 1項 社会福祉費 3目 行旅病人及び死亡人取扱費
20 扶
助
費
418,206
3款 民生費 1項 社会福祉費 4目 身体障害者施設運営費
13 委
託
料 ・身体障害者福祉センター指定管理委託料
25,061,000 ・スポーツ・レクリエーション事業委託料
3款 民生費 1項 社会福祉費 5目 障害者福祉費
1報
酬 ・障害者自立支援認定審査会委員 5人
2,822,800 ・地域自立支援協議会委員 14人
8報
償
費 ・成年後見人報償費
350,000
11 需
用
費 ・印刷製本費
718,549
12 役
務
費 ・手数料
2,636,137
13 委
託
料 ・障害福祉計画策定業務委託料
35,884,318 ・地域生活支援事業委託料
14 使 用 料 及 び ・障害福祉サービス請求審査システム借上料
賃
借
料
777,600
- 105 -
22,911,000
2,150,000
2,206,400
616,400
413,470
2,631,094
4,212,000
31,564,912
福祉保健部 福祉課
3款 民生費 1項 社会福祉費 5目 障害者福祉費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
19 負 担 金 、 補 助 ・障害者等福祉ホーム事業負担金
及 び 交 付 金 ・障害者福祉団体連合会補助金
26,441,245 ・知的障害者通所授産施設建設借入元利金償還
補助金
・社会福祉施設等整備費補助金
・障害児・者短期入所利用支援事業費補助金
・共同生活介護等支援事業費助成金
20 扶
助
費 ・地域生活支援事業給付費
1,798,937,934 ・自立支援医療(更生医療)給付費
・補装具給付費
・障害児福祉手当
・特別障害者手当
・障害者扶助料
・福祉タクシー料金助成金
・自立支援医療(育成医療)給付費
・障害者自立支援給付費
・障害児施設措置費給付費
23 償 還 金 、 利 子 ・前年度国庫支出金返納金
及 び 割 引 料 ・前年度県支出金返納金
13,818,242
3款 民生費 1項 社会福祉費 8目 らくらくプラザ運営費
11 需
用
費 ・修繕料
2,687,040
13 委
託
料 ・設計料
95,176,560 ・らくらくプラザ指定管理委託料
14 使 用 料 及 び ・敷地借上料
賃
借
料
4,618,254
3款 民生費 1項 社会福祉費 9目 臨時福祉給付金給付事業費
3 職 員 手 当 等 ・時間外勤務手当
2,678,000
11 需
用
費 ・消耗品費
1,176,932 ・印刷製本費
12 役
務
費 ・郵便料
5,029,723 ・手数料
13 委
託
料 ・臨時福祉給付金システム開発委託料
21,062,700 ・臨時福祉給付金給付業務委託料
- 106 -
金額(円)
696,250
1,250,000
522,000
16,958,000
1,216,000
5,798,995
85,237,762
55,058,507
16,734,739
12,270,700
27,209,090
153,010,200
8,126,740
1,772,945
1,233,345,212
205,988,479
9,212,162
4,606,080
6,622,560
88,554,000
2,660,348
438,312
738,620
3,455,026
1,367,604
9,266,400
11,796,300
福祉保健部 福祉課
3款 民生費 1項 社会福祉費 9目 臨時福祉給付金給付事業費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
14 使 用 料 及 び ・事務機器借上料
賃
借
料
3,023,639
19 負 担 金 、 補 助 ・臨時福祉給付金
及 び 交 付 金
193,165,000
3款 民生費 3項 老人福祉費 5目 ふれあいの郷運営費
11 需
用
費 ・修繕料
5,099,760
13 委
託
料 ・ふれあいの郷指定管理委託料
50,985,000
14 使 用 料 及 び ・敷地借上料
賃
借
料
515,501
15 工 事 請 負 費 ・建物解体工事費
10,260,000
19 負 担 金 、 補 助 ・汚水処理施設管理業務負担金
及 び 交 付 金
2,132,277
3款 民生費 4項 生活保護費 1目 生活保護総務費
8報
償
費 ・嘱託医師報償費
720,000
11 需
用
費
372,386
12 役
務
費 ・手数料
801,099
13 委
託
料 ・事務用パソコンシステム保守委託料
1,840,960 ・レセプト点検委託料
・生活保護システム改修委託料
23 償 還 金 、 利 子 ・前年度国庫支出金返納金
及 び 割 引 料
42,639,506
20 扶
助
費 ・生活保護扶助費
1,012,272,946
- 107 -
金額(円)
495,103
731,477
907,200
311,040
432,000
42,632,506
1,012,062,232
福祉保健部 福祉課
事
業
の
主
な
Ⅰ 戦没者追悼事業(戦没者 2,386柱)
1.戦没者追悼式(出席者 251人)
2,284,596円
2.平和の塔緑化維持管理及び除草清掃業務委託
Ⅱ
社会福祉扶助事業
1.民生委員・児童委員活動
民生委員・児童委員 203人
総会、役員会、地区民協
行旅病人対策事業
・行旅病人取扱い 10件
・行旅死亡人取扱い 2件
Ⅳ
障害者福祉
1.身体障害者手帳交付
申請 329件
交付
76,942,000円
323件
取下げ等 6件
52件
取下げ等 1件
3.精神障害者保健福祉手帳交付
申請
93件
交付
92件
不承認 1件
2.療育手帳交付
申請
53件
交付
4.自立支援制度
介護給付費受給者
訓練等給付費受給者
計画相談受給者
障害児通所給付費受給者
自立支援医療(更生)
自立支援医療(育成)
補装具費
コミュニケーション支援
移動支援
地域活動支援センター
日中一時支援
675,367円
414,432円
2.福祉団体活動費助成(5団体)
Ⅲ
内
利
用
実
績
延べ
6,588 人
延べ
2,554 人
1,507 人
2,318 人
222 人
51 人
172 件
131 件
延べ
835 人
延べ
500 人
延べ
744 人
- 108 -
容
福祉保健部 福祉課
事
業
の
主
5.障害者扶助料(市単独)
扶助料
人数(人)
3,000円
25,491
2,000円
32,793
1,200円
9,126
合
計
67,410
Ⅴ
生活保護
1.被保護世帯、人員状況
世帯数(世帯)
487
4 月
487
5 月
483
6 月
485
7 月
480
8 月
476
9 月
475
10 月
474
11 月
479
12 月
482
1 月
481
2 月
484
3 月
2.扶助別支給額
区
分
生
活
扶
助
住
宅
扶
助
教
育
扶
助
介
護
扶
助
医
療
扶
助
出
産
扶
助
生
業
扶
助
葬
祭
扶
助
保護施設事務費
合
計
扶
な
金 額(円)
76,473,000
65,586,000
10,951,200
153,010,200
人員(人)
646
647
642
647
638
629
625
621
626
630
632
640
助
費
( 円 )
337,792,373
153,833,476
4,750,888
31,460,535
473,400,012
0
1,842,534
2,674,855
6,307,559
1,012,062,232
- 109 -
内
容
福祉保健部 福祉課
事
Ⅵ
業
の
主
な
内
地域交流事業
1.平和らくらくプラザ
大人
小・中学生
障害者
未就学児
計
有料
無料
浴場利用者(人)
100,725
2,615
3,994
1,441
108,775
トレーニングルーム利用者(人)
15,802
301
16,103
2.祖父江ふれあいの郷
大人
小・中学生
障害者
未就学児
計
有料
無料
浴場利用者(人)
144,163
3,216
19,072
1,467
167,918
Ⅶ 臨時福祉給付金給付事業
15,042人 (うち加算対象者数 8,549人)
・支給決定者数
193,165,000円
・給付金額
Ⅷ
基金
1.福祉基金
平 成 25 年
度
平 成 26 年 度 中
増
減
額
平
成
26
年
度
末
現 在 高
新規積立
増
利 子 等
減
取
崩
末 現 在 高
- 110 -
765,928,070円
590,000円
0円
3,000,000円
763,518,070円
容
福祉保健部 高齢介護課
(歳入)
14款 県支出金 2項 県補助金 2目 民生費県補助金
節 及 び 金 額
説
節
及
び
細
節 の 主 な
(円)
3 老 人 福 祉 費 ・老人クラブ運営費補助金
補
助
金 ・介護保険事業費補助金
6,525,000
内
明
容
金額(円)
6,072,000
453,000
17款 繰入金 2項 他会計繰入金 1目 他会計繰入金
2 介 護 保 険 特 別 ・介護保険特別会計繰入金
会 計 繰 入 金 40,855,124
19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入
17 高齢介護課収入 ・指定管理委託料返納金
3,062,640
2,982,740
(歳出)
3款 民生費 3項 老人福祉費 1目 老人福祉総務費
2給
料 ・行政職 4人
15,979,200
3職 員 手 当 等
9,140,730
4共
済
費
5,106,768
7賃
金 ・臨時職員賃金 1人
1,892,400
8報
償
費 ・敬老記念品
19,239,088 ・敬老金
11 需
用
費
490,779
12 役
務
費 ・郵便料
1,235,648
13 委
託
料 ・寝具洗濯乾燥事業委託料
35,535,623 ・給食サービス事業委託料
・外出支援サービス事業委託料
・訪問理美容サービス事業委託料
・緊急通報システム機器保守委託料
・敬老式演芸委託料
14 使 用 料 及 び ・敷地借上料
賃
借
料 ・バス借上料
3,108,170
- 111 -
9,335,088
9,735,000
1,235,476
393,216
14,609,000
7,812,720
3,456,000
8,327,487
799,200
1,431,060
1,498,500
福祉保健部 高齢介護課
3款 民生費 3項 老人福祉費 1目 老人福祉総務費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
19 負 担 金 、 補 助 ・特別養護老人ホーム等建設借入金利子補助金
及 び 交 付 金
410,379
20 扶
助
費 ・老人ホーム措置費
8,547,119 ・ねたきり老人手当
・認知症老人手当
3款 民生費 3項 老人福祉費 3目 老人いきがい対策費
8報
償
費 ・講師謝礼
1,873,620 老人大学講師謝礼
・金婚式報償費
19 負 担 金 、 補 助 ・老人クラブ補助金
及 び 交 付 金 ・老人クラブ連合会補助金
46,452,310 ・老人スポーツ大会補助金
・高齢者能力活用推進事業費補助金
3款 民生費 3項 老人福祉費 4目 老人福祉施設運営費
12 役
務
費 ・手数料
407,165
13 委
託
料 ・運転業務代行委託料
83,197,600 ・老人福祉センター指定管理委託料
18 備 品 購 入 費 ・施設整備用備品
434,752
3款 民生費 3項 老人福祉費 6目 介護保険対策費
19 負 担 金 、 補 助 ・社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業費補助
及 び 交 付 金 金
605,000
28 繰
出
金 ・事務費繰出金
1,154,814,000 ・介護給付費繰出金
・職員給与費繰出金
・地域支援事業繰出金(介護予防事業)
・地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事
業)
- 112 -
金額(円)
4,654,595
1,476,000
2,127,000
940,000
818,093
10,354,000
3,713,310
350,000
31,985,000
378,661
5,907,600
77,290,000
85,739,000
958,975,000
87,034,000
3,671,000
19,395,000
福祉保健部 高齢介護課
事
業
の
主
Ⅰ 老人福祉事業
1.高齢者数
内
容
(単位:人)
人数
34,204
(2,866)
区分
65歳以上人口
(うちひとり暮らし老人)
2.老人ホーム措置
施 設 区 分
措置人員
養護老人ホーム
2人
特別養護老人ホーム
1人
措 置 費
4,487,728円
166,867円
3.老人福祉施設利用状況
施 設 名
さ く ら 館
あ す な ろ 館
し い の き 館
く す の き 館
老人福祉センター
はなみずき館
い ち ょ う 館
け や き 館
老 人 憩 の 家
つ つ じ 館
計
4.介護予防生活支援事業利用者数
事
業
ホ ー ム ヘ ル プ サ ー ビ ス 事
給 食 サ ー ビ ス 事
寝 具 洗 濯 乾 燥 サ ー ビ ス 事
ね た き り 老 人 手
認
知
症
老
人
手
緊 急 通 報 シ ス テ ム 事
高齢者外出支援サービス事
訪 問 理 美 容 サ ー ビ ス 事
Ⅱ 老人いきがい事業
1.報償費
(1) 老人大学講師謝礼
(2) 金婚式
(3) 老人趣味の作品展
(4) 老人芸能大会
(5) 老人囲碁・将棋大会
な
名
業
業
業
当
当
業
業
業
11人
161組
200点
89人
96人
- 113 -
施設数
2か所
1か所
個人利用
14,740 11,665 1,600 2,893 4,152 18,535 19,564 5,117 78,266 (単位:人)
団体利用
計
27,395 42,135 4,553 16,218 4,798 6,398 1,195 4,088 14,292 18,444 4,646 23,181 4,402 23,966 3,676 8,793 64,957 143,223 (単位:人)
利 用 者 数
1
381
74
44
65
584
545
483
940,000円
818,093円
19,440円
74,919円
21,168円
福祉保健部 高齢介護課
事
業
の
主
な
内
容
2.負担金補助金及び交付金
31,985,000円
(1) 高齢者能力活用推進事業費補助金
シルバー人材センター
10,354,000円
(2) 老人クラブ補助金
178クラブ
3,713,310円
(3) 老人クラブ連合会補助金
350,000円
(4) 老人スポーツ大会補助金 50,000円×7地区
3.委託料
(1) バス運転業務代行委託料
基本請負料
461,700円×12月
時間外等
(2) 老人福祉センター指定管理委託料
・稲沢市公共施設管理協会
・稲沢市社会福祉協議会
・祖父江地区体育振興会連絡協議会
5,907,600円
166日
=5,540,400円
367,200円
77,290,000円
68,787,000円
503,000円
8,000,000円
Ⅲ 社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業
対象施設数(特養)
件
数
5施設
21件
- 114 -
金
額
605,000円
福祉保健部 こども課
(歳入)
11款 分担金及び負担金 1項 負担金 2目 民生費負担金 節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
2 児 童 福 祉 費 ・保育園運営費負担金(現年分)
負
担
金 公立
770,594,020 私立
・保育園運営費負担金(滞繰分)
・延長保育料
12款 使用料及び手数料 1項 使用料 2目 民生使用料
2 児童福祉使用料 ・放課後児童クラブ使用料
46,648,000
12款 使用料及び手数料 2項 手数料 2目 民生手数料
2 児童福祉手数料 ・児童発達支援手数料
1,005,419
13款 国庫支出金 1項 国庫負担金 2目 民生費国庫負担金
2 児 童 福 祉 費 ・保育園運営費負担金(私立)
負
担
金 ・児童扶養手当給付費負担金
2,137,225,575 ・児童手当負担金
金額(円)
747,235,960
(314,869,880)
(432,366,080)
3,484,060
19,874,000
989,619
13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 2目 民生費国庫補助金
2 児 童 福 祉 費 ・母子自立支援事業費補助金
補
助
金 ・私立幼稚園就園奨励費補助金
252,465,000 ・児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金
・子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金
・子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金
・保育緊急確保事業費補助金
351,720,725
122,358,926
1,662,966,998
7,662,000
29,426,000
634,000
170,490,000
10,294,000
33,959,000
13款 国庫支出金 3項 委託金 2目 民生費委託金
2 児 童 福 祉 費 ・特別児童扶養手当事務委託金
委
託
金
385,075
14款 県支出金 1項 県負担金 2目 民生費県負担金
2 児 童 福 祉 費 ・保育園運営費負担金(私立)
負
担
金 ・児童手当負担金
534,863,823
- 115 -
175,860,362
358,913,998
福祉保健部 こども課
14款 県支出金 2項 県補助金 2目 民生費県補助金
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
2 児 童 福 祉 費 ・民間保育園運営費補助金
補
助
金 ・放課後児童健全育成事業費補助金
367,756,298 ・保育士産休等代替補助金
・保育対策等促進事業費補助金
・1歳児保育実施費補助金
・第三子保育料無料化事業費補助金
・子育て支援対策基金事業費補助金
・低年齢児途中入所円滑化事業費補助金
・子育て支援減税手当給付事業費補助金
・子育て支援減税手当給付事務費補助金
・保育緊急確保事業費補助金
19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入
14 こ ど も 課 収 入 ・一時保育利用料
56,632,627 ・保育士等給食費収入
・福祉手当返納金
・広域入所受託収入
・園児給食費収入
・障害児福祉施設運営費収入
金額(円)
1,111,000
59,096,000
2,343,670
25,432,000
6,941,000
6,494,000
60,731,000
1,074,000
185,040,000
5,061,628
14,432,000
10,938,400
18,785,379
639,000
4,888,690
8,931,860
12,060,007
20款 市債 1項 市債 2目 民生債
2 児 童 福 祉 債 ・児童福祉施設整備事業債(特例債)
65,900,000
(歳出)
3款 民生費 2項 児童福祉費 1目 児童福祉総務費
1報
酬 ・母子自立支援員 1人
1,819,200 ・子ども・子育て会議委員
2給
料 ・行政職 18人
66,360,022
3職 員 手 当 等
44,236,456
4共
済
費
21,108,738
7賃
金 ・臨時職員賃金 5人
8,653,346
11 需
用
費 ・印刷製本費
811,180
12 役
務
費 ・郵便料
4,881,384
- 116 -
1,488,000
331,200
410,670
4,701,456
福祉保健部 こども課
3款 民生費 2項 児童福祉費 1目 児童福祉総務費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
13 委
託
料 ・例規影響調査委託料
33,981,120 ・子ども・子育て支援事業計画策定委託料
・子ども・子育て支援システム開発委託料
・障害児相談支援事業委託料
19 負 担 金 、 補 助 ・私立幼稚園就園奨励費補助金
及 び 交 付 金
118,717,600
20 扶
助
費 ・遺児手当
2,790,161,178 ・助産所措置費
・児童扶養手当
・母子自立支援給付金
・児童手当
3款 民生費 2項 児童福祉費 2目 保育園費
2給
料 ・行政職 145人
425,510,372
3職 員 手 当 等
213,364,049
4共
済
費
136,756,094
7賃
金 ・臨時職員賃金 187人
348,514,686
8報
償
費 ・講師謝礼
17,310,302 ・園医等報償費
・卒園記念品
9旅
費 ・普通旅費
1,439,949 ・研修旅費
11 需
用
費 ・消耗品費
207,739,132 ・燃料費
・印刷製本費
・電気料
・ガス料
・水道料
・修繕料
・賄材料費
- 117 -
金額(円)
496,800
3,430,080
25,920,000
4,134,240
118,716,600
31,996,000
672,468
368,565,710
10,217,000
2,378,710,000
613,500
16,227,950
448,852
800,949
639,000
19,923,673
4,858,382
595,142
18,592,177
6,352,522
12,401,615
11,717,211
133,288,042
福祉保健部 こども課
3款 民生費 2項 児童福祉費 2目 保育園費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
12 役
務
費 ・電信電話料
11,506,063 ・手数料
システムプール組立設置・解体撤去
保育士・調理員検便検査
食品放射能測定
ノロウィルス検査料
植木剪定・消毒
浄化槽清掃
グリストラップ清掃
砂場細菌検査
・建物保険料
13 委
託
料 ・消防用設備保守委託料
1,402,313,818 ・警備委託料
・空調設備保守委託料
・浄化槽保守委託料
・昇降機設備保守委託料
・体育用具・遊具施設保守委託料
・給食運搬委託料
・尿検査委託料
・民間保育園運営委託料
・広域入所委託料
・炊飯業務委託料
・第三者評価業務委託料
・保育園園庭管理業務委託料
14 使 用 料 及 び ・バス借上料
賃
借
料 ・モップ借上料
10,665,686 ・敷地借上料 15 工 事 請 負 費 ・施設整備工事費
47,311,560 片原一色保育園リニューアル工事
子生和保育園駐車場用地造成工事
17 公有財産購入費 ・用地取得費
21,844,637 (子生和保育園用地 2筆)
18 備 品 購 入 費 ・施設整備用備品
8,009,748 ・給食用備品
・教材用備品
・運動用備品
- 118 -
金額(円)
1,669,839
9,029,288
(318,600)
(1,054,162)
(1,394,820)
(1,006,452)
(1,080,000)
(1,203,336)
(388,800)
(471,744)
504,436
335,772
2,325,024
559,548
308,448
893,592
648,000
3,934,903
366,471
1,354,027,870
33,004,150
3,019,318
756,000
2,022,246
730,757
311,040
9,416,529
(46,548,000)
(763,560)
2,352,888
4,766,040
358,842
531,978
福祉保健部 こども課
3款 民生費 2項 児童福祉費 2目 保育園費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
19 負 担 金 、 補 助 ・研修参加負担金
及 び 交 付 金 ・日本スポーツ振興センター負担金
325,968,192 ・特別保育事業等補助金
・民間保育園運営費補助金
・民間保育園園医手当補助金
・民間保育園産休等代替保育士賃金補助金
・延長保育促進事業補助金
・民間保育園整備費補助金
22 補償、補填及び ・物件移転補償費
賠
償
金 (子生和保育園用地)
545,923
3款 民生費 2項 児童福祉費 3目 児童センター費
1報
酬 ・家庭児童相談員 3人
4,902,400
2給
料 ・行政職 13人
52,502,400
3職 員 手 当 等
27,174,417
4共
済
費
16,757,959
7賃
金 ・臨時職員賃金 142人
162,849,260
8報
償
費 ・講師謝礼
1,307,000
9旅
費
364,482
11 需
用
費 ・消耗品費
13,686,712 ・電気料
・ガス料
・水道料
・修繕料
12 役
務
費 ・電信電話料
4,465,977 ・手数料
植木剪定・消毒
床・ガラス・網戸清掃
・賠償保険料
- 119 -
金額(円)
339,440
564,375
30,731,000
197,045,000
9,860,200
3,418,477
42,038,000
41,795,000
4,773,600
3,913,331
2,657,340
985,480
734,868
5,284,813
1,223,629
1,858,744
(1,058,400)
(365,098)
1,352,857
福祉保健部 こども課
3款 民生費 2項 児童福祉費 3目 児童センター費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
13 委
託
料 ・警備委託料
15,452,281 ・空調設備保守委託料
・昇降機設備保守委託料
・放課後児童クラブ運営委託料
・放課後児童クラブシステム改修委託料
14 使 用 料 及 び ・トイレ防臭器材借上料
賃
借
料 703,969
18 備 品 購 入 費 ・施設整備用備品
1,456,228
19 負 担 金 、 補 助 ・母親クラブ連絡協議会補助金
及 び 交 付 金 ・民間児童厚生施設等活動推進等事業費補助金
18,129,300 ・子ども会連絡協議会補助金
3款 民生費 2項 児童福祉費 4目 ひまわり園費
2給
料 ・行政職 3人
13,124,400
3職 員 手 当 等
6,473,623
4共
済
費
4,157,507
7賃
金 ・臨時職員賃金 2人
4,890,587
8報
償
費 ・講師謝礼
1,692,000
11 需
用
費 ・修繕料
1,148,044
13 委
託
料
397,980
3款 民生費 2項 児童福祉費 5目 児童遊園費
11 需
用
費 ・消耗品費
3,851,062 ・修繕料
12 役
務
費 ・手数料
5,711,983 植木剪定・消毒
浄化槽清掃手数料
植木撤去等
小正ちびっこ広場亀形池撤去
砂場細菌検査
13 委
託
料 ・体育用具・遊具施設保守委託料
2,336,148
- 120 -
金額(円)
1,088,640
450,970
787,320
6,433,455
6,318,000
322,623
1,097,863
2,400,000
12,723,000
2,939,200
1,670,000
345,600
407,169
3,242,376
5,709,584
(3,564,000)
(349,920)
(339,876)
(648,000)
(499,500)
2,157,300
福祉保健部 こども課
3款 民生費 2項 児童福祉費 5目 児童遊園費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
15 工 事 請 負 費 ・施設整備工事費
7,430,400 梅須賀児童遊園トイレ水洗化等工事
18 備 品 購 入 費 ・施設整備用備品
2,656,800 すべり台3台(設置、撤去処分含む)
3款 民生費 2項 児童福祉費 8目 子育て支援センター費
2給
料 ・行政職 2人
9,300,000
3職 員 手 当 等
4,742,424
4共
済
費
2,984,609
7賃
金 ・臨時職員賃金 3人
5,983,474
11 需
用
費 ・印刷製本費
806,171
13 委
託
料 ・ファミリーサポートセンター事業委託料
8,556,305
3款 民生費 2項 児童福祉費 9目 子育て世帯臨時特例給付事業費
3 職 員 手 当 等 ・時間外勤務手当
533,514
7賃
金 ・臨時職員賃金 1人
804,372
12 役
務
費 ・郵便料
3,177,842 ・手数料
振込手数料
13 委
託
料 ・子育て世帯臨時特例給付金システム開発委託料
4,695,300 ・子育て世帯臨時特例給付金給付業務委託料
14 使 用 料 及 び ・事務機器借上料
賃
借
料
818,530
19 負 担 金 、 補 助 ・子育て世帯臨時特例給付金
及 び 交 付 金
169,430,000
- 121 -
金額(円)
637,225
1,944,796
1,233,046
2,613,600
2,081,700
福祉保健部 こども課
3款 民生費 2項 児童福祉費 10目 子育て支援減税手当給付事業費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
金額(円)
12 役
務
費 ・手数料
1,203,660
1,387,303
振込手数料
13 委
託
料 ・子育て支援減税手当システム開発委託料
2,808,000
3,385,800 ・子育て支援減税手当給付業務委託料
577,800
19 負 担 金 、 補 助 ・子育て支援減税手当
及 び 交 付 金
185,040,000
- 122 -
福祉保健部 こども課
事
業
の
主
な
内
容
Ⅰ 児童福祉事業
1.要保護児童対策協議会
(1) 代表者会議
1回
(2) 実務者会議
12回
(3) 相談事業連絡会議
12回
(4) サポートチーム会議
5回
(5) 検討件数(延べ件数)
(単位:件)
新規ケース
243
継続ケース(こども課分)
189
継続ケース(子育て支援総合コーディネーター分)
363
継続ケース(一宮児童相談センター分)
385
計
1,180
2.母子自立支援員による母子相談事業
3.こんにちは赤ちゃん訪問事業
訪問員
事業区分
主任児童委員
こんにちは赤ちゃん訪問
保健師
計
4.私立幼稚園就園奨励費補助金
・対象者数 961人
1,488,000 円
(単位:件)
訪問件数
443
356
799
118,716,600 円
Ⅱ 児童福祉扶助事業
1.児童健全育成扶助事業
(1) 児童手当受付件数 (単位:件)
児童手当
区分
1,059
認定
6
却下
583
額改定
512
消滅
10,867
現況届
13,027
計
2.母子家庭等扶助事業
(1) 児童扶養手当受付件数 (単位:件)
認 定
現況届
109
874
- 123 -
2,378,710,000 円
411,451,178 円
福祉保健部 こども課
事
業
の
(2) 遺児手当受付件数
認 定
区分
108
県
151
市
主
な
内
容
(単位:件)
所得状況届
407
―
(3) 助産所措置費
2件
(4) 母子自立支援給付金
・高等職業訓練促進給付金
・高等職業訓練促進給付金一時金
9件
3件
Ⅲ 保育園事業
1.公立保育園運営事業(施設整備費は除く)
・19園 園児数 延べ 17,557人
2.民間保育園運営事業(施設整備費は除く)
(1) 運営委託 14園 園児数 延べ 23,273人
(2) 運営費等補助
1,397,349,142 円
1,637,120,547 円
3.民間保育園整備費補助金
(1) 稲沢保育園(乳児棟新築)
41,795,000 円
4.保育園整備事業
(1) 片原一色保育園リニューアル工事
(2) 子生和保育園駐車場用地造成工事
69,722,120 円
5.広域入所委託事業
・23園 園児数 延べ 489人
33,004,150 円
6.一時保育の実施
・6園 園児数 延べ 5,956人
7.第三子保育料無料化事業
・28園 園児数 98人
- 124 -
福祉保健部 こども課
事
業
の
主
Ⅳ 児童センター事業
1.児童館・児童センター事業
・利用状況(開館日数295日/施設)
施 設 名
西町さざんか児童センター
小正すみれ児童センター
高御堂カトレア児童センター
大里オリーブ児童センター
明治スズラン児童センター
下津クローバー児童センター
千代田ヒナギク児童センター
大里東チューリップ児童センター
祖父江あじさい児童館
平和さくら児童館
(私立)信竜こどもの森児童館
計
な
内
容
155,370,180 円
(単位:人)
1日平均
利用人数
22,643
77
27,490
93
6,025
20
10,095
34
11,837
40
26,024
88
11,580
39
16,263
55
10,020
34
27,089
92
16,134
55
185,200
57
2.児童相談事業 ・家庭児童相談員 3人 臨床心理士 2人
・個別相談延べ件数 646件
8,942,160 円
3.母親クラブ育成事業
・クラブ数 11 会員数 370人
2,400,000 円
4.子ども会育成事業
・地域子ども会数 142 会員数 5,064人
2,939,200 円
5.放課後児童健全育成事業
・放課後児童クラブ数 31 月平均登録児童数 1,006人
(いなッピールーム数 7)
・障害児受入推進事業 12クラブ
Ⅴ ひまわり園事業
1.障害児福祉事業
・児童デイサービス事業
延べ利用人数 2,281人
Ⅵ 児童遊園事業
1.児童遊園維持管理事業
(1) 児童遊園
(2) ちびっこ広場
(3) 地区広場
150,100,845 円
32,263,091 円
14,601,141 円
48か所
7か所
40か所
- 125 -
福祉保健部 こども課
事
業
の
主
2.児童遊園整備事業
(1) 梅須賀児童遊園トイレ水洗化等工事
Ⅶ 子育て支援センター事業
1.子育て支援事業
・育児相談 117人、育児講座 37回 1,089組
・ファミリー・サポート事業
依頼会員
697人
提供会員
169人
両方会員
73人
計
939人
活動件数
2,822件
な
内
容
7,453,400 円
32,618,184 円
Ⅷ 子育て世帯臨時特例給付金給付事業
10,153件
・申請件数
16,943人
・対象児数
169,430,000円
・給付金額
179,729,583 円
Ⅸ 子育て支援減税手当給付事業
11,100件
・申請件数
18,504人
・対象児数
185,040,000円
・給付金額
190,101,628 円
- 126 -
福祉保健部 市民課
(歳入)
12款 使用料及び手数料 2項 手数料 1目 総務手数料
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
3 戸 籍 住 民 基 本 ・住民基本台帳手数料
台 帳 手 数 料 ・戸籍手数料
47,009,000 ・印鑑証明交付手数料
・自動車臨時運行許可申請手数料
・諸証明手数料
金額(円)
18,166,500
18,741,000
9,071,800
589,500
440,200
13款 国庫支出金 3項 委託金 1目 総務費委託金
2 戸 籍 住 民 基 本 ・中長期在留者住居地届出等事務委託金
台帳費委託金
567,000
(歳出)
2款 総務費 1項 総務管理費 16目 市民相談費 13 委
託
料 ・法律相談業務委託料
1,440,960
2款 総務費 3項 戸籍住民基本台帳費 1目 戸籍住民基本台帳費 2給
料 ・行政職 19人
53,101,877
3職 員 手 当 等
27,172,137
4共
済
費
17,085,548
7賃
金 ・臨時職員賃金 10人 14,541,500
11 需
用
費 ・消耗品費
2,079,372 ・印刷製本費
12 役
務
費 ・郵便料
1,200,484
13 委
託
料 ・戸籍システムソフト保守委託料
3,244,860 ・戸籍システム機器保守委託料
14 使 用 料 及 び ・全国町字ファイル借上料
賃
借
料 ・戸籍システム借上料
6,857,505
- 127 -
1,044,442
1,033,100
2,738,880
463,860
324,000
6,533,505
福祉保健部 市民課
事
業
の
主
Ⅰ 事務事業
1.人口動態調査件数(平成26年分)
事件名
出 生
婚 姻
件 数
1,214
703
な
内
容
(単位:件)
離 婚 死 亡 死 産
合 計
206 1,272
23
3,418
2.世帯及び人口推移(住民基本台帳登録者数)
動
内
容 H27.3.31
H26.3.31 異
区 分
現
在自然増社会増
計
現
在
人 口
(人) 138,399 △ 78 △ 91 △ 169
138,230
世 帯 数
(世帯)
52,181
397
52,578
3.外国人住民の国籍別人口数(平成27年3月31日現在)
男
女
合
国
籍
453
375
ブ
ラ
ジ
ル
184
331
中
国
158
298
フ ィ リ ピ ン
107
126
韓
国
118
33
ベ
ト
ナ
ム
21
21
ペ
ル
ー
14
19
ネ
パ
ー
ル
16
12
朝
鮮
12
14
タ
イ
3
9
コ ロ ン ビ ア
8
4
台
湾
2
10
ス リ ラ ン カ
12
0
ト
ル
コ
7
3
英
国
4
5
ド
イ
ツ
4
5
米
国
25
45
そ
の
他
1,177
1,281
合
計
4.戸籍・住民基本台帳等手数料件数
住民票関係証明等
戸籍関係証明
印鑑登録、証明
自動車臨時運行許可
諸証明
合 計
(単位:件)
60,411
35,812
45,359
786
2,201
144,569
- 128 -
(単位:人)
計
828
515
456
233
151
42
33
28
26
12
12
12
12
10
9
9
70
2,458
福祉保健部 市民課
事
業
の
主
な
内
容
(単位:件)
5.戸籍処理件数
計
区
分 稲 沢 市 受 付 他市町村受付 合
1,627
出
生
1,187
440
1,482
婚
姻
662
820
302
離
婚
199
103
死
亡
1,239
182
1,421
入
籍
93
156
249
転
籍
498
327
825
546
そ
の
他
406
140
4,347
2,105
6,452
計
6.住民基本台帳処理件数(他市町村からの通知分を含む)(単位:件)
数
区
分件
転
入
3,525
1,154
出
生
3,550
転
出
死
亡
1,244
転
居
1,633
職権修正等
5,995 (戸籍変更分を含む)
そ
の
他
1,597
計
18,698
Ⅱ 市民相談事業
1.法律相談 250件
(単位:件)
相 談 区 分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
土 地 関 係
2
1
2
2
5
4
3
0
8
1 10
2 40
家 屋 関 係
0
0
3
0
2
1
0
0
1
0
0
0
7
相 続 関 係
5
4
4
6
4
7
6
9
2
3
4
3 57
離 婚 関 係
3
4
2
2
1
2
2
3
2
4
4
6 35
金 銭 関 係
3
5
3
0
2
4
6
2
4
4
1
1 35
0
1
0
商品取引関係
0
0
1
0
1
0
0
3
0
0
交通事故関係
1
0
1
1
0
1
0
0
0
7
2
1
0
そ
の
他
7
5
9
1
3
5
7
8 66
7
3
7
4
21 19 24 20 18 20 22 17 25 18 26 20 250
計
2.合同相談 63件
(単位:件)
相 談 区 分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
2
人 権 相 談
行 政 相 談
0
0
0
0
0
0
1
2
1
1
1
1
7
1
不動産相談
2
1
2
0
2
1
3
0
1
0
1 14
登 記 相 談
4
5
3
4
1
5
5
5
0
3
1
4 40
計
5
7
4
6
1
7
7 11
1
5
2
7 63
- 129 -
福祉保健部 国保年金課
(歳入)
13款 国庫支出金 1項 国庫負担金 2目 民生費国庫負担金
節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
1 社 会 福 祉 費 ・保険基盤安定負担金
負
担
金
40,334,193
金額(円)
13款 国庫支出金 3項 委託金 2目 民生費委託金
4 国 民 年 金 費 ・国民年金事務委託金
委
託
金
38,988,684
14款 県支出金 1項 県負担金 2目 民生費県負担金
1 社 会 福 祉 費 ・保険基盤安定負担金
負
担
金
295,216,718
3 老 人 福 祉 費 ・保険基盤安定負担金
負
担
金
162,348,669
14款 県支出金 2項 県補助金 2目 民生費県補助金
1 社 会 福 祉 費 ・障害者医療費補助金
補
助
金 ・障害者医療事務費補助金
114,707,000
2 児 童 福 祉 費 ・母子家庭等医療費補助金
補
助
金 ・母子家庭等医療事務費補助金
197,825,000 ・子ども医療費補助金
・子ども医療事務費補助金
3 老 人 福 祉 費 ・後期高齢者福祉医療費補助金
補
助
金 ・後期高齢者福祉医療事務費補助金
101,995,000
17款 繰入金 2項 他会計繰入金 1目 他会計繰入金
1 国民健康保険
特別会計繰入金
17,037,216
3 後期高齢者医療
特別会計繰入金
76,319,270
- 130 -
114,075,000
632,000
36,338,000
437,000
158,337,000
2,713,000
100,961,000
1,034,000
福祉保健部 国保年金課
19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
16 国 保 年 金 課 ・医療費返納金
収
入 ・派遣職員負担金収入
44,121,296 ・老人保健医療費等返納金
金額(円)
36,757,971
5,447,041
1,916,284
(歳出)
3款 民生費 1項 社会福祉費 2目 障害者医療費 12 役
務
費 ・手数料
1,948,267
20 扶
助
費 ・障害者医療費
276,943,339 ・精神障害者医療費
204,807,219
72,136,120
3款 民生費 1項 社会福祉費 7目 国民健康保険費
28 繰
出
金 ・保険基盤安定繰出金(保険税軽減分)
924,045,365 ・保険基盤安定繰出金(保険者支援分)
・職員給与費等繰出金
・出産育児一時金繰出金
・福祉医療制度波及繰出金
・財政安定化支援事業繰出金
・国民健康保険税減免措置繰出金
・保健事業費繰出金
・連合会審査事務費繰出金
366,732,830
80,668,387
154,337,000
41,440,000
128,065,048
47,001,000
9,880,100
73,178,000
22,743,000
3款 民生費 2項 児童福祉費 6目 子ども医療費
11 需
用
費
304,904
12 役
務
費 ・手数料
8,798,461
20 扶
助
費 ・子ども医療費
561,179,212
3款 民生費 2項 児童福祉費 7目 母子家庭等医療費
12 役
務
費 ・手数料
874,388
20 扶
助
費 ・母子家庭等医療費
76,042,480
- 131 -
福祉保健部 国保年金課
3款 民生費 3項 老人福祉費 2目 老人医療費
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な
2給
料 ・行政職 9人
27,347,600
3職 員 手 当 等
14,066,744
4共
済
費
8,568,289 7賃
金 ・臨時職員賃金 2人
4,446,000 12 役
務
費 ・郵便料
3,896,646 ・手数料
19 負 担 金 、 補 助 ・福祉医療協力交付金
及 び 交 付 金
8,087,906
20 扶
助
費 ・後期高齢者福祉医療費
233,582,673
28 繰
出
金 ・事務費繰出金
1,318,397,000 ・保険基盤安定繰出金
・療養給付費繰出金
3款 民生費 5項 国民年金費 1目 国民年金費
2給
料 ・行政職 4人
14,768,590
3職 員 手 当 等
7,870,886
4共
済
費
4,656,735
7賃
金 ・臨時職員賃金 5人
10,993,375
11 需
用
費 ・印刷製本費
688,702
- 132 -
内
明
容
金額(円)
1,446,356
2,450,290
52,932,000
216,465,000
1,049,000,000
511,012
福祉保健部 国保年金課
事
業
の
Ⅰ 福祉医療費助成
区 分
障害者医療費
精神障害者医療費
子ども医療費
母子家庭等医療費
後期高齢者福祉医療費
主
な
月平均受給者数
1,367人
通院
1,687人
入院
530人
19,234人
通院
入院 19,930人
2,088人
2,516人
Ⅱ 国民年金
1.国民年金被保険者数
2.免除者数
3.国民年金資格得喪等受付件数
種
別
件 数
新
規
加
入
384件
再
取
得
1,762件
資
格
喪
失
252件
種
別
変
更
525件
住
所
変
更
814件
高 齢 任 意 加 入
21件
付
加
申
出
110件
87件
法
定
免
除
手 帳 再 交 付
178件
4.福祉年金
区 分
障害基礎年金
内
支給金額
支給件数
33,429件 204,807,219円
27,799件
72,136,120円
275,801件 561,179,212円
27,488件 76,042,480円
78,416件 233,582,673円
1 号
任 意
3 号
合 計
16,633人
167人
12,180人
28,980人
法定免除
申請免除
合 計
829人
4,641人
5,470人
種
別
追
納
申
込
氏
名
変
更
裁
定
請
求
死亡一時金・未支給
障害状態確認届
所 得 状 況 届
そ
の
他
合
容
計
件
数
55件
129件
73件
39件
52件
736件
94件
5,311件
受給権者総数 全部支給者数 一部支給停止者数 全部支給停止者数
3人
727人
719人
5人
- 133 -
福祉保健部 保健センター
(歳入)
13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 3目 衛生費国庫補助金
節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
1 保 健 衛 生 費 ・疾病予防対策事業費等補助金
補
助
金 ・養育医療給付補助金
6,434,946
金額(円)
3,428,000
3,006,946
14款 県支出金 2項 県補助金 3目 衛生費県補助金
1 保 健 衛 生 費 ・予防接種対策費補助金
補
助
金 ・不妊治療費助成事業費補助金
15,950,315 ・健康増進事業費補助金
・養育医療給付補助金
7,056,922
643,000
6,457,000
1,503,473
19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入
18 保 健 セ ン タ ー ・がん検診料収入
1,523人
収
入 ・後期高齢者医療制度特別対策補助金収入
3,767,020 ・未熟児養育費負担金
1,293,500
303,000
1,872,020
(歳出)
4款 衛生費 1項 保健衛生費 1目 保健衛生総務費
2給
料 ・行政職 23人
85,646,329 3職 員 手 当 等
39,990,816
4共
済
費
26,497,961
11 需
用
費
374,729
12 役
務
費 ・郵便料
2,679,110
13 委
託
料 ・在宅当番医制運営事務委託料
3,430,950 19 負 担 金 、 補 助 ・尾張西北部広域第二次救急病院負担金
及 び 交 付 金 ・稲沢准看護学校運営費補助金
98,043,601 ・休日急病診療所運営費補助金
・公衆浴場運営費補助金
・在宅当番医制運営業務費補助金
・厚生連尾西病院施設整備事業資金借入元利金
償還補助金
- 134 -
2,678,536
4,470,440
11,707,000
16,385,450
2,704,000
3,481,316
59,166,823
福祉保健部 保健センター
4款 衛生費 1項 保健衛生費 2目 予防費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
金額(円)
11 需
用
費 ・消耗品費
304,258
4,213,154 ・印刷製本費
421,200
・医薬材料費
3,484,672
BCG
(3,440,880)
12 役
務
費 ・賠償保険料
724,024 13 委
託
料 ・予防接種委託料
347,417,474
347,571,374 麻しん、風しん混合、日本脳炎、三種混合、
(338,564,074)
四種混合、水痘等接種委託
45,935人
高齢者肺炎球菌、風しんワクチン接種事業
(5,465,400)
委託
1,473人
医師等出動料
(3,388,000)
19 負 担 金 、 補 助 ・予防接種事故障害年金負担金
及 び 交 付 金
9,316,340
4款 衛生費 1項 保健衛生費 3目 保健事業費
7賃
金 ・臨時職員賃金 16人
8,381,255
8報
償
費 ・講師謝礼
3,959,832 ・報償費
11 需
用
費 ・消耗品費
4,487,402 ・印刷製本費
13 委
託
料 ・健康診査委託料
319,178,817 成人保健
母子保健
・診療報酬審査委託料
・がん検診委託料
胃がん検診
子宮頸がん検診
乳がん検診
大腸がん検診
肺がん検診
前立腺がん検診
・電子計算業務委託料
19 負 担 金 、 補 助 ・不妊治療費等補助金
及 び 交 付 金
3,852,585
20 扶
助
費 ・妊婦乳児健診事業費
14,468,050 ・未熟児養育医療給付費
- 135 -
3,009人
3,039人
1,659人
15,525人
21,561人
6,672人
1,132,000
2,827,832
2,172,233
2,218,557
144,911,458
(13,433,018)
(131,478,440)
545,152
169,506,330
(36,609,404)
(23,725,479)
(7,347,123)
(24,121,357)
(57,445,919)
(20,257,048)
4,015,877
5,848,217
8,532,809
福祉保健部 保健センター
4款 衛生費 1項 保健衛生費 3目 保健事業費
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な
23 償 還 金 、 利 子 ・前年度県支出金返納金
及 び 割 引 料
608,755
明
内 容
4款 衛生費 1項 保健衛生費 6目 保健センター運営費
11 需
用
費 ・消耗品費
6,495,329 ・電気料
・水道料
・修繕料
12 役
務
費 ・電信電話料
999,141
13 委
託
料 ・警備委託料
5,295,000 ・空調設備保守委託料
・昇降機設備保守委託料
・清掃業務委託料
14 使 用 料 及 び ・敷地借上料
賃
借
料
2,678,650
15 工 事 請 負 費 ・施設整備工事費
5,940,000
- 136 -
金額(円)
357,246
487,416
3,959,916
460,884
1,527,605
690,610
879,984
852,120
628,560
2,093,688
2,171,293
福祉保健部 保健センター
事
業
の
主
な
内
容
Ⅰ 献血推進(年間12回実施)
受 付 数
採
血
数
548人
461(412)人
( )内は、400ml採血数(再掲)
Ⅱ 予防接種
区
分
対象年齢・対象生年月日等
接種人数
三 種 混 合 3か月~7歳6か月未満児
319人
ジ フ テ リ ア ・
11歳~13歳未満の者
1,108人
破 傷 風 混 合
4,507人
四 種 混 合 3か月~7歳6か月未満児
ポ
リ
オ 3か月~7歳6か月未満児
804人
ヒ
ブ 2か月~5歳未満児
4,759人
4,711人
小 児 肺 炎 球 菌 2か月~5歳未満児
1,196人
1期 1歳以上~2歳未満児
麻しん・
風しん混合 2期 平成20年4月2日生~平成21年4月1日生
1,127人
1期
4,140人
日 本 脳 炎
2期
446人
B
C
G 5か月~8か月未満児
1,145人
子 宮 頸 が ん 小学6年生~高校1年生の女子
13人
1歳~3歳未満児
1,511人
水
痘
3歳~5歳未満児
396人
イ ン フ ル エ ン ザ 65歳以上(一部60歳以上65歳未満)
17,437人
高 齢 者 肺 炎 球 菌 65,70,75,80,85,90,95,100歳以上
3,461人
任意予防接種
高 齢 者 肺 炎 球 菌 65歳以上
1,452人
15人
風しんワクチン接 麻しん風しん混合(成人)
種事業
風しん単独(成人)
6人
Ⅲ 保健対策推進
健康フェスティバル
開 催 日 平成26年10月5日
参加人員 延べ7,768人
・こころとからだのストレッチコーナー
・歯科コーナー
・薬剤師コーナー
・健康チェックコーナー
・ヘルスメイトのコーナー
・親子でからだを使って遊ぼう♪
・クイズラリー
・確認!脳内力
・AED取扱いコーナー
・胃がん検診
・献血コーナー等
- 137 -
福祉保健部 保健センター
事
業
の
主
な
内
容
Ⅳ 救急医療対策
1.尾張西北部広域第二次救急医療病院長等協議会
(構成:4市1町9病院)
2.救急医療情報システム運営
Ⅴ 成人保健
1.健康手帳の交付
1,815件
2.健康診査
(1) 基本健診(15歳~39歳) (2) 特定健診(生活保護受診者)
1,069人
21人
3.結核検診
15,514人
4.がん検診
(1) 胃がん (2) 子宮頸がん (3) 乳がん (4) 肺がん (喀たん検査)
(5) 大腸がん (6) 前立腺がん 3,009人
3,039人
1,659人
21,561人
(218人)
15,525人
6,672人
5.健康教育
(1) わくわく教室 (2) 中高年の健康教室 (3) からだを変える講座 (4) 骨粗鬆症予防教室 (5) わの会 (6) 食生活改善推進員支援事業
(7) 出前講座 (8) 一緒にリフレッシュ講座
6.健康相談
(1) 健康相談(乳幼児含む) (2) 老人健康相談 (3) 基本健診事後相談 (4) 栄養相談 (5) 骨粗鬆症検診事後相談 (6) 電話による健康相談 7.訪問指導
6回
6回
2回
2回
23回
32回
17回
2回
42人
92人
14人
123人
113人
463人
560人
15人
122回
46回
12回
随時
5回
随時
394人
290人
475人
268人
78人
434件
461件
- 138 -
福祉保健部 保健センター
事
業
の
主
な
Ⅵ 母子保健
1.母子保健手帳の交付
内
容
1,205件
2.健康診査
(1) 4か月児健診 30回
(2) 1歳6か月児健診 30回
(3) 3歳児健診 30回
(4) 妊婦・乳児健診(医療機関) 3.歯科保健
(1) 妊産婦・成人歯科健診
11回
(2) 1歳児歯科健診
12回
(3) 1歳6か月児歯科健診 30回
(4) 2歳・2歳6か月児歯科健診
12回
(1歳~就学前児)
(5) 3歳児歯科健診 30回
(6) 節目女性健診(歯科相談)
4回
(7) 総合歯科健診
16回
(8) 歯の健康センター(3会場)
1回
(9) 節目年齢歯科健康診査
46回
1,164人
1,125人
1,183人
18,016人
108人
615人
1,125人
799人
1,179人
101人
377人
571人
615人
4.健康教育及び健康相談
(1) 初妊婦教室
44回
(2) ママパパ教室
10回
(3) プレママごはん
6回
(4) 離乳食教室 18回
(5) 健診事後教室 24回
(6) 出前講座 25回
(7) 2歳児相談 12回
(8) すくすく相談 12回
(9) すくすく広場
12回
(10) 栄養相談 随時
(11) 電話による健康相談
随時
141人
231人
72人
321人
266人
2,599人
57人
317人
1,656人
709人
2,449件
5.訪問指導
1,217件
- 139 -
経済環境部 商工観光課
(歳入)
12款 使用料及び手数料 1項 使用料 6目 商工使用料
節 及 び 金 額
説
節
及
び
細
節
の 主 な 内
(円)
1 商 工 使 用 料 ・産業会館使用料
7,628,360
明
容
金額(円)
14款 県支出金 2項 県補助金 1目 総務費県補助金
3 消 費 対 策 費 ・消費者行政活性化基金事業費補助金
補
助
金
1,164,164
14款 県支出金 2項 県補助金 6目 商工費県補助金
1 商 工 費 ・21世紀高度先端産業立地補助金
補 助 金 ・新あいち創造産業立地補助金
118,312,000 ・げんき商店街推進事業費補助金
73,280,000
42,608,000
2,424,000
19款 諸収入 3項 貸付金元利収入 1目 中小企業振興資金貸付金収入
1 中 小 企 業 振 興 ・元金
資金貸付金収入
218,000,000
19款 諸収入 3項 貸付金元利収入 2目 勤労者資金貸付金収入
1 勤 労 者 資 金 ・元金
貸 付 金 収 入
17,300,000
19款 諸収入 3項 貸付金元利収入 3目 商工中金貸付金収入
1 商 工 中 金 ・元金
貸 付 金 収 入
23,000,000
19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入
19 商工観光課収入 ・信用保証料返戻金
1,297,840
1,017,000
(歳出)
2款 総務費 1項 総務管理費 9目 消費対策費
1報
酬 ・消費生活相談員 2人 (週2回、月8回)
874,000
11 需
用
費 ・印刷製本費
445,709 チラシ作成(全戸配付)
- 140 -
408,240
経済環境部 商工観光課
5款 労働費 1項 労働諸費 1目 労働総務費
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な
19 負 担 金 、 補 助 ・ゆとり創造事業実行委員会負担金
及 び 交 付 金 ・中小企業退職金共済補助金
4,634,000 ・労働団体文化事業費補助金
21 貸
付
金 ・稲沢市勤労者資金預託金
17,300,000
内
明
容
金額(円)
350,000
2,884,000
1,200,000
7款 商工費 1項 商工費 1目 商工総務費
2給
料 ・行政職 10人
40,079,832
3職 員 手 当 等
23,890,649
4共
済
費
13,089,116
9旅
費 ・普通旅費
671,340
7款 商工費 1項 商工費 2目 商工振興費
19 負 担 金 、 補 助 ・ファッションデザインセンター運営費負担金
及 び 交 付 金 ・商業団体等事業費補助金
431,791,750 ・商品券発行事業補助金
・商工会議所等補助金
・中小企業振興奨励金
・信用保証料助成金
・中小企業利子補給補助金
・21世紀高度先端産業立地補助金
・市内企業再投資促進補助金
・稲沢商工会議所会館建設費補助金
・商業団体等街路灯LED化推進事業補助金
21 貸
付
金 ・商工中金預託金
241,000,000 ・中小企業振興資金預託金
7款 商工費 1項 商工費 3目 産業会館運営費
13 委
託
料 ・産業会館指定管理委託料
11,088,000
- 141 -
2,640,000
5,451,000
32,790,000
20,869,000
12,750,150
8,609,600
2,718,000
146,560,000
85,217,000
110,000,000
4,102,000
23,000,000
218,000,000
経済環境部 商工観光課
7款 商工費 1項 商工費 4目 観光費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
11 需
用
費 ・消耗品費
7,093,785 クリアファイル
10,000枚
観光ガイドブック 35,000部(英語版含む)
・修繕料
12 役
務
費 ・手数料
2,366,268 大塚性海寺歴史公園緑化管理業務
赤染衛門歌碑公園緑化業務
伐採業務(大塚性海寺大木クロガネモチ)
ハイエースラッピング(いなッピー号)
13 委
託
料 ・清掃業務委託料
6,611,224 ・樹木育成委託料
・着ぐるみ製作委託料
・稲沢市PR委託料
19 負 担 金 、 補 助 ・愛知県観光協会負担金
及 び 交 付 金 ・桜まつり負担金
44,216,000 稲沢桜まつり
へいわさくらまつり
・あじさいまつり負担金
・稲沢まつり負担金
・サマーフェスタ負担金
・イチョウ黄葉まつり負担金
・夏まつり負担金
・観光協会補助金
- 142 -
金額(円)
5,167,997
(432,000)
(4,498,740)
1,102,024
2,269,704
(604,800)
(378,000)
(356,400)
(615,600)
1,688,000
2,500,000
1,382,400
1,000,000
405,000
3,400,000
(1,500,000)
(1,900,000)
2,630,000
8,000,000
3,000,000
5,000,000
2,000,000
19,680,000
経済環境部 商工観光課
事
業
の
主
な
内
容
Ⅰ 消費対策事業
1.消費生活相談
(1) 相談日 毎月第1、2、3、4水・金曜日
(午前10時~正午、午後1時~3時)
(2) 場 所 市役所相談室
(3) 相談内容 商品の購入及びサービスなどに関する相談と苦情相談
(4) 相談件数 126件
2.消費生活講座
(1) 期 間 9月4、11、18日
(2) 場 所 名古屋文理大学文化フォーラム
(3) 開催回数 3回
(4) 受講者数 61人
開 催 日
テ ー マ
牛乳・乳製品で健康管理を
9月4日
~カルシウム・骨粗しょう症・ヨーグルト~
9月11日
9月18日
悪質商法から身を守る
~今起こっているトラブルの対処法~
金融トラブルにあわないために
受講者数(人)
20
20
21
3.消費生活モニター
(1) 人 数 8人
(2) 資 格 市内在住の20歳以上の方
(3) 活動回数 12回
(4) 主な仕事 消費生活に関する問題の調査研究など
(5) 調査テーマ 「歯みがき粉の選び方 」
4.消費生活展
(1) 名 称 第44回稲沢市消費生活展
(2) 期間・場所 10月19日 ・ 総合文化センター
(3) テ ー マ 「来て!見て!楽しい!暮らしのしくみ」
(4) 入 場 者 1,200人
(5) 主催・主管 稲沢市・稲沢市消費生活展運営委員会
5.消費者行政活性化基金事業
(1) 相談室備品の整備及び相談員参考図書購入
(2) 国民生活センター又は愛知県主催の研修
(3) 平成26年度から週2回、月8回の開催とし、昨年までの相談開設日数を倍増
(4) 消費生活情報誌「あいち暮らしっく高齢者の消費者トラブル特集号」の作成
及び全戸配付 - 143 -
経済環境部 商工観光課
事
業
の
Ⅱ 雇用対策事業
1.労働者福祉の推進
・中小企業退職金共済補助金
事業所数
加入人員
97か所
331人
主
な
内
金額
2,884,000円
・労働団体文化事業の支援
ボウリング大会ほか6事業
参加者 1,252人
2.障害者雇用の促進
(1) 障害者雇用促進キャンペーン
・実施日 9月26日
・内 容 市内5事業所を訪問し、市長のメッセージを伝達
3.勤労者資金融資事業
(1) 勤労者資金の預託 ・東海労働金庫一宮支店
17,300,000円
(2) 融資実績
・融資件数 1件 融資額 20,000,000円
4.労働相談
(1) 相談日 毎月第2木曜日、午後1時~4時
(2) 場 所 市役所相談室
(3) 相談内容 労働者及び使用者を対象とした労働相談一般
(4) 相談件数 4件
5.ゆとり創造推進事業
(1) ゆとり創造講演会
・実施日 11月12日
・実施場所 名古屋文理大学文化フォーラム
・講 師 俳優 高橋元太郎
・参加人数 300人
Ⅲ 商業団体の育成事業
1.共同施設事業 商店街魅力アップ施設(防犯カメラ設置)
・補助率 20% 1団体 631,000円
2.街路灯電灯料
・補助率 50% 9団体 4,820,000円
3.街路灯LED化推進事業
・補助率 50% 8団体 4,102,000円
- 144 -
容
経済環境部 商工観光課
事
業
の
主
な
内
商店街別、事業費別補助金内訳
団体名
容
(単位:円)
街路灯等
電灯料
共同施設
街路灯LED
化推進事業
合 計
稲沢商店街振興組合
0
1,288,000
930,000
2,218,000
稲沢市駅前商店街
振
興
組
合
0
634,000
823,000
1,457,000
稲沢市商業協同組合
国府宮商店街協同組合
祖 父 江 町 商 工 会
緑 町 発 展 会
大 里 西 発 展 会
大 里 東 発 展 会
大里駅前本通り発展会
明 治 発 展 会
合 計
631,000
0
0
0
0
0
0
0
631,000
0
0
378,000
0
1,061,000
561,000
321,000
366,000
682,000
192,000
243,000
339,000
103,000
510,000
110,000
381,000
4,820,000 4,102,000
631,000
378,000
1,622,000
687,000
874,000
582,000
613,000
491,000
9,553,000
4.商品券発行事業
・稲沢市プレミアム商品券発行事業実行委員会 発売数 30,000セット
発行総額 330,000,000円(プレミアム分 30,000,000円)
補助金額 32,790,000円(プレミアム分及び事業費分)
Ⅳ 中小企業の育成、振興
1.中小企業振興奨励補助事業
(1) 交付決定事業所数 163事業所
(2) 交付金額
169件 12,750,150円
・家屋
6件
483,200円
・償却資産 163件
12,266,950円
2.小規模企業等振興資金融資事業
(1) 小規模企業等振興資金 金 融 機 関 名
市 内 10 金 融 機 関 17 店 舗
資
運
設
運
合
転
金
転
備
・ 設 備
使
資
資
資 金
預託金額(千円)
218,000
途 融資件数(件) 融 資 額(千円)
金
480,300
64
金
64,370
11
併 用
96,400
16
計
641,070
91
- 145 -
経済環境部 商工観光課
事
業
(2)商工会議所等補助金
区 分
稲 沢 商 工 会 議 所
祖 父 江 町 商 工 会
平 和 町 商 工 会
合
計
の
主
な
内
金 額 (円)
7,700,000
5,769,000
7,400,000
20,869,000
(3) 商 工 会 議 所 会 館 建 設 費 補 助 金
補助金額 110,000,000円
(4) 信用保証料助成金の交付
・件数
97件 ・金額 8,609,600円
(5) 中小企業利子補給補助金
・件数
95件 ・金額 2,718,000円
(6)21世紀高度先端産業立地補助金
1社 146,560,000円
(7)市内企業再投資促進補助金
2社 85,217,000円
Ⅴ 産業会館管理運営事業
1.産業会館利用実績
会 議 室 名
利用件数(件) 利用者数(人)
大
会
議
室
64
2,642
第 1 研 修 室
121
1,910
第 2 研 修 室
71
1,408
第 3 研 修 室
5
32
合
計
261
5,992
2.中小企業相談室利用実績
内 容
件 数(件) 利用者数(人)
金
融
相
談
8
11
税
務
相
談
6
50
法
律
相
談
2
2
経
営
相
談
0
0
経 理 記 帳 指 導
4
4
青 申 会 指 導
58
464
合
計
78
531
- 146 -
使用料(円)
218,250
186,250
131,400
4,960
540,860
容
経済環境部 商工観光課
事
業
の
主
な
内
容
Ⅵ 観光事業
1.まつり
(1) へいわさくらまつり
・開催日 4月5日
・場 所 平和町体育館及びその周辺
・来場者 2,000人
(2) 稲沢桜まつり
・開催日 4月1日~10日(メイン日は4月5日)
・場 所 国府宮参道一帯
・来場者 8,000人
(3) 稲沢あじさいまつり
・開催日 6月1日~15日
・場 所 大塚性海寺歴史公園・性海寺
・来場者 期間中41,000人(メイン日の6月7日、8日は、15,000人)
(4) サマーフェスタへいわ
・開催日 8月2日
・場 所 平和支所北側駐車場
・来場者 5,000人 (5) 稲沢夏まつり
・開催日 8月30日、31日
・場 所 稲沢グランドボウル内駐車場
・来場者 46,000人 (6) 稲沢まつり
・開催日 10月18日、19日
・場 所 国府宮参道一帯、稲沢中学校、名古屋文理大学文化フォーラム、
市消防本部、宮浦公園
・来場者 92,000人(うち市消防本部 3,739人)
(7) そぶえイチョウ黄葉まつり
・開催日 11月22日~30日
・場 所 祖父江町山崎、祐専寺、祖父江町体育館及び周辺
・来場者 177,000人(うちライトアップ 2,000人) (8) いなざわ梅まつり
・開催日 3月7日、8日
・場 所 愛知県植木センター
・来場者 20,000人 2.観光施設維持管理事業
(1) 歴史公園等清掃業務 (2) 歴史公園等緑化管理業務
(3) 歴史公園樹木育成委託業務
- 147 -
経済環境部 商工観光課
事
業
の
主
な
内
容
3.稲沢市観光協会補助事業
・会員数 法人会員270口 137法人、個人会員752口 447人
・事業内容 観光協会ニュースの発行、いなッピーグッズの宣伝及び販売、
各種イベントへの参加、キャンペーン・レディーの活用、
いなざわ梅まつり、モニターバスツアーなどの開催
4.いなッピー啓発事業
(1) いなッピーシール作製
10,000枚
(2) いなッピーキャンディ作製
10,500個
(3) いなッピークリアファイル
10,000枚
(4) いなッピー型抜きパネル(アルミ複合板・自立式)
1個
(5) 着ぐるみ貸出申込み
74件
(6) デザイン使用承認
93件
(7) 商工観光課着ぐるみ対応イベント日
97日
5.稲沢市PR委託事業
・ご当地アイドルユニットLOVE❤INA30(ラヴィーナ サーティ)に委託
・年間活動回数 83回
・若い世代向けに行った市政情報提供の件数 56件
6.稲沢市ご当地検定の実施
・開催日時 平成26年12月14日 午前10時~11時
・開催場所 稲沢市勤労福祉会館 第2・3研修室
・受験者数 26人(一般24人、中学生2人 申込者数 36人)
・合格者(70点以上) なし (最高点68点)
- 148 -
経済環境部 企業立地推進課
(歳入)
14款 県支出金 1項 県負担金
1目 総務費県負担金
節 及 び 金 額
(円)
説
節
及
び
細
節
明
の
主
な
内
容
金額(円)
1 総 務 管 理 費 ・用地造成事業負担金
負
担
金
20,403,842
(歳出)
2款 総務費 1項 総務管理費 22目 企業立地推進費 2給
料 ・行政職 4人
17,218,548
3職 員 手 当 等
8,879,559
4共
済
費
5,464,478
13 委
託
料 ・調査測量業務委託料
5,324,400
開発計画に伴う湛水防除事業計画への影響
検討業務委託
企業用地創設基本計画策定業務委託
- 149 -
(1,004,400)
(4,320,000)
経済環境部 企業立地推進課
事
業
の
Ⅰ 企業立地推進事業
1.愛知県産業立地推進協議会等
・産業立地推進協議会総会
・産業立地セミナー
・企業立地相談員研修会
主
な
内
容
1回
1回
2回(2日間)
2.個別開発相談
・製造業
・物流
・小売業
・その他
13件
11件
1件
3件
3.会社訪問
・製造業
・物流
・その他
26件
2件
2件
4.事業所用地等情報ネットワーク事業
・情報提供者登録件数 8件
・事業所用地等情報提供申請件数 1件
Ⅱ 工場立地法について
届出受理件数23件
(新設0件、変更8件、廃止1件、始末書2件、修正1件、相談延件数11件)
- 150 -
経済環境部 農務課
(歳入)
12款 使用料及び手数料 1項 使用料 5目 農林業使用料
節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
1 農 業 使 用 料 ・農村環境改善センター使用料
639,900
金額(円)
12款 使用料及び手数料 2項 手数料 5目 農林業手数料
1 農 業 手 数 料 ・土地改良区徴収委託手数料
587,315
557,515
13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 5目 農林業費国庫補助金
1 農 業 費 補 助 金 ・農業基盤整備促進事業補助金
28,044,000
14款 県支出金 2項 県補助金 5目 農林業費県補助金
1 農 業 費 補 助 金 ・水路整備事業費補助金
22,303,522 ・水田農業経営所得安定対策推進費補助金
・新規就農・経営継承総合支援事業費補助金
・経営体育成支援事業費補助金
・農地水多面的機能支払推進費補助金
・愛知県産木材利活用推進事業費補助金
4,892,000
1,867,000
1,500,000
11,916,000
1,500,000
530,000
19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入
20 農 務 課 収 入 ・土地改良区運営費補助金返納金
26,332,053 ・排水機場整備事業費収入
・尾張農業共済事務組合業務引当金清算金
3,286,148
17,428,633
5,504,042
20款 市債 1項 市債 5目 農林業債
1農
業
債 ・地盤沈下対策事業債
57,300,000 ・湛水防除事業債
3,800,000
53,500,000
(歳出)
6款 農林業費 1項 農業費 2目 農業総務費
2給
料 ・行政職 9人
31,426,800
3職 員 手 当 等
19,226,534
4共
済
費
9,986,095
8報
償
費 ・生産組合長報償費
1,285,100 11 需
用
費
470,724
- 151 -
経済環境部 農務課
6款 農林業費 1項 農業費 3目 農業振興費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
8報
償
費 ・報償費
439,400
11 需
用
費 ・消耗品費
489,880
13 委
託
料 ・有害虫処理業務委託料
775,947
19 負 担 金 、 補 助 ・はつらつ農業塾負担金
及 び 交 付 金 ・稲沢市植木生産振興会補助金
21,871,019 ・野菜供給安定基金積立補助金
・農業振興奨励補助金
・農業用廃プラスチック等適正処理補助金
・農業近代化資金利子補給補助金
・水田農業構造改革対策促進事業補助金
・水田農業経営所得安定対策推進費補助金
・新規就農・経営継承総合支援事業費補助金
・経営体育成支援事業費補助金
6款 農林業費 1項 農業費 4目 植木まつり費
11 需
用
費 ・消耗品費
524,080
数
12 役
務
費 ・手数料
318,600
13 委
託
料 ・会場設営業務委託料
2,008,784
14 使 用 料 及 び
賃
借
料
331,160
19 負 担 金 、 補 助 ・植木まつり実行委員会負担金
及 び 交 付 金
600,000
6款 農林業費 1項 農業費 5目 農地費
2給
料 ・行政職 6人
24,382,800
3職 員 手 当 等
14,050,449
4共
済
費
7,850,522
7賃
金 ・臨時職員賃金 1人
1,867,914
- 152 -
金額(円)
380,000
450,000
849,358
312,000
1,661,863
615,099
643,118
924,275
1,346,769
1,198,500
1,500,000
11,916,000
1,445,040
経済環境部 農務課
6款 農林業費 1項 農業費 5目 農地費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
11 需
用
費 ・修繕料
1,023,982
13 委
託
料 ・土地改良施設維持管理委託料
4,071,600 ・多面的機能支払事業委託料
・家屋調査業務委託料
・事業計画作成業務委託料
14 使 用 料 及 び ・積算システム使用料
賃
借
料
410,400
15 工 事 請 負 費 ・道水路改修工事費
58,236,840
16 原 材 料 費 ・道水路補修用材料
352,215
17 公有財産購入費 ・用地取得費
14,438,499 光堂川第2排水機場用地取得費
19 負 担 金 、 補 助 ・愛知県土地改良事業団体連合会負担金
及 び 交 付 金 ・事業促進協議会負担金
317,167,281 ・排水対策協議会負担金
・農地水多面的機能支払負担金
・土地改良施設維持管理適正化事業負担金
沈
策事業負担金
・地盤沈下対策事業負担金
・湛水防除事業負担金
・排水施設整備事業負担金
・基盤・環境整備事業負担金
・土地改良区運営費補助金
・農林漁業資金償還金補助金
・土地改良施設維持管理適正化事業拠出金
・排水機場維持管理補助金
・土地改良区事業費補助金
・土地改良施設維持管理適正化事業補助金
・前田工区換地促進費補助金
22 補償、補填及び ・物件損失補償費
賠
償
金 光堂川第2排水機場用地取得に伴う
2,842,722 物件移転補償
6款 農林業費 1項 農業費 6目 農村環境改善センター費
2給
料 ・行政職 1人
4,801,200
3職 員 手 当 等
2,732,212
- 153 -
金額(円)
862,380
1,620,000
1,728,000
399,600
324,000
1,090,258
579,209
41,617,338
22,982,550
3,300,000
4,295,505
61,380,021
62,379,911
3,999,780
57,015,890
9,193,517
2,100,000
6,131,000
32,258,302
1,500,000
7,344,000
経済環境部 農務課
6款 農林業費 1項 農業費 6目 農村環境改善センター費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
4共
済
費
1,544,802
7賃
金 ・臨時職員賃金 5人
7,495,053
11 需
用
費 ・電気料
3,179,848 ・修繕料
13 委
託
料 ・空調設備保守委託料
3,838,104 ・設計料
・清掃業務委託料
14 使 用 料 及 び ・敷地借上料
賃
借
料
1,727,008
18 備 品 購 入 費 ・施設整備用備品
1,059,933 木製ベンチ(あいち認証材使用)
- 154 -
金額(円)
2,163,003
494,856
768,960
1,950,480
799,200
1,643,775
(1,011,549)
経済環境部 農務課
事
業
の
主
な
内
容
Ⅰ 水田農業構造改革推進対策事業
1.県から配分された水稲目標数量等(平成27年産米)
4,791 t
生産目標数量
991 ha
生産目標面積
483 ㎏/10a
単収
2.補助金の交付(市単独補助分)
区 分
良質米・集落営農助成事業
(内訳)良質米生産助成
集落営農助成
補助金額
備
考
1,346,769円
(897,846円) 10a当たり6,000円
(448,923円) 10a当たり3,000円
Ⅱ 農林漁業資金
1.農業近代化資金貸付承認
区
分
1号資金(ハウス整備工事等)
2号資金(コンバイン等)
事業費
件数
13件
64,290,000円
2.農業近代化資金利子補給補助金交付
924,275円
補助金額
3.農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付
125,045円
補助金額
Ⅲ 農業振興地域整備計画
1.農用地区域の変更処理(除外)
区 分
件 数
田
26件
畑
95件
合 計
121件
面 積
23,747.00㎡
65,158.37㎡
88,905.37㎡
2.農用地区域の変更処理(編入)
件 数
区 分
田
1件
面 積
894.00㎡
Ⅳ 農業振興対策事業
1.農業振興奨励金
区 分
対象
人数
農業用償却資産(農業用 認定農業者
機械、農業用施設等)の
固定資産税相当額に対 認定農業者
する補助
以外の農業者
件数
補助金
8人
47件
582,164円
3人
4件
32,935円
- 155 -
経済環境部 農務課
事
業
の
主
2.農業用廃プラスチック等適正処理事業
区 分
重量等
廃ビニール
30,096kg
14,195kg
廃ポリ
廃プラ
29,360kg
3.残留農薬分析検査事業
区 分
件数
いちじく、ぎんなん、ふき、ブ
ロッコリー、トマト、ミニトマ
ト、パセリ、みつば、いちご
4.野菜供給安定基金積立事業
区
分
春キャベツ
冬キャベツ
秋冬はくさい
指定野菜
春はくさい
冬春なす
ほうれんそう
みつば
特定野菜
ブロッコリー
合
計
11検体
頭数
ヌートリア等
52頭
内
容
事業費
補助金
1,929,355円
643,118円
事業費
補助金
356,400円
資金造成農家負担額
1,100,963円
3円
56円
32,599円
58円
486円
2,892,328円
959,175円
4,985,668円
Ⅴ 農政対策事業
1.養蜂業保護のための駆除
区分
件名
スズメバチ
73件
ミツバチ
16件
2.有害鳥獣の駆除
区分
な
74,800円
補助金
366,976円
1円
18円
10,864円
18円
161円
964,108円
319,717円
1,661,863円
備考
分蜂群処理
備考
ヌートリア9頭、タヌキ20頭、イタチ
3頭、ハクビシン5頭、アライグマ14
頭、ホンドキツネ1頭
3.水田農業経営所得安定対策推進費補助金
1,198,500円 (稲沢市農業再生協議会)
補助金額
4.新規就農・経営継承総合支援事業費補助金
1,500,000円 (1人)
補助金額
- 156 -
経済環境部 農務課
事
業
Ⅵ 地域農政対策
1.農業体験学校
学 校 名
稲沢東小
稲沢西小
清 水 小
片原一色小
国 分 小
千代田小
坂 田 小
大里西小
大里東小
下 津 小
大 塚 小
稲沢北小
高御堂小
小 正 小
祖父江小
山 崎 小
領 内 小
の
実施作物
さつまいも
さつまいも
さつまいも
さつまいも
さつまいも
さつまいも
さつまいも
さつまいも
さつまいも
さつまいも
さつまいも
さつまいも
さつまいも
さつまいも
さつまいも
さつまいも
さつまいも
主
な
対象学年 参加児童数
2年生
163人
2年生
85人
4年生
47人
2・4年生
42人
2年生
61人
2年生
53人
2年生
18人
2年生
63人
2・3年生
237人
3・4年生
206人
2年生
91人
2・4年生
104人
4年生
21人
2年生
81人
4年生
24人
2年生
36人
全学年・
特別支援学級
358人
内
容
面積
2.0a
0.5a
2.0a
4.0a
3.0a
0.25a
2.0a
0.5a
3.0a
3.0a
1.0a
0.65a
2.0a
1.0a
0.7a
0.5a
6.0a
さつまいも
1.0a
1・2年生
小
49人
さつまいも
全学年
5.0a
小
168人
さつまいも
2年生
0.5a
小
23人
さつまいも
1・2年生
1.0a
小
67人
さつまいも
1年生
2.0a
小
60人
さつまいも
2・5年生
0.3a
小
56人
合
計
41.9a
2,113人
※さつまいも以外に、ピーマン、トマト、なす、きゅうり等の野菜苗を配布。
丸
牧
長
法
六
三
甲
川
岡
立
輪
宅
2.はつらつ農業塾
区分
研修期間
塾生数
担い手育成コース
2年(週1回)
17人
生きがい農業コース
1年(週1回)
45人
- 157 -
(内訳)
1年目
3人
2年目
14人
経済環境部 農務課
事
業
Ⅶ 農業者団体育成活動事業
1.補助金
区
稲沢市植木生産振興会
稲沢市花き振興会
合
の
主
分
な
会員数
130人
83人
213人
計
内
容
補助金
312,000円
84,692円
396,692円
2.負担金
負担金
区
分
尾張西部農業改良推進協議会
木曽川用水営農対策推進協議会
はつらつ農業塾
祖父江ぎんなんブランド推進協議会
合
計
260,000円
38,000円
849,358円
163,000円
1,310,358円
Ⅷ いなざわ植木まつり事業
1.第42回いなざわ植木まつり
76,000人
・入場者数
11,543本
・売上本数
21,049,650円
・総売上金額
・みどりの相談件数
191件
Ⅸ 基金
1.植木産業振興事業基金
平 成 25 年 度 末 現 在 高
新 規 積 立
増
平成26年度中増減額
利
子
等
取
崩
減
平 成 26 年 度 末 現 在 高
Ⅹ 土地改良推進事業
1.委託
・多面的機能支払事業委託料
XⅠ 単独土地改良事業
1.農村総合整備
・水路工(稲島町)
・水路工(山口宮前町)
・水路工(井之口白山町)
・樋門改修工事(船橋町)
・樋門改修工事(奥田島崎町)
142,535,834円
0円
115,276円
0円
142,651,110円
1,728,000 円
70.3m
63.3m
108.1m
1か所
1か所
- 158 -
7,128,000
6,232,680
12,534,480
28,460,160
3,881,520
円
円
円
円
円
経済環境部 農務課
事
業
の
ⅩⅡ 土地改良施設整備事業
1.用地取得
・光堂川第2排水機場用地取得
主
な
525.1㎡
ⅩⅢ 農地水多面的機能支払事業
1.農地水多面的機能支払負担金
・対象地域
12地区
・対象面積
田 1,113ha 畑 694ha
ⅩⅣ 土地改良基盤整備事業
1.県営地盤沈下対策事業負担金
地区名
事業内容
福田川地区
河口第2排水機場
小池用水地区
用水路工
合計
内
容
14,438,499 円
22,982,550 円
負担金
583,539 円
3,711,966 円
4,295,505 円
2.県営湛水防除事業負担金
地区名
事業内容
新堀川地区
根高排水機場
三宅川3期地区
三宅川排水機場
領内川城西地区
三ケ月排水機場
領内川左岸2期地区 須ヶ脇排水機場
甲新田地区
甲新田排水機場
二俣地区
二俣排水機場
領内川右岸北部地区 牧川第一排水機場
合計
負担金
2,361
11,549,919
22,199,904
3,975,490
10,499,868
5,999,994
7,152,485
61,380,021
円
円
円
円
円
円
円
円
3.県営排水施設整備事業負担金
地区名
事業内容
甲地区
丸渕排水機場
半六地区
半六排水機場
千代田第2地区
千代田第2排水機場
須ヶ谷東地区
須ヶ谷東排水機場
古川地区
排水路工
片原一色2期地区
片原一色排水機場
合計
負担金
9,649,762
9,720,375
12,294,517
4,993,110
4,085
25,718,062
62,379,911
円
円
円
円
円
円
円
4.県営基盤・環境整備事業負担金
地区名
事業内容
大江川3期地区
親水公園及び遊歩道
- 159 -
負担金
3,999,780 円
経済環境部 農務課
事
業
の
ⅩⅤ 土地改良区事業費補助
1.稲沢市土地改良区
地区名
上赤池地区
管水路工
片原地区
農道舗装
中之庄地区
管水路工
奥田地区
管水路工
大矢地区
管水路工
千代地区
農道舗装
稲島地区
農道舗装
島地区
農道舗装
合計8地区
主
な
内
容
事業内容
L=486.9m
L= 87.4m
L= 86.4m
L=110.0m
L=274.5m
L=146.1m
L= 67.5m
L=111.8m
補助金
1,692,684
432,000
1,550,556
1,008,126
1,155,168
1,123,200
2,000,160
1,239,408
10,201,302
円
円
円
円
円
円
円
円
円
2.祖父江町土地改良区
地区名
中牧地区
用水路工
山崎地区
用水路工
本甲地区
用水路工
芝原地区
排水路工
甲地区
用水路工
両寺内地区
排水路工
島本地区
用水路工
矢田塚地区
排水路工
合計8地区
事業内容
L= 64.0m
L= 84.3m
L=197.0m
L=100.0m
L=184.4m
L=119.0m
L= 99.0m
L= 45.0m
補助金
630,000
778,500
1,774,200
647,600
1,333,900
1,528,900
850,500
1,246,400
8,790,000
円
円
円
円
円
円
円
円
円
3.平和土地改良区
地区名
舟附地区
丸渕地区
下畑地区
須ヶ谷地区
丸渕上地区
合計5地区
事業内容
L=116.4m
L= 10.6m
L=147.2m
L=254.5m
L=159.2m
補助金
2,769,000
188,000
2,912,000
3,180,000
1,820,000
10,869,000
円
円
円
円
円
円
用水路工
用水路工
用水路工
用水路工
用水路工
4.福田悪水土地改良区
地区名
事業内容
下津落地区
排水路工 L= 14.0m
伊勢木川地区
排水路工 L= 37.0m
合計2地区
- 160 -
補助金
1,199,000 円
1,199,000 円
2,398,000 円
経済環境部 農務課
事
業
の
主
な
ⅩⅥ 農村環境改善センター運営事業
1.平和町農村環境改善センター利用状況
区分
利用件数
生活研修室
376件
料理実習室
84件
図書室
345件
和室
431件
保健室
322件
研修室
124件
農事研修室
410件
多目的ホール
585件
合計
2,677件
- 161 -
内
容
利用人数
2,785人
808人
4,420人
2,212人
1,857人
2,511人
4,090人
8,366人
27,049人
農業委員会事務局
(歳入)
14款 県支出金 2項 県補助金 5目 農林業費県補助金
節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
1 農 業 費 補 助 金 ・農業委員会交付金
7,685,000 ・農地制度実施円滑化事業費補助金
19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入
46 農 業 委 員 会 ・農業者年金事務委託金収入
事 務 局 収 入
364,160
金額(円)
4,561,000
3,020,000
361,800
(歳出)
6款 農林業費 1項 農業費 1目 農業委員会費
1報
酬 ・農業委員会委員 36人
9,480,000
2給
料 ・行政職 5人
20,860,536
3職 員 手 当 等
11,975,357
4共
済
費
6,701,367
7賃
金 ・臨時職員賃金 延べ6人
3,386,220 農業委員会事務補佐等
9旅
費 ・費用弁償
668,740
11 需
用
費 ・消耗品費
776,752
12 役
務
費
330,461
13 委
託
料 ・農地台帳システム改修委託料
1,944,000
14 使
用
料 ・バス借上料
及 び 賃 借 料
314,300
19 負 担 金 、 補 助 ・愛知県農業会議賛助会負担金
及 び 交 付 金 764,000
- 162 -
569,080
391,272
751,000
農業委員会事務局
事
業
の
主
Ⅰ 農業委員会運営事業
1.農業委員会会議
開
催
回
会 議 名
総
会 2 回
農 地 部 会 12 回
農 政 部 会 12 回
2.運営委員会
な
内
容
数
12 回
Ⅱ 農地転用等の処理件数
区
分
件 数
農地法3条許可
農地法4条許可
農地法4条届出
農地法5条許可
農地法5条届出
現 況 証 明
(件)
138
39
35
257
78
42
Ⅲ 選挙人名簿登録者数
地
区
男(人)
稲
沢
1,725
明
治
1,520
千 代 田
1,066
大
里
916
祖 父 江
2,465
平
和
905
合
計
8,597
面 積 (㎡)
142,837
26,931
14,647
191,997
26,669
12,286
女(人)
1,778
1,621
1,180
918
2,614
955
9,066
- 163 -
合計(人)
3,503
3,141
2,246
1,834
5,079
1,860
17,663
世帯数(戸)
1,096
967
706
582
1,577
593
5,521
経済環境部 環境保全課
(歳入)
12款 使用料及び手数料 2項 手数料 3目 衛生手数料
節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
1 保健衛生手数料 ・犬登録手数料
5,894,470 ・狂犬病予防注射済票交付手数料
金額(円)
1,878,000
4,012,250
13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 3目 衛生費国庫補助金
1 保 健 衛 生 費 ・循環型社会形成推進交付金
補
助
金
3,360,000
14款 県支出金 2項 県補助金 3目 衛生費県補助金
1 保 健 衛 生 費 ・浄化槽設置整備事業費補助金
補
助
金 ・住宅用太陽光発電導入促進費補助金
5,487,000
1,907,000
3,580,000
(歳出)
4款 衛生費 1項 保健衛生費 4目 環境推進費
2給
料 ・行政職 6人
25,333,986
3職 員 手 当 等
13,872,834
4共
済
費
8,044,704
7賃
金 ・臨時職員賃金 4人
4,718,440
8報
償
費 ・環境委員報償費
4,543,955
11 需
用
費 ・消耗品費
4,216,645 緑のカーテン設置事業
啓発看板(犬用・ごみ用・支柱)
ごみ袋(ごみゼロ運動用)
土のう袋(側溝清掃用)
EM1号・糖蜜
・燃料費
12 役
務
費 ・郵便料
1,370,280 狂犬病予防注射ハガキ通知分
・手数料 培養・運搬
13 委
託
料 ・狂犬病予防注射済票交付事務等委託料
10,699,435 ・側溝汚泥処理委託料
・動植物生息調査委託料
- 164 -
4,413,715
3,652,060
(489,880)
(520,560)
(432,864)
(356,400)
(881,436)
305,897
674,246
(523,062)
696,034
(609,634)
1,712,799
7,851,988
499,824
経済環境部 環境保全課
4款 衛生費 1項 保健衛生費 4目 環境推進費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
14 使 用 料 及 び ・車両借上料
賃
借
料 ごみゼロ運動ごみ回収 53.0台
2,875,000
19 負 担 金 、 補 助 ・住宅用太陽光発電システム設置費補助金 及 び 交 付 金 ・祖父江のホタルを守る会助成金
32,194,768 ・浄化槽設置費補助金 ・家庭用燃料電池システム設置費補助金
4款 衛生費 1項 保健衛生費 5目 公害対策費
2給
料 ・行政職 2人
9,255,600
3職 員 手 当 等
5,196,729
4共
済
費
2,974,076
13 委
託
料 ・環境測定委託料
1,730,510
- 165 -
金額(円)
2,862,000
20,710,000
300,000
10,082,000
1,050,000
経済環境部 環境保全課
事
業
の
主
な
内
容
Ⅰ 環境推進運営事業
1.環境審議会
・1回開催
2.環境委員会議
・支所・市民センター単位で開催
3.自然観察会 ・開 催 日 平成26年8月2日・8月11日、平成27年1月24日
・場 所 サリオパーク祖父江・千代田市民センター周辺
・参加人数 83人
4.犬登録及び狂犬病予防注射事業
(1) 平成27年3月31日現在の犬登録数
(2) 狂犬病予防注射
集合注射での注射頭数(4月)
開業医での注射頭数 計
9,155頭
5.環境美化対策事業
ごみゼロ運動実施行政区
290区
春 期
290区
秋 期
580区
計
1,126頭 6,169頭 7,295頭 側溝清掃実施行政区
161区
春 期
90区
秋 期
251区
計
6.快適で住みよいまちづくり条例推進事業
(1) さわやか隊
団体数
区 分
103団体
個 人
71団体
企 業
174団体
計
人 数
1,258人
1,078人
2,336人
7.住宅用太陽光発電システム設置費補助事業
277件
補助金
20,710,000 円
8.稲沢市家庭用燃料電池システム設置費補助事業
21件
補助金
1,050,000 円
Ⅱ 河川浄化推進事業
1.環境測定事業
河川底質調査
1河川 2地点 年6回
- 166 -
経済環境部 環境保全課
事
業
の
主
Ⅲ 浄化槽対策事業
1.浄化槽設置費補助事業
補助金
24基 Ⅳ 公害対策事業
1.環境測定事業
河川水質調査
生活排水水質調査
工場排水水質調査
河川水質調査(陸田工業団地)
地盤沈下調査
・地盤沈下観測所 ・地下水位測定
2.苦情対応事業
受付件数
な
内
容
10,082,000円
9河川 18地点 年4回
12河川 22地点 年6回 30事業所 年3回
1河川 4地点 年4回
2地点 常時測定
6地点 月1回 347件 受付処理件数(件) 継続処理件数(件)
項 目
150
大 気 汚 染
0
20
水 質 汚 濁
0
20
騒 音
1
2
振 動
0
24
悪 臭
0
0
土 壌 汚 染
0
0
地 盤 沈 下
0
131
そ の 他
9
(71)
(雑草等)
(6)
(13)
(病害虫等)
(0)
(24)
(樹木・垣根)
(1)
(23)
(その他)
(2)
347
合 計
10
- 167 -
経済環境部 資源対策課
(歳入)
12款 使用料及び手数料 3項 証紙収入 1目 証紙収入
節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
1 証 紙 収 入 ・粗大ごみ処理手数料
2,840,000
金額(円)
16款 寄付金 1項 寄付金 3目 衛生費寄付金
1 保 健 衛 生 費 ・環境保全活動寄付金
寄
付
金
591,293
19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入
22 資 源 対 策 課 ・リサイクル資源売却収入
収
入 ・容器包装プラスチック再商品化配分金
14,924,811
11,606,415
3,318,396
(歳出)
4款 衛生費 2項 清掃費 1目 塵芥処理費
2給
料 ・行政職 16人
62,713,200
3職 員 手 当 等
36,190,235
4共
済
費
20,011,942
7賃
金 ・臨時職員賃金 1人
538,692
8報
償
費 ・集団回収奨励金
37,058,396 ・分別収集奨励金
11 需
用
費 ・消耗品費
8,699,203 ごみ集積場所防護ネット
・燃料費
ごみ収集車用軽油
・印刷製本費
ごみ分別カレンダー
手提げ袋型チラシ(雑がみ入れ用)
・自動車修繕料
12 役
務
費 ・手数料
2,535,106 車検
適正処理困難物処理料
(廃タイヤ、廃消火器等)
・自動車保険料
- 168 -
15,252,576
21,805,820
3,793,002
(612,360)
1,720,852
(1,537,344)
2,111,616
(707,616)
(1,404,000)
988,899
1,875,493
(1,146,318)
(322,553)
632,062
経済環境部 資源対策課
4款 衛生費 2項 清掃費 1目 塵芥処理費
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な
13 委
託
料 ・ごみ収集運搬業務委託料
428,797,342 ・廃乾電池処分委託料
・分別収集業務委託料
・地域ステーション収集業務委託料
・動物死体処理業務委託料
・粗大ごみ収集運搬業務委託料
・プラスチック処理業務委託料
・プラスチック収集運搬業務委託料
19 負 担 金 、 補 助 ・プラスチック再商品化負担金
及 び 交 付 金 ・生ごみ処理機等購入費補助金
1,503,922
25 積
立
金 ・廃棄物処理事業基金積立金
696,389
- 169 -
明
内 容
金額(円)
172,547,280
2,789,411
101,161,440
4,531,164
4,795,200
7,106,400
73,349,027
62,412,120
931,722
417,200
経済環境部 資源対策課
事
業
の
主
な
Ⅰ 塵芥処理運営事業
1.ごみ収集量
可燃ごみ収集量(家庭系)
不燃ごみ収集量(家庭系)
粗大ごみ有料戸別収集量
許可業者搬入量(可燃+不燃)
個人持込量(可燃+不燃)
事業持込量(可燃+不燃)
合 計
22,734t
1,685t
68t
6,861t
1,089t
464t
32,901t
可燃ごみ収集量
不燃ごみ収集量
家庭ごみ収集量の推移
(t)
25,000
内
22,822 22,788
21,720 22,400
22,734
20,000
15,000
10,000
5,000
1,899
1,946
1,861
1,896
1,685
0
H22
H23
H24
H25
2.ごみ収集業務
直営による収集車
委託による収集車
H26
3台
11台
3.粗大ごみ有料戸別収集
受付件数
収集点数
収集量
1,524件
2,619点
68,310kg
4.粗大ごみ証紙
指定売り捌き件数
指定売り捌き人
支所等
合 計
売り捌き手数料(110円×2,600枚)
売り捌き枚数
- 170 -
209件
2,600枚
240枚
2,840枚
286,000円
容
経済環境部 資源対策課
事
業
の
主
な
5.不法投棄対策
(1) 不法投棄処理
申出件数
処理量
(2) 廃家電品の処理
・処理台数 18台
内
333件
8,456kg
(内訳)冷蔵庫 14台、洗濯機 4台
(3) 適正処理困難物の処理
(内訳)廃タイヤ 2,230kg、廃消火器 17本、ガレキ類 18㎥
(4) 不法投棄監視カメラの設置
・設置件数 5件
6.廃乾電池処分業務
収集量(処分量)
40,150(25,810)㎏
7.動物死体処理業務
・処理件数 879件
・内訳 犬 6件、猫 623件、鳥 83件 その他 167件
8.ごみ運搬車貸出事業
貸出 業
貸出件数
処理量
9回 3,620㎏ Ⅱ 塵芥処理対策事業
1.廃棄物減量等推進審議会
15人 委員数
1回 開催回数
※第2回より委員数を15人から10人に変更
2.集団回収事業
登録団体数
実施回数
収集量
10人
2回
118団体
612回
1,906,572kg
3.分別収集事業(行政区)
実施日
行政区数
集積場所数
収集品目数
収集量
月1回
310区
471か所
5種類13品目
4,538,646kg
- 171 -
容
経済環境部 資源対策課
事
業
の
主
4.ペットボトル再資源化業務
収集量(処理量) な
内
容
182,934(181,709)㎏
5.地域ステーション事業
実施日
集積場所数
収集品目数
収集量
隔月1回
9か所
6種類14品目
207,255kg
6.プラスチック製容器包装の収集
収集量
1,741,430kg
7.廃食用油再資源化処理業務
回 収 方 法
地域ステーションの集積場所
市役所ほかの回収箱
合 計
回 収 量
1,447kg
698kg
2,145kg
8.ごみ集積場所防護ネット貸与事業
A(2×3m) B(3×4m)
区 分
164枚 貸 与 枚 数
420枚 9.電動生ごみ処理機購入費補助事業
・補助基数
電動生ごみ処理機 21基
生ごみ堆肥化容器(コンポスト)23基
生ごみ密閉式発酵容器 7基
合計 51基
Ⅲ 基金
1.廃棄物処理事業基金
平 成 25 年 度 末 現 在 高
新規 積立
増
平成26年度中増減額
利 子 等
減 取
崩
平 成 26 年 度 末 現 在 高
- 172 -
計
584枚 379,800円
34,200円
3,200円
417,200円
129,947,474円
591,293円
105,096円
0円
130,643,863円
経済環境部 環境施設課
(歳入)
12款 使用料及び手数料 1項 使用料 3目 衛生使用料
節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
1 斎 場 使 用 料 ・火葬使用料
58,307,200 金額(円)
12款 使用料及び手数料 1項 使用料 10目 目的外使用料
1 目 的 外 使 用 料 ・目的外使用料
355,104
12款 使用料及び手数料 2項 手数料 3目 衛生手数料
2 清 掃 手 数 料 ・一般廃棄物処理手数料
162,743,600
8,137,100kg
162,742,000
13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 3目 衛生費国庫補助金
2 清 掃 費 補 助 金 ・循環型社会形成推進交付金
111,969,000 15款 財産収入 1項 財産運用収入 1目 財産貸付収入
1 土 地 建 物 ・行政財産貸付収入
貸 付 収 入
1,482,000
15款 財産収入 2項 財産売払収入 3目 生産物売払収入
1 余 剰 電 力 ・余剰電力売払収入
2,641,808Kwh
売 払 収 入
51,143,317
19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 23 環境施設課収入 ・リサイクル資源売却収入
16,295,399 鉄類
480.42t
アルミ類 23.56t
(13,727,205)
(1,453,233)
20款 市債 1項 市債 3目 衛生債 1清
掃
債 ・一般廃棄物処理事業債
328,700,000
(歳出)
4款 衛生費 1項 保健衛生費 7目 斎場費 11 需
用
費 ・修繕料
12,991,320 13 委
託
料 ・樹木管理業務委託料
60,708,000 ・祖父江斎場指定管理委託料
- 173 -
2,808,000
57,900,000
経済環境部 環境施設課
4款 衛生費 1項 保健衛生費 7目 斎場費 節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主
22 補償、補填及び ・指定管理委託料精算金
賠
償
金
3,000,000 な
4款 衛生費 2項 清掃費 2目 し尿処理費
7賃
金 ・臨時職員賃金 1人
2,379,600
11 需
用
費 ・消耗品費
73,496,173 工業薬品
・電気料
・修繕料
ポンプ等修繕
ブロワー等修繕
MLSS計等修繕
薬注ポンプ修繕
汚泥脱水機修繕
破砕機修繕
細目スクリーン用減速機修繕
建物修繕
PH計・ORP計取替修繕
12 役
務
費 ・手数料
1,318,861
13 委
託
料 ・運転管理業務委託料
52,759,944 ・樹木管理業務委託料
4款 衛生費 2項 清掃費 3目 環境センター費 2給
料 ・行政職 31人
123,022,138 3職 員 手 当 等
72,421,281
4共
済
費
39,397,347
7 賃 金 ・臨時職員賃金 2人
5,164,890
- 174 -
明
内 容
金額(円)
9,572,736
(9,488,909)
30,898,981
32,843,016
(6,696,000)
(7,398,000)
(2,008,800)
(1,047,600)
(10,908,000)
(2,268,000)
(669,600)
(687,096)
(993,600)
1,166,064
50,738,400
1,728,000
経済環境部 環境施設課
4款 衛生費 2項 清掃費 3目 環境センター費 節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な
11 需
用
費 ・消耗品費
158,973,907 工業薬品
ごみ焼却処理施設
粗大ごみ処理施設
・電気料
・ガス料
・水道料
・修繕料
ごみ焼却処理施設
粗大ごみ処理施設
12 役 務 費 ・電信電話料
3,846,972 ・手数料
分析測定業務
汚水槽清掃
・建物保険料
13 委
託
料 ・昇降機設備保守委託料
224,220,658 ・樹木管理業務委託料
・分析検査業務委託料
・労働安全衛生業務委託料
・清掃業務委託料
・廃棄物最終処分委託料
・ごみ処理施設保守委託料
・分析機器保守委託料
・クレーン保守委託料
・破砕機整備業務委託料
・高圧電気設備保守委託料
・自動ドア保守委託料
・廃棄物処理施設改良工事監理料
・蒸気復水器等清掃委託料
・消防用設備保守委託料
15 工 事 請 負 費 ・施設整備工事費
895,510,000
19 負 担 金 、 補 助 ・三重県伊賀市環境保全負担金
及 び 交 付 金 555,460
27 公
課
費 ・汚染負荷量賦課金
1,071,400
- 175 -
明
内 容
金額(円)
56,399,679
(32,729,608)
(11,462,671)
(8,480,557)
19,708,535
3,851,872
4,544,582
73,951,183
(47,686,059)
(26,226,072)
614,012
2,604,238
(764,100)
(907,200)
400,578
3,071,520
1,134,000
934,200
513,216
3,508,056
102,458,526
97,200,000
1,587,600
3,144,420
702,000
1,620,000
356,400
6,010,000
1,350,000
304,560
483,000
1,010,400
経済環境部 環境施設課
事
業
Ⅰ 祖父江斎場運営管理事業
1.火葬件数
区 分
12 歳 以 上
12 歳 未 満
人 死産児・流産児
減 免
体
計
構成率(%)
犬
猫
汚
物
犬
猫
減 免
等
計
構成率(%)
の
主
な
内
市 外
1,013
3
12
0
1,028
45.9
552
9
0
561
17.7
(単位: 件)
計
2,183
5
24
29
2,241
100.0
2,173
21
975
3,169
100.0
Ⅱ 平和浄化センター運営管理事業
1.し尿・浄化槽汚泥処理量
区
分
平成25年度 平成26年度
し
尿
3,970,858
4,428,907
浄化槽汚泥
37,646,060 38,129,320
42,074,967 42,100,178
計
(単位: ℓ)
前年度比
89.7%
101.3%
100.1%
市 内
1,170
2
12
29
1,213
54.1
1,621
12
975
2,608
82.3
Ⅲ 環境センター運営管理事業
1.ごみの搬入量
区 分
人 口
人
世 帯
世帯
搬 入 量
t
収 集 ご み t
可 許 可 業 者 t
燃
内
直 接 搬 入 t
ご
計
t
み
構 成 率 %
収 集 ご み t
不 許 可 業 者 t
燃 直 接 搬 入 t
訳 ご 災 害 ゴ ミ t
み
計
t
構 成 率 %
粗 収 集 ご み t
大 構 成 率 %
し尿処理汚泥 t
平成25年度
138,399
52,181
34,615
22,788
6,532
674
29,994
86.7
1,861
50
835
0
2,746
7.9
74
0.2
1,801
- 176 -
平成26年度
138,230
52,578
34,696
22,734
6,810
717
30,261
87.2
1,685
51
836
0
2,572
7.4
68
0.2
1,795
容
前年度比
99.9%
100.8%
100.2%
99.8%
104.3%
106.4%
100.9%
- 90.5%
102.0%
100.1%
93.7%
91.9%
99.7%
経済環境部 環境施設課
事
業
の
主
な
内
2.ごみの処理状況
区 分
内 容
ごみ焼却施設【ごみ焼却炉型式:全連続燃焼ストーカ式】
180 t(60t/24hr×3基)
中 焼却炉処理能力
34,167 t/年
焼却処理量
間
処
粗大ごみ処理施設【破砕機型式:横型回転破砕及び二軸せん断破砕】
理 破砕処理能力
50 t/5hr
2,615 t/年
破砕処理量
処 焼却残渣
焼却主灰
3,718 t/年
理
残
焼却飛灰(固化灰)
903 t/年
渣
計
4,621 t/年
最終処分(埋立処分)
4,139 t/年
溶融スラグ(焼却主灰)
0 t/年
焙焼資源化(焼却主灰)
483 t/年
資 鉄 類
480 t/年
源
アルミ類
24 t/年
化
計
987 t/年
余剰電力売払量
2,641,808 Kwh
- 177 -
容
建設部 都市計画課
(歳入)
12款 使用料及び手数料 1項 使用料 7目 土木使用料 節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
金額(円)
2 都市計画使用料 ・公園使用料
412,101
12款 使用料及び手数料 2項 手数料 7目 土木手数料
2 都市計画手数料 ・屋外広告物手数料
2,956,600
2,953,600
13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 7目 土木費国庫補助金
4 都 市 計 画 費 ・社会資本整備総合交付金
補
助
金
168,952,500
14款 県支出金 2項 県補助金 7目 土木費県補助金
5 都 市 計 画 費 ・あいち森と緑づくり事業費補助金
補
助
金
1,000,000
15款 財産収入 1項 財産運用収入 2目 利子及び配当金
8 都 市 拠 点 整 備 ・都市拠点整備基金利子
基 金 利 子
304,348
19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入
26 都市計画課収入 ・災害共済収入
421,238
310,068
20款 市債 1項 市債 7目 土木債
4 都 市 計 画 債 ・街路整備事業債(特例債)
346,100,000 ・公園整備事業債(特例債)
(歳出)
8款 土木費 4項 都市計画費 1目 都市計画総務費
2給
料 ・行政職 11人
45,604,176
3職 員 手 当 等
30,392,352
4共
済
費
14,518,026
- 178 -
242,900,000
103,200,000
建設部 都市計画課
8款 土木費 4項 都市計画費 1目 都市計画総務費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
7賃
金 ・臨時職員賃金 1人
2,075,984
11 需
用
費 ・燃料費
545,371
13 委
託
料 ・都市計画調査業務委託料
10,993,320 ・まちづくり計画策定業務委託料
・交通環境改善検討調査委託料
14 使 用 料 及 び ・複写機借上料
賃
借
料
395,821
19 負 担 金 、 補 助
及 び 交 付 金
305,000 25 積
立
金 ・都市拠点整備基金積立金
9,225,975
8款 土木費 4項 都市計画費 2目 街路事業費
11 需
用
費 ・修繕料
866,585
12 役
務
費 ・手数料
1,209,729
13 委
託
料 ・調査設計業務委託料
15,829,796 ・分筆登記業務委託料
・土地評価業務委託料
・物件調査業務委託料
14 使 用 料 及 び ・積算システム借上料
賃
借
料
2,772,000
15 工 事 請 負 費 ・道路舗装改良工事費
394,201,980
17 公有財産購入費 ・用地取得費 26,196,229
19 負 担 金 、 補 助 ・土木積算単価配信等システム利用負担金
及 び 交 付 金
390,312
22 補 償 、 補 填 ・物件移転補償費
及 び 賠 償 金
13,489,018
- 179 -
金額(円)
320,766
1,868,400
3,240,000
5,884,920
9,104,660
831,200
6,318,000
679,556
918,000
7,914,240
建設部 都市計画課
8款 土木費 4項 都市計画費 3目 公園費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
11 需
用
費 ・電気料
21,856,022 ・水道料
・修繕料
12 役
務
費 ・手数料
27,958,785
13 委
託
料 ・体育用具・遊具施設保守委託料
96,365,986 ・親水公園管理業務委託料
・公園清掃業務委託料
・公園等緑化維持管理業務委託料
・水景施設保守委託料
・公園設計業務委託料
14 使 用 料 及 び ・敷地借上料
賃
借
料 ・仮設資材借上料
15,950,045
15 工 事 請 負 費 ・公園整備工事費
198,937,080
19 負 担 金 、 補 助 ・木曽川上流域公園整備促進期成同盟会負担金
及 び 交 付 金 ・稲沢サンドフェスタ実行委員会負担金
9,293,900 ・水道工事・加入負担金
費
市
費
策費
8款 土木費 4項
都市計画費 6目
緑化対策費
12 役
務
費 ・手数料
26,518,596 13 委
託
料 ・緑化維持管理業務委託料
45,139,920
19 負 担 金 、 補 助 ・保存樹等補助金
及 び 交 付 金 ・稲沢市都市緑化推進事業補助金
2,190,675
- 180 -
金額(円)
8,750,214
3,503,112
9,385,219
27,894,966
1,167,480
2,384,000
19,498,445
66,652,353
330,480
6,048,000
15,636,845
313,200
452,000
8,000,000
831,600
26,517,945
44,980,080
840,000
1,000,000
建設部 都市計画課
事
業
の
主
な
Ⅰ 都市計画調査事業
1.都市計画調査業務 ・都市計画基礎調査業務
・稲島東地区まちづくり計画策定業務
・交通環境改善検討調査業務
Ⅱ 基金
1.都市拠点整備基金
平 成 25 年 度
末
増
平 成 26 年 度 中 増 減 額
平
成
26
年
度
2.都市基盤整備基金
平 成 25 年 度
平 成 26 年 度 中 増 減 額
平
成
26
年
度
Ⅲ 街路事業
1.街路調査設計等
・木全池部線
・木全桜木線
・五城森上線
現
減
末 現
末
現
増
減
末 現
在
高
新規積立
利 子 等
取
崩
在 高
在
高
新規積立
利 子 等
取
崩
在 高
内
容
10,993,320 円
1,868,400 円
3,240,000 円
5,884,920 円
427,238,485円
8,759,124円
345,536円
0円
436,343,145円
150,000,000円
0円
121,315円
0円
150,121,315円
15,829,796 円
調査設計 1件
3,024,000 円
調査設計等 5件
12,458,576 円
分筆登記 1件
347,220 円
394,201,980 円
2.街路整備工事
7,905,600
・巡見街道(平和町下起中地内) 1件
145,304,160
・春日井稲沢線(横地五丁目地内) 2件
107,385,420
・中大通線(正明寺一丁目地内) 2件
133,606,800
・五城森上線(祖父江町森上地内) 2件
3.用地取得
・五城森上線
・巡見街道 ・木全桜木線
26,196,229
87.42 ㎡
27.97 ㎡
651.05 ㎡
4.物件移転補償
・五城森上線 ・巡見街道 ・木全桜木線
13,489,018 円
3件
1件
4件
- 181 -
円
4筆
1筆
7筆
円
円
円
円
建設部 都市計画課
事
業
の
主
Ⅳ 公園事業
1.公園維持管理
(1) 公園清掃業務
・シルバー委託(園内清掃) ・地元委託
・社会福祉法人委託
・業者委託(便所清掃)
(2) 公園等緑化維持管理業務
・都市公園等
(3) 敷地借上 18,775.45㎡ (4) 原材料 川砂 18㎥
2.公園整備事業
(1) 公園設計業務
な
内
容
19,498,445 円
7,023,660
22施設
10,381,400
39施設
118,800
1施設
1,974,585
17施設
66,652,353 円
66,652,353
64施設
契約件数
11件
15,636,845 円
15,636,845
7施設
124,416 円
124,416
3施設
円
円
円
円
円
円
円
6,048,000 円
6,048,000 円
2件
198,937,080 円
147,860,640 円
3件
51,076,440 円
7件
(2) 公園等整備工事
・公園整備工事
・施設改修
Ⅴ 緑化事業
1.緑化維持管理
(1) 緑化維持管理業務
・道路等
・施設
44,980,080 円
31,179,840 円
114路線
13,800,240 円
47施設
契約件数
11件
- 182 -
建設部 用地管理課
(歳入)
12款 使用料及び手数料 1項 使用料 7目 土木使用料 節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
1 道 路 橋 り ょ う ・道路使用料
使
用
料 ・公共用物使用料
78,951,809
12款 使用料及び手数料 1項 使用料 10目 目的外使用料
1 目 的 外 使 用 料 ・目的外使用料
8,777,896
金額(円)
78,341,872
609,937
15款 財産収入 2項 財産売払収入 2目 不動産売却収入
1 土 地 売 却 収 入 ・普通財産売却収入 2,272,174 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入
25 用地管理課収入 ・災害共済金収入
550,028
425,339
(歳出)
8款 土木費 1項 土木管理費 1目 用地対策費
2給
料 ・行政職 17人
60,901,200
3職 員 手 当 等
35,849,294
4共
済
費
19,506,997
11 需
用
費 ・電気料
37,381,718 ・水道料
・修繕料
12 役
務
費 ・手数料
3,053,256 ・賠償保険料
道路賠償責任保険料 13 委
託
料 ・昇降機設備保守委託料
50,304,703 ・調査測量業務委託料
・道路清掃委託料
・弁護士委託料
・登記業務委託料
・道路台帳整備委託料
・清掃委託料
- 183 -
34,221,647
583,720
1,998,432
835,259
1,926,240
1,684,800
11,564,884
1,259,928
2,180,000
418,051
31,536,000
1,620,000
建設部 用地管理課
8款 土木費 1項 土木管理費 1目 用地対策費
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な
14 使 用 料 及 び ・敷地借上料
賃
借
料
2,647,671
22 補 償 、 補 填 ・道路事故賠償金
及 び 賠 償 金
425,339
- 184 -
明
内 容
金額(円)
建設部 用地管理課
事
業
の
主
な
内
容
Ⅰ 用地管理課運営事業
1.用地対策事業
(1) 公共用地取得
区
分
件数(件) 筆数(筆) 面積(㎡)
金額(円)
稲
沢
市
19
33
2,653.03
83,655,370
土地開発基金
3
4
1,695.11
30,275,673
4,348.14
合
計
22
37
113,931,043
愛
知
県
6
7
667.28
31,961,314
(2) 物件移転補償
区
分
件 数(件)
金額(円)
稲
沢
市
16
17,492,361
土地開発基金
0
0
合
計
16
17,492,361
愛
知
県
8
49,604,451
(3) 公共用地の登記
(単位:筆)
区
分
分筆
住所変更
相続
所有権移転 地目変更
筆
数
40
9
2
111
29
(4) 土地取引に関する届出等
・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出件数
区
分
件数(件)
届
出
1
申
出
3
・国土利用計画法の規定に基づく土地売買等届出件数
区
分
件数(件)
届
出
22
2.道路管理事業
(1) 道路の認定及び廃止等
・認定
・廃止
・区域決定
・区域変更
・供用開始
(2) 占用申請
・道路占用
・準用河川占用
・公共用物占用
(3) 境界立会
・官民境界立会申請
・境界確定証明
・官民境界立会業務
72
47
72
56
70
路線
路線
路線
路線
路線
1,445 件
6件
605 件
394 件
376 件
238 件
- 185 -
10,794,009 円
建設部 用地管理課
事
業
の
主
(4) 調査測量
・公共嘱託登記業務(分筆登記)
・公共嘱託登記業務(調査測量)
(5) 道路台帳整備
・道路台帳補正業務
・道路台帳統合整備業務
(6) 道路賠償保険
(稲沢駅東西自由通路含む)
986 筆
(7) 敷地借上げ
(稲沢駅構内含む)
な
3.交通安全施設維持管理
(1) 電気料(交通安全灯、地下道照明等)
4.排水施設維持管理
(1) 電気料(電動ゲート、ポンプ等)
- 186 -
容
108,409 円
662,466 円
1件
1件
1,734 Km
17,172,000 円
14,364,000 円
1,926,240 円
27,504.00 ㎡
2,612,919 円
Ⅱ 道路・河川維持管理事業
1.道路維持管理
(1) 手数料
・儀長地下道保守点検
・地下道冠水情報板保守点検(井之口、子生和)
(2) 委託料
・国府宮地下道清掃業務
2.稲沢駅東西自由通路維持管理
(1) 修繕料
(2) 水道料(水道・下水道)
(3) 電気料(照明灯、エレベーター等)
(4) 委託料
・昇降機設備保守業務
・清掃業務
・電気設備保守業務
内
8件
1,151 ㎥
145,800 円
493,560 円
1,259,928 円
639,792 円
583,720 円
1,652,924 円
1,684,800 円
1,620,000 円
41,040 円
29,931,889 円
2,636,834 円
建設部 土木課
(歳入)
10款 交通安全対策特別交付金 1項 交通安全対策特別交付金
節 及 び 金 額
説
節
及
び
細
節 の
(円)
1 交 通 安 全 対 策 ・交通安全対策特別交付金
特 別 交 付 金
22,844,000
主
な
1目 交通安全対策特別交付金
内
明
容
金額(円)
13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 7目 土木費国庫補助金
1 道路橋りょう費 ・社会資本整備総合交付金
補
助
金
337,609,219
14款 県支出金 3項 委託金 7目 土木費委託金
3 河 川 費 委 託 金 ・遊水池施設管理委託金
2,970,000 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入
24 土 木 課 収 入 ・道水路整備事業費収入
1,796,951
20款 市債 1項 市債 7目 土木債
1 道路橋りょう債 ・道路整備事業債(特例債)
221,000,000
(歳出)
8款 土木費 2項 道路橋りょう費 1目 道路橋りょう総務費
2給
料 ・行政職 11人
45,853,200
3職 員 手 当 等
29,491,660
4共
済
費
14,619,247
11 需
用
費 ・燃料費
561,750
19 負 担 金 、 補 助
及 び 交 付 金
371,200
8款 土木費 2項 道路橋りょう費 2目 道路維持費
7賃
金 ・臨時職員賃金 2人
3,811,138 11 需
用
費 ・修繕料 427件
96,254,385 ・消耗品費
- 187 -
95,569,187
685,198
建設部 土木課
8款 土木費 2項 道路橋りょう費 2目 道路維持費
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な
12 役
務
費 ・手数料
3,714,286 道路障害物撤去等 16件
13 委
託
料 ・道路清掃委託料 40件
31,196,393 14 使 用 料 及 び ・重機借上料 55件
賃
借
料 12,497,382
16 原 材 料 費 ・道路補修用材料
4,893,194 明
内 容
金額(円)
8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3目 道路新設改良費
13 委
託
料 ・ 調査測量業務委託料 12件
33,097,127 ・ 用地測量業務委託料 9件
15 工 事 請 負 費 ・ 道路舗装改良工事費(H25繰越分)
1,428,007,260 ・ 道路舗装改良工事費
17 公有財産購入費 ・ 用地取得費(H25繰越分)
43,009,497 ・ 用地取得費
19 負 担 金 、 補 助 ・ 水道管等改良工事負担金
及 び 交 付 金
17,553,000
22 補 償 、 補 填 ・ 物件移転補償費(H25繰越分)
及 び 賠 償 金 ・ 物件移転補償費
19,382,645
29,601,720
3,495,407
733,846,420
694,160,840
11,784,570
31,224,927
7,206,586
12,176,059
8款 土木費 2項 道路橋りょう費 4目 橋りょう費
11 需
用
費 ・修繕料 2件
348,840
13 委
託
料 ・設計料
19,732,680
15 工 事 請 負 費 ・橋りょう改築工事費(H25繰越分)
47,768,760
8款 土木費 2項 道路橋りょう費 5目 交通安全施設費
11 需
用
費 ・修繕料 185件
36,840,901
務
費 ・手数料
12 役
1,094,580 反射鏡・標識等移設及び撤去 15件
15 工 事 請 負 費 ・交通安全施設整備工事費
87,336,360
- 188 -
36,627,753
建設部 土木課
8款 土木費 3項 河川費 1目 河川費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
金額(円)
2給
料 ・行政職 3人
12,334,800
3職 員 手 当 等
8,071,466
4共
済
費
3,927,854
11 需
用
費 ・修繕料 106件
16,024,752
16,045,466
12 役
務
費 ・手数料
3,106,092 立切・ポンプ等点検等 26件
13 委
託
料 ・設計書作成業務委託料 2件
10,886,400
18,015,304 ・水路清掃委託料 11件
7,128,904
14 使 用 料 及 び ・重機借上料 53件
賃
借
料
44,537,688 15 工 事 請 負 費 ・水路整備工事費
149,087,520
17 公有財産購入費 ・ 用地取得費
20,403,842
19 負 担 金 、 補 助 ・日光川水系改修促進期成同盟会負担金
519,000
及 び 交 付 金
621,000
8款 土木費 4項 都市計画費 4目 都市排水路費
11 需
用
費 ・修繕料 5件
725,760
12 役
務
費 ・手数料
1,105,920 高御堂ポンプ点検
北市場調整池ポンプ点検
13 委
託
料 ・家屋調査業務委託料
9,644,400 ・設計料
14 使 用 料 及 び ・重機借上料 4件
賃
借
料
5,723,460 15 工 事 請 負 費 ・都市排水路整備工事費
17,122,320
22 補 償 、 補 填 ・物件損失補償費
及 び 賠 償 金
851,985
- 189 -
(498,960)
(540,000)
464,400
9,180,000
建設部 土木課
事
業
の
Ⅰ 維持事業
1.道路維持事業
(1) 修繕
・道路修繕
・側溝修繕
・舗装修繕
(2) 手数料
・道路障害物撤去等
・凍結防止剤散布
(3) 清掃等委託
・路面清掃業務
・草刈清掃業務
(4) 重機借上
・排水施設整備(浚渫)
・道路清掃
(5) 道路補修用材料
・排水用材料
・砕石
・常温合材
2.橋りょう維持事業
(1) 修繕
・橋りょう修繕
主
な
427件
113件
148件
166件
16件
6件
10件
40件
1件
39件
55件
13件
42件
7件
11件
1,630袋
2件
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
348,840 円
348,840 円
36,627,753 円
50件
28件
44件
13件
11件
39件
15件
106件
89件
15件
2件
26件
8件
18件
- 190 -
容
95,569,187 円
35,243,146
17,570,788
42,755,253
3,714,286 円
581,472
3,132,814
31,196,393 円
1,296,000
29,900,393
12,497,382 円
6,827,814
5,669,568
4,893,194 円
2,395,881
696,953
1,800,360
2件
3.交通安全施設維持事業
(1) 修繕
185件
・反射鏡
・防護柵
・交通安全灯
・区画線
・標識
・その他
(2) 手数料
15件
・反射鏡・標識等移設及び撤去
4.水路維持事業
(1) 修繕
・水路修繕
・立切修繕
・ポンプ修繕
(2) 手数料
・立切・ポンプ等点検
・水路清掃等
内
6,299,100
3,893,767
5,716,008
15,347,282
1,013,040
4,358,556
1,094,580 円
1,094,580
16,024,752 円
12,797,712
2,831,760
395,280
3,106,092 円
972,000
2,134,092
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
建設部 土木課
事
業
(3) 清掃委託
・草刈業務
(4) 重機借上
・水路浚渫
・水路土砂等撤去
5.都市排水路維持事業
(1) 修繕
・水路修繕
(2) 手数料
・ポンプ点検
・水路清掃
(3) 重機借上
・排水路浚渫
の
主
な
11件
内
7,128,904 円
11件
7,128,904 円
35件
18件
44,537,688 円
35,812,692 円
8,724,996 円
53件
5件
725,760 円
725,760 円
5件
3件
1,105,920 円
1,038,960 円
66,960 円
2件
1件
4件
5,723,460 円
5,723,460 円
4件
Ⅱ 整備事業
1.道路整備
(1) 委託
21件
・市単事業
調査測量業務
用地測量業務
(2) 工事
311件
・国庫補助事業(補助率55%)
市道7721号線道路改築事業
市道00-151号線交差点改良事業
幹線道路舗装補修事業
・市単事業
市道H1360号線道路改築事業
改良工事
舗装工事
市街化区域有蓋化工事
・国庫補助事業(繰越事業)
市道00-225号線道路改築事業
市道H003号線道路改築事業
市道7721号線道路築造事業
新市民病院関連道路改良事業
幹線道路舗装補修事業
・市単事業(繰越事業)
改良工事
舗装工事
市街化区域有蓋化工事
(3) 用地取得
・国費補助事業(補助率55%)
- 191 -
容
33,097,127 円
29,601,720 円
12件
3,495,407 円
9件
1,428,007,260 円
185,080,720 円
21,389,400 円
1件
13,041,040 円
2件
150,650,280 円
12件
509,080,120 円
153,421,560 円
3件
241,576,760 円
75件
76,175,760 円
28件
37,906,040 円
10件
380,517,980 円
177,623,280 円
5件
18,983,160 円
2件
23,879,300 円
1件
87,087,960 円
3件
72,944,280 円
6件
353,328,440 円
235,639,120 円
103件
58,195,360 円
42件
59,493,960 円
18件
43,009,497 円
18,737,666 円
建設部 土木課
事
業
の
主
な
内
容
市道00-225号線(坂田町)
市道00-151号線(大矢町)
市道7721、7722号線(船橋町)
・市単事業
市道00-128号線(井堀橋下町)
市道00-203号線(陸田町)
〈基金買戻し〉
市道00-151号線ほか(大矢町)
市道00-227号線(船橋町)
・国費補助事業(繰越事業)
市道00-225号線(坂田町)
市道7721、7722号線(船橋町)
(4) 水道管等改良工事負担金
(5) 物件移転補償
・国費補助事業
市道00-225号線(坂田町)
市道00-151号線(大矢町)
市道7721号線(船橋町)
・市単事業
市道00-128号線(大矢町)
地下埋設物支障移転
電気通信施設等支障移転
・国費補助事業(繰越事業)
市道00-225号線(坂田町)
市道7721号線(船橋町)
151.65㎡ 3
179.74㎡ 7
18.99㎡ 2
12,487,261
70.89㎡ 1
15.89㎡ 4
筆
筆
筆
円
筆
筆
282.99㎡ 2
60.12㎡ 1
11,784,570
771.98㎡ 4
238.47㎡ 5
17,553,000 円
19,382,645 円
9,938,172
3
3
2
2,237,887
1
1
3
7,206,586
2
2
筆
筆
円
筆
筆
2.橋りょう整備事業
(1) 委託
・国費補助事業(補助率55%)
点検業務
・市単事業
設計業務
(2) 工事
・国費補助事業(繰越事業)
橋りょう補修工事
19,732,680 円
13,803,480
13,803,480
5,929,200
5,929,200
47,768,760 円
47,768,760
47,768,760
3.交通安全施設整備
(1) 工事
・市単事業
反射鏡
交通安全灯
防護柵
区画線
1件
1件
3件
円
件
件
件
円
件
件
件
円
件
件
円
円
円
円
円
円
87,336,360 円
87,336,360 円
73基
65基
821m
1,570m
- 192 -
建設部 土木課
事
業
の
主
カラー舗装
地点標識
な
内
容
166㎡
13基
4.水路整備
(1) 委託
10,886,400 円
4,622,400 円
・雨水排水路基本設計業務委託
6,264,000 円
・三宅川等水門設備実施設計業務委託
(2) 工事
24件
149,087,520 円
128,373,120 円
・水路整備工事
23件
20,714,400 円
・立切工事
1件
5.都市排水路整備
(1) 委託
・家屋調査業務(平和町下起中)
・調査測量業務(善光寺南周辺地区)
(2) 工事
1件
・都市水路整備工事(平和町下起中)
1件
- 193 -
9,644,400 円
464,400 円
9,180,000 円
17,122,320 円
17,122,320 円
建設部 区画整理課
(歳入)
13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 7目 土木費国庫補助金
節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
4 都 市 計 画 費 ・社会資本整備総合交付金
補
助
金
23,416,000
金額(円)
(歳出)
8款 土木費 4項 都市計画費 7目 土地区画整理費
2給
料 ・行政職 3人
14,064,276
3職 員 手 当 等
8,511,054
4共
済
費
4,556,580
19 負 担 金 、 補 助 ・稲沢善光寺南土地区画整理事業費補助金
及 び 交 付 金
60,162,000
28 繰
出
金 ・稲沢西土地区画整理事業特別会計繰出金
50,756,000
- 194 -
60,000,000
50,648,000
建設部 区画整理課
事
業
の
主
な
Ⅰ 稲沢市稲沢善光寺南土地区画整理事業
1.組合設立認可
・平成25年5月15日
2.事業概要
・施行面積
・施行者の名称
・事業期間
・総事業費
1.9ha
稲沢善光寺南土地区画整理組合
平成25年5月15日~平成30年3月31日
367,000,000円
3.総会等の開催
会 合 名
総
会
理 事 会 ( 役 員 会 )
仮換地案個人説明会
監
事
会
回 数
2
11
1
2
4.事業内容
・調整池築造工事
・調査設計・換地設計業務委託
・建物等移転補償
- 195 -
内
容
建設部 建築課
(歳入)
12款 使用料及び手数料 1項 使用料 7目 土木使用料
節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
3 住 宅 使 用 料 ・現年分
78,032,300 稲沢市営住宅使用料
市営住宅駐車場使用料
・滞繰分
稲沢市営住宅使用料
12款 使用料及び手数料 2項 手数料 7目 土木手数料
3 住 宅 手 数 料 ・建築物検査申請手数料
5,880,620 ・開発行為許可等申請手数料
・建築許可申請手数料
・長期優良住宅認定手数料
金額(円)
77,102,400
(75,247,600)
(1,831,400)
929,900
499,000
719,320
1,863,100
2,352,800
13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 7目 土木費国庫補助金
5 住 宅 費 補 助 金 ・社会資本整備総合交付金
33,816,000
14款 県支出金 2項 県補助金 7目 土木費県補助金
6 住 宅 費 補 助 金 ・民間木造住宅耐震診断費補助金
5,393,875 ・民間木造住宅耐震改修費補助金
・建築物耐震診断費補助金
520,875
1,200,000
3,673,000
(歳出)
8款 土木費 5項 住宅費 1目 住宅管理費
2給
料 ・行政職 16人
60,936,948
3職 員 手 当 等
35,714,005
4共
済
費
19,285,858
11 需
用
費 ・消耗品費
5,727,091 ・修繕料
12 役
務
費 ・手数料
2,033,696 ・建物保険料
13 委
託
料 ・民間木造住宅耐震診断業務委託料
2,310,732
14 使 用 料 及 び ・敷地借上料
賃
借
料 736,830 - 196 -
662,632
4,887,659
1,423,109
420,961
2,083,500
建設部 建築課
8款 土木費 5項 住宅費 1目 住宅管理費
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な
15 工 事 請 負 費 ・施設営繕及び整備工事費
25,596,000
19 負 担 金 、 補 助 ・民間木造住宅耐震改修費補助金
及 び 交 付 金 ・建築物耐震診断費補助金
17,179,000
- 197 -
明
内 容
金額(円)
4,800,000
12,243,000
建設部 建築課
事
業
の
主
Ⅰ 建築課運営事業
1.建築確認事務
項 目
建築物確認申請手数料
建築物検査申請手数料
工作物申請手数料
建築基準法許可等申請手数料
計
Ⅱ 市営住宅管理事業
1.市営住宅使用料等管理業務
(1) 現年分
年
ア 市営住宅使用料
調定額
団 地 名
24,314,300
西
島
(1)
17,040,900
西
島
(2)
4,347,300
堀
田
30,049,700
矢
合
75,752,200
計
イ 市営住宅駐車場使用料
調定額
項 目
1,834,400
駐
車
場
調定額
24,200
3,460,800
1,457,400
3,006,700
7,949,100
11件
16件
5件
1件
33件
32件
244件
276件
金 額
719,320円
1,863,100円
2,582,420円
件 数
136件
金 額
2,352,800円
収入額
24,303,200
16,882,700
4,337,100
29,724,600
75,247,600
(単位:円)
収入未済額
11,100
158,200
10,200
325,100
504,600
収入額
1,831,400
(単位:円)
収入未済額
3,000
収入額
24,200
541,700
48,000
316,000
929,900
(単位:円)
収入未済額
0
2,919,100
1,409,400
2,690,700
7,019,200
- 198 -
容
金 額
232,000円
499,000円
85,000円
120,000円
936,000円
件 数
3.長期優良住宅認定事務
項 目
長期優良住宅認定手数料
内
件 数
2.都市計画法許可事務
項 目
開発行為許可等申請手数料
建築許可申請手数料
計
(2) 滞繰分
項 目
西
島
(1)
西
島
(2)
堀
田
矢
合
計
な
建設部 建築課
事
業
の
主
2.市営住宅維持管理業務
(1) 住宅修繕 項 目
内
装
修
繕
建
具
修
繕
塗
装
修
繕
給
排
水
修
繕
電 気 設 備 修 繕
ガ ス 設 備 修 繕
その他(建築物)修繕
その 他設 備( 遊具 等) 修繕
計
(2) 住宅設備管理
項 目
矢合団地汚水処理場
測定手数料
西島団地汚水処理場
測定手数料
料
市営住宅水槽清掃等手数料
矢合団地
西島団地
矢合団地、西島団地
その他
計
(3) 建物保険
項 目
市営住宅建物損害保険料
市営祖父江町住宅
建物損害保険料
計
な
内
容
件 数
14件
2件
9件
12件
10件
3件
3件
3件
56件
金 額
1,963,800円
25,560円
1,356,574円
727,596円
660,744円
19,465円
69,120円
64,800円
4,887,659円
容
金 額
722,053円
内
COD分析 年26回
排水量調査 年26回
リン分析 年26回
窒素分析 年26回
COD分析 年26回
排水量調査 年26回
リン分析 年26回
窒素分析 年26回
254,880円
受水槽3基 高架水槽5基
受水槽2基 高架水槽2基
受水槽水質検査 5基
水質検査・除草等・ポンプ点検
内
容
3団地 24,796㎡
1団地
416,712円
1,393,645円
金 額
417,726円
216㎡
3,235円
4団地 25,012㎡
420,961円
- 199 -
建設部 建築課
事
業
の
主
(4) 敷地借上
団
地
名
森
上
団
地
(5) 施設営繕及び整備工事
工
事
名
堀 田 団 地 改 修 工 事
な
内
面 積
2,030.18㎡
容
金 額
736,830円
内
容
5棟~6棟(外壁吹替)
金 額
7,128,000円
西 島 団 地 改 修 工 事
24棟(台所改修)
7,560,000円
矢 合 団 地 改 修 工 事
4棟 30戸
(浴室)
5・6号、7・8号住宅
7,668,000円
森 上 団 地 解 体 工 事
計
3,240,000円
25,596,000円
Ⅲ 建築物耐震化事業
1.民間木造住宅耐震診断業務委託料
項 目
民間木造住宅耐震診断
2.民間木造住宅耐震改修補助金
間木 住
補
項 目
民間木造住宅耐震改修費補助金
木造住宅耐震シェルター整備費補助金
建築物耐震診断費補助金
- 200 -
件
数
45件
金 額
2,083,500円
件
数
金 額
4,500,000円
300,000円
12,243,000円
5件
1件
1件
上下水道部 下水道課
(歳入)
12款 使用料及び手数料 2項 手数料 7目 土木手数料
節 及 び 金 額
説 明
節
及
び
細
節
の 主 な 内
(円)
5 下水道手数料
323,000
容
金額(円)
15款 財産収入 1項 財産運用収入 2目 利子及び配当金
9 公共下水道事業 ・公共下水道事業基金利子
基 金 利 子 616,501
(歳出)
8款 土木費 4項 都市計画費 9目 下水道費
11 需 用 費 ・消耗品費
717,172 ・燃料費
12 役
務
費 ・郵便料
436,871
14 使 用 料 及 び ・複写機借上料
賃
借
料
350,555
19 負 担 金 、 補 助 ・水道庁舎使用等負担金
及 び 交 付 金 ・公共下水道事業負担金
道事業補 金
1,117,354,609 ・公共下水道事業補助金
24 投資及び出資金 ・公共下水道事業出資金
165,260,855
25 積
立
金 ・公共下水道事業基金積立金
761,912 28 繰
出
金 ・農業集落排水事業特別会計繰出金
77,664,000
- 201 -
301,214
415,958
382,233
8,019,000
234,516,286
874,819,323
699,935
上下水道部 下水道課
事
業
の
Ⅰ 基金
1.農業集落排水事業基金
平 成 25 年 度 末
主
内
在 高
新規積立
増
利 子 等
減
取
崩
末 現 在 高
68,920,145円
0円
55,739円
0円
68,975,884円
2.コミュニティ・プラント事業基金
平 成 25 年 度 末 現 在 高
新規積立
増
平 成 26 年 度 中 増 減 額
利 子 等
減
取
崩
平 成 26 年 度 末 現 在 高
7,713,711円
0円
6,238円
0円
7,719,949円
平 成 26 年 度 中 増 減 額
平
成
26
年
度
3.公共下水道事業基金
平 成 25 年 度
平 成 26 年 度 中 増 減 額
平
成
26
年
度
末
現
な
現
在 高
新規積立
増
利 子 等
減
取
崩
末 現 在 高
Ⅱ 下水道費
1.特別会計、企業会計への繰出
・農業集落排水事業
・公共下水道事業
容
865,436,173円
0円
699,935円
0円
866,136,108円
77,664,000円
1,274,596,464円
- 202 -
教育委員会事務局 庶務課
(歳入)
13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 9目 教育費国庫補助金 節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
2 小学校費補助金 ・学校施設環境改善交付金
158,720,000 防災機能強化(飛散防止:5校)
大規模改造(トイレ洋式化:4校)
稲沢西小学校校舎棟改築工事
稲沢東小学校給食棟改築工事
3 中学校費補助金 ・学校施設環境改善交付金
42,699,000 防災機能強化(飛散防止:3校)
大規模改造(トイレ洋式化:2校)
19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入
33 庶 務 課 収 入 ・災害共済金収入
145,305,884 ・小学校給食費
・中学校給食費
・水道料返還金
金額(円)
(13,640,000)
(41,580,000)
(85,093,000)
(18,407,000)
(9,349,000)
(33,350,000)
4,309,200
85,752,872
54,129,902
829,647
20款 市債 1項 市債 9目 教育債
1 小 学 校 債 ・義務教育施設整備事業債(特例債)
562,700,000 防災機能強化(飛散防止:5校)
大規模改造(トイレ洋式化:4校)
稲沢西小学校校舎棟改築工事
稲沢東小学校給食棟改築工事
2 中 学 校 債 ・義務教育施設整備事業債(特例債)
49,700,000 防災機能強化(飛散防止:3校)
大規模改造(トイレ洋式化:2校)
(歳出)
10款 教育費 1項 教育総務費 1目 教育委員会費
1報
酬 ・教育委員 4人
2,468,800
10款 教育費 1項 教育総務費 2目 事務局費
2給
料 ・教育長 1人
43,307,100 ・行政職 8人
3職 員 手 当 等
23,933,198
4共
済
費
12,943,824
9旅
費 ・普通旅費
601,854
- 203 -
(26,700,000)
(48,600,000)
(341,900,000)
(145,500,000)
(17,100,000)
(32,600,000)
教育委員会事務局 庶務課
10款 教育費 1項 教育総務費 2目 事務局費
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主
11 需
用
費 ・消耗品費
1,522,738
追録
12 役
務
費 ・手数料
3,711,391 ・賠償保険料
19 負 担 金 、 補 助 ・私学振興補助金
及 び 交 付 金 ・私立高等学校授業料補助金
10,630,470
10款 教育費 2項 小学校費 1目 学校管理費
2給
料 ・行政職 28人
88,709,301
3職 員 手 当 等
38,565,127
4共
済
費
28,100,249
7賃
金 ・臨時職員賃金 49人 93,204,448
8報
償
費 ・卒業記念品
1,165,471
11 需
用
費 ・消耗品費
233,719,089 事務用
給食用洗剤
調理員・栄養士用被服等
保存食用
給食衛生管理用
給食用食器・食缶
給食室薬品
プール薬品
児童用机椅子ほか
AED用
にがり
学校配当
事務用
維持管理用
保健衛生用
給食用
来客用
・燃料費
白灯油
LPガス
- 204 -
な
明
内 容
金額(円)
1,389,057
(1,065,651)
2,439,612
1,182,686
5,575,000
4,974,500
51,809,140
(1,048,926)
(4,391,709)
(1,812,314)
(1,550,706)
(941,241)
(5,750,966)
(774,022)
(2,742,120)
(3,082,752)
(615,017)
(6,068,736)
(22,363,319)
13,042,635円
4,214,167円
2,433,770円
2,447,873円
224,874円
7,928,866
(3,832,044)
(4,096,822)
教育委員会事務局 庶務課
10款 教育費 2項 小学校費 1目 学校管理費
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な
・食糧費(学校配当)
・印刷製本費
学校配当
・電気料
・ガス料
・水道料
・修繕料
建物修繕
電気設備修繕
給排水衛生設備修繕
消防設備
外構修繕
備品修繕
学校配当
・飼料費(学校配当)
12 役
務
費 ・電信電話料
36,300,361 ・手数料
細菌検査
浄化槽清掃(汚泥抜取)
浄化槽法定検査
受水槽及び高架水槽清掃
給食室フード等清掃
グリストラップ清掃
砂場細菌検査
学校配当
・建物保険料
13 委
託
料 ・消防用設備保守委託料
37,213,558 ・警備委託料
・受変電設備保守委託料
・浄化槽保守委託料
・昇降機設備保守委託料
・体育用具・遊具施設保守委託料
・有害虫処理業務委託料
・プール浄化装置設備保守委託料
・残菜処理機保守委託料
・設計料
14 使 用 料 及 び ・複写機借上料
賃
借
料 ・CATV受信料
106,601,217 ・テレビ受信料
・敷地借上料
- 205 -
明
内 容
金額(円)
450,869
1,303,721
(1,106,521)
56,180,431
14,178,477
54,315,413
46,998,658
(11,950,848)
(3,869,640)
(6,894,028)
(3,392,604)
(3,872,880)
(381,240)
(16,637,418)
553,514
16,415,989
18,129,199
(429,229)
(3,063,744)
(475,000)
(1,062,180)
(354,121)
(831,168)
(498,744)
(9,502,660)
1,503,601
1,019,304
6,606,425
2,451,720
3,878,712
4,121,280
757,620
2,471,040
1,113,156
374,400
14,419,901
1,393,630
440,640
527,160
104,117,747
教育委員会事務局 庶務課
10款 教育費 2項 小学校費 1目 学校管理費
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主
15 工 事 請 負 費 ・施設営繕及び整備工事費
238,578,480 ・耐震補強工事費
16 原 材 料 費 ・土砂等
461,470
18 備 品 購 入 費 ・一般管理用備品
33,261,623 ・給食用備品
・体育館用備品
・特別教室用備品
・保健室用備品
な
明
内 容
10款 教育費 2項 小学校費 3目 小学校施設整備事業費
13 委
託
料 ・監理料
14,298,840 稲沢東小学校給食棟改築工事監理業務
稲沢西小学校校舎棟改築工事監理業務
15 工 事 請 負 費 ・施設整備工事費
696,158,900 稲沢東小学校給食棟改築工事(建築)
稲沢東小学校給食棟改築工事(機械設備)
稲沢西小学校校舎棟改築工事
10款 教育費 3項 中学校費 1目 学校管理費
2給
料 ・行政職 15人 40,485,003
3職 員 手 当 等
17,017,412
4共
済
費
13,563,512
7賃
金 ・臨時職員賃金 23人 44,061,394
8報
償
費 ・卒業記念品
982,901
11 需
用
費 ・消耗品費
133,033,860 事務用
給食用洗剤
調理員・栄養士用被服等
保存食用
給食衛生管理用
給食用食器・食缶等
給食室薬品
プール薬品
生徒用机椅子ほか
- 206 -
金額(円)
196,728,480
41,850,000
19,850,011
11,705,860
467,424
634,608
603,720
(2,310,840)
(11,988,000)
(181,718,900)
(9,000,000)
(505,440,000)
31,401,819
(374,958)
(2,230,318)
(716,829)
(886,200)
(410,292)
(1,986,703)
(386,260)
(1,010,880)
(3,848,040)
教育委員会事務局 庶務課
10款 教育費 3項 中学校費 1目 学校管理費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
にがり
学校配当
8,350,224円
事務用
2,609,450円
維持管理用
1,305,753円
保健衛生用
1,214,389円
給食用
・燃料費
白灯油
LPガス
・印刷製本費
学校配当
・電気料
・ガス料
・水道料
・修繕料
建物修繕
電気修繕
給排水衛生設備修繕
消防設備修繕
外構修繕
学校配当
12 役
務
費 ・電信電話料
14,858,009 ・手数料
浄化槽清掃(汚泥抜取)
受水槽及び高架水槽清掃
グリストラップ清掃
学校配当
・建物保険料
13 委
託
料 ・消防用設備保守委託料
18,583,279 ・警備委託料
・空調設備保守委託料
・受変電設備保守委託料
・浄化槽保守委託料
・昇降機設備保守委託料
・樹木管理業務委託料
・有害虫処理業務委託料
・プール浄化装置設備保守委託料
・残菜処理機保守委託料
・設計料
- 207 -
金額(円)
(5,194,368)
(13,612,475)
4,368,097
(1,546,281)
(2,821,816)
903,795
(805,995)
36,257,686
8,140,135
25,262,226
26,454,998
(3,609,576)
(2,404,080)
(1,525,716)
(7,687,008)
(525,960)
(10,648,658)
6,843,697
6,768,558
(802,872)
(399,816)
(572,832)
(3,481,550)
1,087,656
417,420
2,635,740
1,769,040
1,354,320
1,258,524
2,102,112
756,000
1,019,520
442,044
421,200
6,110,899
教育委員会事務局 庶務課
10款 教育費 3項 中学校費 1目 学校管理費
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主
14 使 用 料 及 び ・複写機借上料
賃
借
料 ・敷地借上料
67,262,977
15 工 事 請 負 費 ・施設営繕及び整備工事費
103,650,840 ・耐震補強工事費
16 原 材 料 費 ・土砂等
597,912
18 備 品 購 入 費 ・一般管理用備品
16,412,316 ・給食用備品
・特別教室用備品
・保健室用備品
な
明
内 容
金額(円)
937,004
65,833,493
76,272,840
27,378,000
6,176,850
8,909,352
300,886
825,320
10款 教育費 3項 中学校費 3目 中学校施設整備事業費
12 役
務
費 ・平和中学校給食棟増築事業確認申請手数料
452,000
13 委
託
料 ・平和中学校給食棟増築事業実施設計委託
5,313,600
10款 教育費 6項 給食センター費 1目 給食センター総務費
2給
料 ・行政職 12人 44,762,400
3職 員 手 当 等
21,859,832
4共
済
費
14,300,219
7賃
金 ・臨時職員賃金 18人 35,058,114
11 需
用
費 ・消耗品費
390,655
13 委
託
料 ・警備委託料
1,575,828 ・樹木管理業務委託料
・清掃業務委託料
18 備 品 購 入 費 ・事務用備品
516,240 空調機
- 208 -
348,535
454,248
354,240
399,600
教育委員会事務局 庶務課
10款 教育費 6項 給食センター費 2目 給食センター運営費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
11 需
用
費 ・消耗品費
187,738,209 洗浄剤等
衛生用品
調理器具等
補修用具ほか維持用
被服等
食器・食缶
・燃料費
・電気料
・水道料
・修繕料
・賄材料費
12 役
務
費 ・電信電話料
4,601,003 ・手数料
学校給食衛生検査(調理場、食品)
換気扇清掃
排水処理施設清掃(汚泥処理)
13 委
託
料 ・有害虫処理業務委託料
18,938,763 ・残菜処理機保守委託料
・給食運搬委託料
・排水処理施設保守委託料
・給食機器保守委託料
・ボイラー保守委託料
18 備 品 購 入 費 ・給食用備品
8,467,200 配送コンテナ(3台)
高速度ミキサー(2台)
カートイン蒸し器
- 209 -
金額(円)
11,226,328
(3,861,198)
(869,165)
(847,702)
(487,945)
(1,027,698)
(4,132,620)
13,704,821
7,513,715
9,203,959
5,817,527
140,271,859
325,132
4,206,249
(490,104)
(864,000)
(1,841,400)
324,000
475,200
15,739,611
304,560
1,215,000
563,520
(907,200)
(691,200)
(6,541,560)
教育委員会事務局 庶務課
事
業
の
主
な
内
容
Ⅰ 教育委員会の会議
1.定例会 12回 46議案
2.臨時会 5回 10議案
Ⅱ 小学校整備事業
・小正小学校改修工事(便所)
・清水小学校、領内小学校改修工事(便所)
・大塚小学校改修工事(便所)
・六輪小学校改修工事(受変電設備)
・稲沢東小学校整備工事(運動場)
・小正小学校改修工事(受水槽ほか)
・千代田小学校改修工事(屋内運動場床)
・坂田小学校、大塚小学校改修工事(防火シャッター)
・下津小学校改修工事(北東棟屋根防水)
・国分小学校改修工事(北棟防水)
・千代田小学校改修工事(南棟ほか屋上防水)
・非構造部材耐震補強工事(ガラス飛散防止)
対象校:国分小、祖父江小、領内小
対象校:清水小、片原一色小、千代田小
対象校:大里西小
・稲沢東小学校給食棟改築工事(建築)
・稲沢東小学校給食棟改築工事(機械設備)
・稲沢西小学校校舎棟改築工事
・坂田小ほか改修工事(便所)設計業務委託
対象校:坂田小、稲沢北小、高御堂小、丸甲小、
牧川小、長岡小、三宅小
・屋内運動場天井落下防止対策事業設計委託
対象校:山崎小、丸甲小、牧川小、法立小、
六輪小、三宅小
・下津小学校給食室改修設計委託
・稲沢東小学校給食棟改築工事監理業務
・稲沢西小学校校舎棟改築工事監理業務
Ⅲ 中学校整備事業
・稲沢西中学校改修工事(便所)
・大里東中学校改修工事(便所)
・千代田中学校整備工事(境界フェンス)
・祖父江中学校改修工事(南棟高架水槽)
・非構造部材耐震補強工事(ガラス飛散防止)
対象校:稲沢中、明治中
対象校:千代田中
- 210 -
39,096,000円
34,128,000円
19,656,000円
5,400,000円
10,476,000円
16,200,000円
15,012,000円
25,142,400円
8,618,400円
10,195,200円
12,804,480円
18,360,000円
18,576,000円
4,914,000円
181,718,900円
9,000,000円
505,440,000円
6,319,901円
5,832,000円
2,268,000円
2,310,840円
11,988,000円
43,524,000円
24,246,000円
3,102,840円
5,400,000円
20,358,000円
7,020,000円
教育委員会事務局 庶務課
事
業
の
主
な
内
容
5,313,600円
・平和中学校給食棟増築事業実施設計委託
1,445,299円
・千代田中学校改修工事(便所)設計業務委託
4,665,600円
・屋内運動場等天井落下防止対策事業設計委託
対象校:稲沢中、明治中、千代田中、大里中、治郎丸中、
稲沢西中、大里東中、祖父江中、平和中
Ⅳ 小学校備品整備
1.一般管理用備品
・2段式グループ発表ボード
・応接セット
・オープンロッカー
・FF式石油暖房機
・印刷機
・エアコン
・回転椅子
・片そで机
・可動式収納棚
・テント
・教卓
・教壇
・シュレッダー
・扇風機
・日課放送装置
・配膳台
・ワイヤレスアンプ
・ワイヤレスマイク
・電話設備
・その他備品
2.給食用備品
・一槽シンク
・二槽シンク
・三槽シンク
・ガス回転釜
・牛乳保冷庫
・牛乳用L型運搬車
・食器消毒保管庫
・ステンレスアングルドーリー
(移動式台座)
・配膳車
・冷凍冷蔵庫
・冷凍庫
・スライサー用替刃
- 211 -
6
2
3
15
12
30
30
22
1
1
19
6
2
12
1
16
4
5
1
54
点
点
点
点
点
点
点
点
点
点
点
点
点
点
点
点
点
点
点
点
191,160円
280,800円
129,600円
2,745,360円
648,000円
10,774,674円
162,864円
492,480円
104,976円
135,259円
373,140円
246,996円
345,600円
242,676円
191,160円
879,120円
389,880円
129,600円
199,800円
1,186,866円
2
4
1
3
1
2
1
4
点
点
点
点
点
点
点
点
345,600円
1,425,600円
604,800円
1,749,600円
535,507円
112,320円
810,000円
138,240円
14
4
2
2
点
点
点
点
1,210,680円
1,910,995円
829,094円
187,920円
教育委員会事務局 庶務課
事
業
の
主
な
内
容
・球根皮はぎ機
・業務用冷蔵庫
・検食用冷凍庫
・包丁まな板殺菌庫
・その他備品
2
1
2
1
13
点
点
点
点
点
583,200円
198,720円
399,600円
248,400円
415,584円
3.体育館用備品
・折りたたみテーブル
・その他備品
21 点
9点
262,440円
204,984円
4.特別教室用備品
・OA用回転椅子
・冷蔵庫
・直立書架
・その他備品
8
1
1
14
点
点
点
点
120,960円
124,200円
129,600円
259,848円
5.保健室用備品
・乾燥滅菌器
・会議机
・診察用寝台
・その他備品
1
1
3
7
点
点
点
点
169,560円
108,000円
171,720円
154,440円
2
3
10
16
5
1
5
3
2
4
1
28
点
点
点
点
点
点
点
点
点
点
点
点
383,724円
200,880円
3,574,640円
110,883円
107,157円
106,099円
101,520円
129,600円
257,040円
237,600円
194,400円
773,307円
2
2
1
1
1
点
点
点
点
点
136,080円
268,920円
648,000円
216,000円
1,296,000円
Ⅴ 中学校備品整備
1.一般管理用備品
・FF式石油暖房機
・石油暖房機(開放型)
・エアコン
・回転椅子
・片そで机
・テント
・教卓
・展示パネル
・電話設備
・配膳台
・コピー機(セミナーハウス)
・その他備品
2.給食用備品
・油用台車
・移動シンク
・ガス回転釜
・球根皮はぎ機
・食器消毒保管庫
- 212 -
教育委員会事務局 庶務課
事
業
の
主
な
内
容
・スパテラスタンド
・スライサーシンク・受けシンク
・スライサー用円盤
・デジタルばかり
・配膳車
・ボイラー
・包丁まな板消毒保管器
・冷蔵庫
・冷凍庫
・冷凍冷蔵庫
・その他備品
2
1
2
1
4
1
1
1
5
1
3
点
点
点
点
点
点
点
点
点
点
点
103,680円
410,400円
187,920円
169,560円
327,240円
2,106,000円
702,000円
199,800円
1,813,925円
194,400円
129,427円
3.体育館用備品
・スポットライト(付属品含む)
1点
199,908円
4.特別教室用備品
・扇風機
・スチールブックトラック両面傾斜
・スチールブックトラック片面傾斜
6点
2点
1点
143,746円
108,000円
49,140円
5.保健室用備品
・アイスメーカー
・アコーディオン衝立
・乾熱滅菌器
・その他備品
2
2
1
10
101,520円
118,800円
164,160円
440,840円
点
点
点
点
Ⅵ 学校借地
1.小学校
22年度
23年度
24年度
25年度
26年度
筆数(筆)
291
289
286
283
283
面 積 (㎡)
103,684.39
103,244.73
101,257.62
101,004.18
101,004.18
支払額 (円)
111,313,928
107,453,558
104,735,139
103,589,291
104,117,747
筆数(筆)
102
101
104
104
104
面 積 (㎡)
44,195.44
43,195.44
42,196.44
42,196.44
42,196.44
支払額 (円)
71,790,606
69,428,176
67,051,581
65,795,479
65,833,493
2.中学校
22年度
23年度
24年度
25年度
26年度
- 213 -
教育委員会事務局 庶務課
事
業
Ⅶ 私学振興補助事業
団体名
(学)足立学園
(学)愛知真和学園
(学)大里双葉学園
(学)祖父江学園
(学)藤浪学園
の
主
な
内
補
助
金
額
(円)
1,846,000
1,820,000
700,000
640,000
569,000
Ⅷ 私立高等学校授業料補助事業
私立高等学校生徒数
補
617 人
助
金
額
(円)
4,974,500
Ⅸ 給食センター運営事業
・祖父江町・平和町学校給食センター賄材料
・給食運搬委託
- 214 -
容
140,271,859円
15,739,611円
教育委員会事務局 学校教育課
(歳入)
13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 9目 教育費国庫補助金 節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
1 教 育 総 務 費 ・特別支援教育就学奨励費補助金
補
助
金
1,713,000
金額(円)
1,440,000
14款 県支出金 3項 委託金 9目 教育費委託金 1 教 育 総 務 費 ・学校教育研究委嘱校研究委託金
委
託
金 あいち・出会いと体験の道場推進事業
(342,250)
462,250
(歳出)
10款 教育費 1項 教育総務費 3目 教育振興費
2給
料 ・行政職 6人
30,729,132
3職 員 手 当 等
19,715,264
4共
済
費
9,815,756
7賃
金 ・臨時職員賃金 128人
117,673,777
8報
償
費 ・謝礼
512,000
12 役
務
費 ・運搬料
1,174,202
13 委
託
料 ・児童生徒指導対策委託料
31,759,620 ・適正就学指導委託料
・特色ある学校づくり推進事業委託料
・研究指定校事業委託料
理科観察実験支援事業
あいち・出会いと体験の道場推進事業
問題を抱える子ども等の自立支援事業
・教科等研究委託料
・現職教育研修委託料
・中小学校体育連盟行事委託料
・学校保健会委託料
・社会科副読本編集委託料
19 負 担 金 、 補 助 ・派遣職員負担金
及 び 交 付 金 ・学校薬剤師会運営費負担金
15,730,412 ・西尾張中小学校体育連盟負担金
・現職教育研修費補助金
・校長会等補助金
- 215 -
308,000
1,017,790
5,277,370
675,000
15,885,000
3,529,250
(400,000)
(342,250)
(1,050,000)
600,000
950,000
3,420,000
315,000
400,000
9,609,289
960,000
730,000
1,420,000
2,569,863
教育委員会事務局 学校教育課
10款 教育費 1項 教育総務費 3目 教育振興費
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な
20 扶
助
費 ・就学援助費 75,704,864 ・特別支援教育就学奨励費 明
内 容
933人
102人
10款 教育費 2項 小学校費 2目 教育振興費
8報
償
費 ・学校医師等報償費
42,729,630
11 需
用
費 ・消耗品費
97,636,261 学校公簿(学校日誌ほか)
教科書、指導書、指導資料
教研式標準学力検査(1~6年生)
知能検査(2年生・5年生) かがやく大愛知(4年生) 作文の書き方「ことばのひろば」(全児童)
健康手帳(1年生・4年生) 道徳「明るい心」(全児童)
理科「観察と実験」(3~6年生)
防犯ブザー(新1年生)
学校環境衛生検査用消耗品(精製水ほか)
コンピュータ教育用消耗品
学校配当
・印刷製本費
指導簿 社会科副読本・指導資料
・修繕料
パソコン修繕
教材備品修繕
学校配当
12 役
務
費 ・手数料
9,047,535 水質検査(トリハロメタン)
23校
オージオメーター検査
29台
コンピュータOSアップグレード等
614台
学校配当
13 委
託
料 ・健康診断委託料
34,161,893 心電図検査(1年生・4年生) ぎょう虫検査(全児童) 尿検査(全児童・教職員) 血液検査(教職員)
心電図検査・腹囲(教職員) 聴診(教職員) 胃部X線(35歳以上教職員) 胸部X線(教職員)
- 216 -
金額(円)
72,094,368
3,610,496
42,629,630
85,281,193
(645,294)
(50,682,449)
(5,096,634)
(1,113,740)
(737,500)
(2,163,210)
(340,340)
(2,982,700)
(1,489,540)
(536,760)
(582,222)
(8,026,074)
(10,079,212)
3,415,570
(557,280)
(2,266,812)
8,939,498
(5,907,236)
(1,346,209)
(1,686,053)
(391,000)
(328,660)
(7,074,000)
(1,066,209)
8,906,093
(1,935,360)
(1,129,127)
(972,258)
(917,568)
(611,712)
(407,808)
(1,190,700)
(525,366)
教育委員会事務局 学校教育課
10款 教育費 2項 小学校費 2目 教育振興費
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な
HBs抗体抗原検査(養護教諭ほか)
・語学指導助手配置委託料 14 使 用 料 及 び ・バス借上料
賃
借
料
2,316,438
18 備 品 購 入 費 ・コンピュータ教育用備品
159,956,409 ・学校図書
・教材用備品
19 負 担 金 、 補 助 ・日本スポーツ振興センター負担金
及 び 交 付 金 ・児童各種競技会参加補助金
9,873,547
明
内 容
10款 教育費 3項 中学校費 2目 教育振興費
8報
償
費 ・学校医師等報償費
16,791,760 ・中学校生産・文化的部活動指導奨励費
・中学校体育的部活動指導奨励費
11 需
用
費 ・消耗品費
28,722,028 学校公簿(学校日誌ほか)
教科書、指導書、指導資料
教研式標準学力検査(1~2年生)
知能検査(1年生) 実力完成問題(3年生)
道徳「明るい人生」(全生徒)
理科「観察と実験」(全生徒)
はばたく中学生「心と体」(1年生)
コンピュータ教育用消耗品
学校配当
・印刷製本費
指導簿 ・修繕料
パソコン修繕
教材備品等修繕
学校配当
12 役
務
費 ・手数料
3,023,379 コンピュータOSアップグレード等
130台
学校配当
13 委
託
料 ・健康診断委託料
4,607,770 心電図検査(1年生) 血液検査(1年生・教職員)
尿検査(全生徒・教職員) 心電図検査・腹囲(教職員) - 217 -
金額(円)
(376,639)
25,255,800
2,086,560
143,188,267
8,999,450
7,768,692
7,149,800
2,723,747
15,055,760
386,000
1,350,000
21,041,573
(477,703)
(303,232)
(4,324,119)
(569,705)
(1,659,431)
(1,581,640)
(1,145,850)
(413,080)
(3,844,152)
(5,998,397)
849,047
(427,680)
6,831,408
(3,920,054)
(840,348)
(2,071,006)
(1,886,997)
(413,080)
(966,924)
(1,319,976)
(522,482)
(333,072)
教育委員会事務局 学校教育課
10款 教育費 3項 中学校費 2目 教育振興費
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な
胃部X線(35歳以上教職員) 18 備 品 購 入 費 ・コンピュータ教育用備品
25,943,760 ・学校図書
・教材用備品
19 負 担 金 、 補 助 ・日本スポーツ振興センター負担金
及 び 交 付 金 ・生徒各種競技会参加補助金
17,353,219 ・中学生海外派遣事業補助金
- 218 -
明
内 容
金額(円)
(578,340)
12,331,733
8,650,924
4,961,103
3,783,925
3,958,960
9,471,334
教育委員会事務局 学校教育課
事
業
の
主
な
内
容
Ⅰ 教職員数 (H26.5.1現在)
区
分校
長教
頭 ※ 教 諭 養護教諭 栄養職員 事務(県) 合
計
小 学 校
23
23
348
23
10
24
451
中 学 校
9
9
212
9
2
10
251
合
計
32
32
560
32
12
34
702
※期限付も含む
Ⅱ 児童・生徒数(H26.5.1現在)
小
学
校
7,603 人
中
学
校
4,038 人
合
計
11,641 人
Ⅲ 学級数(H26.5.1現在)
小
学
校
中
学
校
合
計
Ⅳ 卒業者数
小
学
中
学
合
校
校
計
295 学級(うち特別支援学級32学級)
131 学級(うち特別支援学級14学級)
426 学級(うち特別支援学級46学級)
1,360 人
1,409 人
2,769 人
Ⅴ 小学校備品整備
1.コンピュータ教育用備品
・コンピュータ903台ほか
2.学校図書
・稲沢東小学校ほか22校
3.教材用備品
・デジタルテレビほか
143,188,267円
8,999,450円
7,768,692円
Ⅵ 中学校備品整備
1.コンピュータ教育用備品
・コンピュータ114台ほか
2.学校図書
・稲沢中学校ほか8校
3.教材用備品
・デジタルテレビほか
12,331,733円
8,650,924円
4,961,103円
- 219 -
教育委員会事務局 学校教育課
事
業
の
主
な
内
容
Ⅶ 副読本
名 称
道徳「明るい心」
道徳「明るい人生」
平和副読本「平和を求めて」
平和副読本「平和を求めて」
小学校理科「観察と実験」
中学校理科「観察と実験」
「ことばのひろば」
はばたく中学生「心と体」
Ⅷ 研究指定校
学 校 名
対 象
小学校(全学年)
中学校(全学年)
小学校(5年生)
中学校(1年生)
小学校(3~6年生)
中学校(全学年)
小学校(全学年)
中学校(1年生)
テ ー マ
稲沢東小学校
「小学校外国語活動」小学校英語の教科化を見据え、専任講師
を中心にALTの有効活用を図り、稲沢市の外国語活動のあり
方を調査・研究する
稲沢西小学校
「河川環境教育」三宅川の浄化を通し、環境教育を推進する
清水小学校
「理科観察実験」理科補助員を配置し、理科授業の充実・活性
化を図るとともに、指導力を向上させる
千代田小学校
「地域に学び・語り継ぐ キャリア教育」上級生が地域から学
んで深めた体験活動や考えを、下級生に語り継ぐことで、系統
的なキャリア教育を推進する
坂田小学校
「多様な学習活動」低学年児童の下校時の安心・安全の確保と
子育て支援を目的とした事業を推進する
大里西小学校
「ことばの学習活性化」ことばを大切にし、考えを生き生きと
表現できる児童の育成を図る
下津小学校
大塚小学校
「学校安全教育」校内の安全教育や安全管理を充実させ、安
心・安全な学校づくりを推進する
「学習指導・評価研究」小中学校の新学習指導要領の実施に対
応した、より適切な学習指導・評価のあり方を実践研究する
「理科観察実験」理科補助員を配置し、理科授業の充実・活性
化を図るとともに、指導力を向上させる
「ICT活用」 デジタルコンテンツを効果的に活用した、わか
りやすく深まる授業の実現のための調査研究と実践を図る
丸甲小学校
「問題を抱える子ども等の自立支援」不登校やいじめなど児童
生徒の自立に係る事業を推進する
六輪小学校
「健康推進学校」児童、教職員、家庭、地域社会の健康に対す
る関心を高め、健康教育を推進する
三宅小学校
「平和教育」 平和副読本を活用した授業実践を行うとともに、
部分改定について検討する
稲沢西中学校
「特別支援教育」 医療、福祉等関係機関と連携を図り、支援を
必要とする児童生徒一人ひとりに、きめ細かな支援を推進する
- 220 -
教育委員会事務局 学校教育課
事
学
業
校
名
の
主
な
内
容
テ ー マ
「あいち・出会いと体験の道場」 職場体験活動を通し、生徒の
生きることの尊さを実感させる
治郎丸中学校
Ⅸ 就学援助費
区
「キャリア教育」 職場体験を生きた学びの場とするため、事業
所等と連携・協力関係を築くとともに、進路意識や学習意欲等
調査を行う
小学校
学 用 品 費 等
中学校
の 支 払 額
合 計
対 象 人 員
555
人
378
人
933
人
金
額
35,163,441円 36,930,927円 72,094,368円 Ⅹ 特別支援教育就学奨励費
区
分
小学校
学 用 品 費 等
中学校
の 支 払 額
合 計
対 象 人 員
73
人
29
人
102
人
金
額
2,166,073円 1,444,423円 3,610,496円 分
ⅩⅠ健康診断
児
童
・
生
徒
教
職
員
区
分
就 学 時 健 康 診 断
尿
検
査
貧 血 検 査 ( 中 1 年 )
ぎょう虫検査(小1~6年)
心
電
図
(小1年・4年・中1年)
胸
部
X
線
胃 部 X 検 診 (35 歳 以 上 )
大 腸 ガ ン 検 診 (35 歳 以 上 )
尿
検
査
心 電 図 検 査 ・ 腹 囲
血
液
検
査
血
圧
検
査
聴
診
健 康 診 断 総 合 判 定
肝 炎 ウ イ ル ス 検 査
VDT検診(県事務職員)
実
施 月
10月
4月~6月
5月~6月
4月~5月
4月~5月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
4月
6月~10月
4月~3月
10月
- 221 -
受 診 者 数
1,202人 11,881人 1,266人 7,576人 3,839人 656人 468人 485人 701人 729人 729人 729人 729人 725人 64人 33人 教育委員会事務局 生涯学習課
(歳入)
12款 使用料及び手数料 1項 使用料 4目 労働使用料
節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
1 労 働 使 用 料 ・勤労青少年ホーム使用料
15,525,940 ・体育施設使用料
・勤労福祉会館使用料
12款 使用料及び手数料 1項 使用料
1 社会教育使用料 ・市民会館使用料
40,386,140 ・公民館使用料
金額(円)
1,830,580
3,496,630
10,198,730
9目 教育使用料
39,075,850
1,310,290
12款 使用料及び手数料 1項 使用料 10目 目的外使用料
1 目 的 外 使 用 料 ・目的外使用料
2,175,120
自動販売機 10台
市民会館レストラン使用料
13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 9目 教育費国庫補助金
4 社 会 教 育 費 ・史跡等保存管理計画等策定費補助金
補
助
金 ・社会資本整備総合交付金
7,070,000 ・国宝重要文化財等保存整備費補助金
16款 寄付金 1項 寄付金 9目 教育費寄付金
寄付金
4 社 会 教 育 費 ・文化振興寄付金
寄
付
金 ・尾張国分寺跡史跡整備寄付金
2,000,000 (886,464)
(1,116,780)
2,000,000
1,570,000
3,500,000
1,000,000
1,000,000
17款 繰入金 1項 基金繰入金 1目 基金繰入金
13 文 化 振 興 基 金 ・文化振興基金繰入金
繰
入
金
700,000 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入
35 生涯学習課収入 ・講座受講料
12,824,596 ・文化事業参加者負担金収入
・市民会館文化事業補助金返納金
・指定管理委託料返納金
・ネーミングライツ料
- 222 -
852,000
618,750
4,454,845
3,400,246
3,000,000
教育委員会事務局 生涯学習課
(歳出)
5款 労働費 1項 労働諸費 2目 勤労青少年ホーム費
節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
2給
料 ・行政職 2人
9,552,000
3職 員 手 当 等
6,042,425
4共
済
費
3,089,743
7賃
金 ・臨時職員賃金 10人
23,262,124
8報
償
費 ・謝礼
1,476,000
11 需
用
費 ・電気料
2,592,585 ・ガス料
稲沢勤労青少年ホーム
・修繕料
祖父江町勤労青少年ホーム空調設備修繕
13 委
託
料 ・清掃業務委託料
1,332,720
祖父江町勤労青少年ホーム
14 使 用 料 及 び
賃
借
料
381,567
金額(円)
736,477
557,394
(529,889)
675,496
(435,240)
1,062,720
(822,960)
5款 労働費 1項 労働諸費 3目 体育施設費
11 需
用
費 ・電気料
2,650,604 ・修繕料
13 委
託
料 ・清掃業務委託料
1,616,760 ・耐震診断委託料
稲沢市武道館
5款 労働費 1項 労働諸費 4目 勤労福祉会館運営費
13 委
託
料 ・勤労福祉会館指定管理委託料
66,745,000
15 工 事 請 負 費 ・施設整備工事費
24,840,000
吸収式冷温水発生機分解整備工事
10款 教育費 4項 社会教育費 1目 社会教育総務費
1報
酬 ・社会教育指導員 1人
2,466,800
- 223 -
1,317,211
1,096,848
308,880
1,242,000
2,181,600
教育委員会事務局 生涯学習課
10款 教育費 4項 社会教育費 1目 社会教育総務費
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な
2給
料 ・行政職 12人
44,605,200
3職 員 手 当 等
26,094,843
4共
済
費
14,141,094
7賃
金 ・臨時職員賃金 1人
1,944,000
8報
償
費 ・謝礼
2,604,500 ・講師謝礼
11 需
用
費
513,241
12 役
務
費 ・郵便料
693,675
19 負 担 金 、 補 助
及 び 交 付 金 331,638
10款 教育費 4項 社会教育費 2目 公民館費
8報
償
費 ・講師謝礼
1,014,000
13 委
託
料 ・耐震診断委託料
3,916,080
大里西、千代田、明治公民館
10款 教育費 4項 社会教育費 4目 文化振興費
13 委
託
料 ・市民会館舞台業務委託料
2,402,160 ・文化団体連合会事業等委託料
14 使 用 料 及 び ・市民会館施設等借上料
賃
借
料
668,480
19 負 担 金 、 補 助 ・文化振興奨励補助金
及 び 交 付 金
1,092,000
10款 教育費 4項 社会教育費 5目 文化財保護費
1報
酬 ・文化財保護審議会委員 10人
320,000
8報
償
費 ・講師謝礼
649,400
- 224 -
明
内 容
金額(円)
658,500
1,946,000
689,085
920,160
1,282,000
867,000
373,000
教育委員会事務局 生涯学習課
10款 教育費 4項 社会教育費 5目 文化財保護費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
11 需
用
費 ・修繕料
2,482,318
日下部太鼓練習場屋根修繕
12 役
務
費 ・運搬料
1,952,616 ・手数料
13 委
託
料 ・稲沢市内遺跡発掘調査委託料
12,428,000 ・文化財保護管理委託料
・尾張国分寺跡史跡保存管理計画策定委託料
14 使 用 料 及 び ・敷地借上料
賃
借
料 祖父江町郷土資料館
1,403,600
19 負 担 金 、 補 助 ・市指定文化財保存修理事業費補助金
及 び 交 付 金
加納院紙本著色仏涅槃図保存修理
6,170,000
北市場山車保存修理
25 積
立
金 ・尾張国分寺跡史跡整備基金積立金
1,080,875
金額(円)
1,834,920
(1,382,400)
394,975
1,500,901
6,830,000
899,000
3,699,000
1,234,570
(1,146,850)
6,085,000
(2,494,000)
(3,327,000)
10款 教育費 4項 社会教育費 6目 市史編纂費
1報
酬 ・市史編纂委員 9人
419,400
13 委
託
料 ・市史資料整理委託料
1,000,000
10款 教育費 4項 社会教育費 8目 少年愛護センター運営費
1報
酬 ・少年愛護センター指導員 60人
2,400,000
19 負 担 金 、 補 助 ・少年補導委員会負担金
及 び 交 付 金
694,000
10款 教育費 4項 社会教育費 10目 女性青少年対策費
8報
償
費 ・謝礼
1,450,480 ・成人式等記念品
図書カード
13 委
託
料 ・男女共同参画社会づくり推進事業委託料
1,962,254 ・成人式運営業務委託料
・男女共同参画社会づくり市民意識調査委託料
19 負 担 金 、 補 助 ・稲沢市連合婦人会補助金
及 び 交 付 金
800,000
- 225 -
315,800
1,020,880
(708,000)
635,382
327,872
999,000
教育委員会事務局 生涯学習課
10款 教育費 4項 社会教育費 11目 市民会館費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
13 委
託
料 ・市民会館指定管理委託料
223,195,000
15 工 事 請 負 費 ・施設整備工事費
137,151,360
市民会館改修工事(外壁)
市民会館改修工事(中ホール舞台吊物機構等)
駐車場区画線工事
18 備 品 購 入 費 ・施設整備用備品
3,046,680
傘袋自動装着機、回収機
折りたたみ椅子
19 負 担 金 、 補 助 ・市民会館文化事業補助金
及 び 交 付 金
21,000,000
- 226 -
金額(円)
(91,427,400)
(39,958,920)
(5,765,040)
(729,000)
(2,142,720)
教育委員会事務局 生涯学習課
事
業
の
主
な
Ⅰ 勤労青少年ホーム運営事業
1.勤労青少年教養講座開設
期
間
区
分
5月7日~8月1日
前
期
10月7日~1月15日
後
期
稲沢勤労青少年ホーム
会
場
内
容
(単位:回、人)
延 参 加 人 数
講 座 数
9
285
8
303
2.勤労青少年ホーム利用状況
施
稲
祖
設
名
父
沢
江
開
館
日
数
347日
利
男
9,393
5,046
用
人
女
13,440
15,775
Ⅱ 体育施設等利用状況
施
体
武
弓
相
茶
合
開
設
育
セ
名
ン
タ
道
道
撲
館
日
Ⅲ 勤労福祉会館の維持管理
1.勤労福祉会館の利用状況
区
多 目 的 ホ ー
研
修
会
議
日
本
宿
泊
合
ー
館
場
場
室
計
数
分
ル
室
室
間
室
計
利
男
5,332
16,925
3,413
0
2
25,672
,
人
女
9,784
13,824
1,406
0
24
25,038
,
347日
(単位:人)
数
計
15,116
30,749
4,819
0
26
50,710
(単位:件、人)
利用件数
利用人数
506
58,181
2,300
50,006
2,190
43,684
505
9,214
1,020
2,015
6,521
163,100
Ⅳ 働く婦人の家運営事業
1.利用状況
利用人数 13,113人 Ⅴ 審議会
区 分
社会教育委員会・公民館運営
審議会
用
(単位:人)
数
計
22,833
20,821
期
日
(単位:人)
委員出席人数
5月26日・2月24日
26
7月4日
12
青少年問題協議会
- 227 -
教育委員会事務局 生涯学習課
事
業
の
Ⅵ 基金
1.文化振興基金
平
成
25
年
成
26
末
増
平 成 26 年 度 中
増
減
額
平
度
主
年
減
度
末
2.尾張国分寺跡史跡整備基金
平
成
25
年
度
末
増
平 成 26 年 度 中
増
減
額
平
成
26
年
減
度
末
Ⅶ 生涯学習の振興
1.成人教育
事
業
名
教 養 講 座
成人大学講座
専 門 講 座
稲
沢
大 里 西
明
治
寿教室
祖父江町体育館
青少年ホーム
平
和
民
踊
講
習
会
前
期
日 本 語 講 座
後
期
2.家庭教育
事
業
名
子育てセミナーA~D
家 庭 教 育 学 級
親子ふれあい広場①~⑤
自然体験教室
夏
季
親子ふれあい
冬
季
教 室
祖父江教室
平 和 教 室
子ども教室
楽しさ実感子ど
も芸術大学
現
在
新 規 積
利
子
取
現
在
現
在
新 規 積
利
子
取
現
在
な
内
容
高
立
等
崩
高
(単位:円)
86,885,639
0
0
700,000
86,185,639
高
立
等
崩
高
(単位:円)
100,000,000
1,000,000
80,875
0
101,080,875
期
間
5月16日~6月13日
9月12日~10月10日
5月14日~11月5日
5月21日~11月12日
5月28日~11月19日
6月10日~12月16日
6月12日~12月19日
5月7日~11月26日
7月1日
5月11日~7月13日
8月31日~11月16日
(単位:回、人)
回数 延参加者数
5
316
5
306
7
286
7
293
7
101
7
470
7
311
7
272
1
188
10
337
10
271
期
間
5月8日~11月8日
10月24日~11月28日
5月7日~11月12日
5月17日・9月6日
7月20日~7月31日
11月16日~12月13日
12月13日
6月7日~8月2日
(単位:回、人)
回数 延参加者数
17
385
4
157
30
405組
2
77
4
139
10
220
1
13
3
70
10月4日~12月13日
- 228 -
8
266
教育委員会事務局 生涯学習課
事
業
の
主
な
内
容
3.子育てネットワーカーによる親子遊び
原則 毎月第1水曜日 午前10時~11時30分 保健センターにて実施
派遣人数
延べ 36人
Ⅷ 視聴覚教育
1.視聴覚機器等の貸出
(1) 16㍉映画フィルム・ビデオ 31本
(2) 16㍉映写機・ビデオデッキ 17件
(3) 映写技師の派遣 13回
Ⅸ 公民館事業
1.講座・教室
事 業 名
趣味講座
学習講座
文化系教室
(単位:回、人)
回数 延参加者数
47
422
8
209
94
953
期 間
6月2日~2月17日
6月11日~2月4日
6月3日~1月24日
(6講座)
(1講座)
(6講座)
2.公民館活動団体の育成
公民館にて年間を通じて活動
平成26年度
施設名
団 体 数
会 員 数
沢
101
1,160
稲
,
明
治
40
474
千 代 田
25
300
大 里 西
67
741
大 里 東
75
837
下
津
61
758
稲 沢 東
57
722
(単位:団体、人)
前年度比較(増減)
会員数
団 体 数
△ 86
△ 6
△ 25
△ 5
△ 8
△ 2
△ 59
△ 6
△ 26
3
△
11
△ 1
△ 34
△ 2
祖父江町勤労青
少年ホーム
69
952
2
53
平和町農村環境
改善センター
70
828
0
△ 19
計
565
6,772
△ 17
△ 215
Ⅹ 文化振興
1.文化振興事業
事
業
名
春 の 芸 術 祭 ・ 市 民 茶 会
秋 の 稲 沢 音 楽 祭
文 化 グ ル ー プ 発 表 会
文化講座
親子で楽しむ英
語学習
期
4月27日
11月9日
間
2月14日、15日、21日、22日
8月1日・3月5日
- 229 -
(単位:人)
参 加 者 数
1,216
860
4,174
37
教育委員会事務局 生涯学習課
事
業
の
主
な
内
容
2.文化振興奨励補助金
(1) 補助件数 16件
(2) 補助金交付額 867,000円
3.稲沢市文化団体連合会の育成補助
225,000円
4.文化行政懇話会
(1) 懇話会
期日 7月25日、1月22日
委員延べ15人出席 内容 文化振興奨励補助金審査等
5.蒸気機関車保守管理
蒸気機関車の保守及び清掃業務をD51823号保存協力会に委託
一般公開 年2回実施(4月26日、10月18日)
観覧人数計 826人
ⅩⅠ 文化財保護
1.文化財保護審議会
(1) 審議会
5月19日・8月4日・2月16日開催 委員延べ25人出席 (2) 審議会と市史編さん委員会との合同研修
11月19日 三重県名張市・伊賀市
県名
伊
・名張市の文化財保護事業並びに市史編さん事業について
・名張藤堂家邸跡、夏見廃寺跡、城之越遺跡見学
2.稲沢市指定文化財の指定
工芸品 灰釉陶器蓋付短頸壺 稲沢市所蔵 平成26年11月1日指定
工芸品 古瀬戸灰釉四耳壺・古瀬戸灰釉瓶子 稲沢市所蔵 平成26年11月1日指定
3.指定文化財保存修理事業費補助事業
・稲沢市指定文化財紙本著色仏涅槃図保存修理(加納院)
・稲沢市指定文化財紙本墨書教如上人消息保存修理(正琳寺)
・稲沢市指定有形民俗文化財山車保存修理(北市場町上区・下区)
4.埋蔵文化財発掘調査
・尾張国分寺跡発掘調査 10月~1月
5.土木工事等における埋蔵文化財発掘届出と立会調査
・届出又は通知件数 195件
・立会調査数 52回
- 230 -
教育委員会事務局 生涯学習課
事
業
の
主
な
内
容
6.指定文化財の管理事業
(1) 文化財防火デー防火訓練 1月18日 阿弥陀寺(下津町)
1月27日 尾張大国霊神社
(2) 指定文化財の管理
国指定文化財24件、県指定文化財34件、市指定文化財136件
7.文化財関係図書発刊事業
(1) 史跡尾張国分寺跡リーフレット
(2) 稲沢市内遺跡発掘調査概要報告書(Ⅳ)
(3) 稲沢の文化財展展示目録 (4) 稲沢文化財愛護少年団活動記録第36集 8.文化財の保存と活用
事
業
名
文化財講演会
歴史講座
古文書講座
稲沢の文化財展
祖父江町郷土資料館企画展
梅まつり史跡尾張国分寺跡見学ツアー
文化財公開デー
文化財めぐり
稲沢文化財愛護少年団
文化財所有者連絡協議会
文化財パトロール
文化財の出陳
期
間
11月2日
10月10日~12月5日
5月19日~7月14日
9月18日~9月25日
11月22日~11月30日
3月8日
5月31日、10月19日
6月17日・18日
5月24日~3月7日
5月17日
5月26日~2月3日
4,000部
400部
庁内印刷
庁内印刷
(単位:回、人)
回数 延参加者数
1
60
5
312
5
107
1
702
1
121
1
21
2
312
2
71
13
368
1
17
1
33
10
-
ⅩⅡ 市史編纂事業
1.稲沢市史編さん委員会 11回開催 委員延べ84人出席 2.市史資料の収集・整理・保管・調査・編集
ⅩⅢ 少年愛護センター
1.会議
・研修会 1回、指導員会 0回(隔年)、指導員会班長会 4回
2.事業
(1) 街頭指導活動 活動回数 336回
参加人員 延べ1,358人、声かけ件数 889人
- 231 -
教育委員会事務局 生涯学習課
事
業
の
主
な
内
容
(2) 青少年健全育成の啓発、有害環境浄化運動
・青少年健全育成市民大会
期日 7月5日
場所 名古屋文理大学文化フォーラム
参加者 457人
内容 事例発表、大会宣言、記念講演
・青少年健全育成県民運動啓発物の街頭配布
期間 11月
場所 市内全域
内容 少年愛護センター指導員が啓発チラシを配布
ⅩⅣ 男女共同参画社会推進事業
1.男女共同参画審議会
・期 日 5月7日、8月26日、11月19日、2月25日
委員延べ38人出席
・内 容 平成25年度実施状況報告について
男女共同参画社会づくり市民意識調査アンケートについて
男女共同参画社会づくり市民意識調査結果について
2.男女共同参画推進講座
事
業
名
前期
期
男女共同参画
推進セミナー
後期
期
間
7月1日~7月15日
11月11日~11月26日
(単位:回、人)
回数 延参加者数
3
119
3
89
3.男女共同参画社会づくりフォーラム
・期 日 11月16日
・場 所 名古屋文理大学文化フォーラム中ホール
・内 容 講演
「男と女の脳について」
・参加人数 455人
4.女性団体・グループの育成
(1) 稲沢市連合婦人会
・会員数 269人
・主な事業 地域社会での実践活動、文化啓発活動
社会環境浄化活動、福祉施設慰問活動等
(2) 地域女性学級
・学級数 3学級 稲沢東、千代田、大里東
・会員数 112人
・主な事業 講習会等 33回実施 延べ935人参加
- 232 -
教育委員会事務局 生涯学習課
事
業
の
主
な
内
容
(3) いなざわウィルネット
市民団体相互の連携及び情報交換を推進し、男女共同参画社会の形成を
目的として活動
・参加団体 稲沢市連合婦人会始め13団体
・会員数 1,559人
・活動内容
ア 「男女共同参画社会づくりフォーラム」の企画運営
イ 男女共同参画社会づくり学習会 6月28日開催 参加人数 82人
テーマ 「ゆとりあるライフプランを実現するために」 講 師 服部礼美香(ファイナンシャルプランナー)
ウ 理事学習会
11月3日開催 参加人数 13人
内 容
特別展「小磯良平展」鑑賞
稲沢市荻須記念美術館
5.男女共同参画推進に係る職員研修会
・期 日 8月7日 ・対象者 市職員(市民病院医療職を除く) 52人 ・内 容 「ドメスティック・バイオレンスを理解する
~影響及び対応の注意点~」
響
ⅩⅤ 新成人記念事業
1.新成人と市長が語る会
新成人と市長が市の施策や将来像について語り合い、若者に市政に対し
関心を持ってもらうよう実施
・期 日 11月19日
・参加者 新成人代表 17人
2.稲沢市成人式
・期 日 1月11日
・場 所 名古屋文理大学文化フォーラム大ホール
・対象者 1,414人 ・参加者 1,171人
・内 容 式典、アトラクション(ビンゴ大会)
ⅩⅥ 市民会館
1.施設の維持管理 (1) 施設等利用申請件数
施設 2,118件、 付属設備 618件
- 233 -
教育委員会事務局 生涯学習課
事
業
の
主
な
内
容
(2) 施設等使用料の徴収 ①施設
(単位:件、円)
区
分
件 数
使 用 料
大 ホ ー ル
174
9,813,010
中 ホ ー ル
203
5,164,390
小 ホ ー ル
409
2,936,200
その他施設
4,106
9,647,130
計
4,892
27,560,730
②付属設備
区
分
大 ホ ー ル
中 ホ ー ル
小 ホ ー ル
その他施設
計
③使用料還付
区
還
分
付
(単位:件、円)
件 数
使 用 料
147
5,475,970
182
4,390,300
257
1,613,510
196
268,720
782
11,748,500
(単位:件、円)
件 数
使 用 料
27
431,478
(3) 施設の利用状況
利 状
(単位:日、%)
単位
利 用 率
区
分
利用可能日数 利 用 日 数
62
大 ホ ー ル
264
163
71
中 ホ ー ル
257
183
89
小 ホ ー ル
311
278
61
練 習 室 等
3,643
2,212
2.文化事業の補助
稲沢市民会館管理協会主催文化事業(15事業を補助)
(単位:人)
事 業 名
入場者数
開 催 日
愛知室内オーケストラACO
クラシックキッズコンサート
5月10日
第53回愛知県合唱祭
6月14日
延べ
15日
サロンコンサート vol.38
7月12日
95
NHK全国学校音楽コンクール
愛知県コンクール
8月21日
2,797
NHK全国学校音楽コンクール
東海北陸ブロックコンクール
9月6日
延べ
7日
2,877
- 234 -
295
2,285
教育委員会事務局 生涯学習課
事
業
の
主
な
内
容
(単位:人)
入場者数
開 催 日
事 業 名
特選落語会
7月19日~
7月21日
1,105
第54回愛知県合唱コンクール
8月2日~
8月3日
1,820
2月11日
464
8月7日~
9月15日
578
ワンコインコンサートスペシャル
音楽三昧! ~アニバーサリー編~
3月8日
1,038
サロンコンサート vol.39
3月13日
90
イナザワサウンドサーカスvol.9
ジョイントフェスティバル愛知
音楽家の集い vol.42~47
4月22日~
延べ
3月11日
571
Jazz Barへようこそ Part1~3
6月27日~
延べ
2月27日
306
セントラル愛知交響楽団
公開リハーサル(第53回~58回)
5月6日~
延べ
3月5日
432
セントラル愛知交響楽団公開講座
山本雅士のどえりゃぁわかる!クラシック!!
(特別編・第9回~13回)
5月8日~
延べ
3月4日
201
セントラル愛知交響楽団
名曲コンサートレクチャー講座
1月24日~
延べ
3月10日
92
セントラル愛知交響楽団
稲沢特別演奏会
名曲コンサート2015
アウトリーチ演奏会
(市内6小学校、市民病院)
ⅩⅦ 指定管理者制度
施 設 名
市民会館
勤労福祉会館
稲沢東公民館
働く婦人の家
11月11日~
2月24日
導入年度
名古屋文理大学
文化フォーラム
指定期間
―
指定管理者名
平成18年度
平成26年度~ 稲沢市公共施設
平成30年度 管理協会
平成18年度
平成26年度~ 稲沢市社会福祉
平成29年度 協議会
ⅩⅧ ネーミングライツ事業
施 設 名
愛 称 名
市民会館
381
3月21日
契約期間
命名権料
平成25年4月1日~
平成30年3月31日
3,000,000円/年
- 235 -
教育委員会事務局 スポーツ課
(歳入)
12款 使用料及び手数料 1項 使用料 9目 教育使用料
節 及 び 金 額
説
節
及
び
細
節
の 主 な 内
(円)
2 保健体育使用料 ・学校開放使用料
18,558,640 ・体育館使用料
明
容
金額(円)
9,545,700
9,012,940
13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 9目 教育費国庫補助金
5 保 健 体 育 費 ・社会資本整備総合交付金
補
助
金
35,991,000
15款 財産収入 1項 財産運用収入 1目 財産貸付収入
1 土 地 建 物 ・行政財産貸付収入
貸 付 収 入
2,924,267
17款 繰入金 1項 基金繰入金 1目 基金繰入金
17 ス ポ ー ツ 振 興 ・スポーツ振興基金繰入金
基 金 繰 入 金
450,000
19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入
36 スポーツ課収入 ・指定管理委託料返納金
57,015,437 ・ネーミングライツ料
・災害共済金収入
・スポーツ振興くじ助成金
20款 市債 1項 市債 9目 教育債
4 保 健 体 育 債 ・体育施設整備事業債(特例債)
136,900,000
(歳出)
10款 教育費 5項 保健体育費 1目 保健体育総務費
1報
酬 ・スポーツ推進委員 52人
2,080,000
2給
料 ・行政職 5人
19,790,136
3職 員 手 当 等
12,509,762
4共
済
費
6,329,023
7賃
金 ・臨時職員賃金 2人
4,536,771
- 236 -
1,740,659
1,000,000
1,371,148
52,584,000
教育委員会事務局 スポーツ課
10款 教育費 5項 保健体育費 1目 保健体育総務費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
8報
償
費 ・ 講師謝礼
579,472
9旅
費 ・ 費用弁償
537,460
11 需
用
費 ・消耗品費
837,095
12 役
務
費
435,098
13 委
託
料 ・市民体育大会等運営委託料
10,754,399 ・県スポーツレクリエーション大会派遣委託料
19 負 担 金 、 補 助 ・スポーツ少年団補助金
及 び 交 付 金 ・地区体育振興会補助金
11,624,903 ・稲沢市体育協会補助金
10款 教育費 5項 保健体育費 2目 体育施設費
8報
償
費 ・学校開放事業管理指導員謝礼
6,362,780 ・学校開放管理運営業務謝礼
11 需
用
費 ・消耗品費
22,179,282 ・電気料
・水道料
・修繕料
12 役
務
費 ・手数料
8,950,654
13 委
託
料 ・施設管理委託料
65,092,703 ・調査測量業務委託料
・プール浄化装置設備保守委託料
・市民球場等指定管理委託料
・プール監視業務等委託料
14 使 用 料 及 び ・敷地借上料
賃
借
料 奥田公園テニスコート駐車場、須ヶ谷グ
8,495,200 ランド・六輪グランド
15 工 事 請 負 費 ・施設整備工事費
26,247,240
陸上競技場管理棟屋上防水及び
外壁塗装工事
いなざわ特別支援学校グランド整備及び
防球ネット取付工事
18 備 品 購 入 費 ・施設整備用備品
1,489,320
須ヶ谷グランド仮設トイレ、ラインカー、
グランドレーキ、巻尺リール、物置、
防球フェンス
- 237 -
金額(円)
538,000
495,360
544,420
10,034,601
421,798
617,000
4,332,200
5,825,443
4,233,400
2,050,000
3,057,708
2,682,733
5,151,766
10,996,512
8,620,038
1,120,447
1,500,176
501,552
36,200,000
25,704,000
(12,855,240)
(13,392,000)
教育委員会事務局 スポーツ課
10款 教育費 5項 保健体育費 2目 体育施設費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
19 負 担 金 、 補 助 ・民間プール一般開放補助金
及 び 交 付 金 名鉄セントラルフィットネスクラブいなす
4,104,000 スポーツクラブNAS稲沢
10款 教育費 5項 保健体育費 3目 体育館運営費
11 需
用
費 ・修繕料
2,964,372
12 役
務
費 ・建物保険料
423,914
13 委
託
料 ・平和町体育館耐震補強工事監理料
110,857,600 ・祖父江町体育館耐震補強工事実施設計料
・総合体育館等指定管理委託料
総合体育館
祖父江町体育館
平和町体育館等
14 使 用 料 及 び ・敷地借上料
賃
借
料 平和町体育館
6,064,990
15 工 事 請 負 費 ・耐震補強工事費
143,118,360
平和町体育館
18 備 品 購 入 費 ・施設整備用備品
427,680
卓球台4台
10款 教育費 5項 保健体育費 4目 祖父江の森体育施設費
11 需
用
費 ・修繕料
2,098,528
13 委
託
料 ・祖父江の森指定管理委託料
86,000,000
15 工 事 請 負 費 ・施設整備工事費
163,017,360
祖父江の森テニスコート増設工事
18 備 品 購 入 費 ・施設整備用備品
1,499,958
アルミリヤカー、時計、コートブラシ、
ソフトテニスネット、硬式テニスネット、
ボレーフェンス、物置、金庫
- 238 -
金額(円)
(2,764,000)
(1,340,000)
2,922,372
3,780,000
7,149,600
99,928,000
(24,928,000)
(44,000,000)
(31,000,000)
教育委員会事務局 スポーツ課
事
業
の
Ⅰ スポーツ活動事業
1.スポーツ推進委員会
(1) 会議の開催
回 数(回)
25
(2) 研修会の参加
回 数(回)
主
な
内
容
延べ出席者数(人)
550
延べ出席者数(人)
82
5
2.スポーツの普及及び振興
(1) スポーツ教室・講習会
教
室
名
わくわくこどもスポーツ教室
かけっこ教室
水泳教室
キッズ体操教室
中高年のための健康づくり教室
健康太極拳教室
シニアフィットネス教室
回 数(回)
参加者数(人)
6
6
6
6
6
6
6
20
15
45
20
16
19
21
(2) 委託事業
事
業
名
委 託 先
種目数 参加者数(人)
青
年
体
育
大
会
8
1
愛知スポレク西尾張地区大会
159
9
愛 知 ス ポ レ ク 県 大 会
81
8
市 体 育 協 会
3,408
シ テ ィ ー マ ラ ソ ン
22
55
愛知県市町村対抗駅伝競走大会
1
2,826
一 般
19
市 民 体 育 大 会
850
一 般
5
市スポーツ
愛知スポレク西尾張地区大会
148
3
レクリエーション協会
59
愛 知 ス ポ レ ク 県 大 会
3
いなスポチャレンジフェスタ
92 市スポーツ推進委員
1
連絡協議会
ファミリーバドミントンフェスティバル
1 選挙のため中止
(3) スポーツ振興基金の運営
スポーツ振興基金運営協議会
優秀ジュニア選手認定者
助成事業
1回
5人
2団体
- 239 -
教育委員会事務局 スポーツ課
事
業
の
主
な
内
Ⅱ 体育施設の管理運営
1.市営プール(施設利用期間 7月1日~8月31日)
入場者数(人)
区 分
大 人
小 人
1,779
5,717
治 郎 丸 プ ー ル
1,686
4,305
明 治 プ ー ル
985
2,383
千 代 田 プ ー ル
1,148
4,726
井 之 口 プ ー ル
3,168
7,963
平 和 町 プ ー ル
8,766
25,094
計
プ
ー
ル
トレーニングルーム
主
催
事
業
計
合 計
7,496
5,991
3,368
5,874
11,131
33,860
2.祖父江の森温水プール
区 分
容
大 人
43,171
19,039
26,133
88,343
入場者数(人)
小 人
15,338
15,338
合 計
58,509
19,039
26,133
103,681
3.野球場(夜間照明施設利用期間 4月1日~10月31日)
(単位:件、人)
夜間利用
昼間利用
施 設 名
利用件数
利用人数
利用件数
利用人数
8,696
55
市
民
球
場
288
1,807
5,607
63
福 島 野 球 場
270
2,664
14,303
118
計
558
4,471
4.テニスコート
(単位:件、人)
施 設 名
利用件数
利用人数
奥 田 公 園 テ ニ ス コ ー ト
18,632
4,638
(内夜間照明)
(1,087)
1,721
市
民
テ
ニ
ス コ
ー ト
5,432
平 和 町 六 輪 テ ニ ス コ ー ト
799
3,395
2,871
21,963
祖 父 江 の 森 テ ニ ス コ ー ト
(内夜間照明)
(1,142)
49,422
計
10,029
※奥田公園テニスコート(夜間照明施設利用期間 4月1日~10月31日)
5.陸上競技場
区 分
トラック・フィールド
利用件数
209
1,083
1,292
専 用
個 人
計
- 240 -
(単位:件、人)
利用人数
14,760
1,083
15,843
教育委員会事務局 スポーツ課
事
業
の
主
な
6.グランド・運動場
区 分
利用件数
平 和 町 須 ヶ 谷 グ ラ ン ド
174
平 和 町 六 輪 グ ラ ン ド
227
昼 間
358
祖 父 江 の 森 多 目 的 運 動 場 夜間照明
200
会議室
40
計
999
7.学校開放
指導件数(利用件数)
施 設 名
小学校体育館・運動場
7,286
中学校体育館・運動
場 ・ 柔 剣 道 場
容
(単位:件、人)
利用人数
9,184
13,782
14,789
8,498
708
46,961
利用人数
195,687 23校
4,274
内
(単位:件、人)
備 考
82,166 9校
0 3校
高 等 学 校 運 動 場
0
13,246 稲沢中、大里中、祖父江中、平和中
夜 間 照 明 施 設
375
4,675 稲西小、稲北小、高御堂小、大塚小
小 学 校 プ ー ル
295,774
計
11,935
※小学校プール(施設利用期間 7月21日~8月30日)
8.公園グランド
施 設 名
小
沢
菅
原
公
園
吹
上
公
園
小
正
中
央
公
園
駅
前
公
園
祖父江ワイルドネイチャー緑地
計
9.その他の施設
施 設 名
農
村
広
場
1 号 遊 水 地 運 動 広 場
西
島
運
動
広
場
昼 間
浄化センター運動広場
利用件数
280
146
490
108
628
1,652
利用件数
404
198
167
412
30
夜間照明
計
1,211
※浄化センター運動広場(夜間照明施設利用期間
- 241 -
(単位:件、人)
利用人数
630
4,368
18,760
2,829
28,983
55,570
(単位:件、人)
利用人数
12,710
8,466
9,883
11,182
778
43,019
4月1日~10月31日)
教育委員会事務局 スポーツ課
事
業
の
主
な
Ⅲ 体育館の維持管理
総
区 分
専
体
育
館個
合
用
人
トレーニングサウナ
小計
祖
父
江
町
体
育
専
用
館個
人
ト レ ー ニ ン グ
小計
平
和
町
体
育
体
小
館
武
会
育
体
育
道
議
小計
合計
Ⅳ ネーミングライツ事業
施設名
総合体育館
室
室
室
室
利用件数
2,144
1,816
1,763
5,723
3,381
428
1,696
5,505
399
552
326
55
1,332
12,560
内
容
(単位:件、人)
利用人数
85,054
1,816
1,763
88,633
87,848
428
1,696
89,972
10,616
6,153
3,766
600
21,135
199,740
愛称名
契約期間
命名権料
TGアリーナ
平成25年1月21日
~
平成30年1月20日
1,000,000円/年
Ⅴ 基金
1.スポーツ振興基金
平 成 25 年 度 末 現 在 高
新規積立
増
利 子 等
平 成 26 年 度 中 増 減 額
取 崩
減
平 成 26 年 度 末 現 在 高
- 242 -
8,661,089円
0円
7,006円
450,000円
8,218,095円
教育委員会 図書館
(歳入)
12款 使用料及び手数料 2項 手数料 9目 教育手数料
節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
1 社会教育手数料 ・図書等複写手数料
420,010
金額(円)
15款 財産収入 1項 財産運用収入 1目 財産貸付収入
1 土 地 建 物 ・行政財産貸付収入
貸 付 収 入
1,981,666
(歳出)
10款 教育費 4項 社会教育費 3目 図書館費
2給
料 ・行政職 13人
50,892,648
3職 員 手 当 等
25,813,258
4共
済
費
16,609,220
7賃
金 ・臨時職員賃金 25人
40,576,538
8報
償
費 ・講師謝礼
414,000
11 需
用
費 ・消耗品費
40,323,484 新聞購読料
雑誌代
新刊全件マーク
ブックスタート
・燃料費
LPガス(祖父江の森図書館)
灯油(平和町図書館)
・印刷製本費
・電気料
・ガス料
・水道料
・修繕料
12 役
務
費 ・電信電話料
1,016,287
- 243 -
351,000
10,143,223
(1,165,260)
(3,412,370)
(1,107,000)
(1,581,120)
3,051,335
(1,803,903)
(1,007,316)
682,236
10,812,570
4,097,177
2,499,835
8,890,552
701,955
教育委員会 図書館
10款 教育費 4項 社会教育費 3目 図書館費
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主
13 委
託
料 ・警備委託料
106,986,746 ・空調設備保守委託料
・昇降機設備保守委託料
・清掃業務委託料
・図書館管理委託料
・図書館システム保守委託料
・自動化書庫保守委託料
・駐輪場整理業務委託料
14 使 用 料 及 び ・複写機借上料
賃
借
料 ・敷地借上料
2,548,881
18 備 品 購 入 費 ・施設整備用備品
33,181,846 ・図書
一般書 児童書
コミック ・視聴覚資料
DVD CD - 244 -
な
明
内 容
10,865冊
5,429冊
1,605冊
247枚
161枚
金額(円)
470,448
8,615,700
2,725,488
6,803,918
77,141,808
7,552,872
2,467,800
409,836
737,552
1,602,626
1,211,392
28,996,273
(19,190,683)
(8,732,708)
(1,072,882)
2,974,181
(2,339,099)
(635,082)
教育委員会 図書館
事
業
Ⅰ 図書館事業
1.図書の購入等
種
別
図
書
一 般 書
児 童 書
コミック
雑
誌
視聴覚資料
D V D
C
D
合
計
2.貸出冊数
種
別
図
書
一 般 書
児 童 書
コミック
雑
誌
視聴覚資料
複 製 絵 画
合
計
3.蔵書冊数
種
別
図
書
一 般 書
児 童 書
コミック
雑
誌
視聴覚資料
複 製 絵 画
合
計
の
主
な
内
容
央 祖父江の森 平 和 町
10,716
3,820
3,220
(7,149)
(2,734)
(920)
(3,567)
(1,086)
(695)
(1,605)
2,602
1,550
965
288
72
48
(167)
(50)
(30)
(121)
(22)
(18)
13,606
5,442
4,233
(単位:冊)
公民館図書室
計
143
17,899
(62)
(10,865)
(81)
(5,429)
(1,605)
5,117
408
(247)
(161)
143
23,424
中 央 祖父江の森 平 和 町
852,979
202,469
266,922
(473,022) (116,308)
(35,368)
(350,679)
(80,856)
(37,903)
(29,278)
(5,305) (193,651)
52,384
14,683
9,532
69,894
16,672
8,314
48
975,305
233,824
284,768
(単位:冊)
公民館図書室
計
25,496 1,347,866
(11,116) (635,814)
(9,035) (478,473)
(5,345) (233,579)
2,014
78,613
1,348
96,228
48
28,858 1,522,755
中 央 祖父江の森 平 和 町
342,779
163,963
76,661
(260,895) (129,252)
(34,367)
(81,884)
(34,711)
(20,446)
(21,848)
6,854
3,496
2,038
11,227
6,637
2,264
30
360,890
174,096
80,963
(単位:冊)
公民館図書室
計
21,218
604,621
(10,072) (434,586)
(11,146) (148,187)
(21,848)
12,388
20,128
30
21,218
637,167
中
4.利用者数、入館者数
(単位:人)
公民館図書室
区
分
中 央 祖父江の森 平 和 町
計
利 用 者 数
222,186
52,721
46,552
10,420
331,879
入 館 者 数
369,437
149,811
96,539
615,787
- 245 -
教育委員会 図書館
事
業
5.貸出文庫等
区
分
貸 出 文 庫
家 庭 文 庫
声の図書貸出
の
主
な
内
容
利 用 数 貸 出 数
41団体
7,294冊
2人
96冊
18人
216点
6.相互貸借利用
貸出
県内
1,500
(単位:冊)
借用
県外
238
495
大学連携
学校名
名古屋文理大学
愛知文教女子短期大学
7.文献複写利用
区
分
件
数
枚
数
大学への貸出
件数
貸出数
10件
18冊
36件
142冊
中 央 祖父江の森 平 和 町
4,042件
652件
321件
30,836枚
3,984枚
1,281枚
大学からの借用
件数
貸出数
2件
3冊
0件
0冊
計
5,015件
36,101枚
8.読書及び啓発活動
(1) イベント・行事
・子ども読書の日に因んだイベント(4月12日~29日)場所:中央図書館
行事名
協力団体等
参加人数
大型絵本の読み聞かせ
おはなしサークルひまわり
57人
語りによる昔話
21人 語りの会ずくぼんじょ
きらら会のおはなしリレー
137人 読み聞かせボランティアきらら会
親子でつくってあそぼうパート8
36人 図書館サポーターコペン
トークイベント
12人 図書館サポーターコペン
こどものひろば
65人 図書館ボランティアそよかぜ
図書館探検ツアー
12人 図書館主催
・秋の読書月間イベント(11月1日~30日)場所:中央図書館
行事名
協力団体等
参加人数
音声訳ボランティアグループせせらぎ
朗読のひととき
52人
大型絵本のおはなし会
36人 おはなしサークルひまわり
きらら会プログラム
72人 読み聞かせボランティアきらら会
秋の語りの会
29人 語りの会ずくぼんじょ
アコーディオンとヴァイオ
リンによる歌と人形げき
234人 図書館サポーターコペン
こどものひろば
133人 図書館ボランティアそよかぜ
- 246 -
教育委員会 図書館
事
業
の
主
な
内
容
・その他イベント(6月21日~2月21日)場所:中央図書館
行事名
協力団体等
参加人数
初夏の語りの会
34人 語りの会ずくぼんじょ
お楽しみ会
292人 読み聞かせボランティアきらら会
おはなしリレー
405人 読み聞かせボランティアきらら会
こどものひろば
70人 図書館ボランティアそよかぜ
図書館ツアー
18人 図書館主催
図書館福袋
60人 図書館主催
春待ち語りの会
28人 語りの会ずくぼんじょ
・企画展
内容
劇画の旗手「佐藤まさあき」展
期間
3/21~4/10
会場
中央
「鳥瞰図の名手・吉田初三郎が招く全
国私鉄沿線名所めぐり」展
7/19~8/17
中央
想い出の「HEIWAの手づくり絵ハ
ガキコンテスト」展
11/1~11/16
11/20~12/3
12/6~12/19
平和
祖父江
中央
・秋の読書月間イベント(11月16日)場所:祖父江の森図書館
行事名
協力団体
参加人数
秋の朗読会
15人 朗読グループぬくもり
・アニメ映画会(7月21日、12月23日、3月21日)場所:祖父江の森図書館
タイトル
協力団体
参加人数
おばけのラーバン
127人 図書館主催
ムーミン 友情の巻
72人 図書館主催
あらしのよるに ひみつの
ともだち1
120人 図書館主催
・祖父江の森図書館20周年記念イベント(2月11日)場所:祖父江の森図書館
行事名
協力団体
参加人数
「おはなし講座」を楽しもう
「映画会」極北ラプソディ
101人
愛知文教女子短期大学
・夏休み子ども教室(8月5日・6日・28日)
行事名
協力団体等
参加人数
一日司書体験
11人 図書館主催
選書ツアー
6人 図書館主催
- 247 -
会場
平和
中央
教育委員会 図書館
事
業
の
・図書等無料配布会
会場
中央図書館
祖父江の森図書館
主
開催日
10/4
11/3
(2) 講座・講演会
中央図書館
講座・講演会名
声の図書作成講座
図書館歴史講座
布おもちゃ作成講座
おりがみ・切りがみ作成講座
図書館教養講座
な
5/22~3/19
5/31・6/28
6/13~2/20
7/2~7/16
8/6
8/24
9/5
プレクストークふれあい勉強会(教養講座)
9/12~3/27
10/31
11/9
11/20・11/27
11/22
12/5
読み聞かせボランティア養成講座(初級) 1/16~2/6
音声訳ボランティア養成講座
図書修理ステップアップ講座
親子向けわらべうた講座
祖父江の森図書館
講座・講演会名
ストーリーテリング中級講座
朗読講座
容
協力団体
図書館ボランティアそよかぜ
図書館ボランティアぬくもり
開催日
稲沢の昔話勉強会
図書館ボランティア語りの講座
人形劇・影絵勉強会
きらら会30周年記念講演会
デイジー編集講座
特別講演会「青色LEDの街いなざわ」
紙芝居講座
内
1/16~2/20
2/18・2/25
3/11
開催日
9/6~12/13
6/4~7/30
回数
7回
2回
3回
3回
1回
1回
1回
3回
1回
1回
2回
1回
1回
3回
6回
2回
1回
参加人数
144人
77人
76人
52人
23人
10人
37人
46人
28人
55人
41人
83人
36人
35人
28人
32人
28人
回数
4回
6回
参加人数
47人
82人
9.ブックスタート事業
中 央
祖 父 江
平 和
計
実 施 回 数
24回
4回
2回
30回
受 領 者 数
1,001人
113人
61人
1,175人
※ブックスタートでお渡しした絵本を使い、中央・祖父江の森図書館にて
読み聞かせを実施。
10.国立国会図書館デジタル化資料送信サービス事業
閲覧数
複写数
483件
57枚
- 248 -
教育委員会 美術館 (歳入)
12款 使用料及び手数料 1項 使用料 9目 教育使用料
節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
1 社会教育使用料 ・美術館観覧料
5,986,080 常設展有料入場者 7,214人
・美術館使用料
金額(円)
4,014,070
1,972,010
19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入
39 美 術 館 収 入 ・印刷物販売収入
1,308,340
1,192,840
(歳出)
10款 教育費 4項 社会教育費 9目 美術館運営費
1報
酬 ・美術館協議会委員 8人
344,000 2給
料 ・行政職 4人
16,963,200 3職 員 手 当 等
9,046,822
4共
済
費
5,404,658
7賃
金 ・臨時職員賃金
5,060,260 特別展 5人
常設展等 延べ6人 8報
償
費 ・謝礼 946,719 市民展審査員、運営委員等
9旅
費 ・普通旅費
451,620
11 需
用
費 ・消耗品費
8,269,153 ・印刷製本費
特別展
市民展、絵になる町絵画展等
・電気料
・修繕料
トイレ給排水設備等修繕
12 役
務
費 ・運搬料
4,256,417 特別展作品運搬ほか
・手数料
常設展展示替作業等
- 249 -
(656,115)
(4,404,145)
579,120
348,410
410,990
2,485,673
(2,076,569)
(409,104)
4,359,284
753,840
(312,120)
3,421,910
(2,354,400)
414,344
教育委員会 美術館 10款 教育費 4項 社会教育費 9目 美術館運営費
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な
13 委
託
料 ・空調設備保守委託料
27,340,452 ・警備委託料
特別展
美術館及び文化財収蔵庫
・清掃業務委託料
・絵画等修復業務委託料
・美術館増築設計委託料
14 使 用 料 及 び
賃
借
料
615,582
25 積
立
金 ・美術品等購入基金積立金
11,018,645
- 250 -
明
内 容
金額(円)
838,080
1,016,388
(526,500)
(489,888)
942,171
392,040
23,581,800
教育委員会 美術館
事
業
の
主
な
内
容
Ⅰ 展覧会開催事業
1.特別展
小磯良平展
・内容
当館の顕彰画家である荻須高徳と小磯良平は東京美術学校の同級生
であり、ともに藤島武二のもとで学んだ。二人は同時期に渡仏した後、
荻須はフランスで人間の息づかいのする街角風景を、小磯は日本で優
美で気品に満ちた女性像を多く描き、独自の絵画世界を作り上げた。
今回の展覧会では、美術学校時代から晩年までの油彩画など約40点
により小磯良平の魅力を紹介した。
・会期
平成26年10月25日~12月7日 38日間(開会式を除く)
・主催
稲沢市・稲沢市教育委員会・稲沢市荻須記念美術館
・協力
神戸市立小磯記念美術館
・観覧者数 7,664人
・講演会 小磯良平の世界
日時
平成26年11月3日 午後2時~3時30分
講師
神戸市立小磯記念美術館長 島田康寛
参加人数 55人
2.企画展
(1) 第51回稲沢市民展
・会期
Ⅰ部
平成26年10月7日~10月13日
日本画・洋画・写真(7日間)
Ⅱ部
平成26年10月15日~10月19日
書・工芸美術(5日間)
・観覧者数 2,443人
・応募点数
214点 (入賞点数 44点)
・応募点数の内訳
(単位:点)
部門
日本画
洋 画
写 真
書
工芸美術
合 計
一般応募
12
51
44
74
17
198
無 鑑 査
1
2
1
1
1
6
運営委員
2
2
2
2
2
10
出品点数
15
55
47
77
20
214
(2) 第35回絵になる町児童生徒絵画展
・会期
平成26年12月27日~1月12日 10日間
・観覧者数 2,433人
応募点数
区分
入 賞
入 選
669
小学校
36
168
150
中学校
18
28
819
合計
54
196
- 251 -
(単位:点)
展示点数
204
46
250
教育委員会 美術館
事
業
の
主
な
内
容
Ⅱ 教育普及事業
1.美術講座 「スケッチから水彩画・油彩画へ」
・受講対象者
市内在住・在勤の18歳以上のかた
・講師 鳥毛 康雄(洋画家)
期 日
内 容
回数
5月~9月の
スケッチ(写生)を通じて自
第2・第4・第5 然の美しさを表現しましょ
木曜日
う。
受講者数
10回
19人
2.子どもわくわく美術講座 「ひかりとかげ」
・受講対象者
市内の小学1年生から中学3年生
・講師 大﨑造形絵画教室代表 大﨑智仁
期 日
内 容
回数
8月3日
太陽の光で写真を撮ろう!
〔写真編〕
各1回
8月10日
暗闇から光の形をつくろう!
〔映像編〕
3.アートスタート①「ファミリー鑑賞day」
・対象
子どもとその家族
・協力
愛知文教女子短期大学
期 日
内 容
5月18日
うるさくたって大丈夫!
家族で気軽に楽しく作品を鑑
賞しましょう。
4.みんなで行く美術館
・対象
一般
・解説
各館学芸員
期 日
内 容
11月24日
藤井達吉現代美術博物館「も
うひとつの『絵の話』伊藤廉
展」と当館「小磯良平展」鑑
賞
5.大学パートナーシップ事業
・年間入場者数
大学名
名古屋文理大学
愛知文教女子短期大学
学生
230人
196人
- 252 -
受講者数
20人
15人
回数
参加者数
1回
14組
33名
回数
参加者数
1回
30人
教職員
22人
19人
教育委員会 美術館
事
業
6.稲沢郷土学習
・対象
期 日
10月29日~
12月5日
の
主
な
市内小学6年生
内 容
学校教育課と連携で実施。郷
土の偉人の画業と鑑賞マナー
を学習。当館学芸員が解説
Ⅲ 所蔵品の充実事業
1.荻須絵画の受贈
作 品 名
内
容
校数
参加者数
23校
1,424人
制作年
種別
寸法(㎝)
1940年頃
油彩
65.0×54.0
制作年
1934年
種別
油彩
寸法(㎝)
50.0×61.0
1935年
油彩
72.2×91.6
1946年頃
1950年
油彩
油彩
44.0×51.0
45.5×38.0
ヴェネツィア、ミゼルコル
ディア パノラマ
1957年
油彩
57.0×80.0
プレ・サン・ジェルヴェ
ヴェネツィア、スカルツィ橋
1979年
調査中
油彩
油彩
116.0×89.0
38.5×46.0
ヴェネツィア、大運河、ゴン
ドラ
1979年
水彩
32.6×25.2
内 容
《モンマントル、冬の丘》
2.荻須作品の受託(継続) 作 品 名
タルト・オ・ポムとブリオッシュ
ジュッシュ広場の“ヴァン・
タバ・リキュール”
赤と白の芍薬
花
Ⅳ 絵画等修復事業
1.荻須作品等の修復
種 類
荻須絵画修復
Ⅴ 調査研究事業
1.作品調査
調査対象
荻須作品所蔵者
油彩画:額縁加工と低反射アクリルの
取付
内 容
荻須作品の実見調査、計測、撮影
荻須関係資料等の確認
- 253 -
点数
1点
調査件数
2か所
教育委員会 美術館
事
業
の
Ⅵ 基金
1.美術品等購入基金
平
成
25
年
度
主
末
増
平 成 26 年 度 中 増 減 額
平
成
26
年
度
現
末
減
現
- 254 -
な
在
高
新規積立
利 子 等
取
崩
在
高
内
容
23,054,292円
11,000,000円
18,645円
0円
34,072,937円
消防本部 総務課
(歳入)
12款 使用料及び手数料 1項 使用料 10目 目的外使用料
節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
1 目 的 外 使 用 料 ・目的外使用料
552,658
金額(円)
13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 8目 消防費国庫補助金
1 消 防 費 補 助 金 ・社会資本整備総合交付金
8,164,000 祖父江分署庁舎耐震補強工事
16款 寄付金 1項 寄付金 8目 消防費寄付金
1 消 防 費 寄 付 金 ・消防費寄付金
500,000
19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入
40 総務課(消防) ・派遣職員負担金収入
収
入 ・消防団員退職報償費収入 22人
12,791,174
20款 市債 1項 市債 8目 消防債
1消
防
債 ・消防施設整備事業債(特例債)
85,600,000 小型動力ポンプ付水槽車(稲7)、消防ポン
プ自動車(1、2分団)、祖父江分署庁舎耐
震補強工事
(歳出)
9款 消防費 1項 消防費 1目 常備消防費
2給
料 ・行政職 165人 604,392,509 3職 員 手 当 等
408,888,444
4共
済
費
191,074,800
7賃
金 ・臨時職員賃金 1人
2,233,201
9旅
費
560,970
- 255 -
7,060,425
5,295,000
消防本部 総務課
9款 消防費 1項 消防費 1目 常備消防費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
11 需
用
費 ・消耗品費
42,126,124 エンジンオイル 34台
新採用職員被服一式 7組
被服更新分
・燃料費
ガソリン 31,052.44ℓ
軽油 14,612.34ℓ
LPガス 1,107㎥
・電気料 344,286Kwh
・ガス料 41,437㎥
・水道料 11,710㎥
・自動車修繕料 延べ54台
・修繕料
備品等修繕
各署庁舎修繕
12 役
務
費 ・電信電話料
10,574,330 発信地表示システム回線
音声・指令伝送
災害自動案内
一般加入・FAX
携帯電話 16台
携帯・IP電話発信位置情報受信
メール配信システム
・手数料
車検整備 16台
空気ボンベ充填装置定期自主検査、分解整備
除草作業
・自動車保険料 34台
13 委
託
料 ・空調設備保守委託料
28,807,690 ・昇降機設備保守委託料
・監理料
・清掃業務委託料
・消防車両保守委託料
・産業医委託料
・救急業務事後検証委託料 150件
・救急業務指示委託料 10病院・158件
・消防OAシステム保守委託料
・救急救命士生涯教育病院実習委託料 90日
・救急救命士就業前病院実習委託料
・自家用電気工作物保守委託料
- 256 -
金額(円)
11,384,042
(425,718)
(1,341,252)
(6,639,840)
7,569,333
(5,010,413)
(1,937,940)
(615,576)
8,203,720
5,829,464
2,894,591
1,286,895
4,730,609
(1,543,529)
(3,187,080)
6,627,817
(816,732)
(1,690,440)
(612,981)
(1,284,464)
(638,135)
(618,912)
(405,679)
2,901,463
(1,291,777)
(664,200)
(377,812)
669,950
3,089,880
955,800
1,188,000
2,653,714
837,000
600,000
600,000
840,000
1,803,276
900,000
400,000
398,520
消防本部 総務課
9款 消防費 1項 消防費 1目 常備消防費
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な
・施設緑化維持管理料
・消防緊急通信指令施設保守委託料
・救急資機材保守委託料
14 使 用 料 及 び ・複写機借上料 4台
賃
借
料 ・寝具借上料 144組
8,181,016 ・消防OAシステム借上料
15 工 事 請 負 費 ・施設整備工事費
44,604,000 祖父江分署防水塗装工事
祖父江分署庁舎耐震補強工事
18 備 品 購 入 費 ・消防車両等
38,668,344 小型動力ポンプ付水槽車 1台
19 負 担 金 、 補 助 ・研修参加負担金
及 び 交 付 金 ・防災ヘリコプター運営協議会負担金
2,870,214
27 公
課
費 ・自動車重量税 16台
1,073,200
明
内 容
9款 消防費 1項 消防費 2目 非常備消防費
1報
酬 ・消防団員 288人
12,635,400
8報
償
費 ・記念品
5,792,761 ・消防団員退職報償費
分団長5人、副分団長1人、部長1人、
団員8人、班長1人
9旅
費 ・費用弁償
3,684,000 災害出動 延べ741人
訓練等出動 延べ1,741人
11 需
用
費 ・消耗品費
19,949,326 消防団員等被服
消防活動、車両用消耗品
あいち消防団の日啓発品
消防団詰所シャッターイラスト事業
・電気料 14,746Kwh
・自動車修繕料
・修繕料
領内小学校屋外照明修繕
火の見櫓解体修繕
- 257 -
金額(円)
691,200
12,074,400
910,407
751,674
2,667,945
4,539,780
(9,828,000)
(34,776,000)
38,394,000
527,920
1,925,428
497,761
5,295,000
3,682,000
(1,125,000)
(2,547,000)
14,946,005
(11,217,839)
(2,897,773)
(468,720)
(321,624)
541,069
307,800
3,758,104
(2,160,000)
(464,400)
消防本部 総務課
9款 消防費 1項 消防費 2目 非常備消防費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
12 役
務
費 ・電信電話料
1,035,982 ・手数料
18 備 品 購 入 費 ・消防車両
29,764,800 消防ポンプ自動車 2台(第1・2分団)
・事業用備品
大規模災害時対応準備品
19 負 担 金 、 補 助 ・愛知県消防協会負担金
及 び 交 付 金 ・消防団員等公務災害補償負担金
18,823,988 ・消防団員退職報償金負担金 290人
・本部等運営事業交付金 本部・11個分団
・愛知県消防操法大会出場事業交付金 第6分団
・消防団活性化事業交付金
・消防団員福祉共済事業交付金
9款 消防費 1項 消防費 4目 水防費
19 負 担 金 、 補 助 ・尾張水害予防組合負担金
及 び 交 付 金
4,489,000
- 258 -
金額(円)
337,371
453,230
27,864,000
1,900,800
407,000
823,884
5,568,000
8,767,000
921,800
1,497,600
808,704
消防本部 総務課
事
業
の
主
な
内
容
Ⅰ 常備消防運営事業
1.職員数
内訳
区分
一般行政職
平成25年度末
職員数
159人
平成26年度中増減
採用
退職
異動
7人
7人
1人
2.職員研修
(1)愛知県消防学校
研 修 名
初任科第98期
初任科第99期
救急科第107期
救急科第108期
救急科第109期
救助科第40期
指揮隊科第3期
外傷・災害対応講習A
外傷・災害対応講習B
警防科第63期
地震防災科第9期
火災調査科第49期
はしご自動車等運用科第20期
合 計
(2)その他の機関
研 修 名
消防大学校警防科第95期
安全衛生研修
話し方・教え方研修会
全国消防救助シンポジウム
全国消防技術者会議
安全運転管理者講習会
副安全運転管理者講習会
技術講習会
県消防長会違反是正推進連絡会
東海支部違反是正事例発表会
東海地区消防機関事故原因究明技術研修会
企業防災対策指導研修会
火災調査研究発表会
- 259 -
平成26年度末
職員数
158人
日 数
166日間
176日間
51日間
53日間
52日間
29日間
5日間
1日間
1日間
16日間
2日間
12日間
5日間
受講者数
3人
4人
3人
3人
3人
1人
1人
2人
1人
2人
1人
1人
1人
26人
日 数
50日間
1日間
1日間
1日間
2日間
1日間
1日間
1日間
1日間
1日間
1日間
1日間
1日間
受講者数
1人
2人
1人
1人
1人
1人
1人
2人
2人
2人
1人
1人
2人
消防本部 総務課
事
業
の
主
研 修 名
消防設備安全協会調査研修会
地震体験車取扱講習会
合 計
内
日 数
1日間
2日間
3.福利厚生
(1)被服貸与(更新分)
数量
区 分
区 分
制帽(兼用)
5個 活動服(冬)下
作業用シャツ(冬) 133着 活動服(夏)上
作業用シャツ(夏) 191着 活動服(夏)下
防寒作業服
2着 アポロキャップ
白手袋
37双 ヘルメット
168双 バンド(皮)
皮手袋
114双 バンド(ナイロン)
ケブラー手袋
制服(冬)上
2着 救急服(冬)上
制服(冬)下
3着 救急服(冬)下
制服(夏)上
7着 救急服(夏)上
8着 救急服(夏)下
制服(夏)下
活動服(冬)上
63着 ワイシャツ
(2)予防接種
項 目
B型肝炎予防接種
な
容
受講者数
2人
4人
24人
数量
区 分
70着 ネクタイ
70着 警備靴
67着 ゴム長靴
56個 救急服取替襟
9個 バンド(救急服)
154本 雨衣
26本 ヘッドライト
11着 ヘッドライトゴムストラップ
10着 ゴーグル
9着 ゴーグルスプリング
21着
19着
数量
4本
11足
18足
10枚
7本
1着
20個
104個
51個
35個
受検者数
9人
(3)産業医・安全衛生委員会会議
ア 産業医巡視・健康相談等 12回
イ 安全衛生委員会
12回
4.文書管理
文書の収受・発送件数
・収受 システム 571件 その他 約1,330件 ・発送 467件
5.広報
消防概況 ホームページへの掲載
6.公用車
(1)公用車保有状況
(単位:台)
配置場所 消 防
消防署
本 部
車 名
指令車
1
稲沢東
分 署
祖父江 平 和
合 計
分 署 分 署
1
- 260 -
消防本部 総務課
事
業
の
主
な
配置場所 消 防
消防署
車 名
本 部
査察広報車
連絡車
水槽付消防ポンプ自動車
消防ポンプ自動車
化学消防ポンプ自動車
はしご付消防自動車
はしご付消防ポンプ自動車
小型動力ポンプ付水槽車
指揮車
救助工作車
高規格救急自動車
資材運搬車
支援車
合 計
稲沢東
分 署
容
祖父江 平 和
合 計
分 署 分 署
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
2
1
1
5
4
4
5
2
8
内
9
2
4
4
1
1
1
1
1
1
5
1
1
33
Ⅱ 非常備消防運営事業
1.分団長会議等
計13回
(4月(3)、5月、6月、7月、9月(2)、11月(2)、2月(2)、3月)
2.消防団活動状況
摘 要
区 分
実施日
実施場所
平成 26 年 4 月 6 日 祖父江町体育館 被任命者101人
任命式
消防団操法大会 平成 26 年 5 月 25 日 消防本部操法訓 優 勝 第6分団
練場
準優勝 第3分団
平成 26 年 10 月 12 日 消防本部
消防団観閲式
全分団参加
消防連合フェア 平成 26 年 10 月 25 日 豊橋市
副団長
秋の防火パレード 平成 26 年 10 月 26 日 各分団管内
火災予防啓発
秋の火災予防運動 平成 26 年 11 月 9 日 各分団管内
火災予防運動PR
~ 15 日
全分団参加
尾張地区消防大会 平成 26 年 11 月 16 日 豊明市
全分団参加
平成 26 年 12 月 27
28
平成 27 年 1 月 10
消防出初式
あいち消防団の日 平成 27 年 1 月 20
春の防火パレード 平成 27 年 2 月 22
春の火災予防運動 平成 27 年 3 月 1
~7
国府宮なおい神事 平成 27 年 3 月 2
3
警備
年末夜警
日
日
日
日
日
日
日
日
日
- 261 -
各分団管内
全分団参加
TGアリーナ
アピタ稲沢店
各分団管内
各分団管内
全分団参加
全分団参加
火災予防啓発
火災予防運動PR
全分団参加
全分団参加
第1から第6分団
国府宮周辺
消防本部 総務課
事
業
の
3.消防団研修会状況
実施日
平成 26 年 4 月 6
平成 26 年 4 月 13
平成 26 年 6 月 8
15
主
実施場所
日 祖父江町体育館
日 消防本部
日 消防本部講堂
日
な
内
容
内 容
消防団員事務手続
座学・救急訓練・ポンプ運用訓練
普通救命講習会
4.消防団出動状況
区 分
出動延べ回数(回) 出動延べ人員(人)
火
災
88
595
風水害等
0
0
捜
索
0
0
定期訓練
2,587
215
操法訓練
415
5,033
演習・訓練
40
309
特別警戒
43
436
広報・指導
139
712
そ の 他
132
955
合
計
10,627
1,072
5.消防団員表彰
名 称
功労章二号
愛知県消防協会表彰
精勤章
善行章
功労表彰
稲沢市長表彰
功績表彰
優良表彰
功労章
尾張地区消防連絡協議会表彰
精績章
稲沢市消防団長表彰
合 計
Ⅲ 水防対策事業
区 分
実施日
人数
0人
8人
19人
0人
8人
19人
4人
6人
27人
91人
実施場所
尾張水害
丹羽郡大口町下小口地先
平成26年5月18日 大口町総合運動場及び
予防組合
水防・防災訓練
五条川左岸
- 262 -
参加人員
517人
(参加機関全体)
消防本部 予防課
(歳入)
12款 使用料及び手数料 2項 手数料 8目 消防手数料
節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
1 消 防 手 数 料 ・危険物関係手数料
18,302,350
(歳出)
9款 消防費 1項 消防費 1目 常備消防費
7賃
金 ・臨時職員賃金 1人
2,209,540
11 需
用
費 ・消耗品費
1,130,340
- 263 -
金額(円)
18,220,750
消防本部 予防課
事
業
の
主
な
内
容
Ⅰ 予防課運営事業
1.予防行政状況
(1)火災発生状況
ア 年度別比較
年度
区分
件 数
損害額
(件)
(千円)
平成26年度
(A)
59
334,424
平成25年度
(B)
77
54,934
比較
(A-B)
△ 18
279,490
イ 月別火災件数
火災種別(件)
建 物
車 両
1
4月
8
5
10
2
2
5月
5
6月
8
0
0
7月
3
2
0
8月
1
0
4
1
9月
7
10月
4
2
1
11月
4
3
0
12月
2
1
0
1月
3
1
1
0
2月
2
1
1
3月
7
1
27
合計
59
7
※その他の火災は、稲わら、枯草等が燃えた火災。
月
火災件数
(件)
ウ 出火原因別
種
放 火 の 疑
放
枝
木
焼
た
ば
ガ ス ス プ レ ー
こ
ん
電
気
機
電 灯 ・ 配
別
い
火
却
こ
缶
ろ
器
線
件数(件)
11
8
6
4
4
3
3
2
種
火
焼
マッチ
排
溶 接
そ
不
合
- 264 -
損害額
(千円)
その他
入
却
・ラ
気
・
の
2
6
3
1
1
2
1
1
1
1
1
5
25
別
れ
炉
イター
管
溶 断
他
明
計
26,054
43,576
9,680
74
0
221,898
1,454
26,096
4,846
5
703
38
334,424
件数(件)
2
2
1
1
1
3
8
59
消防本部 予防課
事
業
の
主
な
内
容
(2)防火対策(園児防火指導)
内訳
区分
保育園等
幼 稚 園
合
計
施設数
34か所
5か所
39か所
園児数
3,288人
1,147人
4,435人
(3)自主防災管理体制の強化
・甲種防火管理講習
平成26年8月6日、7日 受講者 79人
・乙種防火管理講習
平成27年2月18日
受講者 23人 合計 102人
2.訓練等の実施状況
(1)少年消防クラブ愛知県消防学校一日入校
実 施 日 時
平成 26 年 7 月 30 日 (午前10時~午後3時15分)
実 施 場 所
愛知県消防学校(尾張旭市)
参 加 人 員
少年消防クラブ員 43人 引率者 2人 職員 4人
・地震体験 ・煙道体験 ・着衣着火対応訓練 ・規律体験
実 施 内 容
・ロープ結索 ・放水体験
・消防車試乗体験
防
乗体
(2)消防ひろば
延べ参加人員 3,739人 (3)防火作品募集
審査学校教諭2人
市 応募数 2,295点 入賞 19点 佳作 20点
県 応募数 ポスター 385点 入賞 1点 佳作 1点
応募数 習字 509点 (4)文化財立入検査
平成 27 年 1 月 6 日 ~ 18 日
36 か所
(5)マイクロバス等への立入検査
平成 27 年 2 月 23 日 ~ 27 日
53 台
- 265 -
消防本部 予防課
事
業
の
主
な
内
容
(6)火災予防運動
内容
区分
期
間
秋の火災予防運動
春の火災予防運動
重 点 目 標
平成26年11月9日~15日
・消防訓練の実施
・消防用設備等の点検と報告
・型式失効した消防用機械器
具の取替え
・火気使用場所の総点検の実
施
平成27年3月1日~7日
・消防訓練の実施
・消防用設備等の点検と報告
・防火管理者の選任
・火気使用場所の総点検の実
施
ポスター配布
1,734枚
1,238枚
実 施 場 所
各事業所及び教育機関
各事業所及び教育機関
(7)消防同意状況
月 別
区 分
新
増
改
用
そ
合
途
変
の
築
築
築
更
他
計
(単位:件)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
合 計
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
17 13
2
1
6
2
9 10
7 7
1
20 13
6 15
2 5
9 13 5
3 2 2
1
1
8 17 17 9 20 13 15
- 266 -
7 9
3 3
7 10 12
119
38
1
2
1
161
消防本部 予防課
事
業
の
主
な
内
容
(8)消防用設備等の検査状況
(単位:件)
月 別 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
合 計
消防用設備
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
消
火
設
備
屋 内 消 火 栓 設 備 1
パッケージ型消火設備
スプリンクラー設備 2
屋 外 消 火 栓 設 備 1
泡 消 火 設 備
粉 末 消 火 設 備 1
ガ ス 消 火 設 備
動力消防ポンプ設備
自動火災報知設備 4
警
報 消防機関へ通報する火災報知設備
設 非 常 警 報 設 備
備 非 常 放 送 設 備
難
器
具
避 避
難 誘
導
灯
非常コンセント設備
そ 排
煙
設
備
の
防
用
水
他 消
連 結 送 水 管
合 計
5
1
1
3
1
1
4
2
6 2
2
2 4 2
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
8 13 5
1 2
1 1 1 1
5 2
2 1 3 1
2 8 9 6
1
1
5 3 4
2 2
1
1
1
1
1
4 2 3
7
1
1
1
3
1
1
1
16 31 47 17 17 11 19 14
- 267 -
2
6
2
1
1
5
1
1
1
1
3 2
7
3
4
1
1
9 14 7 20
17
1
22
11
0
3
3
0
65
12
11
10
10
51
1
0
0
5
222
消防本部 予防課
事
業
の
(9)立入検査実施状況
月 別
区 分
イ
ロ
イ
ロ
2
ハ
ニ
イ
3
ロ
4
イ
5
ロ
イ
ロ
6
ハ
ニ
7
8
イ
9
ロ
10
11
イ
12
ロ
イ
13
ロ
14
15
イ
16
ロ
17
1
劇
場
等
公
会
堂
等
キ ャ バ レ ー 等
遊
技
場
等
性 風 俗 店 等
カラオケボックス等
料
理
店
等
飲
食
店
等
百
貨
店
等
ホ
テ
ル
等
共 同 住 宅 等
病
院
等
老 人 ホ ー ム 等
老人デイサービスセンター等
幼
稚
園
等
学
校
等
図
書
館
等
蒸 気 浴 場 等
公 衆 浴 場 等
停
車
場
等
神
社
等
工
場
等
映画スタジオ等
駐
車
場
等
格
納
庫
等
倉
庫
等
その他の事業場等
特 定 複 合 建 物
その他の複合建物
文
化
財
合 計
主
な
内
容
(単位:件)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
合 計
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
1
1
1
1
1
2
1
4 1
6
3
8
4
2
6
6 18 7
1
1
5 4 6
2 15 4
1
8 1 1
9 18 15
6
1
5
2
1
1
1
1
25
1
3
2
2 2
1 1
1
1
2 1 1
2
1
2
2
4
1
8
5 13 18 13 18 23 19 28 43 51 3 11
1
3
0
0
0
1
1
31
31
2
0
0
45
53
7
0
0
0
0
0
25
4
0
0
0
9
12
12
0
8
245
(10)危険物安全週間
平成 26 年 6 月 8 日 ~ 14 日
・危険物安全週間推進ポスター及び危険物災害予防ポスターの配付
・懸垂幕の掲出
・電光掲示板の掲示
- 268 -
消防本部 予防課
事
業
の
主
な
内
(11)危険物製造所等の許可・届出等件数
(単位:件)
取扱所
貯蔵所
製造所等別
区
分
設
置
変 更
仮 使 用 承 認
設
置
完成検査
変 更
予 防 規 程 認 可
軽 微 な 工 事 届
品名・数量・倍数変更届
保安監督者選任・解任届
廃 止 届
合 計
製 屋 屋
外
内 タ
ン
造 貯
ク
蔵 貯
蔵
所 所 所
許 可
屋
内
タ
ン
ク
貯
蔵
所
地
下
タ
ン
ク
貯
蔵
所
簡
易
タ
ン
ク
貯
蔵
所
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
(12)水張・水圧検査件数
区 分 件数(件)
水
張
検
査
0
水
圧
検
査
1,732
合
計
1,732
(13)危険物施設立入検査(年間)
区 分 施設数(件)
製
造
所
2
77
屋 内 貯 蔵 所
屋外タンク貯蔵所
29
屋内タンク貯蔵所
11
地下タンク貯蔵所
40
移動タンク貯蔵所
10
6
屋 外 貯 蔵 所
給 油 取 扱 所
64
一 般 取 扱 所
50
合 計
289
- 269 -
屋 給 販 移 一
外 油 売 送 般
貯 取 取 取 取
蔵 扱 扱 扱 扱
合
計
所 所 所 所 所
1
1
2
1
1
1 3
1 2
2
2
2
4 13 0 0
13
3
4 73
2
1
13 3
1
0 15 5
容
2
30
28
3
27
2
14
13
2 2
14
4
8
0
9
46
42
11
44
4
15 25
1
10 41
6
0 115 229
消防署 警防課
(歳入)
13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 8目 消防費国庫補助金
節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
(円)
1 消 防 費 補 助 金 ・消防防災施設整備費補助金
10,772,000 耐震性貯水槽 4基
金額(円)
20款 市債 1項 市債 8目 消防債
1消
防
債 ・消防施設整備事業債(特例債)
39,800,000 耐震性貯水槽 4基
(歳出)
9款 消防費 1項 消防費 1目 常備消防費
11 需
用
費 ・消耗品費
11,074,844 ホース(50mm・65mm)
上下型防火衣
救助用ロープ
救急ニトリルグローブ
心電図モニター用電極
除細動器電極
高濃度酸素マスク
感染防止衣
化学防護服
・医薬材料費
ラリンゲルチューブLTS
12 役
務
費 ・手数料
1,975,667 高圧容器検査
放射線測定器等機能点検
車両法定点検
18 備 品 購 入 費 ・警防活動用備品
5,611,312 空気ボンベ
空気呼吸器
潜水救助器具
除細動器(AED)
AEDリトルアントレーニングシステム
9款 消防費 1項 消防費 3目 消防施設費 11 需
用
費 ・消耗品費
6,559,986 消防水利標識板
・修繕料
12 役
務
費 ・手数料
742,260 飲料水兼用耐震性貯水槽点検清掃
13 委
託
料 ・家屋調査業務委託料
856,440
- 270 -
9,875,835
(1,085,400)
(696,060)
(384,156)
(466,560)
(307,800)
(1,190,160)
(422,280)
(426,384)
(751,680)
1,069,409
(364,500)
(377,352)
(390,787)
(518,400)
(855,360)
(937,440)
(535,140)
(1,999,080)
(984,268)
373,314
(344,628)
6,186,672
(540,000)
消防署 警防課
9款 消防費 1項 消防費 3目 消防施設費 節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
15 工 事 請 負 費 ・消防水利等整備工事費
63,375,080 消火栓等標識板設置工事費 70か所
耐震性貯水槽設置工事費 4か所
防火井戸撤去工事費 2か所
19 負 担 金 、 補 助 ・消防水利改良等水道工事負担金
及 び 交 付 金 配水管布設替工事負担金 26か所
18,265,746 消火栓新設工事負担金 17か所
- 271 -
金額(円)
(6,099,840)
(52,707,240)
(2,268,000)
(5,376,000)
(12,889,746)
消防署 警防課
事
業
の
主
な
内
容
Ⅰ 警防課運営事業
1.警防行政状況
緊急出動状況
種別
署
火
災
救
急
救
助
警
戒
調
査
救支
急援
そ
の
他
合
計
比
率
平成25年度
37 2,314
43
235
57
5
3 2,694 40.1%
41
61
8
平成26年度
30 1,691
3 2,096 31.1%
262
稲 分 平成25年度
15
35
19
0 2,118 31.5%
21 1,769
259
沢 259
4 2,652 39.3%
19 2,309
14
37
10
東 署 平成26年度
祖 分 平成25年度
5
141
4
987 14.7%
18
799
20
0
父 3
21
9
115
2 1,058 15.7%
12
896
江 署 平成26年度
平 分 平成25年度
5
1
917 13.7%
119
26 734
28
4
10
772
1
936 13.9%
10
29
1
113
和 署 平成26年度
平成25年度
28 754
8
102 5,616
68 140
6,716 100.0%
合
比率(%)
0.1
0.4 11.3
1.5 83.6 1.0 2.1
平成26年度
71 5,668
68 148
28
749
10
計
6,742 100.0%
0.1
比率(%)
1.1 84.1
1.0 2.2
0.4 11.1
(注)1 「警戒出動」とは、ガス漏えい、危険物漏えい、即時通報、怪煙その他災
害の発生が予想されるときに出動するものをいう。
2 「調査出動」とは、その他災害の予防上必要と認められるときに出動する
ものをいう。
3 「救急支援出動」とは、119番通報時に心肺機能停止傷病者と判断された
とき、所轄の救急隊が出場中のとき、交通事故等の発生場所が幹線道路のと
き、傷病者が過体重のとき、発生場所が狭隘・高所・低所のとき、加害事故
のとき等で、救急隊の活動を支援するために出動するものをいう。
4 「その他出動」とは、傷病者の捜索のとき、河川等における人の捜索のと
き、遺体の収容のとき、動物の救出及び除去のとき等に出動するものをいう。
本
署
2.訓練等の実施状況
(1)普通救命講習会
受 講 者 数
指導職員
計
男
女
66人
103人
37人
20回
21人
定期講習(毎月19日)
775人
随
時
講
習
75回
1,899人
1,124人
222人
2,002人
812人
合 計
95回
1,190人
243人
(2)自主防災会・学校・事業所等への訓練指導
機 関 名
実施回数
参加人員
指導職員
自
主
防
災
会
103回
8,097人
347人
内訳
区分
実施
回数
教 育 機 関
(学校・保育園等)
事
業
合 計
所
84回
12,827人
254人
144回
331回
12,536人
33,460人
434人
1,035人
- 272 -
消防署 警防課
事
業
の
3.消防水利の管理
件 名
消火栓新設
防火水槽新設
消防水利修繕(消火栓等)
(水利標示)
消火栓等標識板設置
配水管布設替えに伴う工事
主
件 数
17か所
4か所
16か所
24か所
70か所
26か所
な
内
摘 要
小沢二丁目地内
ほか16か所
子生和小原町地内
ほか3か所
祖父江町山崎地内
ほか15か所
北島町地内
ほか23か所
稲島三丁目地内
ほか69か所
稲島町地内
ほか25か所
4.119番等受信状況
区 分
火 災
救 急
救 助
重複通報
警戒等
119
8
4
1,597
38
936
携帯119
28
149
1,005
29
1,775
そ の 他
8
2,145
15
50
513
合 計
45
5,517
47
237
2,454
※「その他」は、駆付、加入、緊急通報、自己、IP電話等
※「警戒等」は、警戒、調査、各種問い合わせ等
- 273 -
容
合 計
2,583
2,986
2,731
8,300
(12)公共事業等投資的経費の概要
(単位:千円)
左
科
事
業
名
称
及
び
事
業
内
容事
業
費特
目
財
定
源
内
財
国庫支出金 県 支 出 金 地
地区集会場整備費補助金
総
の
方
源
債そ
の
訳
一般財源
他
300
0
0
0
0
300
788
0
0
0
0
788
20,288
0
0
0
0
20,288
1,565
0
0
0
0
1,565
10,129
0
0
0
0
10,129
5,182
0
0
0
0
5,182
38,252
0
0
0
0
38,252
522
0
0
0
0
522
16,958
0
0
0
0
16,958
6,623
0
0
0
0
6,623
保育園給食用備品
1,944
0
0
0
0
1,944
民間保育園運営費補助金
4,091
0
1,111
0
0
2,980
民間保育園整備費補助金
41,795
0
33,711
0
0
8,084
69,722
0
0
65,900
1,191
2,631
7,453
0
0
0
0
7,453
410
0
0
0
0
410
10,260
0
0
0
0
10,260
159,778
0
34,822
65,900
1,191
57,865
25
0
0
0
0
25
59,167
0
0
0
0
59,167
20,710
0
3,580
0
0
17,130
コミュニティバス事業
施設整備工事費
788
防犯灯設置費補助金
公用車
務 庁舎整備事業
施設整備工事費
7,552
ガス工事負担金
2,577
普通財産整備事業
費
施設整備工事費
小
5,182
計
知的障害者通所授産施設
民 建設借入元利金償還補助金
社会福祉施設等整備費補助金
らくらくプラザ整備事業
設計料
6,623
保育園整備事業
生
施設整備工事費
47,311
用地取得費
21,845
物件移転補償費
546
事務費
20
児童遊園整備事業
施設整備工事費
7,430
事務費
23
特別養護老人ホーム等建設借入金利子補助金
ふれあいの郷維持管理事業
費
建物解体工事費
小
10,260
計
公衆浴場施設整備費補助金
衛 厚生連尾西病院施設整備事業
資金借入元利金償還補助金
住宅用太陽光発電システム設置費補助金
家庭用燃料電池システム設置費補助金
浄化槽設置費補助金
生 保健センター整備事業
施設整備工事費
5,940
1,050
0
0
0
0
1,050
10,082
3,360
1,907
0
0
4,815
5,940
0
0
0
0
5,940
901,520
111,969
0
328,700
395,900
64,951
998,494
115,329
5,487
328,700
395,900
153,078
環境センター整備事業
監理料
費
6,010
施設整備工事費
小
895,510
計
- 274 -
(単位:千円)
左
科
事
業
名
称
及
び
事
業
内
容事
業
費特
目
労
働
費
の
財
定
内
財
国庫支出金 県 支 出 金 地
勤労福祉会館整備事業
源
方
源
債そ
の
訳
一般財源
他
24,840
0
0
0
0
24,840
24,840
0
0
0
0
24,840
11,916
0
11,916
0
0
0
9,193
0
0
0
0
9,193
76,728
28,044
4,892
0
17,288
26,504
土地改良施設維持管理適正化事業負担金
3,300
0
0
0
0
3,300
地盤沈下対策事業負担金
4,295
0
0
3,800
0
495
61,380
0
0
53,500
0
7,880
排水施設整備事業負担金
業 基盤・環境整備事業負担金
62,380
0
0
0
0
62,380
4,000
0
0
0
0
4,000
土地改良区事業費補助金
施設整備工事費
小
24,840
計
経営体育成支援事業費補助金
農
農林漁業資金償還金補助金
道水路改修事業
家屋調査業務委託料
400
事業計画作成業務委託料
324
積算システム使用料
410
道水路改修工事費
林
58,237
用地取得費
14,438
物件損失補償費
2,843
事務費
76
湛水防除事業負担金
32,258
0
0
0
0
32,258
土地改良施設維持管理適正化事業補助金
1,500
0
0
0
0
1,500
前田工区換地促進費補助金
7,344
0
0
0
0
7,344
事業費支弁人件費(6人)
46,284
0
66
0
0
46,218
1,950
0
0
0
0
1,950
322,528
28,044
16,874
57,300
17,288
203,022
146,560
0
73,280
0
0
73,280
85,217
0
42,608
0
0
42,609
110,000
0
0
0
0
110,000
341,777
0
115,888
0
0
225,889
72,549
0
0
0
0
72,549
1,541,408
306,595
0
221,000
516,077
497,736
67,501
31,014
0
0
23,019
13,468
87,336
0
0
0
0
87,336
農村環境改善センター施設整備事業
費
事務所改修設計料
小
1,950
計
21世紀高度先端産業立地補助金
商
市内企業再投資促進補助金
工
費 稲沢商工会議所会館建設費補助金
小
計
事業費支弁人件費(9人)
土
道路新設改良事業
調査測量業務委託料
29,602
用地測量業務委託料
3,495
道路舗装改良工事費
1,428,007
用地取得費
木
水道管等改良工事負担金
物件移転補償費
事務費
43,009
17,533
19,383
379
橋りょう整備事業
設計料
橋りょう改築工事費
費
19,732
47,769
交通安全施設整備事業
交通安全施設整備工事費
87,336
- 275 -
(単位:千円)
左
科
事
業
名
称
及
び
事
業
内
容事
業
の
費特
目
財
定
源
内
財
国庫支出金 県 支 出 金 地
方
源
債そ
の
訳
一般財源
他
河川整備事業
土
設計料
10,886
水路整備工事費
149,088
用地取得費
204,712
0
0
0
0
204,712
35,604
0
0
0
0
35,604
454,956
126,953
0
242,900
56,846
28,257
206,182
42,000
0
103,200
34,493
26,489
27,619
0
0
0
0
27,619
60,000
0
0
0
0
60,000
4,800
2,400
1,200
0
0
1,200
84,166
8,940
0
0
0
75,226
2,846,833
517,902
1,200
567,100
38,394
0
0
33,900
0
4,494
45,819
8,164
0
26,400
0
11,255
1,075
0
0
0
0
1,075
27,864
0
0
25,300
0
2,564
20,404
事業費支弁人件費(3人)
24,334
事業費支弁人件費(5人)
街路整備事業
調査設計業務委託料
6,318
分筆登記業務委託料
680
土地評価業務委託料
918
物件調査業務委託料
7,914
積算システム借上料
2,772
道路舗装改良工事費
394,202
用地取得費
26,196
土木積算単価配信等システム利用負担金
物件移転補償費
木
390
13,489
事務費
2,077
公園整備事業
公園設計業務委託料
6,048
仮設資材借上料
313
公園整備工事費
198,937
水道工事・加入負担金
832
事務費
52
都市排水路整備事業
家屋調査業務委託料
465
設計料
9,180
都市排水路整備工事費
17,122
物件損失補償費
852
稲沢善光寺南土地区画整理事業費補助金
住宅耐震改修費補助金
市営住宅整備事業
費
施設営繕及び整備工事費
25,596
事業費支弁人件費(8人)
58,570
小
計
常備消防消防車両等
消
消防庁舎整備事業
監理料
防
1,188
施設整備工事費
9,828
耐震補強工事費
34,776
事務費
費
630,435 1,130,196
警防活動用備品
非常備消防消防車両等
27
- 276 -
(単位:千円)
左
科
事
業
名
称
及
び
事
業
内
容事
業
の
費特
目
財
定
源
内
財
国庫支出金 県 支 出 金 地
方
源
債そ
の
訳
一般財源
他
消防施設整備事業
消
家屋調査業務委託料
857
消防水利等整備工事費
63,375
消防水利改良等水道工事負担金
82,498
10,772
0
39,800
0
31,926
73,776
34,036
0
0
0
39,740
269,426
52,972
0
125,400
0
91,054
8,401
0
0
0
0
8,401
252,998
55,220
0
75,300
8,519
113,959
710,458
103,500
0
487,400
119,558
0
3,402
0
0
0
0
3,402
109,762
42,699
0
49,700
2,749
14,614
5,766
0
0
0
0
5,766
23,650
0
0
0
0
23,650
137,151
0
0
0
0
137,151
27,747
0
0
0
0
27,747
154,048
35,991
0
112,000
0
6,057
163,017
0
0
24,900
126,976
11,141
6,542
0
0
0
0
6,542
1,602,942
237,410
0
749,300
257,802
358,430
6,604,870
951,657
18,266
防 災害対策施設整備事業
監理料
1,296
施設整備工事費
費
68,163
橋りょう築造工事費
4,317
小
計
事業費支弁人件費(1人)
教
小学校施設整備事業
設計料
14,420
施設営繕及び整備工事費
196,728
耐震補強工事費
41,850
小学校校舎整備事業
監理料
14,299
施設整備工事費
696,159
中学校給食用備品
中学校施設整備事業
設計料
6,111
施設営繕及び整備工事費
76,273
耐震補強工事費
27,378
中学校校舎整備事業
育
設計料
5,314
事務費
452
美術館整備事業
設計料
23,582
事務費
68
市民会館整備事業
施設整備工事費
137,151
体育施設整備事業
調査測量業務委託料
1,500
施設整備工事費
26,247
体育館整備事業
監理料
3,780
設計料
7,150
耐震補強工事費
143,118
祖父江の森体育施設整備事業
施設整備工事費
費
163,017
給食センター給食用備品
小
合
計
計
- 277 -
174,271 1,893,700 1,302,616 2,282,626
白
- 278 -
国民健康保険特別会計
白
6.国民健康保険特別会計
(1)決算年度別比較
平 成 26 年 度
平 成 25 年 度
前年度比
(%)
平 成 24 年 度
前年度比
(%)
前年度比
(%)
当 初 予 算 額 13,952,581,000円 101.9 13,694,302,000円 100.1 13,677,257,000円 108.3
予算現額 (A) 14,393,726,000円 100.4 14,342,504,000円 101.8 14,089,060,000円 106.8
歳入決算額
(B)
14,194,333,072円 97.3 14,594,944,577円 101.6 14,363,079,011円 106.1
収 入 率
98.6%
歳出決算額
(C)
13,585,502,325円
執
行
率
101.8%
101.9%
99.6 13,639,122,699円 101.1 13,492,953,095円 104.2
94.4%
95.1%
*収入率=(B)/(A)×100 執行率=(C)/(A)×100
- 279 -
95.8%
(2)款別決算の状況
(ア) 歳 入
款
平
年 度
決
成
26
年
度
額 前年度比 構 成 比
算
収入率
1 国 民 健 康 保 険 税
3,335,375,559
96.1
23.5
100.3
2 使 用 料 及 び 手 数 料
3,800
62.8
0.0
380.0
金
2,725,806,416
99.2
19.2
98.1
4 療養給付費等交付金
719,161,764
81.2
5.1
85.3
5 前 期 高 齢 者 交 付 金
3,578,711,745
97.3
25.2
100.0
金
711,430,842
100.9
5.0
95.4
7 共 同 事 業 交 付 金
1,192,387,943
103.3
8.4
98.8
入
608,893
144.4
0.0
30,444.7
3 国
庫
6 県
支
出
支
8 財
出
産
収
9 繰
入
金
924,045,365
90.4
6.5
100.0
10 繰
越
金
955,821,878
109.8
6.7
100.0
11 諸
収
入
50,978,867
86.5
0.4
145.0
14,194,333,072
97.3
100.0
98.6
合 計
(イ) 歳 出
款
1 総
平
年 度
決
務
成
26
年
度
額 前年度比 構 成 比 執行率
算
費
141,103,469
100.1
1.0
92.0
費
9,148,860,393
100.9
67.4
95.1
3 後期高齢者支援金等
1,887,857,389
97.9
13.9
100.0
4 前期高齢者納付金等
1,474,195
74.4
0.0
99.9
5 老 人 保 健 拠 出 金
65,934
93.3
0.0
91.6
金
793,408,808
98.5
5.9
99.9
7 共 同 事 業 拠 出 金
1,290,376,779
107.6
9.5
95.8
127,411,041
105.1
0.9
98.7
2 保
険
6 介
給
護
付
納
付
8 保
健
事
業
費
9 基
金
積
立
金
0 皆 減
0.0
0.0
費
0
-
0.0
0.0
金
194,944,317
112.0
1.4
99.7
13,585,502,325
99.6
100.0
94.4
10 公
債
11 諸
支
出
合 計
(ウ)決算収支
年 度
歳
入
歳
出
平
差
引
成
26
年
額
608,830,747
翌年度へ繰越すべき財源
0
実
質
収
支
額
608,830,747
単
年
度
収
支
△ 346,991,131
- 280 -
度
(単位:円、%)
平
決
成
年
度
平
額 前年度比 構 成 比 決
算
成
算
24
年
度
額 前年度比 構 成 比
3,471,191,719
93.6
23.8
3,709,969,218
99.1
25.8
6,050
53.3
0.0
11,350
186.1
0.0
2,747,126,793
104.3
18.8
2,634,286,023
89.8
18.3
886,004,620
101.2
6.1
875,647,725
96.0
6.1
3,679,523,647
104.4
25.2
3,525,532,392
122.4
24.5
705,334,818
101.1
4.8
697,890,554
120.3
4.9
1,153,907,637
98.4
7.9
1,172,613,844
93.4
8.2
421,643
131.1
0.0
321,698
89.6
0.0
1,022,388,600
95.2
7.0
1,074,010,354
105.6
7.5
870,125,916
149.3
6.0
582,994,796
323.8
4.1
58,913,134
65.6
0.4
89,801,057
262.6
0.6
14,594,944,577
101.6
100.0
14,363,079,011
106.1
100.0
平
決
25
成
25
年
度
平
額 前年度比 構 成 比 決
算
成
算
24
年
度
額 前年度比 構 成 比
140,939,243
93.5
1.0
150,783,651
100.2
1.1
9,068,772,158
100.7
66.5
9,006,806,655
100.0
66.7
1,927,709,137
104.0
14.1
1,853,113,260
112.4
13.7
1,982,331
100.3
0.0
1,975,594
40.4
0.0
70,644
88.2
0.0
80,063
84.8
0.0
805,357,785
105.1
5.9
766,411,987
107.6
5.7
1,199,010,543
102.6
8.8
1,168,910,013
96.6
8.7
121,206,553
101.7
0.9
119,180,288
102.9
0.9
200,000,000
80.0
1.5
250,000,000 皆 増
1.9
0
-
0.0
0
-
0.0
174,074,305
99.1
1.3
175,691,584
165.9
1.3
13,639,122,699
101.1
100.0
13,492,953,095
104.2
100.0
平
成
25
年
度
平
成
24
年
度
955,821,878
870,125,916
0
0
955,821,878
870,125,916
85,695,962
287,131,120
- 281 -
(3)歳入歳出決算の主な内容
福祉保健部 国保年金課
(歳入)
1款 国民健康保険税 1項 国民健康保険税 1目 一般被保険者国民健康保険税
節 及 び 金 額
説
明
節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
(円)
金額(円)
1 医 療 給 付 費 分 ・医療給付費分現年課税分
現 年 課 税 分
2,077,908,114
2 後期高齢者支援 ・後期高齢者支援金分現年課税分
金分現年課税分
624,319,359
3 介 護 納 付 金 分 ・介護納付金分現年課税分
現 年 課 税 分
207,035,730
4 医 療 給 付 費 分 ・医療給付費分滞納繰越分
滞 納 繰 越 分
143,871,502
5 後期高齢者支援 ・後期高齢者支援金分滞納繰越分
金分滞納繰越分
32,887,160
6 介 護 納 付 金 分 ・介護納付金分滞納繰越分
滞 納 繰 越 分
20,037,119
1款 国民健康保険税 1項 国民健康保険税 2目 退職被保険者等国民健康保険税
1 医 療 給 付 費 分 ・医療給付費分現年課税分
現 年 課 税 分
139,860,196
2 後期高齢者支援 ・後期高齢者支援金分現年課税分
金分現年課税分
42,001,076
3 介 護 納 付 金 分 ・介護納付金分現年課税分
現 年 課 税 分
37,775,047
4 医 療 給 付 費 分 ・医療給付費分滞納繰越分
滞 納 繰 越 分
6,666,246
5 後期高齢者支援 ・後期高齢者支援金分滞納繰越分
金分滞納繰越分
1,384,105
6 介 護 納 付 金 分 ・介護納付金分滞納繰越分
滞 納 繰 越 分
1,629,905
- 282 -
福祉保健部 国保年金課
3款 国庫支出金 1項 国庫負担金 1目 療養給付費等負担金
節 及 び 金 額
説
明
節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
(円)
1 現 年 度 分 ・療養給付費負担金
2,246,908,574 ・介護分療養給付費負担金
・後期高齢者医療費支援金負担金
金額(円)
1,425,871,289
253,890,819
567,146,466
3款 国庫支出金 1項 国庫負担金 2目 高額医療費共同事業負担金
1 高額医療費共同 ・高額医療費共同事業負担金
事 業 負 担 金
73,254,842
3款 国庫支出金 1項 国庫負担金 3目 特定健康診査等負担金
1 特定健康診査等 ・特定健康診査等負担金
負
担
金
24,986,000
3款 国庫支出金 2項 国庫補助金 1目 財政調整交付金
1 財政調整交付金 ・普通調整交付金
380,657,000 ・特別調整交付金
290,949,000
89,708,000
4款 療養給付費等交付金 1項 療養給付費等交付金 1目 療養給付費等交付金
1 現 年 度 分 ・退職者医療交付金
719,161,764
5款 前期高齢者交付金 1項 前期高齢者交付金 1目 前期高齢者交付金
1 現 年 度 分 ・前期高齢者交付金
3,578,711,745
6款 県支出金 1項 県負担金 1目 高額医療費共同事業負担金
1 高額医療費共同 ・高額医療費共同事業負担金
事 業 負 担 金
73,254,842
6款 県支出金 1項 県負担金 2目 特定健康診査等負担金
1 特定健康診査等 ・特定健康診査等負担金
負
担
金
25,323,000
6款 県支出金 2項 県補助金 2目 県財政調整交付金
1 県 財 政 調 整 ・普通調整交付金
交
付
金 ・特別調整交付金
612,853,000
- 283 -
543,714,000
69,139,000
福祉保健部 国保年金課
7款 共同事業交付金 1項 共同事業交付金 1目 高額医療費共同事業交付金
節 及 び 金 額
説
明
節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
(円)
金額(円)
1 高額医療費共同 ・高額医療費共同事業交付金
事 業 交 付 金
280,335,921
7款 共同事業交付金 1項 共同事業交付金 2目 保険財政共同安定化事業交付金
1 保 険 財 政 共 同 ・保険財政共同安定化事業交付金
安 定 化 事 業
交
付
金
912,052,022
8款 財産収入 1項 財産運用収入 1目 利子及び配当金
1 国 民 健 康 保 険 ・国民健康保険事業基金利子収入
事業基金利子
収
入
536,311
9款 繰入金 1項 他会計繰入金 1目 一般会計繰入金
1 保 険 基 盤 安 定 ・保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)
繰
入
金
(保険税軽減分)
366,732,830
2 保 険 基 盤 安 定 ・保険基盤安定繰入金(保険者支援分)
繰
入
金
(保険者支援分)
80,668,387
3 職 員 給 与 費 等 ・職員給与費等繰入金
繰
入
金
154,337,000
4 出産育児一時金 ・出産育児一時金繰入金
繰
入
金
41,440,000
5 福 祉 医 療 制 度 ・福祉医療制度波及繰入金
波 及 繰 入 金
128,065,048
6 財政安定化支援 ・財政安定化支援事業繰入金
事 業 繰 入 金
47,001,000
7 国民健康保険税 ・国民健康保険税減免措置繰入金
減免措置繰入金
9,880,100
- 284 -
福祉保健部 国保年金課
9款 繰入金 1項 他会計繰入金 1目 一般会計繰入金
節 及 び 金 額
説
明
節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
(円)
8 保 健 事 業 費 ・保健事業費繰入金
繰
入
金
73,178,000
10 連 合 会 審 査 ・連合会審査事務費繰入金
事務費繰入金
22,743,000
金額(円)
10款 繰越金 1項 繰越金 1目 療養給付費等交付金繰越金
1 療 養 給 付 費 等 ・前年度繰越金
交付金繰越金
168,007,813
10款 繰越金 1項 繰越金 2目 その他繰越金
1 そ の 他 繰 越 金 ・前年度繰越金
787,814,065
11款 諸収入 1項 延滞金及び過料 1目 一般被保険者延滞金
1 一 般 被 保 険 者 ・延滞金
延
滞
金
36,720,096
11款 諸収入 1項 延滞金及び過料 2目 退職被保険者等延滞金
1 退職被保険者等 ・延滞金
延
滞
金
1,628,551
11款 諸収入 3項 雑入 1目 一般被保険者第三者納付金
1 現 年 度 分 ・第三者行為損害賠償金
8,517,781
11款 諸収入 3項 雑入 2目 退職被保険者第三者納付金
1 現 年 度 分 ・第三者行為損害賠償金
1,148,649
11款 諸収入 3項 雑入 3目 一般被保険者返納金
1 現 年 度 分 ・不当利得返納金
2,189,858
11款 諸収入 3項 雑入 5目 雑入
1 現 年 度 分 ・指定公費負担医療費
476,789
- 285 -
454,665
福祉保健部 国保年金課
(歳出)
1款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費
節 及 び 金 額
説
節
及
び
細
節 の 主
(円)
2給
料 ・行政職 14人
49,171,836 3職 員 手 当 等
25,177,290
4共
済
費
15,483,552
7賃
金 ・臨時職員賃金 4人
7,782,600
11 需
用
費 ・消耗品費
2,152,419 ・印刷製品費
12 役
務
費 ・郵便料
12,684,257
13 委
託
料 ・電子計算処理委託料
10,053,013
な
内
明
容
金額(円)
780,335
1,118,572
12,405,674
9,335,699
1款 総務費 1項 総務管理費 2目 連合会負担金
19 負 担 金 、 補 助 ・国民健康保険団体連合会負担金
及 び 交 付 金
1,436,331
1款 総務費 2項 徴税費 1目 賦課徴収費
7賃
金 ・臨時職員賃金 2人
4,519,314
11 需
用
費 ・印刷製本費
1,483,118
12 役
務
費 ・手数料
955,501
14 使 用 料 及 び ・電子計算機借上料
賃
借
料
8,540,280
1款 総務費 4項 趣旨普及費 1目 趣旨普及費
11 需
用
費 ・消耗品費
1,347,969 ・印刷製本費
国民健康保険特集号
2回/年
2款 保険給付費 1項 療養諸費 1目 一般被保険者療養給付費
19 負 担 金 、 補 助 ・療養給付費負担金
及 び 交 付 金
7,490,951,680
- 286 -
1,418,362
930,395
324,000
1,023,969
福祉保健部 国保年金課
2款 保険給付費 1項 療養諸費 2目 退職被保険者等療養給付費
節 及 び 金 額
説
明
節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
(円)
19 負 担 金 、 補 助 ・療養給付費負担金
及 び 交 付 金
530,053,641
金額(円)
2款 保険給付費 1項 療養諸費 3目 一般被保険者療養費
19 負 担 金 、 補 助 ・療養費負担金
及 び 交 付 金
130,948,080
2款 保険給付費 1項 療養諸費 4目 退職被保険者等療養費
19 負 担 金 、 補 助 ・療養費負担金
及 び 交 付 金
8,369,015
2款 保険給付費 1項 療養諸費 5目 審査支払手数料
13 委
託
料 ・診療報酬審査委託料
22,021,630
2款 保険給付費 2項 高額療養費 1目 一般被保険者高額療養費
19 負 担 金 、 補 助 ・高額療養費交付金
及 び 交 付 金
822,532,703
2款 保険給付費 2項 高額療養費 2目 退職被保険者等高額療養費
19 負 担 金 、 補 助 ・高額療養費交付金
及 び 交 付 金
84,877,815
2款 保険給付費 2項 高額療養費 3目 一般被保険者高額介護合算療養費
19 負 担 金 、 補 助 ・高額介護合算療養費交付金
及 び 交 付 金
507,194
2款 保険給付費 2項 高額療養費 4目 退職被保険者高額介護合算療養費
19 負 担 金 、 補 助 ・高額介護合算療養費交付金
及 び 交 付 金
319,015
- 287 -
福祉保健部 国保年金課
2款 保険給付費 4項 出産育児諸費 1目 出産育児一時金
節 及 び 金 額
説
明
節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
(円)
19 負 担 金 、 補 助 ・出産育児一時金
及 び 交 付 金
48,829,620
金額(円)
2款 保険給付費 5項 葬祭諸費 1目 葬祭費
19 負 担 金 、 補 助 ・葬祭費交付金
及 び 交 付 金
9,450,000
3款 後期高齢者支援金等 1項 後期高齢者支援金等 1目 後期高齢者支援金
19 負 担 金 、 補 助 ・後期高齢者支援金
及 び 交 付 金
1,887,723,198
4款 前期高齢者納付金等 1項 前期高齢者納付金等 1目 前期高齢者納付金
19 負 担 金 、 補 助 ・前期高齢者納付金
及 び 交 付 金
1,340,004
6款 介護納付金 1項 介護納付金 1目 介護納付金
19 負 担 金 、 補 助 ・介護納付金
及 び 交 付 金
793,408,808
7款 共同事業拠出金 1項 共同事業拠出金 1目 高額医療費共同事業拠出金
19 負 担 金 、 補 助 ・医療費拠出金
及 び 交 付 金
293,019,369
7款 共同事業拠出金 1項 共同事業拠出金 2目 保険財政共同安定化事業拠出金
19 負 担 金 、 補 助 ・保険財政共同安定化事業拠出金
及 び 交 付 金
997,357,410
8款 保健事業費 1項 特定健康診査等事業費 1目 特定健康診査等事業費
11 需
用
費 ・消耗品費
503,501
900,401 ・印刷製本費
396,900
12 役
務
費 ・郵便料
1,717,406
13 委
託
料 ・健康診断委託料
119,559,931
- 288 -
福祉保健部 国保年金課
8款 保健事業費 2項 保健事業費 1目 疾病予防費
節 及 び 金 額
説
節 及 び 細 節 の 主 な
(円)
11 需
用
費 ・印刷製本費
950,327
12 役
務
費 ・郵便料
4,268,688
明
内 容
金額(円)
705,440
11款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金 1目 一般被保険者還付金
23 償 還 金 、 利 子 ・過誤納還付金
9,538,088
及 び 割 引 料 ・前年度療養給付費交付金返納金
168,007,813
177,747,701
11款 諸支出金 2項 繰出金 1目 一般会計繰出金
28 繰
出
金 ・一般会計繰出金
17,037,216
- 289 -
福祉保健部 国保年金課
事
業
の
主
な
内
Ⅰ 国民健康保険事業
1.医療費
(1) 一般被保険者医療給付
・ 被保険者数 (年間平均)
・ 保険者負担金額
・ 1人当たり金額
33,122 人
8,444,939,657 円
254,965 円
(2) 退職被保険者医療給付
・ 被保険者数 (年間平均)
・ 保険者負担金額
・ 1人当たり金額
1,920 人
623,619,486 円
324,802 円
2.出産育児一時金
・ 支給件数
・ 支払金額
・ 1件当たり金額
容
117 件
48,829,620 円
390,000 円
~平成26年12月31日
404,000 円
平成27年1月1日~
(産科補償制度を利用時 420,000円)
3.葬祭費
・ 支給件数
・ 支払金額
・ 1件当たり金額
189 件
9,450,000 円
50,000 円
4.後期高齢者支援金等
・ 被保険者数 (年間平均)
・ 支援金支払額
・ 1人当たり金額
36,268 人
1,887,723,198 円
52,049 円
5.前期高齢者納付金等
・ 被保険者数 (年間平均)
・ 納付金支払額
・ 1人当たり金額
36,268 人
1,340,004 円
37 円
6.介護納付金
・ 2号被保険者数 (年間平均)
・ 納付金支払額
・ 1人当たり金額
13,110 人
793,408,808 円
60,519 円
7.共同事業拠出金
・ 高額医療費共同事業拠出金支払額
・ 保険財政共同安定化事業拠出金支払額
293,019,369 円
997,357,410 円
- 290 -
福祉保健部 国保年金課
事
業
の
主
8.保健事業費
(1) 特定健康診査委託料
・ 受診者数
・ 健康診査料
9.基金
(1) 国民健康保険事業基金
平
成
25
年
度
な
内
容
12,516 人
119,559,931 円
末
現
在
高
新 規 積 立
増
平 成 26 年 度 中 増 減 額
利 子 等
減 取
崩
平
成
26
年
度
末
現
在
高
- 291 -
752,869,783
0
0
0
752,869,783
円
円
円
円
円
白
- 292 -
介護保険特別会計
白
7.介護保険特別会計
(1)決算年度別比較
平 成 26 年 度
平 成 25 年 度
前年度比
(%)
平 成 24 年 度
前年度比
(%)
前年度比
(%)
当初予算額
7,995,281,000円
106.2
7,531,038,000円
102.1
7,377,848,000円
112.1
予算現額 (A)
歳入決算額
(B)
8,052,295,000円
105.4
7,639,383,000円
103.2
7,402,345,000円
111.9
7,729,710,084円
103.1
7,500,590,964円
104.9
7,148,521,387円
108.4
収 入 率
歳出決算額
(C)
96.0%
執
行
率
7,466,664,604円
98.2%
101.7
7,338,429,790円
92.7%
96.1%
*収入率=(B)/(A)×100 執行率=(C)/(A)×100
- 293 -
96.6%
104.9
6,997,045,956円
94.5%
106.3
(2)款別決算の状況
(ア) 歳 入
款
1 介
護
平
年 度
決
年
額 前年度比
度
構成比
収入率
1,824,659,250
104.1
23.6
101.2
2 使 用 料 及 び 手 数 料
300
1,000.0
0.0
30.0
金
1,491,034,802
103.6
19.3
95.2
4 支 払 基 金 交 付 金
2,070,514,000
102.2
26.8
92.7
5 県
支
出
金
1,025,219,094
99.5
13.3
91.8
6 財
産
収
入
312,304
117.5
0.0
40.3
庫
険
26
料
3 国
保
算
成
支
出
7 繰
入
金
1,154,814,000
105.6
14.9
98.7
8 繰
越
金
162,161,174
107.1
2.1
100.0
9 諸
収
入
995,160
16.5
0.0
700.8
7,729,710,084
103.1
100.0
96.0
合 計
(イ) 歳 出
款
1 総
平
年 度
決
務
算
成
26
年
額 前年度比
度
構成比
執行率
費
169,461,724
101.5
2.3
98.6
費
7,096,640,365
102.3
95.0
92.5
3 地 域 支 援 事 業 費
120,984,582
101.9
1.6
94.8
費
312,304
0.8
0.0
40.3
金
79,265,629
100.1
1.1
100.0
費
0
-
0.0
0.0
7,466,664,604
101.7
100.0
92.7
2 保
険
給
5 基
付
金
6 諸
支
7 公
出
債
合 計
(ウ)決算収支
年 度
歳
入
歳
出
平
差
引
成
26
年
額
263,045,480
翌年度へ繰越すべき財源
0
実
質
収
支
額
263,045,480
単
年
度
収
支
100,884,306
- 294 -
度
(単位:円、%)
平
決
成
25
年
平
額 前年度比 構 成 比 決
算
1,753,296,900
104.5
30 皆
23.4
成
算
24
年
度
額 前年度比 構 成 比
1,678,006,400
119.0
23.5
0 皆 減
0.0
増
0.0
1,439,642,382
105.7
19.2
1,361,457,790
107.5
19.0
2,026,048,000
103.2
27.0
1,964,171,596
104.2
27.5
1,029,944,704
99.8
13.7
1,031,650,474
110.9
14.4
265,801
71.9
0.0
369,731
73.4
0.0
1,093,880,000
99.6
14.6
1,098,640,000
103.4
15.4
151,475,431 1,139.45
2.0
13,293,753
31.5
0.2
6,037,716
648.1
0.1
931,643
655.0
0.0
7,500,590,964
104.9
100.0
7,148,521,387
108.4
100.0
平
決
度
成
25
年
度
平
額 前年度比 構 成 比 決
算
成
算
24
年
度
額 前年度比 構 成 比
167,003,886
89.9
2.3
185,811,325
108.3
2.7
6,935,792,021
104.0
94.5
6,669,054,270
106.6
95.3
118,774,096
100.9
1.6
117,736,446
99.3
1.7
37,690,433 10,194.0
0.5
369,731
73.4
0.0
79,169,354
328.9
1.1
24,074,184
72.0
0.3
0
-
0.0
0
-
0.0
7,338,429,790
104.9
100.0
6,997,045,956
106.3
100.0
平
成
25
年
度
平
成
24
年
度
162,161,174
151,475,431
0
0
162,161,174
151,475,431
10,685,743
138,181,678
- 295 -
(3)歳入歳出決算の主な内容
福祉保健部 高齢介護課
(歳入)
1款 介護保険料 1項 介護保険料 1目 第1号被保険者保険料
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
1 現 年 度 分 ・ 第1号被保険者保険料
1,818,657,600 2 滞 納 繰 越 分 ・ 第1号被保険者保険料
6,001,650
3款 国庫支出金 1項 国庫負担金 1目 介護給付費負担金
1 現 年 度 分 ・ 介護給付費負担金
1,334,877,594 2 過 年 度 分 ・ 介護給付費負担金
366,020
金額(円)
3款 国庫支出金 2項 国庫補助金 1目 調整交付金
1 調 整 交 付 金 ・調整交付金
111,255,000 3款 国庫支出金 2項 国庫補助金 2目 地域支援事業交付金(介護予防事業)
1 現 年 度 分 ・ 地域支援事業交付金(介護予防事業)
6,529,014
3款 国庫支出金 2項 国庫補助金 3目 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)
1 現 年 度 分 ・ 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意
36,327,419 事業)
2 過 年 度 分 ・ 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意
1,015,755 事業)
3款 国庫支出金 2項 国庫補助金 4目 事務費補助金
1 事 務 費 補 助 金 ・ 介護保険事業費補助金
664,000
4款 支払基金交付金 1項 支払基金交付金 1目 介護給付費交付金
1 現 年 度 分 ・ 介護給付費交付金
2,060,428,000
4款 支払基金交付金 1項 支払基金交付金 2目 地域支援事業交付金
1 現 年 度 分 ・ 地域支援事業交付金
10,086,000
5款 県支出金 1項 県負担金 1目 介護給付費負担金
1現
年
度
分 ・ 介護給付費負担金
1,003,283,000
- 296 -
福祉保健部 高齢介護課
5款 県支出金 2項 県補助金 1目 地域支援事業交付金(介護予防事業)
説
明
節 及 び 金 額
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
金額(円)
1 現 年 度 分 ・地域支援事業交付金(介護予防事業)
3,264,507 5款 県支出金 2項 県補助金 2目 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)
1 現 年 度 分 ・ 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意
18,163,709 事業)
2 過 年 度 分 ・ 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意
507,878 事業)
7款 繰入金 1項 他会計繰入金 1目 一般会計繰入金
1 介 護 給 付 費 ・介護給付費繰入金
繰
入
金 958,975,000
2 地 域 支 援 事 業 ・地域支援事業繰入金(介護予防事業)
繰入金(介護
予 防 事 業 )
3,671,000
3 地 域 支 援 事 業 ・地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意
繰入金(包括的 事業)
支 援 事 業
・任意事業)
19,395,000
4 そ の 他 繰 入 金 ・事務費繰入金
172,773,000 ・職員給与費繰入金
85,739,000
87,034,000
8款 繰越金 1項 繰越金 1目 繰越金
1 介 護 給 付 費 ・前年度繰越金
交付金繰越金 159,206,640
2 そ の 他 繰 越 金 ・ 前年度繰越金
2,954,534
9款 諸収入 2項 雑入 1目 第三者納付金
1 現 年 度 分 ・第三者行為損害賠償金
454,651
9款 諸収入 2項 雑入 2目 返納金
1 現 年 度 分 ・過誤払返戻金
383,970
- 297 -
378,544
福祉保健部 高齢介護課
(歳出)
1款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費
節 及 び 金 額
説
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な
2給
料 ・行政職 13人
47,291,268
3職 員 手 当 等
24,536,538
4共
済
費
15,083,732
8報
償
費 ・報償費
455,000
11 需
用
費 ・消耗品費
771,972 ・印刷製本費
12 役
務
費 ・郵便料
5,600,650
13 委
託
料 ・事務用パソコンシステム保守委託料
10,767,146 ・電算事務処理システム改修委託料
・介護保険事業計画委託料
14 使用料及び賃借料 ・パーソナルコンピュータ借上料
2,892,257 ・介護保険システム借上料
内
明
容
1款 総務費 2項 徴収費 1目 賦課徴収費
11 需
用
費 ・印刷製本費
1,538,592
金額(円)
322,347
442,389
5,585,921
7,041,146
1,328,400
2,397,600
1,872,360
1,019,897
1,337,688
1款 総務費 3項 介護認定審査会費 1目 介護認定審査会費
1報
酬 ・介護認定審査会委員 40人(8合議体)
10,874,400
1款 総務費 4項 認定調査費 1目 認定調査費
7賃
金 ・介護認定調査員賃金 5人
14,851,438
11 需
用
費 ・燃料費
523,056
12 役
務
費 ・手数料
27,015,857 主治医意見書料
13 委
託
料 ・要介護認定調査委託料 1,739件
5,300,190
1款 総務費 5項 趣旨普及費 1目 趣旨普及費
11 需
用
費 ・消耗品費
1,608,768 ・印刷製本費
- 298 -
363,994
(26,668,650)
1,080,000
528,768
福祉保健部 高齢介護課
2款 保険給付費 1項 介護サービス等諸費 1目 介護サービス等給付費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
金額(円)
19 負 担 金 、 補 助 ・居宅・施設サービス等給付費
及 び 交 付 金 5,473,052,135
2款 保険給付費 1項 介護サービス等諸費 2目 住宅改修費給付費
19 負 担 金 、 補 助 ・住宅改修費給付金
及 び 交 付 金 25,062,380
2款 保険給付費 1項 介護サービス等諸費 3目 福祉用具購入費
19 負 担 金 、 補 助 ・福祉用具購入費給付金
及 び 交 付 金 10,209,186
2款 保険給付費 1項 介護サービス等諸費 4目 介護サービス計画費
19 負 担 金 、 補 助 ・介護サービス計画費給付費
及 び 交 付 金 294,969,906
2款 保険給付費 1項 介護サービス等諸費 5目 審査支払手数料
12 役
務
費 ・手数料
5,570,848 介護報酬審査支払事務
2款 保険給付費 1項 介護サービス等諸費 6目 地域密着型介護サービス給付費
19 負 担 金 、 補 助 ・地域密着型介護サービス給付費
及 び 交 付 金
682,936,331
2款 保険給付費 2項 高額介護サービス等費 1目 高額介護サービス費
19 負 担 金 、 補 助 ・高額介護サービス等交付金
及 び 交 付 金 109,394,951
2款 保険給付費 3項 高額医療合算介護サービス等費 1目 高額医療合算介護サービス費 19 負 担 金 、 補 助 ・高額医療合算介護サービス費
及 び 交 付 金 16,469,684
2款 保険給付費 4項 介護予防サービス等諸費 1目 介護予防サービス等給付費
19 負 担 金 、 補 助 ・介護予防サービス等給付費
及 び 交 付 金 394,099,288
- 299 -
福祉保健部 高齢介護課
2款 保険給付費 4項 介護予防サービス等諸費 2目 介護予防住宅改修費給付費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
金額(円)
19 負 担 金 、 補 助 ・介護予防住宅改修費給付金
及 び 交 付 金 17,798,700
2款 保険給付費 4項 介護予防サービス等諸費 3目 介護予防福祉用具購入費
19 負 担 金 、 補 助 ・介護予防福祉用具購入費給付金
及 び 交 付 金 4,057,938
2款 保険給付費 4項 介護予防サービス等諸費 4目 介護予防サービス計画費
19 負 担 金 、 補 助 ・介護予防サービス計画費給付費
及 び 交 付 金 49,754,008
2款 保険給付費 4項 介護予防サービス等諸費 5目 地域密着型介護予防サービス給付費
19 負 担 金 、 補 助 ・地域密着型介護予防サービス給付費
及 び 交 付 金
13,265,010
3款 地域支援事業費 1項 介護予防事業費 1目 介護予防事業費
金 ・臨時職員賃金 1人
7賃
2,130,000
11 需
用
費 ・印刷製本費
700,817
12 役
務
費 ・郵便料
3,385,277
13 委
託
料 ・高齢者ふれあいサロン事業運営委託料
19,279,910 ・機能訓練指導委託料
・いきいきヘルス高齢者把握事業委託料
・健康体操教室指導委託料
・生活機能検査委託料
・口腔ケア教室指導委託料
・認知症予防教室指導委託料
・二次予防事業対象者把握業務委託料
・介護予防指導委託料
543,726
3,550,000
4,233,600
706,000
1,536,000
5,597,649
510,882
561,600
1,289,520
1,015,200
3款 地域支援事業費 2項 包括的支援事業・任意事業 1目 包括的支援事業
13 委
託
料 ・地域包括支援センター事業委託料
90,000,000
- 300 -
福祉保健部 高齢介護課
3款 地域支援事業費 2項 包括的支援事業・任意事業 2目 任意事業費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
金額(円)
12 役
務
費 ・郵便料
406,612
13 委
20 扶
449,612
託
料 ・認知症介護家族支援事業委託料
1,737,280 ・シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料
助
費 ・家族介護用品支給費
3,127,639
706,320
617,284
5款 基金費 1項 基金費 1目 介護給付費準備基金費
25 積
立
金 ・介護給付費準備基金積立金
312,304
6款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金 1目 第1号被保険者保険料還付金
23 償 還 金 、 利 子 ・前年度県支出金返納金
13,019,494
及 び 割 引 料 ・前年度国庫支出金返納金
14,328,220
38,410,505 ・過誤納還付金
1,470,600
・前年度基金交付金返納金
9,191,971
・県支出金返納金
366,020
6款 諸支出金 2項 繰出金 1目 繰出金
28 繰
出
金 ・一般会計繰出金
40,855,124
- 301 -
福祉保健部 高齢介護課
事
業
の
Ⅰ 介護保険制度趣旨普及事業
1.出前講座
2.広報掲載
主
内
容
2回
5回 (うち1回 特集号)
Ⅱ 第1号被保険者数
被 保 険 者 数
住 所 地 特 例 者
合 計
Ⅲ 第1号被保険者の資格得喪
種 別
65
歳
到
達
転
入
な
(単位:人)
34,031
99
34,130
件 数
2,679
258
(単位:件)
種 別
件 数
死
亡
1,194
転
出
208
Ⅳ 介護サービス別利用状況(年間延べ件数)
1.在宅等
(単位:件)
サ ー ビ ス 名
サ ー ビ ス 名
件 数
件 数
訪問介護
10,715 訪問入浴介護
825
訪問看護
3,276 居宅療養管理指導
5,656
訪問リハビリテーション
498 福祉用具貸与
19,241
通所リハビリテーション
4,149 通所介護
23,509
短期入所療養介護(介護老健)
211 短期入所生活介護
3,636
短期入所療養介護(介護医療)
190 特定施設入居者生活介護
744
居宅介護サービス計画
34,279 福祉用具購入費
492
住宅改修費
高額介護サービス費
593
10,841
高額医療合算介護サービス費
621
2.施設
施 設 名
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
(単位:件)
件 数
4,629
3,818
485
3.特定入所者
サ ー ビ ス 名
特定入所者介護
(単位:件)
件 数
6,824
4.地域密着型
サ ー ビ ス 名
認知症対応型共同生活介護
小規模多機能型居宅介護
特定施設入所者生活介護
(単位:件)
件 数
1,851
347
301
- 302 -
福祉保健部 高齢介護課
事
業
の
主
な
内
容
Ⅴ 介護認定事業
1.介護認定審査会
・委員 40人(8合議体)
・120回開催
2.認定審査状況(年間延べ人数)
区 分
人 数
自
立
62
要
支
援
1
1,056
要
支
援
2
991
要
介
護
1
1,405
(単位:人)
区 分
人 数
要
介
護
2
843
要
介
護
3
540
要
介
護
4
549
要
介
護
5
400
合 計
5,846
Ⅵ 地域支援事業
1.介護予防事業
事 業 名
高齢者ふれあいサロン事業
機能訓練指導
健康体操教室
栄養改善指導
口腔ケア指導
認知症予防教室
生活習慣病・認知症予防教室
認知症サポーター養成講座
回 数
709
275
128
33
38
16
4
19
2.包括的支援事業
業 務 名
総合相談支援業務
権利擁護業務
包括的・継続的マネジメント支援業務
3.任意事業
事 業 名
徘徊高齢者家族支援事業
家族介護用品支給事業
認知症介護家族支援事業
(単位:回、人)
参 加 者 数
12,259
2,018
2,371
68
306
220
95
394
(単位:件)
件 数
32,484
999
610
(単位:人)
参加者又は利用者数
7
59
25
- 303 -
福祉保健部 高齢介護課
事
業
の
主
Ⅶ 基金
1.介護給付費準備基金
平 成 25 年 度 末
現 在 高
新規積立
増
平 成 26 年 度 中 増 減 額
利 子 等
減 取
崩
平 成 26 年 度 末 現 在 高
- 304 -
な
内
386,151,737
0
312,304
0
386,464,041
容
円
円
円
円
円
後期高齢者医療特別会計
白
8.後期高齢者医療特別会計
(1)決算年度別比較
平 成 26 年 度
平 成 25 年 度
平 成 24 年 度
前年度比
(%)
前年度比
(%)
当初予算額
2,549,600,000円 103.7
2,458,300,000円 108.1
2,274,324,000円
108.2
予算現額 (A)
歳入決算額
(B)
2,650,255,000円 106.3
2,493,680,000円 106.7
2,336,561,000円
108.0
2,666,322,321円 107.3
2,484,012,023円 105.8
2,346,928,880円
108.2
収 入 率
歳出決算額
(C)
執
行
率
100.6%
2,643,625,088円 107.8
99.6%
2,453,451,664円 105.4
99.7%
98.4%
*収入率=(B)/(A)×100 執行率=(C)/(A)×100
- 305 -
前年度比
(%)
100.4%
2,328,367,570円
99.6%
109.2
(2)款別決算の状況
(ア) 歳 入
款
平
年 度
決
算
成
26
年
度
額 前年度比 構 成 比 収入率
1 後期高齢者医療保険料
1,188,850,112
107.3
44.6
101.4
2 使 用 料 及 び 手 数 料
0
-
0.0
0.0
3 繰
入
金
1,318,397,000
102.4
49.5
100.0
4 繰
越
金
30,560,359
164.6
1.1
100.0
5 諸
収
入
128,514,850
181.4
4.8
100.0
2,666,322,321
107.3
100.0
100.6
合 計
(イ) 歳 出
款
1 総
平
年 度
決
務
算
成
26
年
度
額 前年度比 構 成 比
執行率
費
86,964,451
110.8
3.3
99.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金
2,478,849,756
105.5
93.8
99.8
77,810,881
320.9
2.9
99.0
2,643,625,088
107.8
100.0
99.7
3 諸
支
出
金
合 計
(ウ)決算収支
年 度
歳
入
歳
出
平
差
引
成
26
年
額
22,697,233
翌年度へ繰越すべき財源
0
実
質
収
支
額
22,697,233
単
年
度
収
支
△ 7,863,126
- 306 -
度
(単位:円、%)
平
決
25
年
度
平
額 前年度比 構 成 比 決
算
成
算
24
年
度
額 前年度比 構 成 比
1,107,722,831
103.6
44.6
1,069,454,731
111.3
45.6
0
-
0.0
0
-
0.0
1,286,900,000
110.5
51.8
1,165,053,000
102.8
49.6
18,561,310
48.7
0.7
38,149,256
130.6
1.6
70,827,882
95.4
2.9
74,271,893
160.2
3.2
2,484,012,023
105.8
100.0
2,346,928,880
108.2
100.0
平
決
成
成
25
年
度
平
額 前年度比 構 成 比 決
算
成
算
24
年
度
額 前年度比 構 成 比
78,481,458
95.0
3.2
82,611,047
114.8
3.6
2,350,725,627
106.3
95.8
2,212,302,314
108.1
95.0
24,244,579
72.5
1.0
33,454,209
255.7
1.4
2,453,451,664
105.4
100.0
2,328,367,570
109.2
100.0
平
成
25
年
度
平
成
24
年
度
30,560,359
18,561,310
0
0
30,560,359
18,561,310
11,999,049
△ 19,587,946
- 307 -
(3)歳入歳出決算の主な内容
福祉保健部 国保年金課
(歳入)
1款 後期高齢者医療保険料 1項 後期高齢者医療保険料 1目 後期高齢者医療保険料
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
金額(円)
1 現 年 度 分 ・現年度分
1,184,671,404
2 滞 納 繰 越 分 ・滞納繰越分
4,178,708
3款 繰入金 1項 一般会計繰入金 1目 事務費繰入金
1 事 務 費 繰 入 金 ・事務費繰入金
52,932,000
3款 繰入金 1項 一般会計繰入金 2目 保険基盤安定繰入金
1 保 険 基 盤 安 定 ・保険基盤安定繰入金
繰
入
金
216,465,000
3款 繰入金 1項 一般会計繰入金 3目 療養給付費繰入金
1 療 養 給 付 費 ・療養給付費繰入金
繰
入
金
1,049,000,000
4款 繰越金 1項 繰越金 1目 繰越金
1 前 年 度 繰 越 金 ・前年度繰越金
30,560,359
5款 諸収入 2項 償還金及び還付加算金 1目 保険料還付金
1 保 険 料 還 付 金 ・保険料還付金
1,438,111
5款 諸収入 3項 受託事業収入 1目 後期高齢者医療広域連合受託事業収入
1 後 期 高 齢 者 ・後期高齢者医療広域連合受託事業収入
医療広域連合
受託事業収入
58,329,659
5款 諸収入 4項 雑入 1目 雑入
1 前 年 度 療 養 ・前年度療養給付費精算金
給付費精算金
68,175,680
- 308 -
福祉保健部 国保年金課
5款 諸収入 4項 雑入 1目 雑入
節 及 び 金 額
説
節 及 び 細 節
(円)
3 特 別 対 策 ・特別対策補助金収入
補 助 金 収 入
511,000
の
主
な
明
内 容
金額(円)
(歳出)
1款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費
11 需
用
費 ・印刷製本費
850,818
12 役
務
費 ・郵便料
8,733,247
13 委
託
料 ・健康診査委託料
75,775,096 ・後期高齢者医療市町村システム保守委託料
14 使用料及び賃借 ・後期高齢者医療市町村システム借上料
料
371,412
1款 総務費 2項 徴収費 1目 徴収費
11 需
用
費 ・印刷製本費
1,008,370
829,612
69,094,216
6,480,000
1,000,012
2款 後期高齢者医療広域連合納付金 1項 後期高齢者医療広域連合納付金 1目 後期高齢者医療広域連合納付金
19 負 担 金 、 補 助 ・療養給付費負担金
1,049,000,000
及 び 交 付 金 ・保険料等負担金
1,407,107,982
2,478,849,756 ・事務費負担金
22,741,774
3款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金 1目 保険料還付金
23 償 還 金 、 利 子 ・保険料還付金
及 び 割 引 料
1,491,611
3款 諸支出金 2項 繰出金 1目 繰出金
28 繰
出
金 ・一般会計繰出金
76,319,270
- 309 -
1,438,111
福祉保健部 国保年金課
事
業
の
主
な
内
Ⅰ 後期高齢者医療
1.年齢階層別
平成27年3月末現在
年 齢 階 層
被保険者数
65歳 ~ 69歳
399人
70歳 ~ 74歳
497人
75歳 ~ 79歳
6,441人
80歳 ~ 84歳
4,440人
85歳 ~ 89歳
2,520人
90歳 ~ 94歳
1,004人
95歳 ~ 99歳
318人
100歳 ~
38人
合
計
15,657人
2.療養給付費
・ 保険者負担額
・ 受診件数
・ 1件当たり金額
12,170,896,755 円
453,126 件
26,860 円
3.訪問看護療養費
・ 保険者負担額
・ 支給件数
・ 1件当たり金額
140,153,183 円
927 件
151,190 円
4.高額療養費
・ 保険者負担額
・ 支給件数
・ 1件当たり金額
545,028,477 円
30,918 件
17,628 円
5.高額介護合算療養費
・ 保険者負担額
・ 支給件数
・ 1件当たり金額
8,455,331 円
661 件
12,792 円
6.葬祭費
・ 保険者負担額
・ 支給件数
・ 1件当たり金額
46,850,000 円
937 件
50,000 円
7.健康診査
・ 受診者数
・ 健康診査料
6,646 人
69,094,216 円
- 310 -
容
祖父江霊園事業特別会計
白
9.祖父江霊園事業特別会計
(1)決算年度別比較
平 成 26 年 度
平 成 25 年 度
前年度比
(%)
平 成 24 年 度
前年度比
(%)
前年度比
(%)
当初予算額
14,560,000円
99.3
14,657,000円
71.6
20,482,000円 146.7
予算現額 (A)
歳入決算額
(B)
17,607,000円 118.4
14,869,000円
72.6
20,482,000円 127.6
16,685,808円 106.0
15,747,075円
85.9
18,340,096円 101.4
収 入 率
歳出決算額
(C)
94.8%
執
行
率
105.9%
14,219,725円 132.9
80.8%
10,699,161円
72.0%
*収入率=(B)/(A)×100 執行率=(C)/(A)×100
- 311 -
89.5%
66.3
16,128,057円 114.8
78.7%
(2)款別決算の状況
(ア) 歳 入
款
平
年 度
決
1 使 用 料 及 び 手 数 料
2 財
産
収
成
算
26
年
度
額 前年度比 構 成 比 収入率
11,583,000
85.9
69.4
93.2
入
54,894
114.5
0.3
40.4
3 繰
入
金
-
-
-
-
4 繰
越
金
5,047,914
228.2
30.3
100.0
16,685,808
106.0
100.0
94.8
合 計
(イ) 歳 出
款
平
年 度
決
算
成
26
年
度
額 前年度比 構 成 比
執行率
1 総
務
費
9,190,076
158.7
64.6
95.5
2 管
理
費
5,029,649
102.4
35.4
72.1
14,219,725
132.9
100.0
80.8
合 計
(ウ)決算収支
年 度
歳
入
歳
出
平
差
引
成
26
年
額
2,466,083
翌年度へ繰越すべき財源
0
実
質
収
支
額
2,466,083
単
年
度
収
支
△ 2,581,831
- 312 -
度
(単位:円、%)
平
決
成
算
年
度
平
額 前年度比 構 成 比 決
成
算
24
年
度
額 前年度比 構 成 比
13,487,100
94.8
85.7
14,232,900
98.7
77.6
47,936
71.9
0.3
66,681
103.5
0.4
-
-
-
0
-
0.0
2,212,039
54.7
14.0
4,040,515
112.5
22.0
15,747,075
85.9
100.0
18,340,096
101.4
100.0
平
決
25
成
25
年
度
平
額 前年度比 構 成 比 決
算
成
算
24
年
度
額 前年度比 構 成 比
5,789,732
61.4
54.1
9,426,637
105.6
58.4
4,909,429
73.3
45.9
6,701,420
131.0
41.6
10,699,161
66.3
100.0
16,128,057
114.8
100.0
平
成
25
年
度
平
成
24
年
度
5,047,914
2,212,039
0
0
5,047,914
2,212,039
2,835,875
△ 1,828,476
- 313 -
(3)歳入歳出決算の主な内容
経済環境部 環境施設課
(歳入)
1款 使用料及び手数料 1項 使用料 1目 永代使用料
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
1 永 代 使 用 料 ・永代使用料
3,225,000 金額(円)
1款 使用料及び手数料 2項 手数料 1目 霊園管理料
1 現 年 度 分 ・霊園管理料
8,350,500
4款 繰越金 1項 繰越金 1目 繰越金 1 前 年 度 繰 越 金 ・前年度繰越金
5,047,914
(歳出)
1款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費
13 委
託
料 ・霊園管理システム保守委託料
742,608
25 積
立
金 ・祖父江霊園事業基金積立金
8,152,894
2款 管理費 1項 霊園管理費 1目 霊園維持管理費
11 需
用
費 ・修繕料
746,869
13 委
託
料 ・樹木管理業務委託料
4,201,718 ・清掃業務委託料
- 314 -
493,560
3,456,000
745,718
経済環境部 環境施設課
事
業
の
主
な
内
Ⅰ 祖父江霊園運営管理事業 1.墓所貸付の状況
墓所の面積
平 成 25 年 度 末
使 用 区 画 数
794
1,354
675
2,823
2㎡区画
3㎡区画
4㎡区画
計
2.墓所使用の状況
墓所の面積
2㎡区画
3㎡区画
4㎡区画
計
整備済
区画数
1,081
1,632
981
3,694
容
(単位:区画)
平成26年度中使用増減区画数
平 成 26 年 度 末
返 還
許可取消 使 用 区 画 数
貸 付
13
8
0
789
16
0
1,343
5
3
9
0
669
2,801
16
38
0
(単位:区画)
使 用
区画数
未使用
区画数
789
1,343
669
2,801
292
289
312
893
Ⅱ 基金
1.祖父江霊園事業基金
平 成 25 年 度 末 現 在 高
新規積立
増
平成26年度中増減額
利 子 等
減 取 崩
平 成 26 年 度 末 現 在 高
- 315 -
67,873,336
8,098,000
54,894
0
76,026,230
円
円
円
円
円
白
- 316 -
農業集落排水事業特別会計
白
10.農業集落排水事業特別会計
(1)決算年度別比較
平 成 26 年 度
平 成 25 年 度
前年度比
(%)
平 成 24 年 度
前年度比
(%)
前年度比
(%)
当初予算額
197,653,000円
99.2
199,241,000円
98.0
203,289,000円 101.3
予算現額 (A)
歳入決算額
(B)
193,886,000円 102.6
189,030,000円
97.6
193,601,000円 102.9
200,729,553円 102.2
196,403,737円
97.8
200,758,676円 106.8
収 入 率
歳出決算額
(C)
103.5%
103.9%
172,289,895円 102.1
168,778,259円 101.0
執
行
率
88.9%
89.3%
*収入率=(B)/(A)×100 執行率=(C)/(A)×100
- 317 -
103.7%
167,108,356円
86.3%
98.5
(2)款別決算の状況
(ア) 歳 入
款
平
年 度
決
成
算
26
年
度
額 前年度比 構 成 比 収入率
1 分 担 金 及 び 負 担 金
5,194,600
101.1
2 使 用 料 及 び 手 数 料
90,195,413
100.4
44.9
101.8
3 繰
入
金
77,664,000
114.9
38.7
100.0
4 繰
越
金
27,625,478
82.1
13.8
100.0
5 諸
収
入
50,062
28.2
0.0
5,006.2
200,729,553
102.2
100.0
103.5
平
26
合 計
2.6 519,460.0
(イ) 歳 出
款
年 度
決
算
成
年
額 前年度比 構 成 比
度
執行率
1 集 落 排 水 管 理 費
99,554,907
102.6
57.8
93.3
2 公
72,734,988
101.4
42.2
100.0
172,289,895
102.1
100.0
88.9
平
26
債
費
合 計
(ウ)決算収支
年 度
歳
入
歳
出
差
引
成
年
額
28 439 658
28,439,658
翌年度へ繰越すべき財源
0
実
質
収
支
額
28,439,658
単
年
度
収
支
814,180
- 318 -
度
(単位:円、%)
平
決
成
算
25
度
平
額 前年度比 構 成 比 決
成
算
24
年
度
額 前年度比 構 成 比
5,139,400
197.3
2.6
2,605,200
221.2
1.3
89,817,741
100.2
45.7
89,664,281
100.0
44.7
67,619,000
75.0
34.4
90,112,000
154.0
44.9
33,650,320
183.3
17.2
18,361,865
47.7
9.1
177,276 1,156.4
0.1
15,330
13.3
0.0
100.0
200,758,676
106.8
100.0
平
年
196,403,737
平
決
年
成
25
97.8
年
度
額 前年度比 構 成 比 決
算
成
算
24
度
額 前年度比 構 成 比
97,058,423
100.0
57.5
97,077,662
96.4
58.1
71,719,836
102.4
42.5
70,030,694
101.7
41.9
168,778,259
101.0
100.0
167,108,356
98.5
100.0
平
年
成
25
度
平
成
24
年
度
27 625 478
27,625,478
33 650 320
33,650,320
0
0
27,625,478
33,650,320
△ 6,024,842
15,288,455
- 319 -
(3)歳入歳出決算の主な内容
上下水道部 下水道課
(歳入)
1款 分担金及び負担金 1項 分担金 1目 集落排水事業費分担金
節 及 び 金 額
説
明
節
及
び
細
節
の
主
な
内
容
2.公課費
1 現 年 度 分 ・千代地区分担金
2件
5,194,600 ・天池地区分担金
3件
・長岡東部地区分担金
1件
・牧川南部地区分担金
2件
・丸渕地区分担金
1件
・三宅地区分担金
4件
2款 使用料及び手数料 1項 使用料 1目 集落排水使用料
1 現 年 度 分 ・千代地区集落排水施設使用料 89,649,963 ・天池地区集落排水施設使用料 ・長岡東部地区集落排水施設使用料
・長岡西部地区集落排水施設使用料
・牧川南部地区集落排水施設使用料 ・城西・嫁振地区集落排水施設使用料
・東城・前浪地区集落排水施設使用料 ・六輪南部地区集落排水施設使用料
・丸渕地区集落排水施設使用料
・三宅地区集落排水施設使用料 2 滞 納 繰 越 分 ・集落排水施設使用料滞納繰越金
536,520
3款 繰入金 1項 他会計繰入金 1目 一般会計繰入金
1 一般会計繰入金 ・一般会計繰入金
77,664,000
4款 繰越金 1項 繰越金 1目 繰越金
1 前 年 度 繰 越 金 ・前年度繰越金
27,625,478
(歳出)
1款 集落排水管理費 1項 総務管理費 1目 一般管理費
2給
料 ・ 行政職 3人
9,032,400 3職 員 手 当 等
3,601,601
4共
済
費
2,822,611
12 役
務
費 ・ 手数料
集落排水施設使用料徴収
3,018,597
27 公
課
費 ・ 消費税及び地方消費税
2,346,300
- 320 -
金額(円)
735,600
988,800
393,400
563,800
502,600
2,010,400
4,971,565
10,093,584
3,797,360
2,649,751
8,692,283
19,923,764
10,550,346
13,584,843
3,418,697
11,967,770
上下水道部 下水道課
1款 集落排水管理費 1項 総務管理費 2目 維持管理費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
11 需
用
費 ・電気料
47,738,276 ・修繕料
12 役
務
費 ・電信電話料
13,788,330 ・手数料
汚泥処理
除草剪定
下水道管清掃
13 委
託
料 ・マンホールポンプ維持管理委託料
17,128,000 ・浄化センター維持管理委託料
2款 公債費 1項 公債費 1目 元金
23 償 還 金 、 利 子 ・償還金
及 び 割 引 料 集落排水事業債
51,665,880
2款 公債費 1項 公債費 2目 利子
23 償 還 金 、 利 子 ・利子
及 び 割 引 料 集落排水事業債
21,069,108
- 321 -
金額(円)
26,356,459
21,235,910
301,778
13,370,073
(11,817,576)
(763,977)
(533,520)
9,784,000
7,123,680
上下水道部 下水道課
事
業
の
主
な
内
Ⅰ 農業集落排水一般管理費
1.手数料
・集落排水施設使用料徴収
2.公課費
・消費税及び地方消費税
3,018,597円
2,346,300円
Ⅱ 農業集落排水維持管理費
地区名
(浄化セン
ター名)
浄化セン
ター等
電気・水道
・電話料
千
代 1,661,263
天
池 3,466,673
長 岡 東 部 2,016,427
長 岡 西 部 1,091,006
牧 川 南 部 2,776,993
城 西 ・ 嫁 振 3,830,420
東 城 ・ 前 浪 3,244,812
六 輪 南 部 4,195,386
丸
渕 1,045,324
三
宅 3,475,840
計
26,804,144
地区名
(浄化セン
ター名)
千
代
天
池
長 岡 東 部
長 岡 西 部
牧 川 南 部
城西・嫁振
東城・前浪
六 輪 南 部
丸
渕
三
宅
計
浄化セン
ター維持
管理委託
515,160
1,342,440
554,040
521,640
673,920
833,760
741,960
741,960
356,400
842,400
7,123,680
容
(単位:円)
管路・マンホ
ール・浄化
センター
機械設備
等修繕
3,840,696
3,814,344
1,808,136
763,560
1,372,248
2,735,316
2,569,320
591,840
3,017,520
722,930
21,235,910
汚泥処理
手数料
388,800
1,944,000
1,458,000
388,800
2,624,400
1,574,640
892,296
1,224,720
349,920
972,000
11,817,576
マンホール (マンホール
ポンプ
ポンプ維持
か所数)
管理委託
581,000
872,000
969,000
678,000
2,325,000
1,066,000
581,000
1,066,000
484,000
1,162,000
9,784,000
(6か所)
(9か所)
(10か所)
(7か所)
(24か所)
(11か所)
(6か所)
(11か所)
(5か所)
(12か所)
(101か所)
- 322 -
汚泥処理量
(㎥)
40
200
150
40
270
162
91.8
126
36
100
1,215.8
その他
の費用
31,446
92,740
207,806
45,511
113,281
37,751
38,938
104,731
27,347
477,000
1,176,551
除草剪定
手数料
87,062
29,780
62,238
33,841
131,339
105,186
28,075
50,851
29,907
205,698
763,977
計
7,105,427
11,561,977
7,075,647
3,522,358
10,017,181
10,183,073
8,096,401
7,975,488
5,310,418
7,857,868
78,705,838
(4)地方債現在高表 (単位:円)
平 成 25 年 度 末
区
分
現
在
高
(A)
平 成 26 年 度 中 増 減 額
償
平 成 26 年 度
起 債 額 (B) 元
金
還
(C) 利
平 成 26 年 度 末
額
子
計
現
在
高
(A)+(B)-(C)
農 業 集 落
1
排水事業債
978,918,672
0
51,665,880
- 323 -
21,069,108 72,734,988
927,252,792
白
- 324 -
コミュニティ・プラント事業
特別会計
白
11.コミュニティ・プラント事業特別会計
(1)決算年度別比較
平 成 26 年 度
平 成 25 年 度
前年度比
(%)
平 成 24 年 度
前年度比
(%)
前年度比
(%)
当初予算額
14,486,000円
88.6
16,344,000円
86.3
18,936,000円 116.0
予算現額 (A)
歳入決算額
(B)
14,486,000円
93.9
15,432,000円
86.9
17,753,000円 108.8
14,271,435円
95.9
14,878,779円 104.2
収 入 率
歳出決算額
(C)
98.5%
執
行
率
8,842,123円
96.4%
78.9
61.0%
11,207,158円 112.9
72.6%
*収入率=(B)/(A)×100 執行率=(C)/(A)×100
- 325 -
14,281,679円
87.9
80.4%
9,930,107円
55.9%
78.3
(2)款別決算の状況
(ア) 歳 入
款
平
年 度
決
成
算
26
年
度
額 前年度比 構 成 比
収入率
1 分 担 金 及 び 負 担 金
0
-
0.0
0.0
2 使 用 料 及 び 手 数 料
10,570,783
100.4
74.1
101.1
3 繰
入
金
0
-
0.0
0.0
4 繰
越
金
3,671,621
84.4
25.7
100.0
5 諸
収
入
29,031 皆 増
14,271,435
合 計
95.9
0.2 2,903.1
100.0
98.5
(イ) 歳 出
款
平
年 度
決
成
算
26
年
額 前年度比 構 成 比
度
執行率
1 コミュニティ・プラント管理費
8,842,123
78.9
100.0
76.5
合 計
8,842,123
78.9
100.0
61.0
(ウ)決算収支
年
年 度
度
歳
入
歳
出
平
差
引
成
26
年
額
5,429,312
翌年度へ繰越すべき財源
0
実
質
収
支
額
5,429,312
単
年
度
収
支
1,757,691
- 326 -
度
(単位:円、%)
平
決
成
算
年
度
平
額 前年度比 構 成 比 決
成
算
24
年
度
額 前年度比 構 成 比
0
-
0.0
-
-
-
10,527,207
98.3
70.8
10,713,387
100.6
75.0
0
-
0.0
0 皆 減
0.0
4,351,572
122.0
29.2
0
-
0.0
14,878,779
104.2
100.0
平
決
25
成
25
年
度
106.3
25.0
0 皆 減
0.0
14,281,679
平
額 前年度比 構 成 比 決
算
3,568,292
成
算
24
87.9
年
100.0
度
額 前年度比 構 成 比
11,207,158
112.9
100.0
9,930,107
78.3
100.0
11,207,158
112.9
100.0
9,930,107
78.3
100.0
平
成
25
年
度
平
成
24
年
度
3,671,621
4,351,572
0
0
3,671,621
4,351,572
△ 679,951
783,280
- 327 -
(3)歳入歳出決算の主な内容
上下水道部 下水道課
(歳入)
2款 使用料及び手数料 1項 使用料 1目 コミュニティ・プラント使用料 節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
金額(円)
1 現 年 度 分 ・平六地区コミュニティ・プラント施設使用料 10,536,229
4款 繰越金 1項 繰越金 1目 繰越金 1 前 年 度 繰 越 金 ・前年度繰越金
3,671,621
(歳出)
1款 コミュニティ・プラント管理費 1項 総務管理費 1目 管理費
11 需
用
費 ・電気料
5,385,464 ・修繕料
12 役
務
費 ・手数料
汚泥処理
2,545,339
13 委
託
料 ・浄化センター維持管理委託料
911,320 - 328 -
2,553,495
2,822,040
2,505,967
(2,099,520)
814,320
上下水道部 下水道課
事
業
の
主
な
内
容
Ⅰ コミュニティ・プラント管理費
1.平六地区
(1)電気料 ・浄化センター及びマンホールポンプ(1か所)
2,553,495円
(2)修繕料 ・浄化センター機械設備修繕
4件
2,260,440円
・マンホールポンプ修繕
1件
561,600円
(3) 手数料
・汚泥処理
216㎥
(4) 委託料
・浄化センター維持管理 - 329 -
2,099,520円
814,320円
白
- 330 -
稲沢西土地区画整理事業
特別会計
白
12.稲沢西土地区画整理事業特別会計
(1)決算年度別比較
平 成 26 年 度
平 成 25 年 度
前年度比
(%)
平 成 24 年 度
前年度比
(%)
前年度比
(%)
当初予算額
373,872,000円
77.5
482,262,000円
83.8
575,766,000円
69.4
予算現額 (A)
歳入決算額
(B)
682,662,000円
90.5
754,094,000円
88.7
850,283,000円
91.7
648,045,907円
89.0
727,805,575円
80.9
899,434,556円
87.9
収 入 率
歳出決算額
(C)
94.9%
執
行
率
161,108,331円
96.5%
61.7
261,018,686円
23.6%
34.6%
*収入率=(B)/(A)×100 執行率=(C)/(A)×100
- 331 -
105.8%
69.8
374,088,573円
44.0%
67.5
(2)款別決算の状況
(ア) 歳 入
款
1 保
留
地
平
年 度
決
処
分
成
算
26
年
度
額 前年度比 構 成 比
収入率
金
80,733,473
109.5
12.5
80.7
2 分 担 金 及 び 負 担 金
49,800,000
55.3
7.7
76.4
3 使 用 料 及 び 手 数 料
58,400
44.2
0.0 5,840.0
4 繰
入
金
50,648,000
132.7
7.8
100.0
5 繰
越
金
466,786,889
88.9
72.0
100.0
6 諸
収
入
19,145
5.5
0.0
957.3
648,045,907
89.0
100.0
94.9
合 計
(イ) 歳 出
款
1 総
平
年 度
決
務
算
成
26
年
度
額 前年度比 構 成 比
執行率
費
13,933,864
71.9
8.6
88.7
2 土地区画整理事業費
147,174,467
60.9
91.4
38.0
合 計
161,108,331
61.7
100.0
23.6
(ウ)決算収支
年 度
歳
入
歳
出
平
差
引
成
26
額
486,937,576
翌年度へ繰越すべき財源
16,400,000
実
質
収
支
額
470,537,576
単
年
度
収
支
41,850,687
- 332 -
年
度
(単位:円、%)
平
決
成
算
25
度
平
額 前年度比 構 成 比 決
成
算
24
年
度
額 前年度比 構 成 比
73,754,427
32.7
10.1
225,674,914
144.9
25.1
90,065,321
69.7
12.4
129,285,000
77.1
14.4
132,000
140.1
0.0
94,200
161.9
0.0
38,159,000
50.8
5.3
75,086,000
14.2
8.3
525,345,983
111.9
72.2
469,294,442
271.0
52.2
348,844 皆 増
0.0
0 皆 減
0.0
727,805,575
平
決
年
成
25
80.9
年
100.0
度
平
額 前年度比 構 成 比 決
算
899,434,556
成
算
24
87.9
年
100.0
度
額 前年度比 構 成 比
19,390,578
51.0
7.4
38,039,311
96.4
10.2
241,628,108
71.9
92.6
336,049,262
65.3
89.8
261,018,686
69.8
100.0
374,088,573
67.5
100.0
平
成
25
年
度
平
成
24
年
466,786,889
525,345,983
38,100,000
29,465,000
428,686,889
495,880,983
△ 67,194,094
26,586,541
- 333 -
度
(3)歳入歳出決算の主な内容
建設部 区画整理課
(歳入)
1款 保留地処分金 1項 保留地処分金 1目 保留地処分金
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
1 保 留 地 処 分 金 ・保留地処分金
80,733,473
2款 分担金及び負担金 1項 負担金 1目 負担金 1負
担
金 ・公共施設管理者負担金
49,800,000 ・県管理道路負担金
金額(円)
48,000,000
1,800,000
4款 繰入金 1項 他会計繰入金 1目 一般会計繰入金
1 一般会計繰入金 ・一般会計繰入金
50,648,000
5款 繰越金 1項 繰越金 1目 繰越金
1 前 年 度 繰 越 金 ・前年度繰越金
466,786,889
(歳出)
1款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費
2給
料 ・行政職 3人
7,010,400
3職 員 手 当 等
3,134,688
4共
済
費
2,200,049
11 需
用
費 ・印刷製本費
581,731
12 役
務
費 ・手数料
823,536
408,399
654,372
2款 土地区画整理事業費 1項 土地区画整理事業費 1目 土地区画整理事業費
11 需
用
費 ・修繕料
1,466,839
12 役
務
費 ・手数料
342,360
13 委
託
料 ・除草等業務委託料
3,115,411
22,015,843 ・調査設計業務委託料
18,900,432
14 使 用 料 及 び ・重機借上料
賃
借
料
317,952
- 334 -
建設部 区画整理課
2款 土地区画整理事業費 1項 土地区画整理事業費 1目 土地区画整理事業費
節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
金額(円)
15 工 事 請 負 費 ・道水路築造工事費
27,135,160
19 負 担 金 、 補 助 ・下水道工事負担金
2,012,820
及 び 交 付 金 ・水道工事負担金
2,690,442
5,975,262 ・ガス工事負担金
1,272,000
22 補 償 、 補 填 ・物件移転補償費
84,055,452
及 び 賠 償 金 ・損失補償費
5,842,271
89,897,723
- 335 -
建設部 区画整理課
事
業
の
主
な
内
Ⅰ 稲沢西土地区画整理事業
1.事業概要
・施行面積 41.5ha
・施行者の名称 稲沢市
・事業期間 平成5年12月10日
~平成31年3月31日 2.公共施設整備
道水路築造工事費
道路築造工事
造成工事
給水管引込工事
信号機移設工事
100m
770㎡
7か所
1か所
29,460,400円
1,329,480円
508,680円
3,456,000円
3.供給処理施設整備
下水道工事負担金
水道工事負担金
ガス工事負担金
91m
50m
63m
3,038,820円
2,690,442円
1,859,500円
4.補償業務
建物等移転補償費
供給処理施設移設
損失補償費
9件
7件
63件
72,536,960円
15,692,214円
5,842,271円
5.土地区画整理調査設計業務
仮換地変更図書作成業務委託
画地測設業務委託
物件移転調査業務委託
森林橋修正設計等業務委託
道水路設計業務委託
基準点及び水準点測量業務委託
1件
11件
7件
1件
1件
1件
1,738,800円
1,003,752円
2,440,800円
6,049,080円
2,592,000円
5,076,000円
45,540㎡
3,115,411円
6.除草等業務
管理地除草業務委託
7.審議会等の開催
審議会
評価員会
1回
1回
- 336 -
容
下津陸田土地区画整理事業
特別会計
白
13.下津陸田土地区画整理事業特別会計
(1)決算年度別比較
平 成 26 年 度
平 成 25 年 度
前年度比
(%)
平 成 24 年 度
前年度比
(%)
前年度比
(%)
当初予算額
82,511,000円
44.9
183,964,000円
86.9
211,596,000円
52.2
予算現額 (A)
歳入決算額
(B)
310,670,000円
99.3
312,774,000円
77.1
405,611,000円
75.4
348,115,548円
98.0
355,280,342円
97.1
365,872,295円
68.0
収 入 率
歳出決算額
(C)
112.1%
執
行
率
113.6%
105,249,012円 111.1
33.9%
94,720,430円
30.3%
*収入率=(B)/(A)×100 執行率=(C)/(A)×100
- 337 -
90.2%
71.7
132,180,060円
32.6%
55.5
(2)款別決算の状況
(ア) 歳 入
款
1 保
留
地
平
年 度
決
処
分
成
算
26
年
額 前年度比
度
構成比
収入率
金
87,379,748
77.8
25.1
174.8
2 分 担 金 及 び 負 担 金
-
-
-
-
3 使 用 料 及 び 手 数 料
57,800
82.1
0.0 5,780.0
4 繰
入
金
108,000
1.2
0.0
100.0
5 繰
越
金
260,559,912
111.5
74.9
100.0
6 諸
収
入
10,088
4.6
0.0
504.4
348,115,548
98.0
100.0
112.1
合 計
(イ) 歳 出
款
1 総
平
年 度
決
務
算
成
26
年
額 前年度比
度
構成比
執行率
費
26,423,217
86.0
25.1
87.1
2 土地区画整理事業費
78,825,795
123.2
74.9
85.6
合 計
105,249,012
111.1
100.0
33.9
(ウ)決算収支
年 度
歳
入
歳
出
平
差
引
成
26
年
額
242,866,536
翌年度へ繰越すべき財源
0
実
質
収
支
額
242,866,536
単
年
度
収
支
29,676,624
- 338 -
度
(単位:円、%)
平
決
成
算
25
度
平
額 前年度比 構 成 比 決
成
算
24
年
度
額 前年度比 構 成 比
112,335,022
372.2
31.6
-
-
-
70,400
88.9
0.0
79,200
95.2
0.0
8,964,000
25.5
2.5
35,181,000
29.2
9.6
233,692,235
77.8
65.8
300,427,007
109.6
82.1
218,685 14,218.8
0.1
1,538
30.8
0.0
100.0
365,872,295
68.0
100.0
355,280,342
平
決
年
成
25
97.1
年
度
平
額 前年度比 構 成 比 決
算
30,183,550
成
算
22.9
8.3
- 皆 減
-
24
年
度
額 前年度比 構 成 比
30,714,695
74.7
32.4
41,116,538
96.3
31.1
64,005,735
70.3
67.6
91,063,522
46.6
68.9
94,720,430
71.7
100.0
132,180,060
55.5
100.0
平
成
25
年
度
平
成
24
年
260,559,912
233,692,235
47,370,000
12,065,000
213,189,912
221,627,235
△ 8,437,323
△ 53,236,772
- 339 -
度
(3)歳入歳出決算の主な内容
建設部 区画整理課
(歳入)
1款 保留地処分金 1項 保留地処分金 1目 保留地処分金 節 及 び 金 額
説
明
(円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容
1 保 留 地 処 分 金 ・保留地処分金
87,379,748
金額(円)
5款 繰越金 1項 繰越金 1目 繰越金
1 前 年 度 繰 越 金 ・前年度繰越金
260,559,912
(歳出)
1款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費
2給
料 ・行政職 3人
13,234,800
3職 員 手 当 等
7,277,801
4共
済
費
4,256,588
11 需
用
費 ・印刷製本費
579,958 12 役
務
費 ・手数料
969,210 550,335
844,290
2款 土地区画整理事業費 1項 土地区画整理事業費 1目 土地区画整理事業費
11 需
用
費 ・修繕料
1,432,457
託
料 ・除草等業務委託料
19,351,872 ・調査設計業務委託料
14 使 用 料 及 び ・重機借上料
賃
借
料
13 委
333,828
15 工 事 請 負 費
48,988,200
19 負 担 金 、 補 助
及 び 交 付 金
2,187,150
22 補 償 、 補 填
及 び 賠 償 金
6,370,288
334,800
19,017,072
・道水路築造工事費
・下水道工事負担金
2,173,050
・物件移転補償費
・損失補償費
4,757,773
1,612,515
- 340 -
建設部 区画整理課
事
業
の
主
な
内
Ⅰ 下津陸田土地区画整理事業
1.事業概要
・施行面積 19.8ha
・施行者の名称 稲沢市
・事業期間 平成9年8月28日
~平成30年3月31日
2.公共施設整備
道水路築造工事費
道路築造工事
造成工事
水道管引込工事
植栽工事
230m
1,650㎡
5か所
500m
36,510,960円
6,671,160円
470,880円
5,335,200円
3.供給処理施設整備
ガス工事負担金
下水道工事負担金
3か所
72m
14,100円
2,173,050円
4.補償業務
供給処理施設移設
損失補償費
144m
6件
4,757,773円
1,612,515円
1件
2件
1件
1件
1件
1件
1件
705,240円
199,152円
1,188,000円
4,266,000円
8,831,160円
2,052,000円
1,775,520円
2,070㎡
334,800円
5.土地区画整理調査設計業務
土壌環境調査業務委託
画地測設業務委託
出来形確認測量業務委託
公共施設管理管理引継図書作成業務委託
換地計画作成業務委託
公共用地編入承認変更申請書等作成業務委託
仮換地指定変更図書作成業務委託
6.除草等業務
管理地除草等業務委託(1件)
7.審議会等の開催
審議会
評価員会
1回
2回
- 341 -
容
白
- 342 -
白
INAZAWA CITY
DATA BOOK (settlement of accounts)
■ この資料は、再生紙を使用しています。
■ 植物油インキを使用して印刷しています。