平成26年度 一般会計 及び 特別会計 決算説明資料 稲 沢 市 白 は じ め に 【状況】 日本経済は、雇用・所得環境の改善傾向が続く中、緩やかな回復基調が続いているものの、ギリシャ 債務問題や中国経済の減速などにより、先行きが不透明な状況となっています。 このような状況の中で、政府は、平成27年6月30日に「経済財政運営と改革の基本方針2015」(骨 太方針)を閣議決定し、平成32年度までに国と地方の基礎的財政収支を黒字化する目標を達成するた め、膨張する社会保障費の伸びを年0.5兆円程度に抑えるとしております。 今後、稲沢市においても、こうした国の施策の影響を受けると予想されますが、「住むことに誇りと愛着 の持てる『安心・安全で元気な稲沢』」の実現を目指し、子育て支援の充実、災害に強いまちづくりなど の施策を積極的に進めています。 【決算概要】 平成26年度の一般会計当初予算は、第5次稲沢市総合計画の後期推進計画に掲げた事業の着実 な遂行を基本に、優先すべき事業を取捨選択して、限りある財源を投入したものです。特に、「安心して 元気に暮らせるまち」、「環境にやさしく安全なまち」、「活力ある未来をひらくまち」、「郷土を愛し豊かな 心を育むまち」の実現のため、地域医療制度の確立に向けた新病院建設及び周辺整備、防災・減災対 策、少子高齢化対策、継続中の都市基盤整備事業などの課題事業に対して、重点的に予算を配分した ものです。 平成26年度の一般会計当初予算額 459億3,000万円は、補正予算及び繰越事業繰越額により、 最終予算額 494億3,839万750円となりました。 決算の概要としては、歳入決算額 477億2,260万5,514円(収入率96.5%)、歳出決算額 453億 8,353万4,005円(執行率91.8%)、翌年度に繰越すべき財源 6億2,244万7,260円、実質収支額 は 17億1,662万4,249円、実質収支比率は 6.2%となっています。 特別会計は、当初予算額 251億8,054万4千円に対し、最終予算額は 263億1,558万7千円と なりました。歳入決算額は 258億1,821万3,728円(収入率98.1%)、歳出決算額は 241億 5,750万1,103円(執行率91.8%)となっています。 【一般会計の決算内容】 ● 歳 入 歳入全体での収入率は 96.5%でした。 主な歳入である市税は、前年度比 102.8%の 213億2,247万461円となりました。市たばこ税は 売上の減少により、3,176万399円(3.3%)の減となりましたが、法人市民税は企業業績の回復により、 2億7,166万1,848円(16.5%)の増となりました。なお、最大の市税収入があった平成20年度と比 較すると、94.6%まで回復しています。 税制改正の影響により、自動車取得税交付金は 1 億4,923万7千円(56.2%)の減となった一方、 地方消費税交付金は 3億24万円(22.5%)の増となりました。 国庫支出金は、地域の元気臨時交付金などの減により、6億3,915万9,151円(10.7%)の減とな ったものの、県支出金は、子育て支援減税手当事業費補助金などの増により、3億9,598万3,232円 (16.9%)の増となりました。 また、繰入金は、地域の元気臨時交付金事業、病院事業出資金などに基金を繰り入れしたため、3億 574万8,431円(39.3%)の増、市債は、病院事業出資債などの合併特例債の増により、6億2,720 万円(14.6%)の増となりました。 ● 歳 出 歳出全体での執行率は 91.8%でした。 性質別でみると、義務的経費は、前年度比 103.2%となっています。公債費は、市民会館建設事 業などの償還終了により、前年度比 92.0%となった一方、人件費は退職者数の増加及び国家公務 員に準拠した給与改定等により、前年度比 101.9%、扶助費は臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特 例給付金、子育て支援減税手当などの増により、前年度比 110.3%となっています。 また、補助費等は、新病院開院経費を補助したため、前年度比 125.4%、貸付金は、病院事業へ 経営安定化に係る運転資金を長期貸付したため、前年度比 327.6%、投資的経費は、廃棄物処理施 設長寿命化事業、学校教育施設整備事業などの事業費増により、前年度比 131.7%となっています。 一方、維持補修費は、交通安全施設などの修繕料の減により、前年度比 90.7%、積立金は、地域 の元気臨時交付金基金積立金などの減により、前年度比 15.4%となっています。 平成26年度に取り組んだ主な事業は… 都市基盤整備では、春日井稲沢線、五城森上線、中大通線などの街路整備事業、市道00-225号 線、市道H1360号線、市道7721号線などの道路整備事業、区画整理(稲沢西・下津陸田・善光寺南) 事業に引き続き取り組みしました。 建物関係では、耐用年数の迫っている廃棄物処理施設長寿命化事業に取り組むとともに、稲沢西小 学校校舎棟改築、稲沢東小学校給食棟改築、小中学校トイレ洋式化工事、小中学校ガラス飛散防止工 事、片原一色保育園リニューアル工事、平和町体育館の耐震補強工事などを実施しました。 新病院建設関係については、新病院建設経費を病院事業会計に出資するとともに、新病院周辺道 路及び防災機能を有する文化の丘公園の整備を行いました。 総務関係では、コミュニティバス事業について、3路線4系統から6路線7系統へ拡大するとともに、ご 当地ナンバープレートの交付、行政区に対する防犯カメラ設置費補助を開始しました。また、衆議院議 員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査、愛知県知事選挙、稲沢市長選挙などを執行しました。 福祉関係では、中学生の通院医療費に対する一部助成を開始するとともに、稲沢東小学校ほか4校 において「いなッピールーム」を開設し、子育て支援の充実に努めました。また、放課後児童クラブにお いて、障害児受入事業を開始するとともに、精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者の全疾病に係る通 院医療費の助成を開始し、障害児・者に対する総合的な支援に努めました。さらに、消費税率の引き上 げに伴い、国施策として、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金給付事業を行うとともに、県 施策として、子育て支援減税手当給付事業を行いました。 衛生関係では、家庭用燃料電池システム設置費に対する補助を開始し、地球温暖化の防止に努め るとともに、農林業関係では、新規就農者に対する補助、経営体育成支援事業費補助を行い、農業 振興を図りました。 商工関係では、地域経済の活性化を図るため、プレミアム商品券発行事業補助を拡大するとともに、 産業振興の拠点施設である稲沢商工会議所会館の建設費に対する補助を行いました。また、21世紀 高度先端産業立地補助及び市内企業再投資促進補助を行い、市内企業の流出防止と雇用の維持拡 大に努めました。 消防関係では、市民向け防災マップを作成するとともに、小型動力ポンプ付水槽車、第1・第2分団の 消防ポンプ自動車の更新など、安心・安全な市民生活の形成に努めました。 教育関係では、多様な学習活動支援事業を拡充するとともに、発達障害児等に対する学習活動及び 学校生活上のサポートを充実させるため、特別支援教育支援員を増員しました。また、祖父江の森テニ スコートを増設し、スポーツ振興を図るとともに、民間フィットネスクラブの屋内温水プール開放事業を開 始しました。 目 次 1 各会計決算総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 財政指標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 3 人口一人当たり及び一世帯当たりの決算額・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 4 基金の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 5 一般会計 6 7 8 9 (1 ) 決算年度別比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 (2 ) 款別決算の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 (3 ) 性 質 別 決 算 の 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 12 (4 ) 節 別 決 算 の 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 16 (5 ) 経 常 収 支 比 率 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 20 (6 ) 市 税 年 度 別 比 較 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 26 (7 ) 地 方 債 現 在 高 表 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 28 (8 ) 地 方 債 借 入 先 別 及 び 利 率 別 現 在 高 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 30 (9 ) 都 市 計 画 税 の 充 当 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 33 (10) 地 方 消 費 税 交 付 金 ( 社 会 保 障 財 源 化 分 ) の 充 当 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 34 (11) 歳 入 歳 出 決 算 の 主 な 内 容 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 35 (12) 公 共 事 業 等 投 資 的 経 費 の 概 要 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 274 国民健康保険特別会計 (1 ) 決 算 年 度 別 比 較 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 279 (2 ) 款 別 決 算 の 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 280 (3 ) 歳 入 歳 出 決 算 の 主 な 内 容 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 282 介護保険特別会計 (1 ) 決 算 年 度 別 比 較 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 293 (2 ) 款 別 決 算 の 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 294 (3 ) 歳 入 歳 出 決 算 の 主 な 内 容 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 296 後期高齢者医療特別会計 (1 ) 決 算 年 度 別 比 較 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 305 (2 ) 款 別 決 算 の 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 306 (3 ) 歳 入 歳 出 決 算 の 主 な 内 容 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 308 祖父江霊園事業特別会計 (1 ) 決 算 年 度 別 比 較 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 311 (2 ) 款 別 決 算 の 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 312 (3 ) 歳 入 歳 出 決 算 の 主 な 内 容 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 314 10 11 12 13 農業集落排水事業特別会計 (1 ) 決 算 年 度 別 比 較 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 317 (2 ) 款 別 決 算 の 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 318 (3 ) 歳 入 歳 出 決 算 の 主 な 内 容 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 320 (4 ) 地 方 債 現 在 高 表 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 323 コミュニティ・プラント事業特別会計 (1 ) 決 算 年 度 別 比 較 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 325 (2 ) 款 別 決 算 の 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 326 (3 ) 歳 入 歳 出 決 算 の 主 な 内 容 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 328 稲沢西土地区画整理事業特別会計 (1 ) 決 算 年 度 別 比 較 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 331 (2 ) 款 別 決 算 の 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 332 (3 ) 歳 入 歳 出 決 算 の 主 な 内 容 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 334 下津陸田土地区画整理事業特別会計 (1 ) 決 算 年 度 別 比 較 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 337 (2 ) 款 別 決 算 の 状 況 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 338 (3 ) 歳 入 歳 出 決 算 の 主 な 内 容 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 340 1.各会計決算総括表 会 計 名 予 算 現 額 歳 入 決 算 額 金 一 計 金 額 執行率 96.5 45,383,534,005 91.8 2,339,071,509 622,447,260 国 民 健 康 保 険 14,393,726,000 14,194,333,072 98.6 13,585,502,325 94.4 608,830,747 0 護 会 収入率 49,438,390,750 47,722,605,514 特 介 般 額 歳 出 決 算 額 (単位:円、%) 翌年度へ 歳 入 歳 出 繰り越す 差 引 額 べき財源 保 険 8,052,295,000 7,729,710,084 96.0 7,466,664,604 92.7 263,045,480 0 後期高齢者医療 2,650,255,000 2,666,322,321 100.6 2,643,625,088 99.7 22,697,233 0 祖父江霊園事業 農 業 集 落 排 水 事 業 会 コミュニティ・ プラント事業 稲沢西土地区画 整 理 事 業 計 下津陸田土地 区画整理事業 17,607,000 94.8 14,219,725 80.8 2,466,083 0 200,729,553 103.5 172,289,895 88.9 28,439,658 0 別 193,886,000 16,685,808 14,486,000 14,271,435 98.5 8,842,123 61.0 5,429,312 0 682,662,000 648,045,907 94.9 161,108,331 23.6 486,937,576 16,400,000 310,670,000 348,115,548 112.1 105,249,012 33.9 242,866,536 0 98.1 24,157,501,103 91.8 1,660,712,625 16,400,000 97.1 69,541,035,108 91.8 3,999,784,134 638,847,260 △ 2,637,159,201 0 26,315,587,000 25,818,213,728 小 計 一般会計・特別会計 75,753,977,750 73,540,819,242 合 計 収益的 収入 病 支出 院 企 事 業 資本的 収入 5,369,292,000 5,351,376,000 5,369,161,000 収入 2,885,236,000 支出 2,180,986,000 収入 952,707,200 支出 2,054,046,800 公 収入 共 収益的 計 下 支出 水 道 事 資本的 収入 業 支出 2,048,020,000 水 道 事 業 会 収益的 資本的 99.2 8,782,682,000 支出 業 5,327,705,320 7,964,864,521 4,932,282,000 92.2 2,098,161,188 653,453,893 775,510,510 0 *2 1,794,664,093 0 330,331,000 263,747,723 0 68.6 2,058,411,816 100.5 98.2 51.2 2,684,645,000 0 96.2 68.6 1,410,047,433 978,197,142 0 92.3 99.6 1,828,317,000 1,909,223,000 *1 4,955,670,533 2,873,671,698 90.7 *3 1,752,872,710 0 745,300,000 65.3 *1 資本的収入額が資本的支出額に不足する額23,388,533円は、過年度分損益勘定留保資金等で補塡した。 *2 資本的収入額が資本的支出額に不足する額756,593,540円は、過年度分損益勘定留保資金等で補塡した。 *3 資本的収入額が資本的支出額に不足する額774,675,568円は、過年度分損益勘定留保資金等で補塡した。 - 1- 2.財政指標 (単位:千円、%) 区 分 平 成 26 年 度 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 基 準 財 政 需 要 額 18,898,458 18,765,869 18,440,806 基 準 財 政 収 入 額 17,401,942 17,161,464 16,568,328 標 準 財 政 規 模 27,772,944 27,912,779 27,635,521 税 3,426,649 3,495,912 3,908,326 積 立 金 現 在 高 11,031,033 11,704,800 10,569,396 地 方 債 現 在 高 39,628,771 38,499,667 38,302,713 債 務 負 担 行 為 額 1,521,950 1,755,540 1,942,313 財政力指数(単年度) 0.921 0.915 0.898 6.0 8.6 9.4 普 公 通 債 交 費 付 比 率 経 常 収 支 比 率 88.3 (88.5) 88.4 (88.7) 88.4 (88.7) 自 主 財 源 比 率 58.9 (59.0) 58.3 (58.2) 60.5 (60.4) 義 務 的 経 費 比 率 46.2 (46.1) 47.6 (47.4) 48.3 (48.1) * 普通交付税額は、合併算定替によるもの。 * ( )は、普通会計ベースであること。 - 2- 3.人口一人当たり及び一世帯当たりの決算額 区 分 人 人 口 帯 口 (人) 138,230 138,399 138,198 前 年 度 比 (%) 99.9 100.1 99.9 人 口 密 度 (人) 1,742 1,745 1,743 数 (世帯) 52,578 52,181 51,618 比 (%) 100.8 101.1 100.9 (人) 2.63 2.65 2.68 世 世 平 成 26 年 度 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 前 帯 年 度 一世帯当たりの人数 一 般 会 計 (円) 328,319 308,331 308,727 決 人口一人 特 別 会 計 (円) 174,763 173,249 170,175 計 (円) 503,082 481,580 478,902 当 た り 前 年 度 比 (%) 104.5 100.6 103.2 一 般 会 計 (円) 863,166 817,783 826,562 一 世 帯 特 別 会 計 (円) 459,460 459,505 455,612 当 た り 合 計 (円) 1,322,626 1,277,288 1,282,174 比 (%) 103 5 103.5 99 6 99.6 102 2 102.2 算 額 合 前 年 度 * 人口、世帯数は、各年度3月31日現在の住民基本台帳人口 * 人口密度=人口/79.30k㎡(市域面積) ※平成24~25年度 =人口/79.35k㎡(市域面積) ※平成26年度 (平成26年度より国土地理院が、全国都道府県市区町村別の面積をデジタル地図 により計測することに変更したことに伴う面積値変更) - 3- 4.基金の状況 (単位:円) 平 平 成 25 年 度 末 基 金 の 名 成 積 称 現 26 年 立 度 中 増 減 額 平 成 26 年 度 末 額 在 利子等積立額 新 規 積 立 額 取 崩 額 計 現 在 整 2,818,243,198 2,279,296 61,658,000 0 63,937,296 2,882,180,494 職 員 退 職 手 当 1,171,477,734 947,450 0 0 947,450 1,172,425,184 地 域 づ く り 事 業 369,250,805 298,636 6,209,705 24,913,860 △ 18,405,519 350,845,286 債 437,950,158 354,197 75,192,000 0 75,546,197 513,496,355 公 共 施 設 整 備 641,572,250 518,880 100,000,000 0 100,518,880 742,091,130 地域の元気臨時交付金 619,979,000 313,567 0 620,292,567 △ 619,979,000 0 福 祉 765,928,070 0 590,000 3,000,000 △ 2,410,000 763,518,070 廃 棄 物 処 理 事 業 129,947,474 105,096 591,293 0 696,389 130,643,863 稲沢市民病院施設等整備 2,870,006,371 2,321,157 2,000,000 300,000,000 △ 295,678,843 2,574,327,528 植木産業振興事業 142,535,834 115,276 0 0 115,276 142,651,110 都 市 拠 点 整 備 427,238,485 345,536 8,759,124 0 9,104,660 436,343,145 的 都 市 基 盤 整 備 150,000,000 121,315 0 0 121,315 150,121,315 公 共 下 水 道 事 業 865,436,173 699,935 0 0 699,935 866,136,108 農業集落排水事業 コ ミ ュ ニ テ ィ ・ 計 基 プ ラ ン ト 事 業 68,920,145 55,739 0 0 55,739 68,975,884 7,713,711 6,238 0 0 6,238 7,719,949 興 86,885,639 0 0 700,000 △ 700,000 86,185,639 尾張国分寺跡史跡整備 100,000,000 80,875 1,000,000 0 1,080,875 101,080,875 美 術 品 等 購 入 23,054,292 18,645 11,000,000 0 11,018,645 34,072,937 ス ポ ー ツ 振 興 8,661,089 7,006 0 450,000 △ 442,994 8,218,095 特定目的基金合計 8,886,557,230 6,309,548 205,342,122 949,356,427 △ 737,704,757 8,148,852,473 一般会計合計① 土 定 地 現 金 開 額 発 土地(保有面積) 基 運 金 保有土地現金換算 11,704,800,428 8,588,844 949,356,427 △ 673,767,461 11,031,032,967 2,487,571 496,047,341 0.00㎡ 4,442.34㎡ 0 (0) 294,150,650 (0) 財 政 調 一 特 減 定 般 目 会 文 金 用 特 別 会 計 化 振 (うち債務) 267,000,122 (貸付料、 普通財産売却分等) 493,559,770 278,319 [土地異動分等] 2,209,252 4,442.34㎡ 0 取得 1,695.11㎡ 処分 1,695.11㎡ 294,150,650 (0) 定額運用合計② 787,710,420 278,319 2,209,252 0 2,487,571 790,197,991 国 民 健 康 保 険 事 業 752,869,783 0 0 0 0 752,869,783 介 護 給 付 費 準 備 386,151,737 312,304 0 0 312,304 386,464,041 祖 父 江 霊 園 事 業 67,873,336 54,894 8,098,000 0 8,152,894 76,026,230 特別会計合計③ 1,206,894,856 367,198 8,098,000 0 8,465,198 1,215,360,054 総合計(①+②+③) 13,699,405,704 9,234,361 277,307,374 949,356,427 △ 662,814,692 13,036,591,012 - 4- 億円 120.0 一般会計に係る基金残高の推移 117.0億円 28.2 110.3億円 105.7億円 28.8 28.2 100.0 財政調整 11.7 80.8億円 80.0 77.6億円 11.7 28.1 27.9 11.7 6.4 4.4 60.0 職員退職 手当 4.4 28.7 5.1 7.4 26.1 減債 公共施設 整備 25.7 11.7 稲沢市民 病院施設 等整備 11.7 40.0 4.4 4.4 2.8 8.6 1.6 8.6 8.6 7.6 24.4 26.7 25.2 29.0 8.7 公共下水 道事業 22.9 20.0 その他 0.0 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 【各年度3月31日現在】 - 5- 白 - 6- 一 般 会 計 白 5.一般会計 (1)決算年度別比較 平 成 26 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 前年度比 (%) 前年度比 (%) 前年度比 (%) 当 初 予 算 額 45,930,000,000円 113.0 40,662,900,000円 94.8 42,895,000,000円 103.1 予 算 現 額 (A) 49,438,390,750円 104.9 47,135,404,350円 100.2 47,049,851,266円 107.1 歳入決算額 (B) 47,722,605,514円 103.7 46,010,497,561円 100.8 45,625,376,107円 103.8 収 入 率 96.5% 97.6% 97.0% 歳出決算額 (C) 45,383,534,005円 106.4 42,672,718,157円 100.0 42,665,450,308円 102.7 執 行 率 91.8% 90.5% *収入率=(B)/(A)×100 執行率=(C)/(A)×100 - 7- 90.7% (2)款別決算の状況 (ア) 歳 入 款 決 1 市 2 地 方 平 年 度 譲 与 成 算 26 年 度 額 前年度比 構 成 比 収入率 税 21,322,470,461 102.8 44.7 103.1 税 463,403,008 95.7 1.0 97.8 3 利 子 割 交 付 金 52,774,000 97.5 0.1 101.5 4 配 当 割 交 付 金 165,634,000 185.3 0.4 144.0 5 株式等譲渡所得割交付金 107,243,000 55.6 0.2 715.0 6 地 方 消 費 税 交 付 金 1,634,111,000 122.5 3.4 96.7 7 自 動 車 取 得 税交 付金 116,508,000 43.8 0.2 103.1 8 地 方 特 例 交 付 金 85,128,000 105.3 0.2 100.0 税 3,950,908,000 98.3 8.3 100.6 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 22,844,000 88.8 0.1 99.3 11 分 担 金 及 び 負 担 金 771,260,716 102.0 1.6 103.7 12 使 用 料 及 び 手 数 料 624,172,445 102.2 1.3 104.1 金 5,355,894,854 89.3 11.2 90.5 9 地 方 13 国 交 庫 付 支 出 14 県 支 出 金 2,733,910,883 116.9 5.7 95.7 15 財 産 収 入 89,970,836 110.1 0.2 94.9 16 寄 付 金 7,408,153 11.9 0.0 103.1 17 繰 入 金 1,083,568,037 139.3 2.3 59.1 18 繰 越 金 3,337,779,404 112.8 7.0 100.0 19 諸 20 市 収 入 債 870,916,717 4,926,700,000 104.4 114.6 1.8 10.3 108.9 81.1 47,722,605,514 103.7 100.0 96.5 28,107,546,769 19,615,058,745 104.7 102.3 58.9 41.1 合 内 訳 自 依 計 主 存 財 財 源 源 - 8- (単位:円、%) 平 決 算 成 25 年 度 平 額 前年度比 構 成 比 決 成 算 24 年 度 額 前年度比 構 成 比 20,750,647,196 100.4 45.1 20,673,223,011 100.1 45.3 484,231,004 95.1 1.1 509,310,706 93.8 1.1 54,137,000 95.9 0.1 56,480,000 82.5 0.1 89,373,000 171.5 0.2 52,099,000 109.5 0.1 192,763,000 1,576.4 0.4 12,228,000 108.2 0.0 1,333,871,000 99.2 2.9 1,345,228,000 99.6 2.9 265,745,000 89.2 0.6 297,798,000 134.3 0.7 80,857,000 96.7 0.2 83,653,000 30.4 0.2 4,018,211,000 90.0 8.7 4,462,403,000 102.6 9.8 25,719,000 95.5 0.1 26,922,000 98.9 0.1 755,854,685 107.2 1.7 705,264,609 101.1 1.5 610,784,164 101.7 1.3 600,845,161 109.7 1.3 5,995,054,005 138.8 13.0 4,320,425,025 83.1 9.5 2,337,927,651 97.4 5.1 2,400,416,658 97.7 5.3 81,708,296 50.7 0.2 161,309,714 245.3 0.4 62,418,311 1,684.7 0.1 3,705,115 17.0 0.0 777,819,606 776.9 1.7 100,114,141 93.4 0.2 2,959,925,799 123.2 6.4 2,403,218,488 85.6 5.3 833,950,844 4,299,500,000 28.0 96.9 1.8 9.3 2,975,132,479 4,435,600,000 365.5 120.5 6.5 9.7 46,010,497,561 100.8 100.0 45,625,376,107 103.8 100.0 26,833,108,901 19,177,388,660 97.1 106.5 58.3 41.7 27,622,812,718 18,002,563,389 107.4 98.7 60.5 39.5 - 9- (イ) 歳 出 款 平 年 度 決 算 成 26 年 度 額 前年度比 構 成 比 執 行 率 1 議 会 費 410,745,957 100.3 0.9 97.6 2 総 務 費 4,741,631,046 87.6 10.4 92.1 3 民 生 費 15,553,260,942 106.5 34.3 96.3 4 衛 生 費 6,982,297,859 131.3 15.4 91.6 5 労 働 費 166,209,149 120.5 0.4 96.5 費 621,268,333 100.4 1.4 96.3 6 農 林 業 7 商 工 費 824,112,316 172.8 1.8 83.0 8 土 木 費 5,184,104,248 100.3 11.4 81.3 9 消 防 費 1,705,595,536 100.8 3.7 97.3 10 教 11 公 育 債 費 費 4,978,904,544 4,215,404,075 117.2 92.0 11.0 9.3 84.7 99.5 45,383,534,005 106.4 100.0 91.8 合 計 (ウ)決算収支 年 度 歳 入 歳 引 26 年 度 2,339,071,509 翌年度へ繰越すべき財源 622,447,260 支 1,716,624,249 率 6.2 支 △ 875,245,125 財 政 調 整 基 金 積 立 額 63,937,296 実 質 差 成 額 実 出 平 質 単 収 年 繰 収 支 度 収 金 0 財 政 調 整 基 金 取 崩 額 0 実 上 比 質 償 単 年 還 度 収 支 △ 811,307,829 - 10 - (単位:円、%) 平 決 成 25 年 度 平 額 前年度比 構 成 比 決 算 成 算 24 年 度 額 前年度比 構 成 比 409,619,593 98.3 1.0 416,643,904 81.7 1.0 5,415,477,507 115.9 12.7 4,674,144,052 93.3 10.9 14,607,398,251 103.6 34.2 14,096,822,903 99.8 33.0 5,316,822,810 79.4 12.5 6,694,205,752 170.4 15.7 137,958,084 98.6 0.3 139,908,596 99.4 0.3 618,713,150 92.5 1.4 668,656,123 95.3 1.6 476,805,882 103.0 1.1 463,025,918 99.3 1.1 5,167,285,732 97.9 12.1 5,279,313,036 99.7 12.4 1,691,704,297 94.9 4.0 1,782,167,912 107.9 4.2 4,250,007,913 4,580,924,938 113.5 97.3 10.0 10.7 3,744,666,837 4,705,895,275 72.7 102.9 8.8 11.0 42,672,718,157 100.0 100.0 42,665,450,308 102.7 100.0 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 3,337,779,404 2,959,925,799 745,910,030 645,633,850 2,591,869,374 2,314,291,949 9.3 8.4 277,577,425 210,358,177 2,148,081 2,987,992 0 54,450,032 0 0 279,725,506 267,796,201 - 11 - (3)性質別決算の状況 平 区 分 1 人 決 件 費 成 算 年 度 額 前年度比 構 成 比 7,332,093 101.9 16.2 4,948,914 100.1 10.9 2 扶 助 費 9,404,963 110.3 20.7 3 公 債 費 4,215,404 92.0 9.3 4,215,404 92.0 9.3 - - - 20,952,460 103.2 46.2 6,989,366 109.8 15.4 う ち 職 (A) 26 員 給 内 元 利 償 還 金 訳 一 時 借 入 金 利 子 小 計(義務的経費) 4 物 件 費 内 需 用 費 1,193,228 108.9 2.6 委 託 料 3,474,046 105.5 7.7 そ の 他 2,322,092 117.5 5.1 508,327 90.7 1.1 6 補 助 費 等 内 病院事業負担金補助金 4,145,257 125.4 9.1 1,567,879 191.9 3.5 公共下水道事業負担金補助金 1,109,336 104.2 2.4 1,468,042 103.0 3.2 7 積 立 金 278,076 15.4 0.6 8 投 資 及 び 出 資 金 1,521,202 98.9 3.4 9 貸 付 金 858,300 327.6 1.9 10 繰 出 金 3,525,676 100.2 7.8 11 投 資 的 経 費 6,604,870 131.7 14.5 245,742 103.5 0.5 業 2,127,812 115.2 4.7 業 - - - 訳 5 維 持 補 修 費 訳 そ の 他 うち 事 業 費 支 弁 人 件 費 (B) 普 通 建 設 事 業 費 災 補 助 国 事 直 轄 事 県 営 事 業 132,055 94.6 0.3 単 独 事 業 4,345,003 143.5 9.5 費 - - - 45,383,534 106.4 100.0 28,380,006 109.4 62.5 7,577,835 102.0 16.7 害 復 旧 合 計 うち 消費的経費(1.2.4.5.6) うち 人件費 (A)+(B) - 12 - (単位:千円、%) 平 決 成 算 25 年 度 平 額 前年度比 構 成 比 決 成 算 24 年 度 額 前年度比 構 成 比 7,192,884 95.3 16.9 7,544,828 94.1 17.7 4,942,355 98.0 11.6 5,043,243 97.5 11.8 8,527,539 102.1 20.0 8,353,676 99.9 19.6 4,580,925 97.3 10.7 4,705,895 102.9 11.0 4,580,925 97.3 10.7 4,705,895 102.9 11.0 - - - - - - 20,301,348 98.5 47.6 20,604,399 98.4 48.3 6,362,709 98.6 14.9 6,450,578 99.7 15.1 1,095,290 101.2 2.6 1,082,048 95.0 2.5 3,291,662 101.0 7.7 3,258,873 102.1 7.6 1,975,757 93.7 4.6 2,109,657 98.7 4.9 560,231 81.3 1.3 688,714 110.6 1.7 3,306,110 107.1 7.8 3,086,718 85.6 7.2 816,840 103.5 1.9 789,498 94.0 1.8 1,064,135 114.4 2.5 930,535 90.6 2.2 1,425,135 104.3 3.4 1,366,685 78.6 3.2 1,809,114 69.7 4.2 2,594,363 686.0 6.1 1,538,716 132.4 3.6 1,162,306 338.4 2.7 262,000 97.5 0.6 268,800 98.7 0.6 3,517,911 99.4 8.2 3,538,082 92.0 8.3 5,014,579 117.4 11.8 4,271,490 84.3 10.0 237,368 98.7 0.5 240,611 98.0 0.5 1,847,378 137.9 4.4 1,340,135 58.6 3.1 - - - - - - 139,530 70.6 0.3 197,631 161.3 0.5 3,027,671 110.8 7.1 2,733,724 102.9 6.4 - - - - - - 42,672,718 100.0 100.0 42,665,450 102.7 100.0 25,949,473 99.3 60.9 26,124,514 96.5 61.3 7,430,252 95.4 17.4 7,785,439 94.3 18.2 - 13 - 県支出金 5.7% 歳入の構成比 地方消費税 交付金 3.4% その他 2.2% 地方交付税 8.3% 依存財源 41.1% 市税 44.7% 歳入総額 市債 10.3% 47,722,606千円 自主財源 58.9% 国庫支出金 11.2% その他 4.9% 繰越金 7.0% 繰入金 2.3% 歳出(目的別)の構成比 その他 8.2% 公債費 9.3% 総務費 10.4% 民生費 34.3% 歳出総額 45,383,534千円 教育費 11.0% 衛生費 15.4% 土木費 11.4% - 14 - 歳出(性質別)の構成比 その他 7.0% 扶助費 20.7% 繰出金 7.8% その他の経費 39.3% 補助費等 9.1% 歳出総額 45,383,534千円 物件費 15.4% 投資的経費 14.5% 普通建設事業費 14.5% - 15 - 人件費 16.2% 義務的経費 46.2% 公債費 9.3% (4) 節別決算の状況 節 款 議 (単位:円、%) 会 費総 務 費民 生 費衛 生 費 1 報 酬 169,560,000 26,495,502 9,559,900 414,000 2 給 料 31,169,208 873,190,656 696,013,128 305,971,253 等 82,988,118 1,495,786,437 380,426,392 167,671,895 費 101,715,006 417,898,436 222,843,084 96,926,030 127,961,045 558,272,556 21,182,877 3 職 員 手 4 共 当 済 5 災 害 補 償 費 6 恩給及び退職年金 7 賃 金 8 報 償 9 旅 費 100,000 121,234,645 43,596,434 45,562,183 費 2,445,110 6,210,182 2,137,991 398,016 10 交 際 費 424,453 877,187 11 需 用 費 5,778,492 172,105,419 241,781,794 273,954,666 12 役 務 費 168,472 117,949,864 61,246,064 13,530,353 13 委 託 料 9,930,441 516,886,357 1,826,148,330 1,454,392,030 265,306,391 25,048,203 5,846,949 13,522,680 65,001,960 901,450,000 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 15 工 事 16 原 請 材 負 費 238,896 17 公 有 財 産 購 入 費 21,844,637 18 備 品 料 費 購 入 費 19 負担金、補助及び交付金 20 扶 助 費 21 貸 付 金 6,466,657 176,497,165 12,557,528 260,720 87,914,631 1,171,540,909 1,714,387,336 6,760,083,197 14,468,050 600,000,000 22 補償、補填及び賠償金 70,768,447 23 償還金、利子及び割引料 545,923 3,000,000 56,527,651 608,755 24 投 資 及 び 出 資 金 25 積 立 金 26 寄 付 金 27 公 課 費 28 繰 出 金 合 計 構 成 前 年 前 度 年 比 度 較 1,355,941,000 250,259,302 590,000 766,700 5,017,546 1,314,200 3,397,256,365 410,745,957 4,741,631,046 15,553,260,942 6,982,297,859 比 0.9 10.4 34.3 15.4 比 100.3 87.6 106.5 131.3 409,619,593 5,415,477,507 14,607,398,251 5,316,822,810 1,126,364 △ 673,846,461 945,862,691 1,665,475,049 - 16 - (単位:円、%) 節 款 労 働 費農 林 業 費商 工 費土 木 費 1 報 酬 2 給 料 9,552,000 81,471,336 40,079,832 239,694,600 等 6,042,425 47,984,552 23,890,649 148,029,831 費 3,089,743 26,082,786 13,089,116 76,414,562 金 23,262,124 12,902,267 1,704,542 5,887,122 費 1,476,000 2,104,940 35,000 費 828,889 671,340 355,490 13,980 3 職 員 手 4 共 5 災 当 済 害 補 償 9,480,000 119,600 費 6 恩給及び退職年金 7 賃 8 報 償 9 旅 10 交 際 費 11 需 用 費 5,279,675 6,465,266 7,243,826 218,294,970 12 役 務 費 471,928 1,015,485 2,503,473 70,729,577 13 委 託 料 69,694,480 12,638,435 17,699,224 332,911,161 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 566,774 2,782,868 85,611,452 24,840,000 58,236,840 2,348,057,280 費 401,959 5,017,610 17 公 有 財 産 購 入 費 14,438,499 89,609,568 15 工 事 16 原 18 備 請 材 品 負 料 購 入 費 費 19 負担金、補助及び交付金 20 扶 助 費 21 貸 付 金 4,634,000 1,059,933 187,564 340,402,300 476,007,750 17,300,000 22 補償、補填及び賠償金 1,225,553,696 241,000,000 2,842,722 34,148,987 23 償還金、利子及び割引料 24 投 資 及 び 出 資 金 25 積 立 金 26 寄 付 金 27 公 課 費 28 繰 出 金 合 計 構 成 前 年 前 度 年 比 度 較 165,260,855 115,276 9,987,887 128,420,000 166,209,149 621,268,333 824,112,316 5,184,104,248 比 0.4 1.4 1.8 11.4 比 120.5 100.4 172.8 100.3 137,958,084 618,713,150 476,805,882 5,167,285,732 28,251,065 2,555,183 347,306,434 16,818,516 - 17 - (単位:円、%) 節 款 消 防 費教 育 費公 1 報 酬 12,773,400 10,784,200 2 給 料 604,392,509 380,244,120 等 411,322,921 194,555,518 費 191,074,800 121,207,555 費 80,449 3 職 員 手 4 共 5 災 当 済 害 補 償 債 費 6 恩給及び退職年金 7 賃 8 報 償 9 旅 金 4,442,741 342,208,262 費 5,917,433 76,486,913 費 4,316,270 2,326,759 10 交 際 費 63,230 57,160 11 需 用 費 90,080,698 763,458,984 12 役 務 費 14,816,082 91,174,710 13 委 託 料 38,833,707 818,388,545 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 12,152,752 196,745,926 費 180,458,960 1,507,922,540 費 166,849 1,326,142 費 81,159,496 284,422,747 19 負担金、補助及び交付金 52,257,479 99,557,789 15 工 事 16 原 請 材 負 料 17 公 有 財 産 購 入 費 18 備 品 購 入 20 扶 助 費 21 貸 付 金 22 補償、補填及び賠償金 75,704,864 55,560 26,774 23 償還金、利子及び割引料 198,510 4,215,404,075 24 投 資 及 び 出 資 金 25 積 立 金 26 寄 付 金 27 公 課 費 28 繰 出 金 合 計 構 成 前 年 前 度 年 比 度 較 12,106,526 1,230,200 1,705,595,536 4,978,904,544 4,215,404,075 比 3.7 11.0 9.3 比 100.8 117.2 92.0 1,691,704,297 4,250,007,913 4,580,924,938 13,891,239 728,896,631 △ 365,520,863 - 18 - (単位:円、%) 節 款 合 計前年度比構成比前 年 度構成比比 較 1 報 酬 239,186,602 103.2 0.5 231,773,772 0.5 7,412,830 2 給 料 3,261,778,642 98.9 7.2 3,297,123,290 7.7 △ 35,344,648 等 2,958,698,738 106.2 6.5 2,785,518,874 6.5 173,179,864 費 1,270,341,118 101.0 2.8 1,257,745,525 3.0 12,595,593 費 80,449 52.9 0.0 151,936 0.0 △ 71,487 6 恩給及び退職年金 - - - - - - 金 1,097,823,536 107.5 2.4 1,021,368,861 2.4 76,454,675 費 296,513,548 101.6 0.7 291,818,705 0.7 4,694,843 費 19,690,047 99.8 0.1 19,721,514 0.0 △ 31,467 3 職 員 手 4 共 5 災 当 済 害 補 償 7 賃 8 報 償 9 旅 10 交 際 費 1,436,010 98.1 0.0 1,463,732 0.0 △ 27,722 11 需 用 費 1,784,443,790 103.1 3.9 1,730,115,756 4.1 54,328,034 12 役 務 費 373,606,008 102.7 0.8 363,738,919 0.9 9,867,089 13 委 託 料 5,097,522,710 102.1 11.2 4,990,444,195 11.7 107,078,515 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 594,061,315 102.2 1.3 581,496,786 1.4 12,564,529 費 5,099,490,260 167.1 11.2 3,052,415,250 7.2 2,047,075,010 費 7,151,456 87.7 0.0 8,154,825 0.0 △ 1,003,369 17 公 有 財 産 購 入 費 125,892,704 27.5 0.3 457,465,492 1.1 △ 331,572,788 18 備 費 556,145,153 122.7 1.2 453,242,105 1.1 102,903,048 19 負担金、補助及び交付金 5,178,722,547 150.2 11.4 3,448,401,267 8.1 1,730,321,280 20 扶 助 費 6,850,256,111 103.5 15.1 6,617,754,008 15.5 232,502,103 21 貸 付 金 858,300,000 327.6 1.9 262,000,000 0.6 596,300,000 22 補償、補填及び賠償金 40,619,966 17.5 0.1 231,822,838 0.5 △ 191,202,872 23 償還金、利子及び割引料 4,343,507,438 92.4 9.6 4,700,365,526 11.0 △ 356,858,088 24 投 資 及 び 出 資 金 1,521,201,855 98.9 3.4 1,538,716,091 3.6 △ 17,514,236 4.2 △ 1,531,037,453 15 工 事 16 原 請 材 品 負 料 購 入 25 積 立 金 278,076,537 15.4 0.6 1,809,113,990 26 寄 付 金 - - - - - - 27 公 課 費 3,311,100 115.2 0.0 2,874,300 0.0 436,800 28 繰 出 金 3,525,676,365 100.2 7.8 3,517,910,600 8.2 7,765,765 45,383,534,005 106.4 100.0 42,672,718,157 100.0 2,710,815,848 合 計 構 成 前 年 前 度 年 比 度 較 比 100.0 - - 100.0 - - 比 106.4 - - 100.0 - - 42,672,718,157 100.0 - 42,665,450,308 - 7,267,849 2,710,815,848 - - 7,267,849 - - 19 - (5)経常収支比率 (ア) 歳 入 区 分 決 算 臨 額 時 的 な も 特 定 財 源 1 市 2 地 方 譲 与 税 21,322,470 税 463,403 3 利 子 割 交 付 金 52,774 4 配 当 割 交 付 金 165,634 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付金 107,243 6 地 方 消 費 税 交 付 金 1,634,111 7 自動車取得税交付金 116,508 8 地 方 特 例 交 付 金 85,128 9 地 交 1,014,753 1,014,753 524,259 524,259 3,950,908 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付金 22,844 11 分 担 金 及 び 負 担 金 771,261 425 12 使 用 料 及 び 手 数 料 624,172 28,786 金 5,355,895 1,510,211 1,464,694 45,517 庫 付 一 般 財 源 税 13 国 方 の 支 出 425 28,786 14 県 支 出 金 2,733,911 558,879 534,531 24,348 15 財 産 収 入 89,971 19,755 10,492 9,263 16 寄 付 金 7,408 7,408 7,408 17 繰 入 金 1,083,568 1,083,568 949,356 134,212 18 繰 越 金 3,337,780 3,337,780 653,474 2,684,306 19 諸 収 入 870,917 387,972 125,016 262,956 債 4,926,700 4,926,700 3,059,700 1,867,000 計 47,722,606 13,400,496 6,805,096 6,595,400 20 市 合 構 成 比 100.0 28.1 14.3 13.8 前 年 度 46,010,498 12,510,611 4,759,022 7,751,589 較 1,712,108 889,885 2,046,074 △ 1,156,189 比 103.7 107.1 143.0 85.1 比 前 年 度 - 20 - (単位:千円、%) 経 常 的 な も 特 定 財 源 の 一 般 財 源 20,307,717 20,307,717 463,403 463,403 52,774 52,774 165,634 165,634 107,243 107,243 1,634,111 1,634,111 116,508 116,508 85,128 85,128 3,426,649 3,426,649 22,844 22,844 770,836 770,836 595,386 502,011 3,845,684 3,845,684 2,175,032 2,175,032 70,216 19,073 51,143 482,945 480,264 2,681 34,322,110 7,792,900 26,529,210 71.9 16.3 55.6 33,499,887 7,555,707 25,944,180 822,223 237,193 585,030 102.5 103.1 102.3 93,375 - 21 - (イ) 歳 出 区 分 決 算 臨 額 時 的 な も 特 定 財 源 の 一 般 財 源 1 人 件 費 7,332,093 125,067 47,372 77,695 2 扶 助 費 9,404,963 552,685 547,635 5,050 3 公 債 費 4,215,404 利 償 還 金 内 元 訳 一 時 借 入 金 利 子 4,215,404 - - - - 20,952,460 677,752 595,007 82,745 費 6,989,366 765,204 177,608 587,596 費 508,327 等 4,145,257 1,657,491 370,253 1,287,238 内 病院事業負担金補助金 1,567,879 784,245 300,000 484,245 公共下水道事業負担金補助金 1,109,336 584,361 そ 他 1,468,042 288,885 70,253 218,632 金 278,076 278,076 14,485 263,591 金 1,521,202 1,521,202 1,213,449 307,753 小 計 (義務的経費) 4 物 件 5 維 持 6 補 補 修 助 費 584,361 訳 の 7 積 8 投 立 資 及 び 出 資 9 貸 付 金 858,300 600,000 10 繰 出 金 3,525,676 330,165 22,545 307,620 費 6,604,870 6,604,870 4,322,244 2,282,626 業 2,127,812 2,127,812 1,947,580 180,232 業 - - - - 11 投 資 普 補 通 建 設 国 事 業 県 費 単 災 的 経 助 直 害 事 轄 事 600,000 営 事 業 132,055 132,055 57,300 74,755 独 事 業 4,345,003 4,345,003 2,317,364 2,027,639 費 - - - - 計 45,383,534 12,434,760 6,715,591 5,719,169 復 旧 合 構 成 比 100.0 27.4 14.8 12.6 前 年 度 42,672,718 10,189,873 4,664,152 5,525,721 較 2,710,816 2,244,887 2,051,439 193,448 比 106.4 122.0 144.0 103.5 比 前 年 度 *経常収支比率=経常経費充当一般財源/(経常一般財源+臨時財政対策債)×100 - 22 - (単位:千円、%) 経 常 的 な も 特 定 財 源 経常収 の 一 般 財 源 支比率 7,207,026 690,118 6,516,908 23.0 8,852,278 5,550,075 3,302,203 11.6 4,215,404 41,946 4,173,458 14.7 4,215,404 41,946 4,173,458 14.7 - - - - 20,274,708 6,282,139 13,992,569 49.3 6,224,162 710,785 5,513,377 19.4 508,327 35,712 472,615 1.7 2,487,766 93,401 2,394,365 8.4 783,634 783,634 2.8 524,975 524,975 1.8 1,085,756 3.8 1,179,157 93,401 - - 258,300 258,300 3,195,511 497,900 - 2,697,611 9.5 - - - - - - - - - - - - 32,948,774 7,878,237 25,070,537 88.3 72.6 17.4 32,482,845 7,644,918 465,929 233,319 101.4 103.1 55.2 - 24,837,927 88.4 232,610 △ 0.1 100.9 - 23 - 経常一般財源及び経常経費充当一般財源の推移 350 億円 300 287.1 経 常 一 般 財 源 284.2 284.1 284.0 280.9 250 251.2 251.3 250.7 248.4 245.1 200 203.1 196.7 195.2 197.0 197.9 150 100 50 経 常 一 般 財 源 の う ち 市 税 経 常 経 費 充 当 一 般 財 源 0 平成22年度 平成23年度 平成24年度 ※経常一般財源には、臨時財政対策債を含む。 - 24 - 平成25年度 平成26年度 経常収支比率の推移 % 100 90 88.4 88.4 88.4 88.3 8.3 8.8 9.3 9.5 9.1 8.3 8.6 8.4 85.4 80 70 11.2 繰出金 5.0 補助費等 2.3 2.1 1.9 1.9 1.7 維持補修 費 60 経 常 収 50 支 比 率 16.8 物件費 17.1 18.1 18.6 19.4 16.2 16.1 14.7 11.0 11.6 15.6 公債費 16.0 扶助費 10.8 25.3 人件費 25.0 24.1 22.9 23.0 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 40 30 9.6 10.6 20 10 0 平成22年度 - 25 - (6)市税年度別比較 平 成 26 年 度 区 分 税 目 決 1市 民 税 算 額 (A) 収 納 率 比 較 (A)-(B) 前年度比 9,582,363,218 94.4 363,302,363 103.9 個 人 7,668,339,618 93.3 91,640,515 101.2 法 人 1,914,023,600 99.1 271,661,848 116.5 2固 定 資 産 税 9,730,911,548 95.8 205,966,019 102.2 3軽 自 動 車 税 212,899,653 93.4 7,915,225 103.9 4市 た ば こ 税 936,382,798 100.0 △ 31,760,399 96.7 6都 市 計 画 税 859,913,244 95.7 26,400,057 103.2 21,322,470,461 95.3 571,823,265 102.8 合 計 - 26 - (単位:円、%) 平 成 25 年 度 決 算 額 (B) 収 納 率 比 較 平 成 24 年 度 (B)-(C) 前年度比 決 算 額 (C) 収 納 率 前年度比 9,219,060,855 93.5 △ 47,353,043 99.5 9,266,413,898 92.8 105.6 7,576,699,103 92.3 88,047,267 101.2 7,488,651,836 91.6 104.2 1,642,361,752 99.0 △ 135,400,310 92.4 1,777,762,062 98.7 112.2 9,524,945,529 95.5 19,494,838 100.2 9,505,450,691 95.1 95.7 204,984,428 93.2 4,839,403 102.4 200,145,025 92.9 102.8 968,143,197 100.0 92,096,221 110.5 876,046,976 100.0 97.9 833,513,187 95.3 8,346,766 101.0 825,166,421 95.0 96.0 20,750,647,196 94.7 77,424,185 100.4 20,673,223,011 94.2 100.1 - 27 - (7)地方債現在高表 平 成 25 年 度 末 区 分 現 在 高 平 成 年 度 償 平 成 26 年 度 (A) 起 債 額 1 普 通 債 26 (B) 元 金 (C) 16,596,665,036 3,059,700,000 2,436,292,887 (1) 総 務 債 112,938,000 0 46,170,000 (2) 民 生 債 973,060,171 65,900,000 159,197,014 (3) 衛 生 債 2,371,535,505 1,494,700,000 496,776,957 債 664,605,054 57,300,000 67,629,014 (4) 農 林 業 (5) 土 木 債 7,367,199,319 567,100,000 985,067,021 (6) 消 防 債 1,374,004,413 125,400,000 149,895,115 (7) 教 育 債 3,733,322,574 749,300,000 531,557,766 21,903,001,769 1,867,000,000 1,361,303,125 ( ) 減 税 補 塡 債 (1) , , , 1,603,257,926 0 , , 360,345,559 (2) 臨 時 税 収 補 塡 債 202,760,030 0 53,649,845 (3) 臨時財政対策債 20,096,983,813 1,867,000,000 947,307,721 38,499,666,805 4,926,700,000 3,797,596,012 2 そ の 他 合 計 - 28 - (単位:円、%) 中 増 還 利 子 減 額 額 平 成 26 年 度 末 現 計 在 高 左 の 構成比 (A)+(B)-(C) 199,341,570 2,635,634,457 17,220,072,149 43.5 1,021,741 47,191,741 66,768,000 0.2 20,157,062 179,354,076 879,763,157 2.2 13,822,298 510,599,255 3,369,458,548 8.5 6,575,057 74,204,071 654,276,040 1.7 87,711,197 1,072,778,218 6,949,232,298 17.5 14,922,183 164,817,298 1,349,509,298 3.4 55,132,032 586,689,798 3,951,064,808 10.0 218,466,493 1,579,769,618 22,408,698,644 56.5 , , 18,400,360 , , 378,745,919 , , , 1,242,912,367 3.1 4,410,937 58,060,782 149,110,185 0.4 195,655,196 1,142,962,917 21,016,676,092 53.0 417,808,063 4,215,404,075 39,628,770,793 100.0 - 29 - (8)地方債借入先別及び利率別現在高 区 分 借 平 成 26 年 度 末 現 在 高 2.0 % 以 下 1 政府資金 入 現 2.5 % 以 下 在 高 3.0 % 以 下 27,245,856,265 26,677,198,171 386,204,212 2,380,105 23,007,090,935 22,562,693,899 366,628,100 2,380,105 (2) 旧郵貯資金 2,526,845,527 2,526,845,527 (3) 旧簡保資金 1,711,919,803 1,587,658,745 19,576,112 2 地方公共団体金融機構 2,482,529,528 2,418,372,601 49,458,818 8,539,939 3 市中銀行・ その他金融機関 8,922,589,000 8,051,385,000 539,504,000 331,700,000 4 全国市有物件災害共済会 53,092,000 53,092,000 5 愛知県市町村職員 共済組合 215,976,000 201,544,000 6 愛知県市町村振興協会 708,728,000 708,728,000 39,628,770,793 38,110,319,772 975,167,030 342,620,044 (1) 財政融資資金 合 計 - 30 - (単位:円) 利 率 3.5 % 以 下 101,387,723 別 内 4.0 % 以 下 32,313,926 51,827,852 49,559,871 訳 4.5 % 以 下 46,372,128 23,560,979 32,313,926 22,811,149 6,158,170 14,432,000 107,545,893 32,313,926 60,804,128 - 31 - 地方債現在高と公債費比率の推移 億円 % 14.0 450 地方債現在高 400 384 380 383 385 350 9.9 9.7 300 167 188 公 債 費 比 率 地 250 方 債 現 在 200 高 120 396 そ の 他 現 在 高 12.0 104 10.0 141 9.4 55 合 8.6 併 特 例 債 64 現 在 高 8.0 公 82 債 費 比 率 6.0 42 6.0 42 150 100 154 171 187 201 50 臨 時 財 政 対 策 債 現 在 高 4.0 210 0 2.0 0.0 平成22年度 平成23年度 平成24年度 - 32 - 平成25年度 平成26年度 (9)都市計画税の充当状況 (単位:千円) 財 款 項 目 事 8 4 2 土 木 費都 市街 路街 計 画 費事 業 費 業 路 訳 そ の 他 一 般 財 源 特 財 市 債 0 92,500 50,000 6,097 業 5,785 0 5,300 0 485 4 都 市 排都 市 排 水 路 整 備 事 業 水 路 費 9,180 0 0 0 9,180 7 土地区画 稲沢善光寺南土地区画整理事業 整 理 費 60,000 0 0 0 60,000 49,117 21,332 0 0 27,785 ( 事 業 費 に 係 る 繰 出 金 ) 108 0 0 0 108 9 公 共 下 水 道 事 業 下水道費 ( 事 業 費 及 び 償 還 金 に 係 る 884,443 0 0 0 884,443 公 園 整 事 内 148,597 市 備 国 県 支 出 金 源 業 3 公 園 費都 整 名決 算 額 備 事 稲 沢 西 土 地 区 画 整 理 事 業 ( 事 業 費 に 係 る 繰 出 金 ) 下津陸田土地区画整理事業 負担金・補助金及び出資金) 11 1 1 公 債 費公 債 費元 償 還 元 金 金 ( 都 市 計 画 事 業 債 分 ) 364,191 0 0 0 2 利 償 還 利 子 子 ( 都 市 計 画 事 業 債 分 ) 46,429 0 0 0 1,567,850 21,332 97,800 計 都 そ 市 の 計 他 画 税 の の 一 充 般 当 財 364,191 46,429 50,000 1,398,718 額 - - - - 859,913 源 - - - - 538,805 - 33 - (10)地方消費税交付金(社会保障財源化分)の充当状況 (単位:千円) 財 款 区 項 分 源 国県支出金 3 訳 市 債 その他特財 一般財源 1 社 会 福 祉 費 民 内 決 算 額 障 害 者 福 祉 社 会 保 険 ( 国 民 健 康 保 険 ) 0 0 780,397 335,551 0 0 588,494 5,618,757 3,213,742 0 2,270,815 1,490,418 924,045 2 児 童 福 祉 費 児 母 童 子 ・ 福 父 祉 子 福 421,344 1,983,671 祉 86,260 44,000 0 0 42,260 3 生 高 齢 者 福 祉 43,284 0 0 3,865 39,419 高 齢 者 医 療 233,583 100,961 0 0 132,622 保 保 険 険 ) 1,154,814 0 0 0 1,154,814 護 助 1,012,273 815,353 0 0 196,920 老 人 福 祉 費 費 社 ( 介 会 護 4 生 活 保 護 費 4 1 衛 生 費 保 健 衛 生 費 10 1 教 育 費 教 育 総 務 費 生 活 保 扶 疾 病 予 防 14,468 4,510 0 1,872 8,086 児 童 福 祉 75,705 1,645 0 0 74,060 11,434,004 6,006,180 0 計 地 方 消 費 税 交 付 金 (社会保障財源化分)の充当額 そ の 他 の 一 般 財 源 427,081 5,000,743 - - - - 288,596 - - - - 4,712,147 - 34 - (11)歳入歳出決算の主な内容 議会事務局 議事課 (歳出) 1款 議会費 1項 議会費 1目 議会費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 1報 酬 ・議員 30人 169,560,000 2給 料 ・行政職 7人 31,169,208 3職 員 手 当 等 82,988,118 4共 済 費 ・市議会議員共済会負担金 101,715,006 市議会議員共済会事務負担金 市議会議員共済会給付費負担金 ・職員共済組合負担金 9旅 費 ・費用弁償 2,445,110 議員視察(常任委員会) ・普通旅費 10 交 際 費 ・議長交際費 424,453 11 需 用 費 ・消耗品費 5,778,492 ・印刷製本費 議会だより 13 委 託 料 ・議長車運行委託料 9,930,441 ・会議録作成業務委託料 印刷製本業務 筆耕翻訳業務 19 負 担 金 、 補 助 ・全国市議会議長会負担金 及 び 交 付 金 ・政務活動費交付金 6,466,657 - 35 - 明 内 容 金額(円) 91,628,400 (390,000) (91,238,400) 10,086,606 1,977,135 (1,525,705) 436,865 354,968 5,392,936 (5,365,396) 6,154,434 3,576,207 (672,951) (2,519,100) 613,000 5,672,657 議会事務局 議事課 事 業 Ⅰ 議会の開議 1.本会議 (1) 定例会 の 4 な 内 1 9月 23 日 5 日 6月 20 日 5 日 12月 21 日 5 日 回 4月 1 日 1 日 会 期 日 数 開 議 日 数 2.委員会等 (1) 常任委員会 委 総 厚 建 文 教 経 計 (2) 議会運営委員会 営 務 生 設 済 員 会協 議 会 7 日 6 日 5 日 6 日 5 日 6 日 6 日 6 日 23 日 24 日 29 日 (3) 特別委員会 市 民 病 院 建 設 議 会 改 革 推 進 計 4 日 15 日 19 日 (4) その他 代 正 副 議 議員政 容 回 会 期 日 数 開 議 日 数 (2) 臨時会 主 表 者 会 委 員 長 会 員 総 会 治倫理審査会 計 10 1 7 0 18 - 36 - 日 日 日 日 日 計 13 11 11 12 47 日 日 日 日 日 3月 21 日 5 日 議会事務局 議事課 事 業 の 主 な (5) 議案の審議(定例会) 9月 6月 12月 5 12 条 例 10 予 算 2 4 11 決 算 《12》 0 12 同 意 2 2 1 財産の取得・処分 0 1 0 契 約 2 1 5 市道の廃止・認定 0 1 2 0 0 その他の議案 2 0 1 0 専 決 処 分 3 1 報 告 10 ① ② 1 請 願 3 1 1 0 ⑤ 意 見 書 7 0 0 発 議 1 ① 0 決 議 0 2 ⑤ ③ ① 計 35 43 28 《》は前定例会継続審査 、○は内数で否決 内 3月 16 15 0 2 0 0 2 0 0 1 0 ⑤ 6 1 0 43 ⑤ 容 計 43 32 12 7 1 8 5 2 1 15 ③ ⑩ 5 14 2 2 149 ① ⑭ (6) 議案の審議(臨時会) 4月 条 例 2 予 算 0 同 意 0 決 算 0 財産の取得・処分 0 契 約 0 市道の廃止・認定 0 0 その他の議案 0 専 決 処 分 報 告 0 請 願 0 意 見 書 0 発 議 0 決 議 0 計 2 3.議員研修会 実 施 期 日 テ ー マ 講 師 平成27年2月27日 都市計画プランナーから見た公共施設再配置のあり方 野口 和雄 (野口都市研究所代表取締役) - 37 - 市長公室 秘書広報課 (歳入) 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 節 及 び 金 額 説 節 及 び 細 節 (円) 2 秘書広報課収入 ・有料広告収入 3,790,000 の 主 な 内 明 容 金額(円) (歳出) 2款 総務費 1項 総務管理費 3目 秘書広報費 2給 料 ・行政職 10人 40,365,516 3職 員 手 当 等 25,947,392 4共 済 費 12,899,146 9旅 費 304,530 10 交 際 費 ・市長交際費 623,937 11 需 用 費 ・消耗品費 21,768,180 ・印刷製本費 広報いなざわ 12 役 務 費 ・郵便料 1,096,971 ・広告料 13 委 託 料 ・市長車運行委託料 18,165,424 ・有料広告募集取扱業務委託料 ・市政情報番組制作放映委託料 ・市政世論調査業務委託料 19 負 担 金 、 補 助 ・研修参加負担金 及 び 交 付 金 ・愛知県市長会負担金 1,390,200 ・全国市長会負担金 2款 総務費 1項 総務管理費 6目 功労者表彰費 8報 償 費 ・市政功労者等表彰報償費 644,487 2款 総務費 1項 総務管理費 17目 親善費 11 需 用 費 ・消耗品費 799,804 ・食糧費 はだか祭 13 委 託 料 ・会場設営撤去委託料 626,400 はだか祭 - 38 - 489,626 21,110,419 (21,081,387) 582,075 317,400 7,131,588 600,000 9,310,636 1,123,200 304,200 451,000 573,000 506,787 433,579 366,225 (350,280) 市長公室 秘書広報課 2款 総務費 1項 総務管理費 17目 親善費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 19 負 担 金 、 補 助 ・稲沢市国際友好協会補助金 及 び 交 付 金 2,590,000 - 39 - な 内 明 容 金額(円) 2,500,000 市長公室 秘書広報課 事 業 の 主 な 内 容 Ⅰ 式典 名 称 市制記念式典 Ⅱ 市長会 名 称 愛知県市長会 東海市長会 全国市長会 Ⅲ 秘書用務 会議等日程調整等 期 日 11月1日 会 議 市長会議 臨時総会 県・市懇談会 役員会 副市長・幹事合同会議 西尾張ブロック九市市長会議 西尾張ブロック九市副市長会議 幹事会議 総会 総会 都市問題会議 回 数 2回 1回 3回 6回 1回 2回 1回 6回 2回 1回 1回 1,427件 Ⅳ 表彰 1.市表彰条例に基づく表彰 (1) 表彰審査委員会 会 議 内 容 被表彰者審議 (2) 被表彰者 表 彰 内 容 市政功労者特別表彰 公益功労表彰 開催回数 1回 候補者数 31人2団体 被 表 彰 者 数 1人 30人1団体 2.その他の表彰(叙勲・褒章等) 表 彰 内 容 春秋叙勲 死亡叙勲 Ⅴ 都市交流 1.オリンピア市 2.赤峰市 出 席 者 数 250人 推 薦 ・ 内 申 者 数 2人 推薦、2人 内申 2人 内申 書面交流 書面交流 - 40 - 8回 22回 市長公室 秘書広報課 事 業 の 主 な 内 Ⅵ 国際親善 1.日系人相談 2.表敬訪問 3.翻訳・外国人向けパンフレット作成 24回 7回 2件 Ⅶ 国際交流機関との連絡調整 市町村国際交流協会連絡会議等 5回 Ⅷ 稲沢市国際友好協会事業 1.機関紙の発行 2.市広報の英語訳、ポルトガル語訳発行 3.国際理解講座(2回) 4.外国語教室(3回) 5.外国料理教室(1回) 6.外国人との交流事業(2回) 7.他市交流会(1回) 8.総会・理事会(3回) Ⅸ はだか祭対応(平成27年3月3日) 対応者数 年2回 月1回 45人 60人 37人 91人 17人 99人 154人 Ⅹ 広報・広聴 1.「広報いなざわ」編集発行(月1回) 発行回数 印刷部数 合計ページ数 平均ページ数 平均印刷部数 2.声の広報編集発行 発行日 発行回数 対象者 12回 606,800部 398ページ 33.2ページ 50,566.7部 毎月1日・15日 24回 27人 3.市政情報番組「いなざわふれあい通信」作成放映 内容 行政特集 9分 お知らせ 1分 計 10分 放映 稲沢CATV(TOP TOWER) 西尾張CATV(クローバーTV) 1日4回放映(月2回内容更新) - 41 - 容 市長公室 秘書広報課 事 業 の 主 4.報道機関との連絡調整 記者会見 な 内 4回 5.市民め~るによる意見・提言 320件受付 6.市役所出前講座の開催 50件 参加人数 約1,700人 7.タウンミーティング 開催期間 6月14日~22日 開催対象校区 9中学校区 参加人数 757人 - 42 - 容 市長公室 人事課 (歳入) 15款 財産収入 1項 財産運用収入 2目 利子及び配当金 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 2 職 員 退 職 手 当 ・職員退職手当基金利子 基 金 利 子 834,512 金額(円) 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 3 人 事 課 収 入 ・派遣職員負担金収入 27,877,426 ・雇用保険料個人負担金 ・保険取扱手数料収入 ・東日本大震災被災地職員派遣助成金 16,883,783 4,523,761 5,713,010 300,000 (歳出) 2款 総務費 1項 総務管理費 2目 人事費 2給 料 ・特別職 2人 63,647,594 ・行政職 11人 3職 員 手 当 等 995,994,453 4共 済 費 161,177,670 7賃 金 ・臨時職員賃金 2人 3,447,482 11 需 用 費 ・消耗品費 640,215 13 委 託 料 ・弁護士委託料 400,000 公金支出金返還請求事件着手金 19 負 担 金 、 補 助 ・派遣職員負担金 及 び 交 付 金 県派遣職員 2人 13,000,037 25 積 立 金 ・職員退職手当基金積立金 947,450 2款 総務費 1項 総務管理費 4目 職員研修費 8報 償 費 ・講師謝礼 673,062 9旅 費 ・短期研修旅費 4,578,968 ・長期研修旅費 13 委 託 料 ・研修委託料 1,391,972 アカウンタビリティ研修 人事考課者研修 クレーム対応研修 - 43 - 452,727 12,866,137 2,324,010 2,254,958 (308,300) (356,400) (468,072) 市長公室 人事課 2款 総務費 1項 総務管理費 4目 職員研修費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 19 負 担 金 、 補 助 ・長期研修参加負担金 及 び 交 付 金 ・短期研修参加負担金 5,859,025 ・尾張五市二町研修協議会負担金 2款 総務費 1項 総務管理費 5目 職員厚生費 11 需 用 費 ・消耗品費 1,097,334 職員被服費 12 役 務 費 ・手数料 12,320,439 職員健康診断 13 委 託 料 ・労働安全衛生業務委託料 960,000 19 負 担 金 、 補 助 ・職員互助会助成金 及 び 交 付 金 3,469,029 - 44 - 内 明 容 金額(円) 3,992,070 1,451,955 329,000 1,096,848 市長公室 人事課 事 業 の 主 Ⅰ 職員数及び退職手当支給状況等 1.職員数 区 分 一般会計 国民健康保険特別会計 介護保険特別会計 農業集落排水事業特別会計 稲沢西土地区画整理事業特別会計 下津陸田土地区画整理事業特別会計 合 計 な 内 容 平 成 26 年 度 末 職 員 数 889人 14人 13人 3人 3人 3人 925人 ※再任用職員を含み、特別職(教育長を含む。)、愛知県からの派遣職員及び企業会計職員を除く。 2.退職手当支給状況(病院・水道・下水道会計分は除く。) 退職手当支給額 支 給 人 数 平 均 手 当 額 平均勤続年数 57人 16,000,915円 912,052,176円 31年1月 Ⅱ 職員研修 1.庁内研修 区 分 受講者数 対 象 者 内 容 稲沢市のすがた、公務員のあり方等 第1部 新規採用職員(前期) 40人 第2部 事務職員 地方公務員制度 35人 キャリアデザイン 14人 第3部 主任級職員 15人 アカウンタビリティ 第4部 監督者(中期) 監督者(後期) 政策課題 15人 管理者(前期) 人事考課者スキルアップ 22人 管理者(前期) 人事考課者ブラッシュアップ 55人 政策法務 20人 管理者(後期) 第5部 全職員 交通安全講座 821人 全職員 安全運転講習 385人 クレーム対応 一般職員 32人 管理職員 メンタルヘルス 20人 全職員 普通救命講習Ⅱ 254人 管理職員 管理職講演会 53人 文書事務初任者 新規採用職員 21人 手話 23人 全職員 1,825人 庁 内 研 修 計 - 45 - 市長公室 人事課 事 2.派遣研修 区 分 長 期 短 期 業 の 主 な 内 主 催 又 は 内 容 自治大学校第2部課程 国土交通大学校 地域問題研究所 消防関係 日本水道協会 日本水道事業団 愛知県市町村振興協会研修センター 尾張五市二町研修協議会 愛知県市町村職員共済組合 市町村職員中央研修所 現任保育士指導者養成 消防関係 甲種防火管理講習 不当要求防止責任者講習 その他の機関 派 遣 研 修 計 Ⅲ 職員の福利厚生 1.被服貸与 区 分 男女兼用夏用作業服上着 男女兼用冬用作業服上着 男子夏用作業服ズボン 男子冬用作業服ズボン 女子夏用作業服ズボン 女子冬用作業服ズボン 防寒服 数 量 87着 82着 63着 86着 13着 21着 38着 2.健康診断受検状況 検査 7月及び2月(深夜業務職員)実施 検 査 項 目 受検者 35歳以上 467人 7月 35歳未満 401人 141人 一般健診 139人 消防職員 胸部X線 44人 2月 心電図 16人 35歳以上 環境センター職員 35歳未満 0人 VDT検査 186人 血液抗原抗体検査 170人 ※病院・水道・下水道会計職員は除き、臨時職員を含む。 - 46 - 容 受講者数 2人 1人 1人 21人 1人 1人 158人 118人 26人 5人 15人 8人 6人 20人 76人 459人 市長公室 人事課 事 業 の 主 3.短期人間ドック受検者数(35歳以上) ※病院・水道・下水道会計職員は除く。 Ⅳ 基金 1.職員退職手当基金 平 成 25 年 度 末 現 在 高 新 規 積 立 増 平 成 26 年 度 中 増 減 額 利 子 等 崩 減 取 平 成 26 年 度 末 現 在 高 - 47 - な 内 容 601人 1,171,477,734円 0円 947,450円 0円 1,172,425,184円 市長公室 企画政策課 (歳入) 16款 寄付金 1項 寄付金 1目 総務費寄付金 節 及 び 金 額 説 節 及 び 細 節 の 主 (円) 1 総 務 管 理 費 ・ふるさと応援寄付金 寄 付 金 1,774,860 な 内 明 容 金額(円) 17款 繰入金 1項 基金繰入金 1目 基金繰入金 3 地域づくり事業 ・地域づくり事業基金繰入金 基 金 繰 入 金 24,913,860 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 4 企画政策課収入 ・市町村振興協会新宝くじ交付金 67,202,000 ・市町村振興協会基金交付金 17,358,000 49,844,000 (歳出) 2款 総務費 1項 総務管理費 7目 企画費 1報 酬 ・行政改革推進委員会委員 478,400 2給 料 ・行政職 6人 24,968,400 3職 員 手 当 等 16,699,584 4共 済 費 7,981,123 14 使 用 料 及 び ・官庁速報データベース使用料 賃 借 料 1,184,544 25 積 立 金 ・地域づくり事業基金積立金 6,508,341 - 48 - 312,800 市長公室 企画政策課 事 業 の 主 な 内 Ⅰ 企画政策 1.市政の基本的施策の推進 (1) 有料広告 ・広告審査委員会 容 12回 2.市民参加条例の推進 (1) 条例に基づく市民参加手続きの実施状況調査(13課18事業) 3.地方分権及び広域行政の推進 (1) 尾張西部広域行政課題懇談会 ・事務連絡会 開催場所 稲沢市立中央図書館 28件 1回 (2) 名古屋市近隣市町村長懇談会 1回 (3) 広域連携に関する研究会 ・課長会議 ・ワーキンググループ会議 3回 5回 4.事務考査の実施 (1) 事務概要の作成 (2) 職員提案制度 ・職員提案実施検討委員会 ・行政事務改善委員会 1回 1回 (3) 行政評価システム ・行政評価結果の公表(ホームページ) 5.行政経営改革の推進 (1) 行政改革推進委員会 6回 6.土地利用 (1) 土地利用対策会議委員会 (2) 土地利用対策会議幹事会 1回 9回 7.新市建設計画の変更 (1) 祖父江町地域審議会との協議 (2) 計画変更に係る議決 (3) 総務大臣及び愛知県知事に変更後の新市建設計画送付 - 49 - 1回 市長公室 企画政策課 事 業 の Ⅱ 基金 1.地域づくり事業基金 平 成 25 年 度 主 末 現 在 新 規 積 増 平 成 26 年 度 中 増 減 額 利 子 減 取 平 成 26 年 度 末 現 在 - 50 - な 高 立 等 崩 高 内 369,250,805 6,209,705 298,636 24,913,860 350,845,286 容 円 円 円 円 円 市長公室 情報推進課 (歳入) 13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 1目 総務費国庫補助金 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 1 総 務 費 補 助 金 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 17,046,000 金額(円) (歳出) 2款 総務費 1項 総務管理費 10目 情報推進費 2給 料 ・行政職 11人 41,003,532 3職 員 手 当 等 25,763,608 4共 済 費 12,990,246 11 需 用 費 ・消耗品費 13,364,241 リサイクル・トナーカートリッジ ・修繕料 12 役 務 費 ・電信電話料 25,882,155 13 委 託 料 ・空調設備保守委託料 276,458,628 ・無停電電源装置保守委託料 ・行政情報システム開発委託料 ・行政情報システム保守委託料 ・契約管理システム保守委託料 ・LGWANサービス提供設備保守委託料 ・地図情報システム維持管理委託料 ・コンピュータシステム等保守委託料 ・歳入システム開発委託料 ・住基ネットCS機器保守委託料 ・イメージファイリングシステム保守委託料 14 使 用 料 及 び ・行政情報システム借上料 賃 借 料 ・契約管理システム借上料 219,956,753 ・コンピュータネットワーク使用料 ・情報ネットワークシステム借上料 ・電子文書管理システム借上料 ・地図情報システム機器等借上料 ・市民会館管理システム機器借上料 ・例規・議事録検索システム借上料 ・人事給与管理システム借上料 ・緊急情報配信システム借上料 ・過年度データシステム借上料 ・住基ネットCS機器借上料 ・議事録検索システムASP使用料 - 51 - 11,962,861 (5,158,404) 1,401,380 25,698,351 510,840 534,600 82,296,000 83,808,000 1,218,240 629,208 54,950,400 46,710,660 1,139,400 3,888,000 466,560 163,405,737 3,943,800 1,562,436 5,917,500 21,960,540 5,128,200 4,275,180 4,615,876 790,764 875,520 1,298,052 4,261,320 1,355,400 市長公室 情報推進課 2款 総務費 1項 総務管理費 10目 情報推進費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 18 備 品 購 入 費 ・事業用備品 160,623,972 クライアントコンピュータ等購入(省スペース等473台) スパムメール対策システム更新 クライアントウイルス対策ソフト更新(市役所) ネットワーク機器更新 LGWAN及びWWWサーバ等ライセンス更新 クライアントウイルス対策ソフト更新(学校) ファイルサーバー機器更新 住宅地図システム更新 WindowsServerDeviceCAL2012購入 19 負 担 金 、 補 助 ・あいち電子自治体推進協議会負担金 及 び 交 付 金 ・地方公共団体情報システム機構負担金 8,656,197 - 52 - 金額(円) (56,106,000) (8,748,000) (561,600) (54,700,272) (18,002,736) (696,600) (10,674,720) (6,729,480) (3,125,304) 7,230,197 1,426,000 市長公室 情報推進課 事 業 の 主 な 内 容 Ⅰ 情報推進課運営経費 1.行政情報システム運用・管理 システム用機器 サーバ 高速ページプリンタ OCR クライアント用パソコン レーザープリンタ システムプログラム借上 住基系システム 財務会計システム 税務系システム 農家台帳システム 福祉系システム 借地管理システム 15台 2台 1台 360台 47台 2.行政情報システム保守 システム保守 サポート時間(サポート要員:1.0人) 1日8時間45分 定時サポート実績 260日 稼動確認、運用管理 随時サポート実績 行政情報システム等設定作業、パッチ適用作業 障害サポート実績 システム障害時対応等 機器保守 サーバ点検・調整 クライアント用パソコン修繕 レーザープリンタ定期点検・調整・修繕 3.あいち電子自治体推進協議会 電子申請・届出システム 平成18年7月1日 第3次稼動(新規:6手続) 平成19年1月24日 第4次稼動(新規:9手続) 全申請手続:56手続 共同利用型施設予約システム 平成18年10月9日 第1次稼動(屋外スポーツ施設:21施設) 平成19年4月1日 第2次稼動(屋内スポーツ施設:3施設) 平成20年6月9日 第3次稼動(屋内文化施設:14施設) 4.電子計算機処理導入(変更) システム開発 16件 5.電子計算機等導入(変更) 端末装置及びソフトウエア導入等 8件 - 53 - 市長公室 情報推進課 事 業 の 主 な 内 容 Ⅱ 情報化推進事業 1.情報化推進 地図情報システムの維持管理 (固定資産データ投入、新住民記録(税関係)連携) ネットワーク回線(64拠点・65回線) ネットワークシステム保守(本庁及び出先施設ネットワーク保守) WWWサーバシステム(ハードウエア保守) 入退室管理システムの構築(システム開発、運用体制調整等) 緊急情報配信システムの構築(システム開発、運用体制調整等) 起債管理システムの構築(システム開発、運用体制調整等) 議事録検索システムASPサービスの構築(システム開発、運用体制調整等) 2.情報ネットワークシステム借上 WWWサーバシステム借上 総合行政ネットワークシステム借上 電子文書管理システム借上 地図情報システム借上 市民会館管理システム借上 例規・議事録検索システム借上 緊急情報配信システム借上 起債管理システム借上 サーバ サーバ サーバ サーバ クライアント サーバ クライアント サーバ サーバ サーバ 3.市民向けサービス運用 稲沢市ホームページ アクセス件数(年間) 574,593件 携帯電話用ホームページ(平成17年12月1日開設) アクセス件数(年間) 2,826件 例規検索システム アクセス件数(年間) 7,503件 議会議事録検索システム アクセス件数(年間) 4,312件 図書館システム アクセス件数(年間) 240,000件 施設予約システム アクセス件数(年間) 59,244件 - 54 - 19台 4台 12台 6台 30台 1台 8台 3台 1台 1台 市長公室 地域振興課 (歳入) 12款 使用料及び手数料 1項 使用料 1目 総務使用料 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 1 総務管理使用料 ・総合文化センター使用料 3,500,600 明 容 金額(円) 3,485,730 15款 財産収入 1項 財産運用収入 1目 財産貸付収入 1 土 地 建 物 貸 付 ・行政財産貸付収入 収 入 528,620 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 6 地域振興課収入 ・(財)自治総合センターコミュニティ助成金 2,653,440 2,500,000 (歳出) 2款 総務費 1項 総務管理費 14目 市民センター費 2 給 料 ・行政職 21人 91,927,740 3 職 員 手 当 等 47,098,317 4 共 済 費 28,800,168 7 賃 金 ・臨時職員賃金 15人 27,748,071 11 需 用 費 ・消耗品費 21,789,094 ・電気料 ・ガス料 ・水道料 ・修繕料 12 役 務 費 ・電信電話料 1,493,518 ・手数料 浄化槽清掃 13 委 託 料 ・警備委託料 6,584,189 ・空調設備保守委託料 ・昇降機設備保守委託料 ・清掃業務委託料 14 使 用 料 及 び ・トイレ防臭器材借上料 賃 借 料 ・敷地借上料 7,067,635 18 備 品 購 入 費 ・施設整備用備品 1,269,000 複写機 3台、 レジスター 1台 - 55 - 3,171,148 7,549,907 4,834,910 1,930,537 4,302,592 862,825 575,544 (388,800) 828,144 2,133,761 1,616,760 1,422,000 580,721 6,249,019 市長公室 地域振興課 2款 総務費 1項 総務管理費 15目 総合文化センター費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 11 需 用 費 ・電気料 8,441,068 ・ガス料 ・水道料 ・修繕料 13 委 託 料 ・空調設備保守委託料 7,683,552 ・昇降機設備保守委託料 ・清掃業務委託料 14 使 用 料 及 び ・敷地借上料 賃 借 料 2,193,098 2款 総務費 1項 総務管理費 18目 地域振興費 2 給 料 ・ 行政職 5人 18,507,240 3 職 員 手 当 等 9,946,634 4 共 済 費 5,390,831 7 賃 金 ・臨時職員賃金 1人 2,369,875 8 報 償 費 ・区長報償費 60,419,480 11 需 用 費 ・消耗品費 3,307,598 ・食糧費 ・印刷製本費 12 役 務 費 ・手数料 3,444,469 文書配布 ・賠償保険料 13 委 託 料 ・市民活動支援センター運営委託料 55,209,399 ・コミュニティバス運行管理業務委託料 14 使 用 料 及 び ・敷地借上料 賃 借 料 561,506 15 工 事 請 負 費 ・ 施設整備工事費 788,400 バス停留所標識設置工事費 19 負 担 金 、 補 助 ・コミュニティ助成金 及 び 交 付 金 ・地区活動補助金 10,124,480 ・地区集会場整備費補助金 - 56 - 金額(円) 3,267,128 3,311,066 912,129 628,236 2,302,560 1,532,520 3,175,200 2,076,954 60,140,900 1,632,049 347,364 831,654 2,676,268 (1,611,180) 567,010 330,372 54,861,315 477,840 2,500,000 7,324,480 300,000 市長公室 地域振興課 事 業 Ⅰ コミュニティ団体助成事業 コミュニティ助成金 団 体 名 大里東市民センター地区 まちづくり推進協議会 の 主 交付額(円) 2,500,000 Ⅱ 地区まちづくり推進協議会活動補助事業 まちづくり推進団体育成助成金 区 分 交付額(円) 732,320 明治市民センター地区 581,120 千代田市民センター地区 726,240 大里西市民センター地区 718,240 大里東市民センター地区 666,960 下津市民センター地区 1,111,600 小正市民センター地区 1,130,720 稲沢市民センター地区 948,080 祖父江支所地区 709,200 平和支所地区 9 団 体 合 計 7,324,480 Ⅲ 地区集会場整備費補助事業 地区集会場整備費補助金 団 体 名 桜木区(浄化槽新設) な 内 容 助成内容 〔主なもの〕太鼓、集会用テント、折 りたたみ椅子、椅子チェアポーター、 会議用テーブル、屋外用ベンチ、折り たたみリヤカー、ショルダー型コンパ クトメガホン、エンジニアロードメ ジャー 積 算 基 準 均等割350,000円+(80円×4,779世帯) 均等割350,000円+(80円×2,889世帯) 均等割350,000円+(80円×4,703世帯) 均等割350,000円+(80円×4,603世帯) 均等割350,000円+(80円×3,962世帯) 均等割350,000円+(80円×9,520世帯) 均等割350,000円+(80円×9,759世帯) 均等割350,000円+(80円×7,476世帯) 均等割350,000円+(80円×4,490世帯) 52,181世帯 補助額(円) 300,000 Ⅳ 稲沢市コミュニティバス事業 【平成26年4月1日~平成26年11月1日運行分】 コミュニティバス利用状況 路 線 名 運 行 車 両 数 停 留 所 数 延べ利用人数 12,430人 祖 父 江 ・ 下 津 線 JR 行 き 34か所 1台 祖父江・下津線祖父江行き 34か所 1台 11,715人 平 和 ・ 千 代 田 線 1台 25か所 5,068人 大 里 循 環 線 1台 19か所 10,361人 合 計 4台 - 39,574人 コミュニティタクシー利用状況 運 行 地 区 タクシー乗り場 祖 父 江 地 区 12か所 - 57 - 延べ利用人数 27人 市長公室 地域振興課 事 業 の 主 な 内 容 【平成26年11月4日 運行事業計画変更後】 コミュニティバス利用状況 路 線 名 運 行 車 両 数 停 留 所 数 延べ利用人数 稲沢中央線 アピタ稲沢線系統 1台 17か所 30,169人 祖父江・稲沢線 ふれあいの郷系統 1台 30か所 6,832人 祖父江・稲沢線 地泉院系統 1台 30か所 7,577人 下 津 ・ 大 里 東 線 1台 13か所 2,354人 3,146人 大 里 西 線 1台 11か所 千 代 田 線 1台 18か所 4,216人 平 和 線 1台 15か所 1,636人 合 計 7台 - 55,930人 コミュニティタクシー利用状況 運 行 地 区 タクシー乗り場 市 内 全 域 44か所 - 58 - 延べ利用人数 46人 市長公室 祖父江支所 (歳出) 2款 総務費 1項 総務管理費 20目 祖父江支所費 説 節 及 び 金 額 節 及 び 細 節 の 主 な (円) 2給 料 ・ 行政職 13人 54,433,632 3職 員 手 当 等 28,549,712 4共 済 費 17,487,701 7賃 金 ・ 臨時職員賃金 5人 11,566,732 11 需 用 費 ・ 消耗品費 6,883,679 ・ 燃料費 ガソリン・重油・LPガス ・ 電気料 ・ 水道料 ・ 修繕料 12 役 務 費 ・ 電信電話料 1,354,507 ・ 手数料 13 委 託 料 ・ 庁舎庭園管理委託料 5,321,589 庭園管理 ・ 清掃業務委託料 庁舎清掃(日常清掃) 床・ガラス清掃 ・ 会場設営委託料 そぶえ夏まつり照明等設置業務 盆おどり舞台設置・撤去業務 14 使 用 料 及 び ・ 複写機借上料 2台 賃 借 料 ・ トイレ防臭器材借上料 1,190,724 - 59 - 内 明 容 金額(円) 356,656 1,230,010 3,924,238 516,585 804,556 605,261 496,568 740,320 (490,320) 2,155,120 (1,762,000) (393,120) 1,573,900 (853,200) (475,200) 311,040 535,580 市長公室 祖父江支所 事 業 の 主 Ⅰ 公用車の管理 1.公用車保有状況 区 分 小 型 乗 用 自 動 車 軽 乗 用 自 動 車 小 型 貨 物 自 動 車 軽 貨 物 自 動 車 特 殊 車 両 自 動 車 合 計 2.公用車使用状況 区 分 小 型 乗 用 自 動 車 軽 乗 用 自 動 車 小 型 貨 物 自 動 車 軽 貨 物 自 動 車 特 殊 車 両 自 動 車 合 計 Ⅱ 施設設備保守業務 委 託 業 務 名 な 出動回数 221 298 253 99 25 896 消 防 用 設 備 保 ( 消 火 栓 等 電 話 交 換 機 設 備 保 空 調 設 備 保 守 ) 守 守 警 託 閉庁時 変 備 電 業 設 備 務 保 委 守 庁 舎 庭 園 管 理 ( 駐 車 場 花 壇 維 持 ) 祖父江支所樹木維持管理 危 険 物 貯 蔵 所 保 守 年2回 年6回 年2回 年8回 年2回 年1回 年3回 年3回 年1回 年1回 - 60 - 容 台 数 1 台 1 台 2 台 1 台 1 台 6 台 点検回数 年6回 年1回 年1回 年1回 年3回 年2回 受 内 回 回 回 回 回 回 距 離 3,191 km 5,246 km 4,921 km 1,384 km 413 km 15,155 km 業 務 内 容 外観点検 年次点検 機器点検 総合点検 機能点検、総合試験 外観点検、機能点検、総合点検 警備装置警戒開始から警戒解除の間 異常事態発生時警備員急行現場確認 草花植付 除草工 施肥工 散水工 薬剤散布工 剪定工 除草 芝刈り 保守点検 清掃 市長公室 平和支所 (歳出) 2款 総務費 1項 総務管理費 21目 平和支所費 節 及 び 金 額 説 節 及 び 細 節 の 主 な (円) 2給 料 ・行政職 11人 47,582,340 3職 員 手 当 等 25,386,519 4共 済 費 15,266,589 7賃 金 ・臨時職員賃金 7人 13,394,367 11 需 用 費 ・ 消耗品費 8,106,279 ・ 燃料費 ガソリン・白灯油 ・ 電気料 ・ 水道料 12 役 務 費 ・ 電信電話料 1,510,839 ・ 手数料 土地管理業務 (東駐車場等) 13 委 託 料 ・空調設備保守委託料 6,358,478 ・庁舎庭園管理委託料 ・清掃業務委託料 14 使 用 料 及 び ・複写機借上料 賃 借 料 ・電話交換機借上料 3,859,987 ・敷地借上料 - 61 - 内 明 容 金額(円) 548,999 3,156,786 3,599,165 647,105 529,856 848,190 (309,960) 2,108,160 1,609,200 2,056,320 373,415 486,000 2,889,144 市長公室 平和支所 事 業 の 主 Ⅰ 公用車の管理 1.公用車保有状況 区 分 小 型 乗 用 自 動 車 軽 乗 用 自 動 車 軽 貨 物 自 動 車 合 計 2.公用車使用状況 区 分 小 型 乗 用 自 動 軽 乗 用 自 動 軽 貨 物 自 動 合 計 Ⅱ 施設設備保守業務 委 託 業 受 消 ( 電 車 車 車 名 点 検 回 数 年 6 回 変 電 設 備 保 守 年 1 回 防 用 設 備 保 守 年 1 回 消 火 栓 等 ) 年 1 回 話 交 換 機 設 備 保 守 年 2 回 環 境 務 測 定 年 6 回 2 回 空 調 設 備 保 守 年 警 備 業 務 委 託 閉 庁 時 年 庁 舎 庭 園 管 理 年 年 危 険 物 貯 蔵 所 保 守 年 (地下タンク漏洩検査) 年 1 1 4 1 1 回 回 回 回 回 - 62 - な 内 容 台 数 1 台 1 台 2 台 4 台 出動回数 65 124 164 353 回 回 回 回 距 離 1,308 km 5,154 km 5,991 km 12,453 km 業 務 内 容 外観点検 年次点検 機器点検 総合点検 機能点検、総合試験 機 検 総合 炭酸ガス含有率 一酸化炭素含有率 浮遊粉じんの量 相対湿度、気流、温度 外観点検、機能点検、総合点検 警備装置警戒開始から警戒解除の間 異常事態発生時警備員急行現場確認 樹木剪定 薬剤散布(桜以外) 薬剤散布(桜) 保守点検 清掃 総務部 総務課 (歳入) 14款 県支出金 2項 県補助金 1目 総務費県補助金 節 及 び 金 額 説 節 及 び 細 節 の 主 な (円) 1 交通安全推進費 ・市町村振興事業費補助金 補 助 金 499,000 内 明 容 14款 県支出金 3項 委託金 1目 総務費委託金 5 統 計 調 査 費 ・国勢調査委託金 委 託 金 ・工業統計調査委託金 13,451,451 ・全国消費実態調査委託金 ・農林業センサス委託金 ・経済センサス基礎調査及び商業統計調査委託金 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 7 総 務 課 収 入 ・放置自転車売却収入 706,030 金額(円) 607,000 842,000 1,621,171 6,182,200 4,025,080 327,900 (歳出) 2款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費 2給 料 ・行政職 11人 48,289,576 3職 員 手 当 等 28,362,920 4共 済 費 15,450,932 7賃 金 ・臨時職員賃金 1人 908,960 11 需 用 費 ・消耗品費 5,444,107 法規集追録代等 文書保存(ファイル) 印刷機用消耗品 複写機用紙 12 役 務 費 ・賠償保険料 2,064,088 市民総合賠償補償保険 11.8円×138,471人 13 委 託 料 ・顧問弁護士委託料 600,000 14 使 用 料 及 び ・複写機借上料 9台 賃 借 料 1,869,141 - 63 - 5,370,235 (329,508) (321,786) (768,266) (3,553,154) 1,633,957 1,843,221 総務部 総務課 2款 総務費 1項 総務管理費 19目 防犯交通安全推進費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 7賃 金 ・臨時職員賃金 1人 6,998,415 ・交通安全指導員賃金 1人 ・婦人交通指導員賃金 2人 11 需 用 費 ・消耗品費 2,090,855 ・印刷製本費 ・電気料 13 委 託 料 ・自転車等整理撤去業務委託料 17,942,914 14 使 用 料 及 び ・敷地借上料 賃 借 料 自転車駐車場等用地 3,137.02㎡ 6,026,348 19 負 担 金 、 補 助 ・愛知県交通安全協会稲沢支部負担金 及 び 交 付 金 ・稲沢市防犯交通安全推進協議会負担金 30,065,000 ・稲沢防犯協会連合会負担金 ・防犯灯設置費補助金 2款 総務費 5項 統計調査費 1目 統計調査総務費 2給 料 ・行政職 3人 11,167,200 3職 員 手 当 等 6,017,827 4共 済 費 3,514,730 11 需 用 費 ・印刷製本費 673,380 稲沢の統計 400冊(隔年) 2款 総務費 5項 統計調査費 2目 諸統計調査費 1報 酬 ・調査員報酬 11,238,502 工業統計調査 指導員 2人 調査員 19人 全国消費実態調査 指導員 1人 調査員 4人 農林業センサス 指導員 16人 調査員 236人 経済センサス基礎調査及び商業統計調査 指導員 3人 調査員 59人 7賃 金 ・臨時職員賃金 3人 978,756 8報 償 費 ・謝礼 341,256 全国消費実態調査 - 64 - 金額(円) 2,028,000 2,280,015 2,690,400 472,804 309,841 879,260 2,776,000 5,080,100 1,587,000 20,288,000 666,144 (466,560) (765,126) (1,200,510) (5,876,300) (3,396,566) (328,426) 総務部 総務課 事 業 の 主 な 内 容 Ⅰ 文書管理事務 1.文書物件の収受及び発送件数(特殊取扱郵便) 区 分 収 受 件 数 発 送 件 数 現 金 書 留 11 件 0 件 書 留 31 件 20 件 3,635 件 簡 易 書 留 11,938 件 配 達 証 明 9 件 46 件 特 定 記 録 858 件 628 件 12,632 件 合 計 4,544 件 2.告示及び公告件数 区 分 件 数 告 3.保存文書件数 保 存 年 限 永 年 10 年 5 年 合 計 4.廃棄文書件数 保 存 年 限 10 年 5 年 合 計 冊 箱 0 12 12 示 126 件 数 615 420 4,110 5,145 公 告 122 件 冊 冊 冊 冊 及 び 冊 数 361 冊 箱 箱 4,826 冊 箱 5,187 冊 5.条例、規則、規程等の制定改廃件数 区 分 制 定 改 正 31 件 条 例 11 件 3 件 規 則 54 件 規 程 1 件 20 件 11 件 訓 令 2 件 そ の 他 1 件 0 件 合 計 18 件 116 件 廃 止 1 件 1 件 0 件 0 件 0 件 2 件 6.情報公開の推進・個人情報の保護 (1) 情報公開・個人情報保護審査会 2回 (2) 行政情報公開・個人情報開示件数内訳 内 容 件 公開用路線価図及び路線価リスト 道路台帳現況平面図 - 65 - 合 計 43 件 58 件 21 件 13 件 1 件 136 件 数 15 件 128 件 総務部 総務課 事 業 の 主 な 内 容 用途地域縦覧図書 水路台帳 予防接種記録、歯科検診記録等 外来、入院診療録等 下水道台帳 仮換地位置図等 その他 合 計 (3) 1 2 3 4 5 6 7 内 件 容 数 36 13 54 15 578 108 271 1,218 行政情報コーナー 稲沢市議会会議録 政務活動費収支報告書 市勢要覧 広報いなざわ オリンピア史跡&美術館ガイド ギリシャ要覧 内蒙古旅遊・赤峯旅游 地方自治法施行令第167条の2第1項第3 38 号及び第4号の規定による随意契約につ 39 40 41 42 43 市政世論調査 調査結果のまとめ 44 8 「市民のこえ」 45 9 稲沢市・祖父江町・平和町合併協議会資料 46 10 行政経営改革を推進していきます 47 11 行政評価の結果をお知らせします 48 49 12 いなざわタウンガイド 第5次稲沢市総合計画 2008~2017 13 50 51 第5次稲沢市総合計画 概要版 14 2008~2017 52 第5次稲沢市総合計画 推進計画 53 15 (平成25~29年度) 54 16 市民参加条例 会議等の記録 55 17 事務概要 56 18 公共施設の見直し 57 マンガ『20年先の未来に向かって~ 19 稲沢市が今、取り組むこと~』 58 59 20 稲沢の統計 21 年齢別人口表 60 22 稲沢の工業 61 23 稲沢市例規集 62 24 愛知県稲沢市予算書及び予算説明書 25 予算説明資料 63 26 補正予算書 64 - 66 - 件 件 件 件 件 件 件 件 いての公表 第9次稲沢市交通安全計画 稲沢市障害者計画・障害福祉計画 稲沢市地域福祉計画 行政区別人口調査表 町別人口調査表 介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画 稲沢市食育推進計画 住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況 相談窓口案内 子ども・子育て会議の会議等の記録 いきいきいなざわ・健康21(第2次)計画 稲沢市環境基本計画 いなざわの農業 環境施設課事業概要 稲沢市観光基本計画 稲沢市都市計画マスタープラ ン・稲沢市緑のマスタープラン 稲沢市住生活基本計画 水道事業年報 稲沢市公共下水道基本計画 稲沢市水道ビジョン ガイドライン事業評価 稲沢市水道事業会計決算書 石綿セメント管更新事業評価 基幹水道構造物(配水池等)の 耐震化事業の事前評価 愛知県稲沢市決算書 稲沢市荻須記念美術館年報 総務部 総務課 事 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 業 の 主 決算説明資料 財務書類4表 稲沢市公共工事発注予定表 入札指名情報(工事・委託) 入札結果情報(工事・委託) 入札指名・結果情報(物品) 指名停止情報(工事・物品) 市税概要 稲沢市地域防災計画 稲沢市国民保護計画 健全化判断比率の報告について・資 37 金不足比率の報告について な 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 内 容 稲沢市公立学校施設整備計画 公立学校施設台帳 教育委員会の自己点検・評価報告書 稲沢市子ども読書活動推進計画 尾張国分寺跡史跡保存整備基本構想 稲沢市決算審査意見書 稲沢市民病院五十周年記念誌 稲沢市民病院施設概要 稲沢市病院事業会計決算書 稲沢市民病院あり方委員会資料 稲沢市民病院アクションプラン 交際費支出内訳 Ⅱ 公平委員会活動 1.委員会の開催 2回 (1) 平成26年10月23日 ・平成26年10月14日受付の受付番号26稲公平第17号職員団体登録事項変更届 の受理について (2) 平成27年3月27日 ・平成27年3月2日受付の受付番号26稲公平第20号職員団体登録事項変更届 の受理について ・管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則について Ⅲ 統計事業 1.登録統計調査員の研修等 (1) 登録統計調査員研修会の開催 ア 平成26年5月23日実施 場 所 ㈱葵製茶工場 参加人数 38人 イ 平成27年3月25日実施 場 所 稲沢市勤労福祉会館 参加人数 42人 2.諸統計調査 (1) 学校基本調査 調 査 日 5月1日 調 査 対 象 幼 稚 園 5 園 小 学 校 23 校 中 学 校 9 校 各 種 学 校 2 校 専 修 学 校 1 校 - 67 - 調 査 結 1,152 7,603 4,038 95 451 果 人 人 人 人 人 総務部 総務課 事 業 の 主 な (2) 経済センサス基礎調査及び商業統計調査 調査日 調査区数 調査員数 指導員数 7月1日 232区 59人 3人 (3) 全国消費実態調査 調査日 調査区数 9月1日~ 8区 11月31日 内 容 説明会 2回 調査対象 5,376事業所 調査員数 指導員数 説明会 調査対象 4人 1人 2回 52世帯 (4) 国勢調査(調査区設定) 設定日 調査区数 一般調査区 10月1日 918区 879区 特別調査区 39区 (再掲)無人調査区 8区 (5) 工業統計調査 調査日 調査区数 12月31日 232区 調査員数 19人 指導員数 2人 説明会 1回 調査対象 630事業所 (6) 農林業センサス 調査日 調査区数 2月1日 242区 調査員数 236人 指導員数 16人 説明会 8回 調査対象 6,312件 (7) 愛知県人口動向調査 ア 平成26年異動者数 出 生 死 亡 1,170人 1,279人 イ 推計人口 区 分 世 帯 数 人 口 総 数 男 女 転 入 5,021人 転 出 4,720人 平成26年4月1日 49,439 世帯 136,619 人 67,450 人 69,169 人 (8) 市民所得推計(平成24年度分) 区 分 推 計 額 市 内 総 生 産 606,402 百万円 市 内 純 生 産 443,644 百万円 市 民 所 得 ( 分 配 ) 443,403 百万円 家 計 所 得 488,282 百万円 市民所得(人口1人当たり) 3,246 千円 家計所得(人口1人当たり) 3,574 千円 市内純生産(就業者1人当たり) 6,824 千円 - 68 - そ の 他 △ 308人 増 減 △ 116人 平成26年10月1日 49,692 世帯 136,797 人 67,524 人 69,273 人 前 年 度 比 113.9 % 120.5 % 103.1 % 98.4 % 103.2 % 98.5 % 121.3 % 総務部 総務課 事 業 の 主 な 内 Ⅳ 交通安全対策事業 1.啓発活動 (1) 交通安全市民運動 春(4月)、夏(7月)、秋(9月)、年末(12月) (2) ゼロの日巡回パトロール 毎月10日、20日、30日 (3) 交通安全教室の開催等 区 分 対 象 者 幼 児 交 通 安 全 教 室 幼稚園・保育園児 児 童 交 通 安 全 教 室 小 学 校 児 童 交 通 安 全 講 習 会 一 般 高齢者交通安全教室 高 齢 者 幼児交通安全リ-ダ-研修会 カ ン ガ ル ー ク ラ ブ 等 Ⅴ 自転車等駐車場維持管理事業 1.公共自転車等駐車場の状況 施 設 施 設 面 収 容 可 能 台 数 積 数 32か所 10,642.07㎡ 6,903台 Ⅵ 自転車等放置防止対策事業 1.放置自転車等対策 撤 去 返 還 処 分 リ サ イ ク 数 数 数 数 1,470 333 1,118 67 台 台 台 ル 台 Ⅶ 防犯灯・防犯カメラ設置事業 1.防犯灯設置補助 灯数 新設 稲沢地区 100 45 小正地区 77 19 下津地区 17 10 明治地区 76 31 千代田地区 50 15 大里西地区 96 15 大里東地区 42 1 祖父江地区 106 32 平和地区 59 15 合計 623 183 2.防犯カメラ設置補助 更新 55 58 7 45 35 81 41 74 44 440 1 基 - 69 - 容 実施回数 96 回 23 回 2 回 2 回 1 回 台 台 台 台 (単位:基) 支柱取付 電柱取付 11 89 8 69 1 16 8 68 9 41 18 78 1 41 15 91 13 46 84 539 選挙管理委員会事務局 (歳入) 11款 分担金及び負担金 1項 負担金 1目 総務費負担金 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 2 選 挙 費 負 担 金 ・各種土地改良区総代会総代総選挙費負担金 425,129 14款 県支出金 3項 委託金 1目 総務費委託金 4 選 挙 費 委 託 金 ・衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 80,686,977 執行委託金 ・愛知県知事選挙執行委託金 ・愛知県議会議員一般選挙執行委託金 金額(円) 37,503,361 34,996,042 8,176,780 (歳出) 2款 総務費 4項 選挙費 1目 選挙管理委員会費 1報 酬 ・選挙管理委員会委員 4人 1,203,600 2給 料 ・行政職 4人 14,392,800 3職 員 手 当 等 7,526,361 4共 済 費 4,536,504 2款 総務費 4項 選挙費 3目 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査費 1報 酬 ・委員報酬 2,730,800 投票管理者 38人 (619,400) 投票立会人 91人 (1,238,800) 期日前投票立会人 66人 (643,800) 3 職 員 手 当 等 ・時間外勤務手当 13,837,407 14,424,231 ・管理職員特別勤務手当 443,000 7賃 金 ・臨時職員賃金 133人 3,652,324 一般事務アルバイト賃金 (301,500) 投開票事務アルバイト賃金 (3,350,824) 11 需 用 費 ・消耗品費 895,271 2,062,116 ・食糧費 470,083 ・印刷製本費 514,825 12 役 務 費 ・郵便料 2,820,024 5,340,259 入場券郵送代 52,112通 (2,684,020) ・手数料 2,305,018 投票用紙自動交付機調整費 122台 (658,800) 選挙事務従事者人材紹介手数料 (1,024,228) 13 委 託 料 ・ポスター掲示場設置等委託料 273か所 4,147,200 6,640,866 ・選挙公報配布業務委託料 51,310世帯 2,493,666 - 70 - 選挙管理委員会事務局 2款 総務費 4項 選挙費 3目 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 金額(円) 14 使 用 料 及 び ・車両借上料 598,740 賃 借 料 ・会場設営資材等借上料 1,318,200 2,511,825 投票所敷物レンタル借上料 (1,058,400) 356,325 ・ 事務機器借上料 2款 総務費 4項 選挙費 5目 愛知県知事選挙費 1報 酬 ・委員報酬 3,146,300 投票管理者 38人 投票立会人 89人 期日前投票立会人 96人 3 職 員 手 当 等 ・時間外勤務手当 12,050,448 ・管理職員特別勤務手当 7賃 金 ・臨時職員賃金 83人 3,796,979 一般事務アルバイト賃金 投開票事務アルバイト賃金 11 需 用 費 ・消耗品費 2,083,920 ・食糧費 12 役 務 費 ・郵便料 5,011,178 入場券郵送代 51,697通 ・手数料 投票用紙自動交付機調整費 50台 選挙事務従事者人材紹介手数料 13 委 託 料 ・ポスター掲示場設置等委託料 273か所 4,827,222 ・選挙公報配布業務委託料 51,310世帯 14 使 用 料 及 び ・車両借上料 賃 借 料 ・会場設営資材等借上料 2,512,815 投票所敷物レンタル借上料 18 備 品 購 入 費 ・事務用備品 1,398,600 投票用紙自動交付機 7台 2款 総務費 4項 選挙費 6目 愛知県議会議員一般選挙費 3 職 員 手 当 等 ・時間外勤務手当 812,220 7賃 金 ・臨時職員賃金 39人 483,060 一般事務アルバイト賃金 11 需 用 費 ・消耗品費 827,193 12 役 務 費 ・手数料 628,992 13 委 託 料 ・ポスター掲示場設置等委託料 273か所 3,672,000 - 71 - (619,400) (1,238,800) (1,065,600) 11,530,814 445,000 (900,550) (2,896,429) 1,183,494 420,481 2,732,856 (2,653,939) 2,087,939 (324,000) (932,601) 3,996,000 831,222 745,140 1,138,320 (972,000) (428,280) 653,400 563,370 選挙管理委員会事務局 2款 総務費 4項 選挙費 6目 愛知県議会議員一般選挙費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 18 備 品 購 入 費 ・事務用備品 1,598,400 投票用紙自動交付機 8台 2款 総務費 4項 選挙費 7目 稲沢市長選挙費 1報 酬 ・委員報酬 2,147,300 投票管理者 38人 投票立会人 89人 3 職 員 手 当 等 ・時間外勤務手当 12,781,770 ・管理職員特別勤務手当 7賃 金 ・臨時職員賃金 69人 1,961,058 一般事務アルバイト賃金 投開票事務アルバイト賃金 11 需 用 費 ・消耗品費 2,408,248 ・食糧費 ・印刷製本費 投票用紙 12 役 務 費 ・郵便料 4,808,106 入場券郵送代 51,219通 選挙運動用通常はがき(2候補者) 15,584通 ・手数料 13 委 託 料 ・ポスター掲示場設置等委託料 273か所 4,984,200 ・選挙公報配布業務委託料 51,000世帯 14 使 用 料 及 び ・車両借上料 賃 借 料 ・会場設営資材等借上料 2,210,104 投票所敷物レンタル借上料 ・事務機器借上料 19 負 担 金 補 助 ・選挙公営費負担金 2候補者 及 び 交 付 金 1,256,678 - 72 - 金額(円) (619,400) (1,238,800) 12,335,370 434,000 (755,936) (1,205,122) 806,949 331,332 1,097,136 (364,932) 3,493,614 (2,612,169) (810,368) 1,234,328 4,104,000 826,200 460,350 1,205,280 (1,058,400) 332,344 選挙管理委員会事務局 事 業 Ⅰ 委員会の開催 1.開催回数 23回 開催月 4 5 回 数 1 1 の 6 1 7 1 主 8 1 9 1 な 10 1 11 4 内 12 5 1 3 容 2 2 3 2 Ⅱ 啓発事業 1.明るい選挙推進稲沢市協議会の開催 総会 (116人) 1回 常任委員会 (22人) 3回 2.啓発ポスター募集事業 対象者 市内小中高校生 応募点数 小学校1,051点、中学校396点 3.啓発標語募集事業 対象者 応募点数 市内在住・在勤及び在学のかた 小学校450点、中学校751点、一般11点 Ⅲ 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 1.衆議院議員総選挙 (1)選挙の概要 (ア) 選挙事由 平成26年11月21日解散による (イ) 公示日 平成26年12月2日 (ウ) 選挙期日 平成26年12月14日 (エ) 定数 小選挙区 1人(総定数 295人) 比例代表 21人(総定数 180人) (オ) 当日有権者数 110,626人 (2)選挙の結果 (ア) 候補者数等 (イ) 投票率 小選挙区 比例代表 小選挙区 比例代表 3人 9政党 50.68% 50.72% 2.最高裁判所裁判官国民審査 (1)審査の概要 (ア) 審査事由 平成26年12月14日衆議院議員総選挙執行のため (イ) 告示日 平成26年12月2日 (ウ) 審査期日 平成26年12月14日 (エ) 審査対象裁判官 各裁判官につき、その任命後及び前回の審査後10年を経 過した者 (オ) 当日有権者数 110,559人 - 73 - 選挙管理委員会事務局 事 業 (2)審査の結果 (ア) 審査対象者 (イ) 投票率 Ⅳ 愛知県知事選挙 1.選挙の概要 (1) 選挙事由 (2) 告示日 (3) 選挙期日 (4) 定数 (5) 当日有権者数 2.選挙の結果 (1) 候補者数 (2) 投票率 Ⅴ 稲沢市長選挙 1.選挙の概要 (1) 選挙事由 (2) 告示日 (3) 選挙期日 (4) 定数 (5) 当日有権者数 2.選挙の結果 (1) 候補者数 (2) 投票率 の 主 な 内 容 5人 46.42% 平成27年2月14日任期満了による 平成27年1月15日 平成27年2月1日 1人 110,162人 2人 31.59% 平成26年12月24日任期満了による 平成26年11月30日 平成26年12月7日 1人 109,681人 2人 37.33% Ⅵ 祖父江町土地改良区総代会総代総選挙 1.選挙の概要 (1)選挙事由 平成26年11月30日任期満了による (2)告示日 平成26年10月28日 (3)選挙期日 平成26年11月4日 (4)定数 第1区選挙区 7人 第2区選挙区 第3区選挙区 7人 第4区選挙区 第5区選挙区 7人 第6区選挙区 488人 (5)選挙人名簿登録者数 第1区選挙区 第2区選挙区 378人 第3区選挙区 第4区選挙区 第5区選挙区 552人 第6区選挙区 2.選挙の結果 無投票 - 74 - 6人 7人 7人 407人 427人 521人 総務部 財政課 (歳入) 2款 地方譲与税 1項 地方揮発油譲与税 1目 地方揮発油譲与税 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 1 地 方 揮 発 油 ・地方揮発油譲与税 譲 与 税 138,747,008 金額(円) 2款 地方譲与税 2項 自動車重量譲与税 1目 自動車重量譲与税 1 自 動 車 重 量 ・自動車重量譲与税 譲 与 税 324,656,000 3款 利子割交付金 1項 利子割交付金 1目 利子割交付金 1 利 子 割 交 付 金 ・利子割交付金 52,774,000 4款 配当割交付金 1項 配当割交付金 1目 配当割交付金 1 配 当 割 交 付 金 ・配当割交付金 165,634,000 5款 株式等譲渡所得割交付金 1項 株式等譲渡所得割交付金 1目 株式等譲渡所得割交付金 1 株 式 等 譲 渡 ・株式等譲渡所得割交付金 所得割交付金 107,243,000 6款 地方消費税交付金 1項 地方消費税交付金 1目 地方消費税交付金 1 地 方 消 費 税 ・地方消費税交付金 交 付 金 1,634,111,000 7款 自動車取得税交付金 1項 自動車取得税交付金 1目 自動車取得税交付金 1 自 動 車 取 得 税 ・自動車取得税交付金 交 付 金 116,508,000 8款 地方特例交付金 1項 地方特例交付金 1目 地方特例交付金 1 地方特例交付金 ・地方特例交付金 85,128,000 9款 地方交付税 1項 地方交付税 1目 地方交付税 1 地 方 交 付 税 ・普通交付税 3,950,908,000 ・特別交付税 - 75 - 3,426,649,000 524,259,000 総務部 財政課 13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 1目 総務費国庫補助金 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 1 総 務 費 補 助 金 ・がんばる地域交付金 24,754,000 金額(円) 14款 県支出金 4項 県交付金 1目 市町村権限移譲交付金 1 市町村権限移譲 ・市町村権限移譲交付金 交 付 金 1,832,700 15款 財産収入 1項 財産運用収入 1目 財産貸付収入 1 土 地 建 物 ・普通財産貸付収入 貸 付 収 入 ・土地開発基金貸付収入 13,885,608 ・行政財産貸付収入 15款 財産収入 1項 財産運用収入 2目 利子及び配当金 1 財 政 調 整 ・財政調整基金利子 基 金 利 子 2,007,595 4 減 債 基 金 利 子 ・減債基金利子 311,976 20 公 共 施 設 整 備 ・公共施設整備基金利子 基 金 利 子 457,028 22 稲 沢 市 民 病 院 ・稲沢市民病院施設等整備基金利子 施 設 等 整 備 基 金 利 子 2,044,471 15款 財産収入 1項 財産運用収入 3目 売却及び償還益金 1 債 券 償 還 益 金 ・債券償還益金 1,237,788 16款 寄付金 1項 寄付金 3目 衛生費寄付金 4 稲 沢 市 民 病 院 ・稲沢市民病院施設等整備寄付金 施 設 等 整 備 寄 付 金 2,000,000 - 76 - 4,026,856 934,752 8,924,000 総務部 財政課 17款 繰入金 1項 基金繰入金 1目 基金繰入金 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 19 地 域 の 元 気 ・地域の元気臨時交付金基金繰入金 臨 時 交 付 金 基 金 繰 入 金 620,292,567 20 稲 沢 市 民 病 院 ・稲沢市民病院施設等整備基金繰入金 施 設 等 整 備 基 金 繰 入 金 300,000,000 明 内 容 金 額(円) 18款 繰越金 1項 繰越金 1目 繰越金 1 前 年 度 繰 越 金 ・前年度繰越金 3,337,779,404 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 8 財 政 課 収 入 ・職員等駐車場利用料金 45,379,912 ・職員駐車場利用負担金清算金 3,823,000 41,262,550 20款 市債 1項 市債 3目 衛生債 3 一般会計出資債 ・上水道事業出資債 1,166,000,000 ・病院事業出資債(特例債) 31,300,000 1,134,700,000 20款 市債 1項 市債 11目 臨時財政対策債 1 臨時財政対策債 ・臨時財政対策債 1,867,000,000 (歳出) 2款 総務費 1項 総務管理費 11目 財政費 2給 料 ・行政職 12人 45,889,200 3職 員 手 当 等 27,150,094 4共 済 費 14,729,448 11 需 用 費 ・印刷製本費 990,592 予算書及び予算説明書 25 積 立 金 ・財政調整基金積立金 240,315,940 ・減債基金積立金 ・公共施設整備基金積立金 ・地域の元気臨時交付金基金積立金 - 77 - 803,898 (582,768) 63,937,296 75,546,197 100,518,880 313,567 総務部 財政課 2款 総務費 1項 総務管理費 23目 財政管理費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 金 額(円) 7賃 金 ・臨時職員賃金 6人 14,513,090 11 需 用 費 ・消耗品費 1,734,963 46,600,420 新聞購読料 (729,792) 庁舎管理用消耗品 (1,003,858) ・燃料費 ガソリン・軽油・天然ガス等 1,314,651 ・電気料 22,945,469 ・ガス料 8,947,721 ・水道料 4,265,650 ・自動車修繕料 延べ43台 941,214 修繕料 ・ 6,450,752 12 役 務 費 ・電信電話料 4,994,346 17,277,371 ・手数料 8,705,248 機密文書処理 (601,182) 自動車点検 30台 (501,888) 車検 61台 (4,384,776) ・建物保険料 304,120 ・自動車保険料 3,257,091 自賠責保険料 70台 (1,681,860) 対人保険料 延べ106台 (351,450) 対物保険料 延べ106台 (462,428) 車両保険料 延べ106台 (761,353) 13 委 託 料 ・警備委託料 876,096 40,842,265 ・空調設備保守委託料 4,920,995 ・受変電設備保守委託料 300,672 ・昇降機設備保守委託料 767,880 ・庁舎庭園管理委託料 6,804,000 ・運転業務代行委託料 6,583,680 ・清掃業務委託料 10,835,078 ・電話交換・窓口業務委託料 8,900,388 ・相続財産管理人委託料 600,000 14 使 用 料 及 び ・トイレ防臭器材借上料 580,775 賃 借 料 ・有料道路通行料及び有料駐車場使用料 544,070 1,432,357 15 工 事 請 負 費 ・施設整備工事費 12,734,280 庁舎改修工事(給水管改修及び自動ドア設置) (7,552,440) 駐車場整備工事(普通財産・稲葉三丁目地内) (5,181,840) - 78 - 総務部 財政課 2款 総務費 1項 総務管理費 23目 財政管理費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 18 備 品 購 入 費 ・施設整備用備品 10,833,386 エアコン 2台(公室・応接室) ・公用車 軽貨物自動車 6台 小型貨物自動車 1台 小型乗用自動車 1台 19 負 担 金 、 補 助 ・ガス工事負担金 及 び 交 付 金 2,609,880 25 積 立 金 ・土地開発基金積立金 2,487,571 27 公 課 費 ・自動車重量税 68台 682,100 4款 衛生費 3項 衛生諸費 1目 市民病院費 19 負 担 金 、 補 助 ・病院事業負担金 及 び 交 付 金 ・病院事業補助金 1,567,879,000 21 貸 付 金 ・病院事業貸付金 600,000,000 24 投資及び出資金 ・病院事業出資金 1,324,589,000 25 積 立 金 ・稲沢市民病院施設等整備基金積立金 4,321,157 4款 衛生費 3項 衛生諸費 2目 上水道費 19 負 担 金 、 補 助 ・水道事業負担金 及 び 交 付 金 1,012,000 24 投資及び出資金 ・水道事業出資金 31,352,000 11款 公債費 1項 公債費 1目 元金 23 償 還 金 、 利 子 ・償還金 及 び 割 引 料 3,797,596,012 11款 公債費 1項 公債費 2目 利子 23 償 還 金 、 利 子 ・利子 及 び 割 引 料 417,808,063 - 79 - 金 額(円) 2,349,772 (1,296,000) 8,471,950 (4,927,660) (774,738) (1,564,920) 2,576,880 639,960,000 927,919,000 総務部 財政課 事 業 の 主 な 内 容 Ⅰ 財政運営事業 1.当初予算編成 (平成27年度) 90,562,183 千円 ・予算総額 2.補正予算編成 (平成26年度) 会 計 名 補 正 回 数 補正総額(千円)予算総額(千円) 一 般 5 1,155,080 47,085,080 14,393,726 国 民 健 康 保 険 1 441,145 2 57,014 介 護 保 険 8,052,295 後 期 高 齢 者 医 療 2 100,655 2,650,255 1 3,047 祖 父 江 霊 園 事 業 17,607 1 △ 3,767 農 業 集 落 排 水 事 業 193,886 0 コミュニティ・プラント事業 1 14,486 644,562 稲 沢 西 土 地 区 画 整 理 事 業 2 270,690 1 下津陸田土地区画整理事業 180,789 263,300 病 院 事 業 1 55,000 14,151,843 水 道 事 業 3,964,778 1 △ 123,201 公 共 下 水 道 事 業 3 3,874,482 △ 73,032 計 - 95,306,300 2,063,420 Ⅱ 財産管理事業 1.普通財産管理事業 (1) 管理 ・草刈・除草剤散布等 (2) 処分 ・土 地 稲葉三丁目地内ほか30か所 井堀中郷町地内 2.公用車の管理 (1) 公用車保有状況 区 分 中 型 バ ス 普 通 乗 用 自 動 車 小 型 乗 用 自 動 車 軽 乗 用 自 動 車 普 通 貨 物 自 動 車 小 型 貨 物 自 動 車 軽 貨 物 自 動 車 特 種 用 途 自 動 車 合 計 ※買い替えに伴う旧車両・新車両の重複を含む - 80 - 台 数 2 13 7 23 5 27 37 2 116 台 台 台 台 台 台 台 台 台 総務部 財政課 事 業 の 主 公用車使用状況 区 分 中 型 バ ス 普 通 乗 用 自 動 車 小 型 乗 用 自 動 車 軽 乗 用 自 動 車 普 通 貨 物 自 動 車 小 型 貨 物 自 動 車 軽 貨 物 自 動 車 特 種 用 途 自 動 車 合 計 な 内 容 (2) Ⅲ 基金 1.財政調整基金 平 成 25 年 出 動 回 数 284 回 4,011 回 1,200 回 5,790 回 1,371 回 6,979 回 7,649 回 685 回 27,969 回 在 高 新規積立 増 平 成 26 年 度 中 増 減 額 利 子 等 減 取 崩 平 成 26 年 度 末 現 在 高 距 32,267 82,080 26,363 119,453 32,199 124,111 145,008 14,624 576,105 度 末 現 2,818,243,198 61,658,000 2,279,296 0 2,882,180,494 円 円 円 円 円 度 末 現 在 高 新規積立 増 平 成 26 年 度 中 増 減 額 利 子 等 減 取 崩 平 成 26 年 度 末 現 在 高 437,950,158 75,192,000 354,197 0 513,496,355 円 円 円 円 円 3.土地開発基金(土地の現金換算分を含む) 平 成 25 年 度 末 現 在 高 新規積立 増 平 成 26 年 度 中 増 減 額 利 子 等 減 取 崩 平 成 26 年 度 末 現 在 高 787,710,420 2,209,252 278,319 0 790,197,991 円 円 円 円 円 641,572,250 100,000,000 518,880 0 742,091,130 円 円 円 円 円 2.減債基金 平 成 25 年 4.公共施設整備基金 平 成 25 年 度 末 現 在 高 新規積立 増 利 子 等 平 成 26 年 度 中 増 減 額 減 取 崩 平 成 26 年 度 末 現 在 高 - 81 - 離 km km km km km km km km km 総務部 財政課 事 業 の 主 5.地域の元気臨時交付金基金 平 成 25 年 度 末 現 在 高 新規積立 増 平 成 26 年 度 中 増 減 額 利 子 等 減 取 崩 平 成 26 年 度 末 現 在 高 6.稲沢市民病院施設等整備基金 平 成 25 年 度 末 現 在 高 新規積立 増 平 成 26 年 度 中 増 減 額 利 子 等 減 取 崩 平 成 26 年 度 末 現 在 高 Ⅳ 病院事業繰出金 1.病院事業負担金 ・広域救急二次病院事業経費 ・保健活動経費 ・救急医療確保経費 ・企業債償還事業経費(利息) ・児童手当経費 ・共済長期経費 ・共済長期追加費用 ・小児医療実施経費 ・リハビリテーション医療実施経費 ・高度医療実施経費 な 内 容 619,979,000 0 313,567 620,292,567 0 円 円 円 円 円 2,870,006,371 2,000,000 2,321,157 300,000,000 2,574,327,528 円 円 円 円 円 639,960,000円 49,870,000円 12,557,000円 119,260,000円 56,064,000円 14,237,000円 72,351,000円 40,039,000円 30,846,000円 31,813,000円 212,923,000円 927,919,000円 2.病院事業補助金 ・病院敷地借上料 ・医師研究研修経費 ・院内保育所運営経費 ・病院経営改善経費 ・医師確保対策経費 ・新病院開院特別経費 31,757,000円 5,674,000円 8,613,000円 25,588,000円 129,387,000円 726,900,000円 600,000,000円 3.病院事業貸付金 1,324,589,000円 4.病院事業出資金 ・新病院建設事業経費 ・医療器械整備事業経費 ・自動車整備事業経費 ・企業債償還事業経費(元金) 527,783,000円 763,300,000円 1,739,000円 31,767,000円 - 82 - 総務部 財政課 事 業 の 主 Ⅴ 水道事業繰出金 1.水道事業負担金 ・児童手当経費 な 内 容 1,012,000円 1,012,000円 2.水道事業出資金 ・水道管路耐震化事業 ① 事業費総額 ② 上積事業費のうち対象事業費 ③ 出資金(②×1/4) ・石橋浄水場耐震化・更新事業 ① 事業費総額 ② 国庫補助金 ③ 対象事業費 ④ 減価償却済分 ⑤ 未償却分 ⑥ 出資金(⑤×1/4) ・祖父江配水場耐震化事業 ① 事業費総額 ② 出資金(①×1/4) - 83 - 31,352,000円 472,539,960円 50,976,860円 12,744,000円 115,128,000円 3,750,000円 111,378,000円 72,530,640円 38,847,360円 9,711,000円 35,590,800円 8,897,000円 総務部 契約検査課 (歳出) 2款 総務費 1項 総務管理費 12目 契約管理費 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 金額(円) 2給 3 4 11 19 料 ・行政職 10人 38,555,448 職 員 手 当 等 23,085,737 共 済 費 12,261,066 需 用 費 ・消耗品費 519,469 負 担 金 、 補 助 ・あいち電子自治体推進協議会負担金 及 び 交 付 金 4,566,000 事 業 の 主 な 518,389 内 Ⅰ 入札参加資格審査受付件数(随時登録) 工事・測量・設計 物 品 件 数 189件 286件 Ⅱ 指名審査委員会開催回数 工事・測量・設計 物 品 回 数 23回 10回 Ⅲ 契約件数・金額 件 金 数 額 工事・測量・設計 物 品 492件 337件 9,766,522,080円 650,928,403円 Ⅳ 工事担当者打合せ 日 時 平成26年6月9日(第1回) 場 所 政策審議室(北、南) 議 題 ・契約検査事務全般について ・契約事務留意事項について ・工事検査事務について 日 場 議 時 所 題 平成27年2月20日(第2回) 政策審議室(北) ・契約検査事務全般について ・契約事務留意事項について ・工事検査事務について - 84 - 容 総務部 課税課 (歳入) 1款 市税 1項 市民税 1目 個人 節 及 び 金 額 説 節 及 び 細 節 の (円) 1 現 年 課 税 分 ・均等割 7,551,753,091 ・所得割 2滞 納 繰 越 分 116,586,527 主 1款 市税 1項 市民税 2目 法人 1 現 年 課 税 分 ・均等割 1,910,854,200 ・法人税割 2滞 納 繰 越 分 3,169,400 な 内 明 容 金額(円) 235,206,765 7,316,546,326 327,488,228 1,583,365,972 1款 市税 2項 固定資産税 1 現 年 課 税 分 ・土地 9,593,474,004 ・家屋 ・償却資産 2滞 納 繰 越 分 96,406,244 1目 固定資産税 1款 市税 2項 固定資産税 1現 年 課 税 分 41,031,300 2目 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 1款 市税 3項 軽自動車税 1現 年 課 税 分 210,400,200 2滞 納 繰 越 分 2,499,453 1目 軽自動車税 1款 市税 4項 市たばこ税 1現 年 課 税 分 936,382,798 1目 市たばこ税 1款 市税 6項 都市計画税 1現 年 課 税 分 851,244,563 2滞 納 繰 越 分 8,668,681 1目 都市計画税 3,938,868,956 3,837,362,344 1,817,242,704 - 85 - 総務部 課税課 12款 使用料及び手数料 2項 手数料 1目 総務手数料 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 2 税 務 手 数 料 ・税務証明手数料 7,663,400 明 容 金額(円) (歳出) 2款 総務費 2項 徴税費 1目 税務総務費 2給 料 ・行政職 38人 128,865,601 3職 員 手 当 等 78,527,384 4共 済 費 40,548,339 7賃 金 ・臨時職員賃金 延べ93人 9,751,422 11 需 用 費 ・消耗品費 10,546,289 法規追録 たばこ宣伝ライター いなッピーナンバープレート ・印刷製本費 市県民税特別徴収のしおりほか 市県民税特別徴収納入書ほか 市県民税特別徴収税額決定通知書ほか プラ窓封筒 12 役 務 費 ・郵便料 12,586,838 市県民税普通徴収納税通知書 市県民税特別徴収税額決定通知書 市県民税特別徴収税額変更通知書 給与支払報告書の提出のお願い 固定資産税納税通知書 償却資産申告書 軽自動車税納税通知書 軽自動車税納税証明書 ・手数料 市県民税普通徴収納税通知書 13 委 託 料 ・土地評価調査委託料 32,719,862 ・データ入力業務委託料 ・固定資産業務データ作成等委託料 14 使 用 料 及 び ・ASPシステム使用料 賃 借 料 5,566,344 - 86 - 4,476,141 (2,498,033) (329,940) (405,000) 5,816,957 (1,041,120) (2,700,000) (355,860) (506,088) 11,956,323 (1,525,350) (2,576,862) (470,013) (481,326) (3,077,547) (334,136) (1,574,319) (509,906) 630,515 (328,320) 21,213,360 4,988,537 5,961,600 5,378,400 総務部 課税課 2款 総務費 2項 徴税費 1目 税務総務費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 19 負 担 金 、 補 助 ・軽自動車税課税資料収集市長会負担金 及 び 交 付 金 ・地方税電子化協議会負担金 3,450,554 - 87 - 明 容 金額(円) 1,065,357 2,167,197 総務部 課税課 事 業 の 主 Ⅰ 市県民税 1.納税義務者数 特 別 徴 収 ( 給 与 ) 特 別 徴 収 ( 年 金 ) 普 通 徴 収 法 人 2.申告書受付件数(市受付分) 確 定 申 告 書 市 県 民 税 申 告 書 法 人 市 民 税 申 告 書 合 計 な 内 40,793 9,385 24,705 2,653 人 人 人 団体 9,390 3,193 3,671 16,254 件 件 件 件 3.課税客体の調査件数 無 申 告 者 調 査 不動産・報酬等所得者調査 合 計 1,591 件 135 件 1,726 件 Ⅱ 固定資産税及び都市計画税 1.納税義務者数 固 定 資 産 税 都 市 計 画 税 交 付 金 及 び 納 付 金 54,060 人 18,493 人 4 件 2.課税台帳の閲覧・縦覧 閲 覧 期 閲 覧 者 郵 送 に よ る 閲 縦 覧 期 縦 覧 者 間 数 覧 間 数 平成26年4月1日~4月30日 312 人 14 件 平成26年4月1日~4月30日 11 人 3.土地に係る課税客体調査(平成27年1月1日現在) 地 積 筆 数 18,264,785 ㎡ 田 32,597 筆 17,349,885 ㎡ 畑 42,287 筆 宅 地 20,158,470 ㎡ 101,303 筆 鉱泉地 5 ㎡ 1 筆 池 沼 46,725 ㎡ 65 筆 269,085 ㎡ 山 林 1,195 筆 牧 場 原 野 11,909 ㎡ 43 筆 雑種地 4,269,569 ㎡ 11,594 筆 その他 13,398,835 ㎡ 56,749 筆 合 計 73,769,268 ㎡ 245,834 筆 - 88 - 容 総務部 課税課 事 業 の 主 な 内 4.家屋に係る課税客体調査(平成27年1月1日現在) (1) 新増築分 種 類 棟 数 床 面 積 511 棟 61,753 ㎡ 専 用 住 宅 13 棟 共 同 住 宅 ・ 寄 宿 舎 4,077 ㎡ 3 棟 用 住 宅 387 ㎡ 木 併 農 家 住 宅 14 棟 1,831 ㎡ 事務所・銀行・店舗 5 棟 1,109 ㎡ 劇場・映画館・病院 工 場 ・ 倉 庫 2 棟 134 ㎡ 蔵 造 土 附 属 家 8 棟 327 ㎡ 小 計 556 棟 69,618 ㎡ 事務所・店舗・百貨店・銀行 24 棟 6,801 ㎡ 非 住 宅 ・ ア パ ー ト 137 棟 26,635 ㎡ 病 院 ・ ホ テ ル 1 棟 200 ㎡ 木 工 場 ・ 倉 庫 35 棟 86,503 ㎡ の 他 1,043 ㎡ 27 棟 造 そ 小 計 224 棟 121,182 ㎡ 合 計 190,800 ㎡ 780 棟 (2) 取壊し分 種 類 専 用 住 共 同 住 宅 ・ 寄 宿 用 住 木 併 農 家 住 事務所・銀行・店 劇場・映画館・病 工 場 ・ 倉 造 土 附 属 小 計 棟 宅 舎 宅 宅 舗 院 庫 蔵 家 事務所・店舗・百貨店・銀行 非 住 宅 ・ ア パ ー 病 院 ・ ホ テ 木 工 場 ・ 倉 の 造 そ 小 計 合 計 ト ル 庫 他 数 394 棟 11 棟 21 棟 13 棟 16 棟 1 棟 208 棟 664 棟 21 棟 40 棟 39 棟 32 棟 132 棟 796 棟 - 89 - 床 面 積 29,639 ㎡ 1,519 ㎡ 2,298 ㎡ 595 ㎡ 1,495 ㎡ 29 ㎡ 5,575 ㎡ 41,150 ㎡ 8,530 ㎡ 4,202 ㎡ 67 ㎡ 8,522 ㎡ 1,896 ㎡ 23,217 ㎡ 64,367 ㎡ 容 総務部 課税課 事 業 Ⅲ 軽自動車税 1.納税義務者数 の 主 な 内 30,084 人 2.登録台数(平成27年3月31日現在) 50㏄以下 50㏄を超え90㏄以下 原 動 機 付 自 転 車 90㏄を超え125㏄以下 ミ ニ カ ー 二 輪 三 輪 営 業 軽 自 動 車 乗 用 自 家 四 輪 営 業 貨物用 自 家 農 耕 作 業 用 小 型 特 殊 自 動 車 そ の 他 二 輪 の 小 型 自 動 合 計 - 90 - 用 用 用 用 車 4,218 257 551 79 1,037 4 1 23,219 200 7,516 865 393 1,347 39,687 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 容 総務部 収納課 (歳入) 14款 県支出金 3項 委託金 1目 総務費委託金 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 2 徴 税 費 委 託 金 ・県民税徴収事務委託金 223,899,459 19款 諸収入 1項 延滞金及び過料 1目 延滞金 1延 滞 金 ・一般延滞金 44,603,182 ・市民税延滞金 金額(円) 18,252,917 26,350,265 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 11 収 納 課 収 入 ・土地改良区賦課金徴収事務費収入 747,619 562,536 (歳出) 2款 総務費 2項 徴税費 2目 賦課徴収費 2給 料 ・行政職 16人 54,027,600 3職 員 手 当 等 29,256,036 4共 済 費 16,947,705 7賃 金 ・臨時職員賃金 5人 11,848,954 8報 償 費 ・納期前納付報奨金 57,847,670 固定資産税 11 需 用 費 ・消耗品費 4,101,324 ・印刷製本費 再発行納付書 督促状 納税情報カレンダー 12 役 務 費 ・郵便料 14,599,840 督促状 催告書 再発行納付書 一般通知 ・手数料 金融機関払込 コンビニ納付 13 委 託 料 ・ 弁護士委託料 872,932 損害賠償請求事件着手金 - 91 - 34,525 件 90,000 枚 60,000 枚 52,500 部 61,726 32,348 8,117 5,050 件 件 件 件 93,328 件 91,764 件 322,684 3,553,584 (520,680) (588,000) (1,553,580) 7,454,547 (3,022,093) (1,821,185) (704,067) (466,183) 7,121,035 (1,007,934) (5,573,801) 400,000 総務部 収納課 2款 総務費 2項 徴税費 2目 賦課徴収費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 ・ 不動産等鑑定委託料 1件 土地7筆 23 償 還 金 、 利 子 ・過誤納還付金 及 び 割 引 料 市県民税 70,677,001 法人市民税 固定資産税 株式譲渡・配当割 ・還付加算金 市県民税 法人市民税 - 92 - な 明 内 容 金額(円) 472,932 68,635,701 (22,463,702) (25,486,700) (4,807,280) (15,748,959) 2,041,300 (1,404,700) (408,400) 総務部 収納課 事 業 の 主 Ⅰ 収納課運営事業 1.市税等の納付通知 ・滞納者への督促及び催告 督促件数 催告件数 夏季特別催告 ・滞納処分 差押件数 公売(不動産) 執行停止 不納欠損 な 内 61,703 件(納期限20日後) 32,348 件(年7回) 276 件 550 7 1,042 3,695 Ⅱ 納税推進事業 1.納税情報カレンダー 全戸及び市内公共施設に配布 52,500 部 印刷 件 件 件 件 1,553,580 円 2.市税等の口座振替制度加入促進 広報による口座振替制度特集号の発行(11月) 口座振替加入状況 税 目 等 納税者数(人) 加入者数(人) 加入率(%) 29,597 47.5 市 県 民 税 14,045 54,048 59.4 固 定 資 産 税 32,120 35,485 25.7 軽 自 動 車 税 9,102 16,832 54.5 国 民 健 康 保 険 税 9,177 375 61.9 市 営 住 宅 家 賃 232 4,941 94.8 保 育 料 4,686 1,060 90.4 放課後児童クラブ利用料 958 4,228 65.2 後期高齢者医療保険料 2,755 3,319 15.1 介 護 保 険 料 500 2,827 63.8 祖父江霊園維持管理料 1,803 152,712 49.4 計 75,378 Ⅲ 固定資産評価審査委員会 1.固定資産評価の審査 審査申出件数 委員会開催 合議体開催 1件 2回 2回 - 93 - 容 総務部 危機管理課 (歳入) 13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 8目 消防費国庫補助金 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 2 災害対策補助金 ・社会資本整備総合交付金 34,400,000 金額(円) 14款 県支出金 2項 県補助金 8目 消防費県補助金 1 消 防 費 補 助 金 ・南海トラフ巨大地震等対策事業費補助金 3,333,000 (歳出) 2款 総務費 1項 総務管理費 24目 危機管理費 2給 料 ・行政職 7人 27,848,340 3職 員 手 当 等 15,482,714 4共 済 費 8,896,009 9款 消防費 1項 消防費 5目 災害対策費 3 職 員 手 当 等 ・時間外勤務手当 2,434,477 ・管理職員特別勤務手当 11 需 用 費 ・消耗品費 9,240,078 災害用非常食ほか 災害用毛布ほか ・修繕料 12 役 務 費 458,036 13 委 託 料 ・調査設計業務委託料 9,142,639 市民向け防災マップ作成業務 ・監理料 ・無線設備保守委託料 14 使 用 料 及 び ・会場設営資材等借上料 賃 借 料 ・MCA使用料 3,722,660 15 工 事 請 負 費 ・施設整備工事費 72,479,880 防災情報通信ネットワーク整備 ソーラー避難誘導灯ほか整備 防災倉庫整備 ・橋りょう築造工事費 伊勢木川橋りょう工事 - 94 - 1,943,477 370,000 8,416,769 (2,631,312) (4,028,670) 514,080 5,994,000 1,296,000 1,412,640 429,624 3,293,036 68,163,120 (23,436,000) (33,765,120) (10,962,000) 4,316,760 総務部 危機管理課 9款 消防費 1項 消防費 5目 災害対策費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 18 備 品 購 入 費 ・災害対策用備品 7,115,040 給水コンテナ一式 備蓄用医薬品保管ケース 19 負 担 金 、 補 助 ・防災行政無線運営協議会負担金 及 び 交 付 金 ・自主防災訓練補助金 7,808,531 ・消防施設設置補助金 - 95 - 明 内 容 金額(円) (6,480,000) (635,040) 1,527,031 4,020,100 2,097,700 総務部 危機管理課 事 Ⅰ 防災事業 1.防災会議 月 日 2月16日 業 の 場 所 議員総会室 主 な 参加委員 36人 2.稲沢市総合防災訓練 月 日 場 所 8月31日 平和中央公園 4.消防施設設置補助 件 名 消 火 器 10 型 消 防 用 ホ ー ス 防災倉庫(新築) 防災倉庫(改築) 小 型 動 力 ポ ン プ 防 災 資 機 材 容 会議内容 地域防災計画の修正について 参加人数 約600人 3.自主防災会 自 主 防 災 会 総 数 自主防災訓練実施回数 内 内 容 本部訓練・実働訓練 248自主防災会 112回、176自主防災会 申請件数 35 26 2 2 1 13 5.家具転倒防止費補助 申 請 件 数 件 件 件 件 件 件 摘 要 192 109 2 2 1 1,623 本 本 基 基 台 品 29件 6.災害対策用備蓄物資 件 名 アルファ米(白飯) アルファ米(わかめご飯) 玄米スナック 医薬品(15種類) 災害用難燃毛布 保温シート 給水コンテナセット トイレ処理セット(100回分) 数 量 2,000食 2,000食 1,980食 40セット 500枚 2,000枚 20セット 40セット 7.災害対策本部の設置 月 日 災 害 名 7月10日 台風8号 8月10日 台風11号 9月25日 洪水警報 設 置 時 間 13時25分~20時27分 3時30分~15時00分 4時30分~5時55分 - 96 - 総務部 危機管理課 事 業 月 日 10月5日 ~6日 10月13日 ~14日 の 災 主 害 名 な 内 設 置 時 間 台風18号 21時35分~9時15分 台風19号 16時22分~1時16分 8.防災啓発 事 業 名 出前講座「災害への備えは大丈夫?」 いなざわ地域防災リーダー養成講座 (内 いなざわ防災セミナー) 稲沢市自主防災組織リーダー研修会 稲沢CATV「防災の話」 防災啓発冊子「災害に備える本」・「減災ハンド ブック」・「自分で守る、みんなで支える」等 回 数 16回 3回 (1回) 1回 1回 随時配布 9.市民向け防災マップ作成業務 マップ名 数 量 地震動マップ、液状化危険度マップ、浸水予測マップ 9地区別 10.防災情報通信ネットワーク整備 設 備 名 Ⅰ型拡声子局設備 Ⅰ型拡声子局スピーカー増設 MCA同報無線拡声設備 数 量 3か所 2か所 10か所 11.ソーラー避難誘導灯ほか整備 設 備 名 ソーラー避難誘導灯 ソーラー照明灯 かまどベンチ 数 量 11基 6基 6基 12.防災倉庫整備 設 防災倉庫 鉄骨造 備 名 数 量 5基 - 97 - 容 会計課 (歳入) 15款 財産収入 2項 財産売払収入 1目 物品売払収入 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 1 物 品 売 払 収 入 ・ 不用品売払収入 2,782,000 19款 諸収入 2項 市預金利子 1目 市預金利子 1 市 預 金 利 子 ・歳計一時預金利子 2,600,946 ・債券償還益金 金額(円) 2,160,946 440,000 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 32 会 計 課 収 入 387,270 (歳出) 2款 総務費 1項 総務管理費 13目 会計費 2給 料 ・行政職 8人 34,544,196 3職 員 手 当 等 19,256,758 4共 済 費 11,050,485 11 需 用 費 ・消耗品費 3,028,786 共通物品 ・印刷製本費 共通物品 12 役 務 費 ・郵便料 6,251,159 ・手数料 派出窓口事務取扱業務 13 委 託 料 ・歳入システム業務委託料 14,221,160 18 備 品 購 入 費 ・事務用備品 306,741 - 98 - 977,218 (798,219) 2,048,652 (1,108,512) 585,159 5,616,000 14,189,840 会計課 事 業 の 主 な Ⅰ 現金の出納及び保管 1.現金の出納 区 分 一般会計(件) 特別会計(件) 収 入 件 数 274,790 231,181 支 払 件 数 32,252 3,209 内 計 ( 件 ) 505,971 35,461 2.資金運用 預 金 種 別 金 額 ( 円 ) 構成比 (%) 定 期 預 金 973,986 37.5 普 通 預 金 1,186,960 45.6 債 券 440,000 16.9 計 2,600,946 100.0 Ⅱ 決算の調製 ・決算書の作成 170冊 247,860 円 Ⅲ 指定金融機関等の検査 ・6金融機関を検査 Ⅳ 共通物品の管理 ・庁内共通消耗品 ・庁内共通印刷物 印刷物 82品目 18品目 品目 - 99 - 798,219 円 1,108,512 , , 円 容 監査委員事務局 (歳出) 2款 総務費 6項 監査委員費 1目 監査委員費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 1報 酬 ・ 監査委員 3人 3,950,400 2給 料 ・ 行政職 4人 16,854,276 3職 員 手 当 等 9,614,022 4共 済 費 5,419,718 11 需 用 費 ・ 消耗品費 322,854 内 明 容 金額(円) 事 業 の 主 な 内 容 Ⅰ 監査委員会議 1.総 会 等 愛知県都市監査委員会定期総会(新城市) 東海地区都市監査委員会総会・研修会(鈴鹿市) 全国都市監査委員会総会・研修会(熊本市) 2.研 修 会 東海・近畿・北陸三地区共催都市監査事務研修会(福井市) Ⅱ 検査、審査及び監査 1.検査 (1) 例月出納検査 (一般会計・特別会計、病院事業会計、水道事業会計、公共下水道事業会計) 検 査 12回 (毎月26日) 結果報告 12回 (実施月の翌月26日) 2.審査 (1) 決算審査 ・一般会計及び特別会計(全課対象) 審査期間 6月23日~8月4日 聴取日 7月8日~8月4日 意見書提出 8月13日 ・企業会計(病院事業会計、水道事業会計、公共下水道事業会計) 審査期間 5月26日~6月27日 聴取日 6月26日、6月27日 意見書提出 8月13日 - 100 - 監査委員事務局 事 業 の 主 な 内 容 ・基金運用審査(財政課) 審査期間 6月13日~6月24日 聴取日 6月24日 意見書提出 8月13日 ・健全化判断比率等審査(財政課) 審査期間 7月18日~8月1日 聴取日 8月1日 意見書提出 8月13日 3.監査 (1) 定期監査及び行政監査 ・一般会計及び特別会計(全課対象) 監査期間 9月16日~2月19日 聴取日 10月14日~2月19日 公表日 3月27日 (2) 定期監査 ・企業会計(病院事業会計、水道事業会計、公共下水道事業会計) 監査期間 10月20日~12月22日 聴取日 11月28日、12月22日 公表日 3月27日 (3) 行政監査 ・公金外現金等の取扱について 監査期間 1月6日~1月27日 聴取日 1月27日 公表日 3月5日 (4) 随時監査(工事) ・祖父江の森テニスコート整備工事〔その1〕(都市計画課、契約検査課) 監査期間 11月10日~12月2日 聴取日 12月2日 公表日 3月5日 (5) 財政援助団体等監査 ・平成25年度指定管理業務委託料及び市民会館文化事業補助金 対象団体 稲沢市公共施設管理協会(所管課:生涯学習課) 監査期間 1月13日~ 2月19日 聴取日 2月19日 公表日 3月27日 - 101 - 監査委員事務局 事 業 の 主 な 内 容 (6) 住民監査請求に基づく監査(稲沢市職員措置請求) 請求日 9月11日 概 要 愛知県規則等に反し支払った負担金の返還請求 監査期間 9月11日~11月7日 結 果 棄却 公表日 11月7日 - 102 - 福祉保健部 福祉課 (歳入) 12款 使用料及び手数料 1項 使用料 10目 目的外使用料 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 1 目 的 外 使 用 料 ・目的外使用料 344,086 13款 国庫支出金 1項 国庫負担金 2目 民生費国庫負担金 1 社 会 福 祉 費 ・特別障害者手当等給付費負担金 負 担 金 ・障害者自立支援給付費等負担金 776,266,661 ・障害児施設措置費給付費等負担金 ・障害者医療費負担金 4 生 活 保 護 費 ・生活保護費負担金 負 担 金 788,082,000 13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 2目 民生費国庫補助金 1 社 会 福 祉 費 ・地域生活支援事業費補助金 補 助 金 ・臨時福祉給付金給付事業費補助金 265,898,000 ・臨時福祉給付金給付事務費補助金 4 生 活 保 護 費 ・生活保護費補助金 補 助 金 719,000 14款 県支出金 1項 県負担金 2目 民生費県負担金 1 社 会 福 祉 費 ・障害者自立支援給付費等負担金 負 担 金 ・障害児施設措置費等給付費負担金 374,656,661 ・障害者医療費負担金 4 生 活 保 護 費 ・生活保護費負担金 負 担 金 生活保護費負担金 27,271,392 前年度生活保護費負担金 14款 県支出金 2項 県補助金 2目 民生費県補助金 1 社 会 福 祉 費 ・地域生活支援事業費補助金 補 助 金 ・特別障害者手当等支給費補助金 25,133,850 ・共同生活介護等支援事業費補助金 ・重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費 補助金 ・就労支援事業費補助金 ・住まい対策拡充等支援事業費補助金 ・就労自立給付金システム改修費補助金 - 103 - 金額(円) 26,953,335 606,005,267 108,997,059 34,311,000 787,912,294 24,888,000 201,250,000 39,760,000 303,002,633 54,498,528 17,155,500 27,246,392 (26,225,000) (1,021,392) 12,444,000 4,166,950 2,232,600 562,300 2,552,000 2,671,000 432,000 福祉保健部 福祉課 15款 財産収入 1項 財産運用収入 1目 財産貸付収入 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 1 土 地 建 物 貸 付 ・行政財産貸付収入 収 入 3,104,406 金額(円) 3,032,316 15款 財産収入 1項 財産運用収入 2目 利子及び配当金 5 福 祉 基 金 利 子 ・福祉基金利子 545,613 16款 寄付金 1項 寄付金 2目 民生費寄付金 1 社 会 福 祉 費 ・社会福祉費寄付金 寄 付 金 530,000 17款 繰入金 1項 基金繰入金 1目 基金繰入金 5 福 祉 基 金 ・福祉基金繰入金 繰 入 金 3,000,000 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 13 福 祉 課 収 入 ・配布手数料収入 17,605,598 ・社会福祉協議会補助金返納金 ・生活保護費返納金 ・障害者支援費返還金 ・指定管理委託料返納金 3,063,573 3,477,258 10,272,303 433,493 327,163 (歳出) 3款 民生費 1項 社会福祉費 1目 社会福祉総務費 2給 料 ・行政職 20人 71,120,544 3職 員 手 当 等 50,113,549 4共 済 費 22,746,385 7賃 金 ・臨時職員賃金 4人 9,003,748 8報 償 費 ・戦没者追悼式報償費 803,424 11 需 用 費 ・消耗品費 1,279,493 戦没者追悼式生花 ・食糧費 民生・児童委員協議会 - 104 - 582,624 537,950 (383,400) 427,104 (414,432) 福祉保健部 福祉課 3款 民生費 1項 社会福祉費 1目 社会福祉総務費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 12 役 務 費 ・郵便料 3,850,360 13 委 託 料 ・除草等業務委託料 5,990,127 ・会場設営撤去委託料 ・地域福祉計画策定業務委託料 14 使 用 料 及 び ・バス借上料 賃 借 料 605,914 19 負 担 金 、 補 助 ・遺族会補助金 及 び 交 付 金 ・社会福祉協議会補助金 76,942,000 ・保護司会補助金 ・民生・児童委員協議会補助金 20 扶 助 費 ・原子爆弾被爆者健康管理手当 1,768,110 ・原水爆被災者検診助成金 25 積 立 金 ・福祉基金積立金 590,000 明 内 容 金額(円) 3,644,221 890,367 1,244,160 3,855,600 352,296 766,000 69,090,000 975,000 5,961,000 1,272,000 316,110 3款 民生費 1項 社会福祉費 3目 行旅病人及び死亡人取扱費 20 扶 助 費 418,206 3款 民生費 1項 社会福祉費 4目 身体障害者施設運営費 13 委 託 料 ・身体障害者福祉センター指定管理委託料 25,061,000 ・スポーツ・レクリエーション事業委託料 3款 民生費 1項 社会福祉費 5目 障害者福祉費 1報 酬 ・障害者自立支援認定審査会委員 5人 2,822,800 ・地域自立支援協議会委員 14人 8報 償 費 ・成年後見人報償費 350,000 11 需 用 費 ・印刷製本費 718,549 12 役 務 費 ・手数料 2,636,137 13 委 託 料 ・障害福祉計画策定業務委託料 35,884,318 ・地域生活支援事業委託料 14 使 用 料 及 び ・障害福祉サービス請求審査システム借上料 賃 借 料 777,600 - 105 - 22,911,000 2,150,000 2,206,400 616,400 413,470 2,631,094 4,212,000 31,564,912 福祉保健部 福祉課 3款 民生費 1項 社会福祉費 5目 障害者福祉費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 19 負 担 金 、 補 助 ・障害者等福祉ホーム事業負担金 及 び 交 付 金 ・障害者福祉団体連合会補助金 26,441,245 ・知的障害者通所授産施設建設借入元利金償還 補助金 ・社会福祉施設等整備費補助金 ・障害児・者短期入所利用支援事業費補助金 ・共同生活介護等支援事業費助成金 20 扶 助 費 ・地域生活支援事業給付費 1,798,937,934 ・自立支援医療(更生医療)給付費 ・補装具給付費 ・障害児福祉手当 ・特別障害者手当 ・障害者扶助料 ・福祉タクシー料金助成金 ・自立支援医療(育成医療)給付費 ・障害者自立支援給付費 ・障害児施設措置費給付費 23 償 還 金 、 利 子 ・前年度国庫支出金返納金 及 び 割 引 料 ・前年度県支出金返納金 13,818,242 3款 民生費 1項 社会福祉費 8目 らくらくプラザ運営費 11 需 用 費 ・修繕料 2,687,040 13 委 託 料 ・設計料 95,176,560 ・らくらくプラザ指定管理委託料 14 使 用 料 及 び ・敷地借上料 賃 借 料 4,618,254 3款 民生費 1項 社会福祉費 9目 臨時福祉給付金給付事業費 3 職 員 手 当 等 ・時間外勤務手当 2,678,000 11 需 用 費 ・消耗品費 1,176,932 ・印刷製本費 12 役 務 費 ・郵便料 5,029,723 ・手数料 13 委 託 料 ・臨時福祉給付金システム開発委託料 21,062,700 ・臨時福祉給付金給付業務委託料 - 106 - 金額(円) 696,250 1,250,000 522,000 16,958,000 1,216,000 5,798,995 85,237,762 55,058,507 16,734,739 12,270,700 27,209,090 153,010,200 8,126,740 1,772,945 1,233,345,212 205,988,479 9,212,162 4,606,080 6,622,560 88,554,000 2,660,348 438,312 738,620 3,455,026 1,367,604 9,266,400 11,796,300 福祉保健部 福祉課 3款 民生費 1項 社会福祉費 9目 臨時福祉給付金給付事業費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 14 使 用 料 及 び ・事務機器借上料 賃 借 料 3,023,639 19 負 担 金 、 補 助 ・臨時福祉給付金 及 び 交 付 金 193,165,000 3款 民生費 3項 老人福祉費 5目 ふれあいの郷運営費 11 需 用 費 ・修繕料 5,099,760 13 委 託 料 ・ふれあいの郷指定管理委託料 50,985,000 14 使 用 料 及 び ・敷地借上料 賃 借 料 515,501 15 工 事 請 負 費 ・建物解体工事費 10,260,000 19 負 担 金 、 補 助 ・汚水処理施設管理業務負担金 及 び 交 付 金 2,132,277 3款 民生費 4項 生活保護費 1目 生活保護総務費 8報 償 費 ・嘱託医師報償費 720,000 11 需 用 費 372,386 12 役 務 費 ・手数料 801,099 13 委 託 料 ・事務用パソコンシステム保守委託料 1,840,960 ・レセプト点検委託料 ・生活保護システム改修委託料 23 償 還 金 、 利 子 ・前年度国庫支出金返納金 及 び 割 引 料 42,639,506 20 扶 助 費 ・生活保護扶助費 1,012,272,946 - 107 - 金額(円) 495,103 731,477 907,200 311,040 432,000 42,632,506 1,012,062,232 福祉保健部 福祉課 事 業 の 主 な Ⅰ 戦没者追悼事業(戦没者 2,386柱) 1.戦没者追悼式(出席者 251人) 2,284,596円 2.平和の塔緑化維持管理及び除草清掃業務委託 Ⅱ 社会福祉扶助事業 1.民生委員・児童委員活動 民生委員・児童委員 203人 総会、役員会、地区民協 行旅病人対策事業 ・行旅病人取扱い 10件 ・行旅死亡人取扱い 2件 Ⅳ 障害者福祉 1.身体障害者手帳交付 申請 329件 交付 76,942,000円 323件 取下げ等 6件 52件 取下げ等 1件 3.精神障害者保健福祉手帳交付 申請 93件 交付 92件 不承認 1件 2.療育手帳交付 申請 53件 交付 4.自立支援制度 介護給付費受給者 訓練等給付費受給者 計画相談受給者 障害児通所給付費受給者 自立支援医療(更生) 自立支援医療(育成) 補装具費 コミュニケーション支援 移動支援 地域活動支援センター 日中一時支援 675,367円 414,432円 2.福祉団体活動費助成(5団体) Ⅲ 内 利 用 実 績 延べ 6,588 人 延べ 2,554 人 1,507 人 2,318 人 222 人 51 人 172 件 131 件 延べ 835 人 延べ 500 人 延べ 744 人 - 108 - 容 福祉保健部 福祉課 事 業 の 主 5.障害者扶助料(市単独) 扶助料 人数(人) 3,000円 25,491 2,000円 32,793 1,200円 9,126 合 計 67,410 Ⅴ 生活保護 1.被保護世帯、人員状況 世帯数(世帯) 487 4 月 487 5 月 483 6 月 485 7 月 480 8 月 476 9 月 475 10 月 474 11 月 479 12 月 482 1 月 481 2 月 484 3 月 2.扶助別支給額 区 分 生 活 扶 助 住 宅 扶 助 教 育 扶 助 介 護 扶 助 医 療 扶 助 出 産 扶 助 生 業 扶 助 葬 祭 扶 助 保護施設事務費 合 計 扶 な 金 額(円) 76,473,000 65,586,000 10,951,200 153,010,200 人員(人) 646 647 642 647 638 629 625 621 626 630 632 640 助 費 ( 円 ) 337,792,373 153,833,476 4,750,888 31,460,535 473,400,012 0 1,842,534 2,674,855 6,307,559 1,012,062,232 - 109 - 内 容 福祉保健部 福祉課 事 Ⅵ 業 の 主 な 内 地域交流事業 1.平和らくらくプラザ 大人 小・中学生 障害者 未就学児 計 有料 無料 浴場利用者(人) 100,725 2,615 3,994 1,441 108,775 トレーニングルーム利用者(人) 15,802 301 16,103 2.祖父江ふれあいの郷 大人 小・中学生 障害者 未就学児 計 有料 無料 浴場利用者(人) 144,163 3,216 19,072 1,467 167,918 Ⅶ 臨時福祉給付金給付事業 15,042人 (うち加算対象者数 8,549人) ・支給決定者数 193,165,000円 ・給付金額 Ⅷ 基金 1.福祉基金 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 中 増 減 額 平 成 26 年 度 末 現 在 高 新規積立 増 利 子 等 減 取 崩 末 現 在 高 - 110 - 765,928,070円 590,000円 0円 3,000,000円 763,518,070円 容 福祉保健部 高齢介護課 (歳入) 14款 県支出金 2項 県補助金 2目 民生費県補助金 節 及 び 金 額 説 節 及 び 細 節 の 主 な (円) 3 老 人 福 祉 費 ・老人クラブ運営費補助金 補 助 金 ・介護保険事業費補助金 6,525,000 内 明 容 金額(円) 6,072,000 453,000 17款 繰入金 2項 他会計繰入金 1目 他会計繰入金 2 介 護 保 険 特 別 ・介護保険特別会計繰入金 会 計 繰 入 金 40,855,124 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 17 高齢介護課収入 ・指定管理委託料返納金 3,062,640 2,982,740 (歳出) 3款 民生費 3項 老人福祉費 1目 老人福祉総務費 2給 料 ・行政職 4人 15,979,200 3職 員 手 当 等 9,140,730 4共 済 費 5,106,768 7賃 金 ・臨時職員賃金 1人 1,892,400 8報 償 費 ・敬老記念品 19,239,088 ・敬老金 11 需 用 費 490,779 12 役 務 費 ・郵便料 1,235,648 13 委 託 料 ・寝具洗濯乾燥事業委託料 35,535,623 ・給食サービス事業委託料 ・外出支援サービス事業委託料 ・訪問理美容サービス事業委託料 ・緊急通報システム機器保守委託料 ・敬老式演芸委託料 14 使 用 料 及 び ・敷地借上料 賃 借 料 ・バス借上料 3,108,170 - 111 - 9,335,088 9,735,000 1,235,476 393,216 14,609,000 7,812,720 3,456,000 8,327,487 799,200 1,431,060 1,498,500 福祉保健部 高齢介護課 3款 民生費 3項 老人福祉費 1目 老人福祉総務費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 19 負 担 金 、 補 助 ・特別養護老人ホーム等建設借入金利子補助金 及 び 交 付 金 410,379 20 扶 助 費 ・老人ホーム措置費 8,547,119 ・ねたきり老人手当 ・認知症老人手当 3款 民生費 3項 老人福祉費 3目 老人いきがい対策費 8報 償 費 ・講師謝礼 1,873,620 老人大学講師謝礼 ・金婚式報償費 19 負 担 金 、 補 助 ・老人クラブ補助金 及 び 交 付 金 ・老人クラブ連合会補助金 46,452,310 ・老人スポーツ大会補助金 ・高齢者能力活用推進事業費補助金 3款 民生費 3項 老人福祉費 4目 老人福祉施設運営費 12 役 務 費 ・手数料 407,165 13 委 託 料 ・運転業務代行委託料 83,197,600 ・老人福祉センター指定管理委託料 18 備 品 購 入 費 ・施設整備用備品 434,752 3款 民生費 3項 老人福祉費 6目 介護保険対策費 19 負 担 金 、 補 助 ・社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業費補助 及 び 交 付 金 金 605,000 28 繰 出 金 ・事務費繰出金 1,154,814,000 ・介護給付費繰出金 ・職員給与費繰出金 ・地域支援事業繰出金(介護予防事業) ・地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事 業) - 112 - 金額(円) 4,654,595 1,476,000 2,127,000 940,000 818,093 10,354,000 3,713,310 350,000 31,985,000 378,661 5,907,600 77,290,000 85,739,000 958,975,000 87,034,000 3,671,000 19,395,000 福祉保健部 高齢介護課 事 業 の 主 Ⅰ 老人福祉事業 1.高齢者数 内 容 (単位:人) 人数 34,204 (2,866) 区分 65歳以上人口 (うちひとり暮らし老人) 2.老人ホーム措置 施 設 区 分 措置人員 養護老人ホーム 2人 特別養護老人ホーム 1人 措 置 費 4,487,728円 166,867円 3.老人福祉施設利用状況 施 設 名 さ く ら 館 あ す な ろ 館 し い の き 館 く す の き 館 老人福祉センター はなみずき館 い ち ょ う 館 け や き 館 老 人 憩 の 家 つ つ じ 館 計 4.介護予防生活支援事業利用者数 事 業 ホ ー ム ヘ ル プ サ ー ビ ス 事 給 食 サ ー ビ ス 事 寝 具 洗 濯 乾 燥 サ ー ビ ス 事 ね た き り 老 人 手 認 知 症 老 人 手 緊 急 通 報 シ ス テ ム 事 高齢者外出支援サービス事 訪 問 理 美 容 サ ー ビ ス 事 Ⅱ 老人いきがい事業 1.報償費 (1) 老人大学講師謝礼 (2) 金婚式 (3) 老人趣味の作品展 (4) 老人芸能大会 (5) 老人囲碁・将棋大会 な 名 業 業 業 当 当 業 業 業 11人 161組 200点 89人 96人 - 113 - 施設数 2か所 1か所 個人利用 14,740 11,665 1,600 2,893 4,152 18,535 19,564 5,117 78,266 (単位:人) 団体利用 計 27,395 42,135 4,553 16,218 4,798 6,398 1,195 4,088 14,292 18,444 4,646 23,181 4,402 23,966 3,676 8,793 64,957 143,223 (単位:人) 利 用 者 数 1 381 74 44 65 584 545 483 940,000円 818,093円 19,440円 74,919円 21,168円 福祉保健部 高齢介護課 事 業 の 主 な 内 容 2.負担金補助金及び交付金 31,985,000円 (1) 高齢者能力活用推進事業費補助金 シルバー人材センター 10,354,000円 (2) 老人クラブ補助金 178クラブ 3,713,310円 (3) 老人クラブ連合会補助金 350,000円 (4) 老人スポーツ大会補助金 50,000円×7地区 3.委託料 (1) バス運転業務代行委託料 基本請負料 461,700円×12月 時間外等 (2) 老人福祉センター指定管理委託料 ・稲沢市公共施設管理協会 ・稲沢市社会福祉協議会 ・祖父江地区体育振興会連絡協議会 5,907,600円 166日 =5,540,400円 367,200円 77,290,000円 68,787,000円 503,000円 8,000,000円 Ⅲ 社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業 対象施設数(特養) 件 数 5施設 21件 - 114 - 金 額 605,000円 福祉保健部 こども課 (歳入) 11款 分担金及び負担金 1項 負担金 2目 民生費負担金 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 2 児 童 福 祉 費 ・保育園運営費負担金(現年分) 負 担 金 公立 770,594,020 私立 ・保育園運営費負担金(滞繰分) ・延長保育料 12款 使用料及び手数料 1項 使用料 2目 民生使用料 2 児童福祉使用料 ・放課後児童クラブ使用料 46,648,000 12款 使用料及び手数料 2項 手数料 2目 民生手数料 2 児童福祉手数料 ・児童発達支援手数料 1,005,419 13款 国庫支出金 1項 国庫負担金 2目 民生費国庫負担金 2 児 童 福 祉 費 ・保育園運営費負担金(私立) 負 担 金 ・児童扶養手当給付費負担金 2,137,225,575 ・児童手当負担金 金額(円) 747,235,960 (314,869,880) (432,366,080) 3,484,060 19,874,000 989,619 13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 2目 民生費国庫補助金 2 児 童 福 祉 費 ・母子自立支援事業費補助金 補 助 金 ・私立幼稚園就園奨励費補助金 252,465,000 ・児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 ・子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 ・子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 ・保育緊急確保事業費補助金 351,720,725 122,358,926 1,662,966,998 7,662,000 29,426,000 634,000 170,490,000 10,294,000 33,959,000 13款 国庫支出金 3項 委託金 2目 民生費委託金 2 児 童 福 祉 費 ・特別児童扶養手当事務委託金 委 託 金 385,075 14款 県支出金 1項 県負担金 2目 民生費県負担金 2 児 童 福 祉 費 ・保育園運営費負担金(私立) 負 担 金 ・児童手当負担金 534,863,823 - 115 - 175,860,362 358,913,998 福祉保健部 こども課 14款 県支出金 2項 県補助金 2目 民生費県補助金 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 2 児 童 福 祉 費 ・民間保育園運営費補助金 補 助 金 ・放課後児童健全育成事業費補助金 367,756,298 ・保育士産休等代替補助金 ・保育対策等促進事業費補助金 ・1歳児保育実施費補助金 ・第三子保育料無料化事業費補助金 ・子育て支援対策基金事業費補助金 ・低年齢児途中入所円滑化事業費補助金 ・子育て支援減税手当給付事業費補助金 ・子育て支援減税手当給付事務費補助金 ・保育緊急確保事業費補助金 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 14 こ ど も 課 収 入 ・一時保育利用料 56,632,627 ・保育士等給食費収入 ・福祉手当返納金 ・広域入所受託収入 ・園児給食費収入 ・障害児福祉施設運営費収入 金額(円) 1,111,000 59,096,000 2,343,670 25,432,000 6,941,000 6,494,000 60,731,000 1,074,000 185,040,000 5,061,628 14,432,000 10,938,400 18,785,379 639,000 4,888,690 8,931,860 12,060,007 20款 市債 1項 市債 2目 民生債 2 児 童 福 祉 債 ・児童福祉施設整備事業債(特例債) 65,900,000 (歳出) 3款 民生費 2項 児童福祉費 1目 児童福祉総務費 1報 酬 ・母子自立支援員 1人 1,819,200 ・子ども・子育て会議委員 2給 料 ・行政職 18人 66,360,022 3職 員 手 当 等 44,236,456 4共 済 費 21,108,738 7賃 金 ・臨時職員賃金 5人 8,653,346 11 需 用 費 ・印刷製本費 811,180 12 役 務 費 ・郵便料 4,881,384 - 116 - 1,488,000 331,200 410,670 4,701,456 福祉保健部 こども課 3款 民生費 2項 児童福祉費 1目 児童福祉総務費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 13 委 託 料 ・例規影響調査委託料 33,981,120 ・子ども・子育て支援事業計画策定委託料 ・子ども・子育て支援システム開発委託料 ・障害児相談支援事業委託料 19 負 担 金 、 補 助 ・私立幼稚園就園奨励費補助金 及 び 交 付 金 118,717,600 20 扶 助 費 ・遺児手当 2,790,161,178 ・助産所措置費 ・児童扶養手当 ・母子自立支援給付金 ・児童手当 3款 民生費 2項 児童福祉費 2目 保育園費 2給 料 ・行政職 145人 425,510,372 3職 員 手 当 等 213,364,049 4共 済 費 136,756,094 7賃 金 ・臨時職員賃金 187人 348,514,686 8報 償 費 ・講師謝礼 17,310,302 ・園医等報償費 ・卒園記念品 9旅 費 ・普通旅費 1,439,949 ・研修旅費 11 需 用 費 ・消耗品費 207,739,132 ・燃料費 ・印刷製本費 ・電気料 ・ガス料 ・水道料 ・修繕料 ・賄材料費 - 117 - 金額(円) 496,800 3,430,080 25,920,000 4,134,240 118,716,600 31,996,000 672,468 368,565,710 10,217,000 2,378,710,000 613,500 16,227,950 448,852 800,949 639,000 19,923,673 4,858,382 595,142 18,592,177 6,352,522 12,401,615 11,717,211 133,288,042 福祉保健部 こども課 3款 民生費 2項 児童福祉費 2目 保育園費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 12 役 務 費 ・電信電話料 11,506,063 ・手数料 システムプール組立設置・解体撤去 保育士・調理員検便検査 食品放射能測定 ノロウィルス検査料 植木剪定・消毒 浄化槽清掃 グリストラップ清掃 砂場細菌検査 ・建物保険料 13 委 託 料 ・消防用設備保守委託料 1,402,313,818 ・警備委託料 ・空調設備保守委託料 ・浄化槽保守委託料 ・昇降機設備保守委託料 ・体育用具・遊具施設保守委託料 ・給食運搬委託料 ・尿検査委託料 ・民間保育園運営委託料 ・広域入所委託料 ・炊飯業務委託料 ・第三者評価業務委託料 ・保育園園庭管理業務委託料 14 使 用 料 及 び ・バス借上料 賃 借 料 ・モップ借上料 10,665,686 ・敷地借上料 15 工 事 請 負 費 ・施設整備工事費 47,311,560 片原一色保育園リニューアル工事 子生和保育園駐車場用地造成工事 17 公有財産購入費 ・用地取得費 21,844,637 (子生和保育園用地 2筆) 18 備 品 購 入 費 ・施設整備用備品 8,009,748 ・給食用備品 ・教材用備品 ・運動用備品 - 118 - 金額(円) 1,669,839 9,029,288 (318,600) (1,054,162) (1,394,820) (1,006,452) (1,080,000) (1,203,336) (388,800) (471,744) 504,436 335,772 2,325,024 559,548 308,448 893,592 648,000 3,934,903 366,471 1,354,027,870 33,004,150 3,019,318 756,000 2,022,246 730,757 311,040 9,416,529 (46,548,000) (763,560) 2,352,888 4,766,040 358,842 531,978 福祉保健部 こども課 3款 民生費 2項 児童福祉費 2目 保育園費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 19 負 担 金 、 補 助 ・研修参加負担金 及 び 交 付 金 ・日本スポーツ振興センター負担金 325,968,192 ・特別保育事業等補助金 ・民間保育園運営費補助金 ・民間保育園園医手当補助金 ・民間保育園産休等代替保育士賃金補助金 ・延長保育促進事業補助金 ・民間保育園整備費補助金 22 補償、補填及び ・物件移転補償費 賠 償 金 (子生和保育園用地) 545,923 3款 民生費 2項 児童福祉費 3目 児童センター費 1報 酬 ・家庭児童相談員 3人 4,902,400 2給 料 ・行政職 13人 52,502,400 3職 員 手 当 等 27,174,417 4共 済 費 16,757,959 7賃 金 ・臨時職員賃金 142人 162,849,260 8報 償 費 ・講師謝礼 1,307,000 9旅 費 364,482 11 需 用 費 ・消耗品費 13,686,712 ・電気料 ・ガス料 ・水道料 ・修繕料 12 役 務 費 ・電信電話料 4,465,977 ・手数料 植木剪定・消毒 床・ガラス・網戸清掃 ・賠償保険料 - 119 - 金額(円) 339,440 564,375 30,731,000 197,045,000 9,860,200 3,418,477 42,038,000 41,795,000 4,773,600 3,913,331 2,657,340 985,480 734,868 5,284,813 1,223,629 1,858,744 (1,058,400) (365,098) 1,352,857 福祉保健部 こども課 3款 民生費 2項 児童福祉費 3目 児童センター費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 13 委 託 料 ・警備委託料 15,452,281 ・空調設備保守委託料 ・昇降機設備保守委託料 ・放課後児童クラブ運営委託料 ・放課後児童クラブシステム改修委託料 14 使 用 料 及 び ・トイレ防臭器材借上料 賃 借 料 703,969 18 備 品 購 入 費 ・施設整備用備品 1,456,228 19 負 担 金 、 補 助 ・母親クラブ連絡協議会補助金 及 び 交 付 金 ・民間児童厚生施設等活動推進等事業費補助金 18,129,300 ・子ども会連絡協議会補助金 3款 民生費 2項 児童福祉費 4目 ひまわり園費 2給 料 ・行政職 3人 13,124,400 3職 員 手 当 等 6,473,623 4共 済 費 4,157,507 7賃 金 ・臨時職員賃金 2人 4,890,587 8報 償 費 ・講師謝礼 1,692,000 11 需 用 費 ・修繕料 1,148,044 13 委 託 料 397,980 3款 民生費 2項 児童福祉費 5目 児童遊園費 11 需 用 費 ・消耗品費 3,851,062 ・修繕料 12 役 務 費 ・手数料 5,711,983 植木剪定・消毒 浄化槽清掃手数料 植木撤去等 小正ちびっこ広場亀形池撤去 砂場細菌検査 13 委 託 料 ・体育用具・遊具施設保守委託料 2,336,148 - 120 - 金額(円) 1,088,640 450,970 787,320 6,433,455 6,318,000 322,623 1,097,863 2,400,000 12,723,000 2,939,200 1,670,000 345,600 407,169 3,242,376 5,709,584 (3,564,000) (349,920) (339,876) (648,000) (499,500) 2,157,300 福祉保健部 こども課 3款 民生費 2項 児童福祉費 5目 児童遊園費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 15 工 事 請 負 費 ・施設整備工事費 7,430,400 梅須賀児童遊園トイレ水洗化等工事 18 備 品 購 入 費 ・施設整備用備品 2,656,800 すべり台3台(設置、撤去処分含む) 3款 民生費 2項 児童福祉費 8目 子育て支援センター費 2給 料 ・行政職 2人 9,300,000 3職 員 手 当 等 4,742,424 4共 済 費 2,984,609 7賃 金 ・臨時職員賃金 3人 5,983,474 11 需 用 費 ・印刷製本費 806,171 13 委 託 料 ・ファミリーサポートセンター事業委託料 8,556,305 3款 民生費 2項 児童福祉費 9目 子育て世帯臨時特例給付事業費 3 職 員 手 当 等 ・時間外勤務手当 533,514 7賃 金 ・臨時職員賃金 1人 804,372 12 役 務 費 ・郵便料 3,177,842 ・手数料 振込手数料 13 委 託 料 ・子育て世帯臨時特例給付金システム開発委託料 4,695,300 ・子育て世帯臨時特例給付金給付業務委託料 14 使 用 料 及 び ・事務機器借上料 賃 借 料 818,530 19 負 担 金 、 補 助 ・子育て世帯臨時特例給付金 及 び 交 付 金 169,430,000 - 121 - 金額(円) 637,225 1,944,796 1,233,046 2,613,600 2,081,700 福祉保健部 こども課 3款 民生費 2項 児童福祉費 10目 子育て支援減税手当給付事業費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 金額(円) 12 役 務 費 ・手数料 1,203,660 1,387,303 振込手数料 13 委 託 料 ・子育て支援減税手当システム開発委託料 2,808,000 3,385,800 ・子育て支援減税手当給付業務委託料 577,800 19 負 担 金 、 補 助 ・子育て支援減税手当 及 び 交 付 金 185,040,000 - 122 - 福祉保健部 こども課 事 業 の 主 な 内 容 Ⅰ 児童福祉事業 1.要保護児童対策協議会 (1) 代表者会議 1回 (2) 実務者会議 12回 (3) 相談事業連絡会議 12回 (4) サポートチーム会議 5回 (5) 検討件数(延べ件数) (単位:件) 新規ケース 243 継続ケース(こども課分) 189 継続ケース(子育て支援総合コーディネーター分) 363 継続ケース(一宮児童相談センター分) 385 計 1,180 2.母子自立支援員による母子相談事業 3.こんにちは赤ちゃん訪問事業 訪問員 事業区分 主任児童委員 こんにちは赤ちゃん訪問 保健師 計 4.私立幼稚園就園奨励費補助金 ・対象者数 961人 1,488,000 円 (単位:件) 訪問件数 443 356 799 118,716,600 円 Ⅱ 児童福祉扶助事業 1.児童健全育成扶助事業 (1) 児童手当受付件数 (単位:件) 児童手当 区分 1,059 認定 6 却下 583 額改定 512 消滅 10,867 現況届 13,027 計 2.母子家庭等扶助事業 (1) 児童扶養手当受付件数 (単位:件) 認 定 現況届 109 874 - 123 - 2,378,710,000 円 411,451,178 円 福祉保健部 こども課 事 業 の (2) 遺児手当受付件数 認 定 区分 108 県 151 市 主 な 内 容 (単位:件) 所得状況届 407 ― (3) 助産所措置費 2件 (4) 母子自立支援給付金 ・高等職業訓練促進給付金 ・高等職業訓練促進給付金一時金 9件 3件 Ⅲ 保育園事業 1.公立保育園運営事業(施設整備費は除く) ・19園 園児数 延べ 17,557人 2.民間保育園運営事業(施設整備費は除く) (1) 運営委託 14園 園児数 延べ 23,273人 (2) 運営費等補助 1,397,349,142 円 1,637,120,547 円 3.民間保育園整備費補助金 (1) 稲沢保育園(乳児棟新築) 41,795,000 円 4.保育園整備事業 (1) 片原一色保育園リニューアル工事 (2) 子生和保育園駐車場用地造成工事 69,722,120 円 5.広域入所委託事業 ・23園 園児数 延べ 489人 33,004,150 円 6.一時保育の実施 ・6園 園児数 延べ 5,956人 7.第三子保育料無料化事業 ・28園 園児数 98人 - 124 - 福祉保健部 こども課 事 業 の 主 Ⅳ 児童センター事業 1.児童館・児童センター事業 ・利用状況(開館日数295日/施設) 施 設 名 西町さざんか児童センター 小正すみれ児童センター 高御堂カトレア児童センター 大里オリーブ児童センター 明治スズラン児童センター 下津クローバー児童センター 千代田ヒナギク児童センター 大里東チューリップ児童センター 祖父江あじさい児童館 平和さくら児童館 (私立)信竜こどもの森児童館 計 な 内 容 155,370,180 円 (単位:人) 1日平均 利用人数 22,643 77 27,490 93 6,025 20 10,095 34 11,837 40 26,024 88 11,580 39 16,263 55 10,020 34 27,089 92 16,134 55 185,200 57 2.児童相談事業 ・家庭児童相談員 3人 臨床心理士 2人 ・個別相談延べ件数 646件 8,942,160 円 3.母親クラブ育成事業 ・クラブ数 11 会員数 370人 2,400,000 円 4.子ども会育成事業 ・地域子ども会数 142 会員数 5,064人 2,939,200 円 5.放課後児童健全育成事業 ・放課後児童クラブ数 31 月平均登録児童数 1,006人 (いなッピールーム数 7) ・障害児受入推進事業 12クラブ Ⅴ ひまわり園事業 1.障害児福祉事業 ・児童デイサービス事業 延べ利用人数 2,281人 Ⅵ 児童遊園事業 1.児童遊園維持管理事業 (1) 児童遊園 (2) ちびっこ広場 (3) 地区広場 150,100,845 円 32,263,091 円 14,601,141 円 48か所 7か所 40か所 - 125 - 福祉保健部 こども課 事 業 の 主 2.児童遊園整備事業 (1) 梅須賀児童遊園トイレ水洗化等工事 Ⅶ 子育て支援センター事業 1.子育て支援事業 ・育児相談 117人、育児講座 37回 1,089組 ・ファミリー・サポート事業 依頼会員 697人 提供会員 169人 両方会員 73人 計 939人 活動件数 2,822件 な 内 容 7,453,400 円 32,618,184 円 Ⅷ 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 10,153件 ・申請件数 16,943人 ・対象児数 169,430,000円 ・給付金額 179,729,583 円 Ⅸ 子育て支援減税手当給付事業 11,100件 ・申請件数 18,504人 ・対象児数 185,040,000円 ・給付金額 190,101,628 円 - 126 - 福祉保健部 市民課 (歳入) 12款 使用料及び手数料 2項 手数料 1目 総務手数料 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 3 戸 籍 住 民 基 本 ・住民基本台帳手数料 台 帳 手 数 料 ・戸籍手数料 47,009,000 ・印鑑証明交付手数料 ・自動車臨時運行許可申請手数料 ・諸証明手数料 金額(円) 18,166,500 18,741,000 9,071,800 589,500 440,200 13款 国庫支出金 3項 委託金 1目 総務費委託金 2 戸 籍 住 民 基 本 ・中長期在留者住居地届出等事務委託金 台帳費委託金 567,000 (歳出) 2款 総務費 1項 総務管理費 16目 市民相談費 13 委 託 料 ・法律相談業務委託料 1,440,960 2款 総務費 3項 戸籍住民基本台帳費 1目 戸籍住民基本台帳費 2給 料 ・行政職 19人 53,101,877 3職 員 手 当 等 27,172,137 4共 済 費 17,085,548 7賃 金 ・臨時職員賃金 10人 14,541,500 11 需 用 費 ・消耗品費 2,079,372 ・印刷製本費 12 役 務 費 ・郵便料 1,200,484 13 委 託 料 ・戸籍システムソフト保守委託料 3,244,860 ・戸籍システム機器保守委託料 14 使 用 料 及 び ・全国町字ファイル借上料 賃 借 料 ・戸籍システム借上料 6,857,505 - 127 - 1,044,442 1,033,100 2,738,880 463,860 324,000 6,533,505 福祉保健部 市民課 事 業 の 主 Ⅰ 事務事業 1.人口動態調査件数(平成26年分) 事件名 出 生 婚 姻 件 数 1,214 703 な 内 容 (単位:件) 離 婚 死 亡 死 産 合 計 206 1,272 23 3,418 2.世帯及び人口推移(住民基本台帳登録者数) 動 内 容 H27.3.31 H26.3.31 異 区 分 現 在自然増社会増 計 現 在 人 口 (人) 138,399 △ 78 △ 91 △ 169 138,230 世 帯 数 (世帯) 52,181 397 52,578 3.外国人住民の国籍別人口数(平成27年3月31日現在) 男 女 合 国 籍 453 375 ブ ラ ジ ル 184 331 中 国 158 298 フ ィ リ ピ ン 107 126 韓 国 118 33 ベ ト ナ ム 21 21 ペ ル ー 14 19 ネ パ ー ル 16 12 朝 鮮 12 14 タ イ 3 9 コ ロ ン ビ ア 8 4 台 湾 2 10 ス リ ラ ン カ 12 0 ト ル コ 7 3 英 国 4 5 ド イ ツ 4 5 米 国 25 45 そ の 他 1,177 1,281 合 計 4.戸籍・住民基本台帳等手数料件数 住民票関係証明等 戸籍関係証明 印鑑登録、証明 自動車臨時運行許可 諸証明 合 計 (単位:件) 60,411 35,812 45,359 786 2,201 144,569 - 128 - (単位:人) 計 828 515 456 233 151 42 33 28 26 12 12 12 12 10 9 9 70 2,458 福祉保健部 市民課 事 業 の 主 な 内 容 (単位:件) 5.戸籍処理件数 計 区 分 稲 沢 市 受 付 他市町村受付 合 1,627 出 生 1,187 440 1,482 婚 姻 662 820 302 離 婚 199 103 死 亡 1,239 182 1,421 入 籍 93 156 249 転 籍 498 327 825 546 そ の 他 406 140 4,347 2,105 6,452 計 6.住民基本台帳処理件数(他市町村からの通知分を含む)(単位:件) 数 区 分件 転 入 3,525 1,154 出 生 3,550 転 出 死 亡 1,244 転 居 1,633 職権修正等 5,995 (戸籍変更分を含む) そ の 他 1,597 計 18,698 Ⅱ 市民相談事業 1.法律相談 250件 (単位:件) 相 談 区 分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 土 地 関 係 2 1 2 2 5 4 3 0 8 1 10 2 40 家 屋 関 係 0 0 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 7 相 続 関 係 5 4 4 6 4 7 6 9 2 3 4 3 57 離 婚 関 係 3 4 2 2 1 2 2 3 2 4 4 6 35 金 銭 関 係 3 5 3 0 2 4 6 2 4 4 1 1 35 0 1 0 商品取引関係 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 交通事故関係 1 0 1 1 0 1 0 0 0 7 2 1 0 そ の 他 7 5 9 1 3 5 7 8 66 7 3 7 4 21 19 24 20 18 20 22 17 25 18 26 20 250 計 2.合同相談 63件 (単位:件) 相 談 区 分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 人 権 相 談 行 政 相 談 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 7 1 不動産相談 2 1 2 0 2 1 3 0 1 0 1 14 登 記 相 談 4 5 3 4 1 5 5 5 0 3 1 4 40 計 5 7 4 6 1 7 7 11 1 5 2 7 63 - 129 - 福祉保健部 国保年金課 (歳入) 13款 国庫支出金 1項 国庫負担金 2目 民生費国庫負担金 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 1 社 会 福 祉 費 ・保険基盤安定負担金 負 担 金 40,334,193 金額(円) 13款 国庫支出金 3項 委託金 2目 民生費委託金 4 国 民 年 金 費 ・国民年金事務委託金 委 託 金 38,988,684 14款 県支出金 1項 県負担金 2目 民生費県負担金 1 社 会 福 祉 費 ・保険基盤安定負担金 負 担 金 295,216,718 3 老 人 福 祉 費 ・保険基盤安定負担金 負 担 金 162,348,669 14款 県支出金 2項 県補助金 2目 民生費県補助金 1 社 会 福 祉 費 ・障害者医療費補助金 補 助 金 ・障害者医療事務費補助金 114,707,000 2 児 童 福 祉 費 ・母子家庭等医療費補助金 補 助 金 ・母子家庭等医療事務費補助金 197,825,000 ・子ども医療費補助金 ・子ども医療事務費補助金 3 老 人 福 祉 費 ・後期高齢者福祉医療費補助金 補 助 金 ・後期高齢者福祉医療事務費補助金 101,995,000 17款 繰入金 2項 他会計繰入金 1目 他会計繰入金 1 国民健康保険 特別会計繰入金 17,037,216 3 後期高齢者医療 特別会計繰入金 76,319,270 - 130 - 114,075,000 632,000 36,338,000 437,000 158,337,000 2,713,000 100,961,000 1,034,000 福祉保健部 国保年金課 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 16 国 保 年 金 課 ・医療費返納金 収 入 ・派遣職員負担金収入 44,121,296 ・老人保健医療費等返納金 金額(円) 36,757,971 5,447,041 1,916,284 (歳出) 3款 民生費 1項 社会福祉費 2目 障害者医療費 12 役 務 費 ・手数料 1,948,267 20 扶 助 費 ・障害者医療費 276,943,339 ・精神障害者医療費 204,807,219 72,136,120 3款 民生費 1項 社会福祉費 7目 国民健康保険費 28 繰 出 金 ・保険基盤安定繰出金(保険税軽減分) 924,045,365 ・保険基盤安定繰出金(保険者支援分) ・職員給与費等繰出金 ・出産育児一時金繰出金 ・福祉医療制度波及繰出金 ・財政安定化支援事業繰出金 ・国民健康保険税減免措置繰出金 ・保健事業費繰出金 ・連合会審査事務費繰出金 366,732,830 80,668,387 154,337,000 41,440,000 128,065,048 47,001,000 9,880,100 73,178,000 22,743,000 3款 民生費 2項 児童福祉費 6目 子ども医療費 11 需 用 費 304,904 12 役 務 費 ・手数料 8,798,461 20 扶 助 費 ・子ども医療費 561,179,212 3款 民生費 2項 児童福祉費 7目 母子家庭等医療費 12 役 務 費 ・手数料 874,388 20 扶 助 費 ・母子家庭等医療費 76,042,480 - 131 - 福祉保健部 国保年金課 3款 民生費 3項 老人福祉費 2目 老人医療費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 2給 料 ・行政職 9人 27,347,600 3職 員 手 当 等 14,066,744 4共 済 費 8,568,289 7賃 金 ・臨時職員賃金 2人 4,446,000 12 役 務 費 ・郵便料 3,896,646 ・手数料 19 負 担 金 、 補 助 ・福祉医療協力交付金 及 び 交 付 金 8,087,906 20 扶 助 費 ・後期高齢者福祉医療費 233,582,673 28 繰 出 金 ・事務費繰出金 1,318,397,000 ・保険基盤安定繰出金 ・療養給付費繰出金 3款 民生費 5項 国民年金費 1目 国民年金費 2給 料 ・行政職 4人 14,768,590 3職 員 手 当 等 7,870,886 4共 済 費 4,656,735 7賃 金 ・臨時職員賃金 5人 10,993,375 11 需 用 費 ・印刷製本費 688,702 - 132 - 内 明 容 金額(円) 1,446,356 2,450,290 52,932,000 216,465,000 1,049,000,000 511,012 福祉保健部 国保年金課 事 業 の Ⅰ 福祉医療費助成 区 分 障害者医療費 精神障害者医療費 子ども医療費 母子家庭等医療費 後期高齢者福祉医療費 主 な 月平均受給者数 1,367人 通院 1,687人 入院 530人 19,234人 通院 入院 19,930人 2,088人 2,516人 Ⅱ 国民年金 1.国民年金被保険者数 2.免除者数 3.国民年金資格得喪等受付件数 種 別 件 数 新 規 加 入 384件 再 取 得 1,762件 資 格 喪 失 252件 種 別 変 更 525件 住 所 変 更 814件 高 齢 任 意 加 入 21件 付 加 申 出 110件 87件 法 定 免 除 手 帳 再 交 付 178件 4.福祉年金 区 分 障害基礎年金 内 支給金額 支給件数 33,429件 204,807,219円 27,799件 72,136,120円 275,801件 561,179,212円 27,488件 76,042,480円 78,416件 233,582,673円 1 号 任 意 3 号 合 計 16,633人 167人 12,180人 28,980人 法定免除 申請免除 合 計 829人 4,641人 5,470人 種 別 追 納 申 込 氏 名 変 更 裁 定 請 求 死亡一時金・未支給 障害状態確認届 所 得 状 況 届 そ の 他 合 容 計 件 数 55件 129件 73件 39件 52件 736件 94件 5,311件 受給権者総数 全部支給者数 一部支給停止者数 全部支給停止者数 3人 727人 719人 5人 - 133 - 福祉保健部 保健センター (歳入) 13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 3目 衛生費国庫補助金 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 1 保 健 衛 生 費 ・疾病予防対策事業費等補助金 補 助 金 ・養育医療給付補助金 6,434,946 金額(円) 3,428,000 3,006,946 14款 県支出金 2項 県補助金 3目 衛生費県補助金 1 保 健 衛 生 費 ・予防接種対策費補助金 補 助 金 ・不妊治療費助成事業費補助金 15,950,315 ・健康増進事業費補助金 ・養育医療給付補助金 7,056,922 643,000 6,457,000 1,503,473 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 18 保 健 セ ン タ ー ・がん検診料収入 1,523人 収 入 ・後期高齢者医療制度特別対策補助金収入 3,767,020 ・未熟児養育費負担金 1,293,500 303,000 1,872,020 (歳出) 4款 衛生費 1項 保健衛生費 1目 保健衛生総務費 2給 料 ・行政職 23人 85,646,329 3職 員 手 当 等 39,990,816 4共 済 費 26,497,961 11 需 用 費 374,729 12 役 務 費 ・郵便料 2,679,110 13 委 託 料 ・在宅当番医制運営事務委託料 3,430,950 19 負 担 金 、 補 助 ・尾張西北部広域第二次救急病院負担金 及 び 交 付 金 ・稲沢准看護学校運営費補助金 98,043,601 ・休日急病診療所運営費補助金 ・公衆浴場運営費補助金 ・在宅当番医制運営業務費補助金 ・厚生連尾西病院施設整備事業資金借入元利金 償還補助金 - 134 - 2,678,536 4,470,440 11,707,000 16,385,450 2,704,000 3,481,316 59,166,823 福祉保健部 保健センター 4款 衛生費 1項 保健衛生費 2目 予防費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 金額(円) 11 需 用 費 ・消耗品費 304,258 4,213,154 ・印刷製本費 421,200 ・医薬材料費 3,484,672 BCG (3,440,880) 12 役 務 費 ・賠償保険料 724,024 13 委 託 料 ・予防接種委託料 347,417,474 347,571,374 麻しん、風しん混合、日本脳炎、三種混合、 (338,564,074) 四種混合、水痘等接種委託 45,935人 高齢者肺炎球菌、風しんワクチン接種事業 (5,465,400) 委託 1,473人 医師等出動料 (3,388,000) 19 負 担 金 、 補 助 ・予防接種事故障害年金負担金 及 び 交 付 金 9,316,340 4款 衛生費 1項 保健衛生費 3目 保健事業費 7賃 金 ・臨時職員賃金 16人 8,381,255 8報 償 費 ・講師謝礼 3,959,832 ・報償費 11 需 用 費 ・消耗品費 4,487,402 ・印刷製本費 13 委 託 料 ・健康診査委託料 319,178,817 成人保健 母子保健 ・診療報酬審査委託料 ・がん検診委託料 胃がん検診 子宮頸がん検診 乳がん検診 大腸がん検診 肺がん検診 前立腺がん検診 ・電子計算業務委託料 19 負 担 金 、 補 助 ・不妊治療費等補助金 及 び 交 付 金 3,852,585 20 扶 助 費 ・妊婦乳児健診事業費 14,468,050 ・未熟児養育医療給付費 - 135 - 3,009人 3,039人 1,659人 15,525人 21,561人 6,672人 1,132,000 2,827,832 2,172,233 2,218,557 144,911,458 (13,433,018) (131,478,440) 545,152 169,506,330 (36,609,404) (23,725,479) (7,347,123) (24,121,357) (57,445,919) (20,257,048) 4,015,877 5,848,217 8,532,809 福祉保健部 保健センター 4款 衛生費 1項 保健衛生費 3目 保健事業費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 23 償 還 金 、 利 子 ・前年度県支出金返納金 及 び 割 引 料 608,755 明 内 容 4款 衛生費 1項 保健衛生費 6目 保健センター運営費 11 需 用 費 ・消耗品費 6,495,329 ・電気料 ・水道料 ・修繕料 12 役 務 費 ・電信電話料 999,141 13 委 託 料 ・警備委託料 5,295,000 ・空調設備保守委託料 ・昇降機設備保守委託料 ・清掃業務委託料 14 使 用 料 及 び ・敷地借上料 賃 借 料 2,678,650 15 工 事 請 負 費 ・施設整備工事費 5,940,000 - 136 - 金額(円) 357,246 487,416 3,959,916 460,884 1,527,605 690,610 879,984 852,120 628,560 2,093,688 2,171,293 福祉保健部 保健センター 事 業 の 主 な 内 容 Ⅰ 献血推進(年間12回実施) 受 付 数 採 血 数 548人 461(412)人 ( )内は、400ml採血数(再掲) Ⅱ 予防接種 区 分 対象年齢・対象生年月日等 接種人数 三 種 混 合 3か月~7歳6か月未満児 319人 ジ フ テ リ ア ・ 11歳~13歳未満の者 1,108人 破 傷 風 混 合 4,507人 四 種 混 合 3か月~7歳6か月未満児 ポ リ オ 3か月~7歳6か月未満児 804人 ヒ ブ 2か月~5歳未満児 4,759人 4,711人 小 児 肺 炎 球 菌 2か月~5歳未満児 1,196人 1期 1歳以上~2歳未満児 麻しん・ 風しん混合 2期 平成20年4月2日生~平成21年4月1日生 1,127人 1期 4,140人 日 本 脳 炎 2期 446人 B C G 5か月~8か月未満児 1,145人 子 宮 頸 が ん 小学6年生~高校1年生の女子 13人 1歳~3歳未満児 1,511人 水 痘 3歳~5歳未満児 396人 イ ン フ ル エ ン ザ 65歳以上(一部60歳以上65歳未満) 17,437人 高 齢 者 肺 炎 球 菌 65,70,75,80,85,90,95,100歳以上 3,461人 任意予防接種 高 齢 者 肺 炎 球 菌 65歳以上 1,452人 15人 風しんワクチン接 麻しん風しん混合(成人) 種事業 風しん単独(成人) 6人 Ⅲ 保健対策推進 健康フェスティバル 開 催 日 平成26年10月5日 参加人員 延べ7,768人 ・こころとからだのストレッチコーナー ・歯科コーナー ・薬剤師コーナー ・健康チェックコーナー ・ヘルスメイトのコーナー ・親子でからだを使って遊ぼう♪ ・クイズラリー ・確認!脳内力 ・AED取扱いコーナー ・胃がん検診 ・献血コーナー等 - 137 - 福祉保健部 保健センター 事 業 の 主 な 内 容 Ⅳ 救急医療対策 1.尾張西北部広域第二次救急医療病院長等協議会 (構成:4市1町9病院) 2.救急医療情報システム運営 Ⅴ 成人保健 1.健康手帳の交付 1,815件 2.健康診査 (1) 基本健診(15歳~39歳) (2) 特定健診(生活保護受診者) 1,069人 21人 3.結核検診 15,514人 4.がん検診 (1) 胃がん (2) 子宮頸がん (3) 乳がん (4) 肺がん (喀たん検査) (5) 大腸がん (6) 前立腺がん 3,009人 3,039人 1,659人 21,561人 (218人) 15,525人 6,672人 5.健康教育 (1) わくわく教室 (2) 中高年の健康教室 (3) からだを変える講座 (4) 骨粗鬆症予防教室 (5) わの会 (6) 食生活改善推進員支援事業 (7) 出前講座 (8) 一緒にリフレッシュ講座 6.健康相談 (1) 健康相談(乳幼児含む) (2) 老人健康相談 (3) 基本健診事後相談 (4) 栄養相談 (5) 骨粗鬆症検診事後相談 (6) 電話による健康相談 7.訪問指導 6回 6回 2回 2回 23回 32回 17回 2回 42人 92人 14人 123人 113人 463人 560人 15人 122回 46回 12回 随時 5回 随時 394人 290人 475人 268人 78人 434件 461件 - 138 - 福祉保健部 保健センター 事 業 の 主 な Ⅵ 母子保健 1.母子保健手帳の交付 内 容 1,205件 2.健康診査 (1) 4か月児健診 30回 (2) 1歳6か月児健診 30回 (3) 3歳児健診 30回 (4) 妊婦・乳児健診(医療機関) 3.歯科保健 (1) 妊産婦・成人歯科健診 11回 (2) 1歳児歯科健診 12回 (3) 1歳6か月児歯科健診 30回 (4) 2歳・2歳6か月児歯科健診 12回 (1歳~就学前児) (5) 3歳児歯科健診 30回 (6) 節目女性健診(歯科相談) 4回 (7) 総合歯科健診 16回 (8) 歯の健康センター(3会場) 1回 (9) 節目年齢歯科健康診査 46回 1,164人 1,125人 1,183人 18,016人 108人 615人 1,125人 799人 1,179人 101人 377人 571人 615人 4.健康教育及び健康相談 (1) 初妊婦教室 44回 (2) ママパパ教室 10回 (3) プレママごはん 6回 (4) 離乳食教室 18回 (5) 健診事後教室 24回 (6) 出前講座 25回 (7) 2歳児相談 12回 (8) すくすく相談 12回 (9) すくすく広場 12回 (10) 栄養相談 随時 (11) 電話による健康相談 随時 141人 231人 72人 321人 266人 2,599人 57人 317人 1,656人 709人 2,449件 5.訪問指導 1,217件 - 139 - 経済環境部 商工観光課 (歳入) 12款 使用料及び手数料 1項 使用料 6目 商工使用料 節 及 び 金 額 説 節 及 び 細 節 の 主 な 内 (円) 1 商 工 使 用 料 ・産業会館使用料 7,628,360 明 容 金額(円) 14款 県支出金 2項 県補助金 1目 総務費県補助金 3 消 費 対 策 費 ・消費者行政活性化基金事業費補助金 補 助 金 1,164,164 14款 県支出金 2項 県補助金 6目 商工費県補助金 1 商 工 費 ・21世紀高度先端産業立地補助金 補 助 金 ・新あいち創造産業立地補助金 118,312,000 ・げんき商店街推進事業費補助金 73,280,000 42,608,000 2,424,000 19款 諸収入 3項 貸付金元利収入 1目 中小企業振興資金貸付金収入 1 中 小 企 業 振 興 ・元金 資金貸付金収入 218,000,000 19款 諸収入 3項 貸付金元利収入 2目 勤労者資金貸付金収入 1 勤 労 者 資 金 ・元金 貸 付 金 収 入 17,300,000 19款 諸収入 3項 貸付金元利収入 3目 商工中金貸付金収入 1 商 工 中 金 ・元金 貸 付 金 収 入 23,000,000 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 19 商工観光課収入 ・信用保証料返戻金 1,297,840 1,017,000 (歳出) 2款 総務費 1項 総務管理費 9目 消費対策費 1報 酬 ・消費生活相談員 2人 (週2回、月8回) 874,000 11 需 用 費 ・印刷製本費 445,709 チラシ作成(全戸配付) - 140 - 408,240 経済環境部 商工観光課 5款 労働費 1項 労働諸費 1目 労働総務費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 19 負 担 金 、 補 助 ・ゆとり創造事業実行委員会負担金 及 び 交 付 金 ・中小企業退職金共済補助金 4,634,000 ・労働団体文化事業費補助金 21 貸 付 金 ・稲沢市勤労者資金預託金 17,300,000 内 明 容 金額(円) 350,000 2,884,000 1,200,000 7款 商工費 1項 商工費 1目 商工総務費 2給 料 ・行政職 10人 40,079,832 3職 員 手 当 等 23,890,649 4共 済 費 13,089,116 9旅 費 ・普通旅費 671,340 7款 商工費 1項 商工費 2目 商工振興費 19 負 担 金 、 補 助 ・ファッションデザインセンター運営費負担金 及 び 交 付 金 ・商業団体等事業費補助金 431,791,750 ・商品券発行事業補助金 ・商工会議所等補助金 ・中小企業振興奨励金 ・信用保証料助成金 ・中小企業利子補給補助金 ・21世紀高度先端産業立地補助金 ・市内企業再投資促進補助金 ・稲沢商工会議所会館建設費補助金 ・商業団体等街路灯LED化推進事業補助金 21 貸 付 金 ・商工中金預託金 241,000,000 ・中小企業振興資金預託金 7款 商工費 1項 商工費 3目 産業会館運営費 13 委 託 料 ・産業会館指定管理委託料 11,088,000 - 141 - 2,640,000 5,451,000 32,790,000 20,869,000 12,750,150 8,609,600 2,718,000 146,560,000 85,217,000 110,000,000 4,102,000 23,000,000 218,000,000 経済環境部 商工観光課 7款 商工費 1項 商工費 4目 観光費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 11 需 用 費 ・消耗品費 7,093,785 クリアファイル 10,000枚 観光ガイドブック 35,000部(英語版含む) ・修繕料 12 役 務 費 ・手数料 2,366,268 大塚性海寺歴史公園緑化管理業務 赤染衛門歌碑公園緑化業務 伐採業務(大塚性海寺大木クロガネモチ) ハイエースラッピング(いなッピー号) 13 委 託 料 ・清掃業務委託料 6,611,224 ・樹木育成委託料 ・着ぐるみ製作委託料 ・稲沢市PR委託料 19 負 担 金 、 補 助 ・愛知県観光協会負担金 及 び 交 付 金 ・桜まつり負担金 44,216,000 稲沢桜まつり へいわさくらまつり ・あじさいまつり負担金 ・稲沢まつり負担金 ・サマーフェスタ負担金 ・イチョウ黄葉まつり負担金 ・夏まつり負担金 ・観光協会補助金 - 142 - 金額(円) 5,167,997 (432,000) (4,498,740) 1,102,024 2,269,704 (604,800) (378,000) (356,400) (615,600) 1,688,000 2,500,000 1,382,400 1,000,000 405,000 3,400,000 (1,500,000) (1,900,000) 2,630,000 8,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 19,680,000 経済環境部 商工観光課 事 業 の 主 な 内 容 Ⅰ 消費対策事業 1.消費生活相談 (1) 相談日 毎月第1、2、3、4水・金曜日 (午前10時~正午、午後1時~3時) (2) 場 所 市役所相談室 (3) 相談内容 商品の購入及びサービスなどに関する相談と苦情相談 (4) 相談件数 126件 2.消費生活講座 (1) 期 間 9月4、11、18日 (2) 場 所 名古屋文理大学文化フォーラム (3) 開催回数 3回 (4) 受講者数 61人 開 催 日 テ ー マ 牛乳・乳製品で健康管理を 9月4日 ~カルシウム・骨粗しょう症・ヨーグルト~ 9月11日 9月18日 悪質商法から身を守る ~今起こっているトラブルの対処法~ 金融トラブルにあわないために 受講者数(人) 20 20 21 3.消費生活モニター (1) 人 数 8人 (2) 資 格 市内在住の20歳以上の方 (3) 活動回数 12回 (4) 主な仕事 消費生活に関する問題の調査研究など (5) 調査テーマ 「歯みがき粉の選び方 」 4.消費生活展 (1) 名 称 第44回稲沢市消費生活展 (2) 期間・場所 10月19日 ・ 総合文化センター (3) テ ー マ 「来て!見て!楽しい!暮らしのしくみ」 (4) 入 場 者 1,200人 (5) 主催・主管 稲沢市・稲沢市消費生活展運営委員会 5.消費者行政活性化基金事業 (1) 相談室備品の整備及び相談員参考図書購入 (2) 国民生活センター又は愛知県主催の研修 (3) 平成26年度から週2回、月8回の開催とし、昨年までの相談開設日数を倍増 (4) 消費生活情報誌「あいち暮らしっく高齢者の消費者トラブル特集号」の作成 及び全戸配付 - 143 - 経済環境部 商工観光課 事 業 の Ⅱ 雇用対策事業 1.労働者福祉の推進 ・中小企業退職金共済補助金 事業所数 加入人員 97か所 331人 主 な 内 金額 2,884,000円 ・労働団体文化事業の支援 ボウリング大会ほか6事業 参加者 1,252人 2.障害者雇用の促進 (1) 障害者雇用促進キャンペーン ・実施日 9月26日 ・内 容 市内5事業所を訪問し、市長のメッセージを伝達 3.勤労者資金融資事業 (1) 勤労者資金の預託 ・東海労働金庫一宮支店 17,300,000円 (2) 融資実績 ・融資件数 1件 融資額 20,000,000円 4.労働相談 (1) 相談日 毎月第2木曜日、午後1時~4時 (2) 場 所 市役所相談室 (3) 相談内容 労働者及び使用者を対象とした労働相談一般 (4) 相談件数 4件 5.ゆとり創造推進事業 (1) ゆとり創造講演会 ・実施日 11月12日 ・実施場所 名古屋文理大学文化フォーラム ・講 師 俳優 高橋元太郎 ・参加人数 300人 Ⅲ 商業団体の育成事業 1.共同施設事業 商店街魅力アップ施設(防犯カメラ設置) ・補助率 20% 1団体 631,000円 2.街路灯電灯料 ・補助率 50% 9団体 4,820,000円 3.街路灯LED化推進事業 ・補助率 50% 8団体 4,102,000円 - 144 - 容 経済環境部 商工観光課 事 業 の 主 な 内 商店街別、事業費別補助金内訳 団体名 容 (単位:円) 街路灯等 電灯料 共同施設 街路灯LED 化推進事業 合 計 稲沢商店街振興組合 0 1,288,000 930,000 2,218,000 稲沢市駅前商店街 振 興 組 合 0 634,000 823,000 1,457,000 稲沢市商業協同組合 国府宮商店街協同組合 祖 父 江 町 商 工 会 緑 町 発 展 会 大 里 西 発 展 会 大 里 東 発 展 会 大里駅前本通り発展会 明 治 発 展 会 合 計 631,000 0 0 0 0 0 0 0 631,000 0 0 378,000 0 1,061,000 561,000 321,000 366,000 682,000 192,000 243,000 339,000 103,000 510,000 110,000 381,000 4,820,000 4,102,000 631,000 378,000 1,622,000 687,000 874,000 582,000 613,000 491,000 9,553,000 4.商品券発行事業 ・稲沢市プレミアム商品券発行事業実行委員会 発売数 30,000セット 発行総額 330,000,000円(プレミアム分 30,000,000円) 補助金額 32,790,000円(プレミアム分及び事業費分) Ⅳ 中小企業の育成、振興 1.中小企業振興奨励補助事業 (1) 交付決定事業所数 163事業所 (2) 交付金額 169件 12,750,150円 ・家屋 6件 483,200円 ・償却資産 163件 12,266,950円 2.小規模企業等振興資金融資事業 (1) 小規模企業等振興資金 金 融 機 関 名 市 内 10 金 融 機 関 17 店 舗 資 運 設 運 合 転 金 転 備 ・ 設 備 使 資 資 資 金 預託金額(千円) 218,000 途 融資件数(件) 融 資 額(千円) 金 480,300 64 金 64,370 11 併 用 96,400 16 計 641,070 91 - 145 - 経済環境部 商工観光課 事 業 (2)商工会議所等補助金 区 分 稲 沢 商 工 会 議 所 祖 父 江 町 商 工 会 平 和 町 商 工 会 合 計 の 主 な 内 金 額 (円) 7,700,000 5,769,000 7,400,000 20,869,000 (3) 商 工 会 議 所 会 館 建 設 費 補 助 金 補助金額 110,000,000円 (4) 信用保証料助成金の交付 ・件数 97件 ・金額 8,609,600円 (5) 中小企業利子補給補助金 ・件数 95件 ・金額 2,718,000円 (6)21世紀高度先端産業立地補助金 1社 146,560,000円 (7)市内企業再投資促進補助金 2社 85,217,000円 Ⅴ 産業会館管理運営事業 1.産業会館利用実績 会 議 室 名 利用件数(件) 利用者数(人) 大 会 議 室 64 2,642 第 1 研 修 室 121 1,910 第 2 研 修 室 71 1,408 第 3 研 修 室 5 32 合 計 261 5,992 2.中小企業相談室利用実績 内 容 件 数(件) 利用者数(人) 金 融 相 談 8 11 税 務 相 談 6 50 法 律 相 談 2 2 経 営 相 談 0 0 経 理 記 帳 指 導 4 4 青 申 会 指 導 58 464 合 計 78 531 - 146 - 使用料(円) 218,250 186,250 131,400 4,960 540,860 容 経済環境部 商工観光課 事 業 の 主 な 内 容 Ⅵ 観光事業 1.まつり (1) へいわさくらまつり ・開催日 4月5日 ・場 所 平和町体育館及びその周辺 ・来場者 2,000人 (2) 稲沢桜まつり ・開催日 4月1日~10日(メイン日は4月5日) ・場 所 国府宮参道一帯 ・来場者 8,000人 (3) 稲沢あじさいまつり ・開催日 6月1日~15日 ・場 所 大塚性海寺歴史公園・性海寺 ・来場者 期間中41,000人(メイン日の6月7日、8日は、15,000人) (4) サマーフェスタへいわ ・開催日 8月2日 ・場 所 平和支所北側駐車場 ・来場者 5,000人 (5) 稲沢夏まつり ・開催日 8月30日、31日 ・場 所 稲沢グランドボウル内駐車場 ・来場者 46,000人 (6) 稲沢まつり ・開催日 10月18日、19日 ・場 所 国府宮参道一帯、稲沢中学校、名古屋文理大学文化フォーラム、 市消防本部、宮浦公園 ・来場者 92,000人(うち市消防本部 3,739人) (7) そぶえイチョウ黄葉まつり ・開催日 11月22日~30日 ・場 所 祖父江町山崎、祐専寺、祖父江町体育館及び周辺 ・来場者 177,000人(うちライトアップ 2,000人) (8) いなざわ梅まつり ・開催日 3月7日、8日 ・場 所 愛知県植木センター ・来場者 20,000人 2.観光施設維持管理事業 (1) 歴史公園等清掃業務 (2) 歴史公園等緑化管理業務 (3) 歴史公園樹木育成委託業務 - 147 - 経済環境部 商工観光課 事 業 の 主 な 内 容 3.稲沢市観光協会補助事業 ・会員数 法人会員270口 137法人、個人会員752口 447人 ・事業内容 観光協会ニュースの発行、いなッピーグッズの宣伝及び販売、 各種イベントへの参加、キャンペーン・レディーの活用、 いなざわ梅まつり、モニターバスツアーなどの開催 4.いなッピー啓発事業 (1) いなッピーシール作製 10,000枚 (2) いなッピーキャンディ作製 10,500個 (3) いなッピークリアファイル 10,000枚 (4) いなッピー型抜きパネル(アルミ複合板・自立式) 1個 (5) 着ぐるみ貸出申込み 74件 (6) デザイン使用承認 93件 (7) 商工観光課着ぐるみ対応イベント日 97日 5.稲沢市PR委託事業 ・ご当地アイドルユニットLOVE❤INA30(ラヴィーナ サーティ)に委託 ・年間活動回数 83回 ・若い世代向けに行った市政情報提供の件数 56件 6.稲沢市ご当地検定の実施 ・開催日時 平成26年12月14日 午前10時~11時 ・開催場所 稲沢市勤労福祉会館 第2・3研修室 ・受験者数 26人(一般24人、中学生2人 申込者数 36人) ・合格者(70点以上) なし (最高点68点) - 148 - 経済環境部 企業立地推進課 (歳入) 14款 県支出金 1項 県負担金 1目 総務費県負担金 節 及 び 金 額 (円) 説 節 及 び 細 節 明 の 主 な 内 容 金額(円) 1 総 務 管 理 費 ・用地造成事業負担金 負 担 金 20,403,842 (歳出) 2款 総務費 1項 総務管理費 22目 企業立地推進費 2給 料 ・行政職 4人 17,218,548 3職 員 手 当 等 8,879,559 4共 済 費 5,464,478 13 委 託 料 ・調査測量業務委託料 5,324,400 開発計画に伴う湛水防除事業計画への影響 検討業務委託 企業用地創設基本計画策定業務委託 - 149 - (1,004,400) (4,320,000) 経済環境部 企業立地推進課 事 業 の Ⅰ 企業立地推進事業 1.愛知県産業立地推進協議会等 ・産業立地推進協議会総会 ・産業立地セミナー ・企業立地相談員研修会 主 な 内 容 1回 1回 2回(2日間) 2.個別開発相談 ・製造業 ・物流 ・小売業 ・その他 13件 11件 1件 3件 3.会社訪問 ・製造業 ・物流 ・その他 26件 2件 2件 4.事業所用地等情報ネットワーク事業 ・情報提供者登録件数 8件 ・事業所用地等情報提供申請件数 1件 Ⅱ 工場立地法について 届出受理件数23件 (新設0件、変更8件、廃止1件、始末書2件、修正1件、相談延件数11件) - 150 - 経済環境部 農務課 (歳入) 12款 使用料及び手数料 1項 使用料 5目 農林業使用料 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 1 農 業 使 用 料 ・農村環境改善センター使用料 639,900 金額(円) 12款 使用料及び手数料 2項 手数料 5目 農林業手数料 1 農 業 手 数 料 ・土地改良区徴収委託手数料 587,315 557,515 13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 5目 農林業費国庫補助金 1 農 業 費 補 助 金 ・農業基盤整備促進事業補助金 28,044,000 14款 県支出金 2項 県補助金 5目 農林業費県補助金 1 農 業 費 補 助 金 ・水路整備事業費補助金 22,303,522 ・水田農業経営所得安定対策推進費補助金 ・新規就農・経営継承総合支援事業費補助金 ・経営体育成支援事業費補助金 ・農地水多面的機能支払推進費補助金 ・愛知県産木材利活用推進事業費補助金 4,892,000 1,867,000 1,500,000 11,916,000 1,500,000 530,000 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 20 農 務 課 収 入 ・土地改良区運営費補助金返納金 26,332,053 ・排水機場整備事業費収入 ・尾張農業共済事務組合業務引当金清算金 3,286,148 17,428,633 5,504,042 20款 市債 1項 市債 5目 農林業債 1農 業 債 ・地盤沈下対策事業債 57,300,000 ・湛水防除事業債 3,800,000 53,500,000 (歳出) 6款 農林業費 1項 農業費 2目 農業総務費 2給 料 ・行政職 9人 31,426,800 3職 員 手 当 等 19,226,534 4共 済 費 9,986,095 8報 償 費 ・生産組合長報償費 1,285,100 11 需 用 費 470,724 - 151 - 経済環境部 農務課 6款 農林業費 1項 農業費 3目 農業振興費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 8報 償 費 ・報償費 439,400 11 需 用 費 ・消耗品費 489,880 13 委 託 料 ・有害虫処理業務委託料 775,947 19 負 担 金 、 補 助 ・はつらつ農業塾負担金 及 び 交 付 金 ・稲沢市植木生産振興会補助金 21,871,019 ・野菜供給安定基金積立補助金 ・農業振興奨励補助金 ・農業用廃プラスチック等適正処理補助金 ・農業近代化資金利子補給補助金 ・水田農業構造改革対策促進事業補助金 ・水田農業経営所得安定対策推進費補助金 ・新規就農・経営継承総合支援事業費補助金 ・経営体育成支援事業費補助金 6款 農林業費 1項 農業費 4目 植木まつり費 11 需 用 費 ・消耗品費 524,080 数 12 役 務 費 ・手数料 318,600 13 委 託 料 ・会場設営業務委託料 2,008,784 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 331,160 19 負 担 金 、 補 助 ・植木まつり実行委員会負担金 及 び 交 付 金 600,000 6款 農林業費 1項 農業費 5目 農地費 2給 料 ・行政職 6人 24,382,800 3職 員 手 当 等 14,050,449 4共 済 費 7,850,522 7賃 金 ・臨時職員賃金 1人 1,867,914 - 152 - 金額(円) 380,000 450,000 849,358 312,000 1,661,863 615,099 643,118 924,275 1,346,769 1,198,500 1,500,000 11,916,000 1,445,040 経済環境部 農務課 6款 農林業費 1項 農業費 5目 農地費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 11 需 用 費 ・修繕料 1,023,982 13 委 託 料 ・土地改良施設維持管理委託料 4,071,600 ・多面的機能支払事業委託料 ・家屋調査業務委託料 ・事業計画作成業務委託料 14 使 用 料 及 び ・積算システム使用料 賃 借 料 410,400 15 工 事 請 負 費 ・道水路改修工事費 58,236,840 16 原 材 料 費 ・道水路補修用材料 352,215 17 公有財産購入費 ・用地取得費 14,438,499 光堂川第2排水機場用地取得費 19 負 担 金 、 補 助 ・愛知県土地改良事業団体連合会負担金 及 び 交 付 金 ・事業促進協議会負担金 317,167,281 ・排水対策協議会負担金 ・農地水多面的機能支払負担金 ・土地改良施設維持管理適正化事業負担金 沈 策事業負担金 ・地盤沈下対策事業負担金 ・湛水防除事業負担金 ・排水施設整備事業負担金 ・基盤・環境整備事業負担金 ・土地改良区運営費補助金 ・農林漁業資金償還金補助金 ・土地改良施設維持管理適正化事業拠出金 ・排水機場維持管理補助金 ・土地改良区事業費補助金 ・土地改良施設維持管理適正化事業補助金 ・前田工区換地促進費補助金 22 補償、補填及び ・物件損失補償費 賠 償 金 光堂川第2排水機場用地取得に伴う 2,842,722 物件移転補償 6款 農林業費 1項 農業費 6目 農村環境改善センター費 2給 料 ・行政職 1人 4,801,200 3職 員 手 当 等 2,732,212 - 153 - 金額(円) 862,380 1,620,000 1,728,000 399,600 324,000 1,090,258 579,209 41,617,338 22,982,550 3,300,000 4,295,505 61,380,021 62,379,911 3,999,780 57,015,890 9,193,517 2,100,000 6,131,000 32,258,302 1,500,000 7,344,000 経済環境部 農務課 6款 農林業費 1項 農業費 6目 農村環境改善センター費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 4共 済 費 1,544,802 7賃 金 ・臨時職員賃金 5人 7,495,053 11 需 用 費 ・電気料 3,179,848 ・修繕料 13 委 託 料 ・空調設備保守委託料 3,838,104 ・設計料 ・清掃業務委託料 14 使 用 料 及 び ・敷地借上料 賃 借 料 1,727,008 18 備 品 購 入 費 ・施設整備用備品 1,059,933 木製ベンチ(あいち認証材使用) - 154 - 金額(円) 2,163,003 494,856 768,960 1,950,480 799,200 1,643,775 (1,011,549) 経済環境部 農務課 事 業 の 主 な 内 容 Ⅰ 水田農業構造改革推進対策事業 1.県から配分された水稲目標数量等(平成27年産米) 4,791 t 生産目標数量 991 ha 生産目標面積 483 ㎏/10a 単収 2.補助金の交付(市単独補助分) 区 分 良質米・集落営農助成事業 (内訳)良質米生産助成 集落営農助成 補助金額 備 考 1,346,769円 (897,846円) 10a当たり6,000円 (448,923円) 10a当たり3,000円 Ⅱ 農林漁業資金 1.農業近代化資金貸付承認 区 分 1号資金(ハウス整備工事等) 2号資金(コンバイン等) 事業費 件数 13件 64,290,000円 2.農業近代化資金利子補給補助金交付 924,275円 補助金額 3.農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付 125,045円 補助金額 Ⅲ 農業振興地域整備計画 1.農用地区域の変更処理(除外) 区 分 件 数 田 26件 畑 95件 合 計 121件 面 積 23,747.00㎡ 65,158.37㎡ 88,905.37㎡ 2.農用地区域の変更処理(編入) 件 数 区 分 田 1件 面 積 894.00㎡ Ⅳ 農業振興対策事業 1.農業振興奨励金 区 分 対象 人数 農業用償却資産(農業用 認定農業者 機械、農業用施設等)の 固定資産税相当額に対 認定農業者 する補助 以外の農業者 件数 補助金 8人 47件 582,164円 3人 4件 32,935円 - 155 - 経済環境部 農務課 事 業 の 主 2.農業用廃プラスチック等適正処理事業 区 分 重量等 廃ビニール 30,096kg 14,195kg 廃ポリ 廃プラ 29,360kg 3.残留農薬分析検査事業 区 分 件数 いちじく、ぎんなん、ふき、ブ ロッコリー、トマト、ミニトマ ト、パセリ、みつば、いちご 4.野菜供給安定基金積立事業 区 分 春キャベツ 冬キャベツ 秋冬はくさい 指定野菜 春はくさい 冬春なす ほうれんそう みつば 特定野菜 ブロッコリー 合 計 11検体 頭数 ヌートリア等 52頭 内 容 事業費 補助金 1,929,355円 643,118円 事業費 補助金 356,400円 資金造成農家負担額 1,100,963円 3円 56円 32,599円 58円 486円 2,892,328円 959,175円 4,985,668円 Ⅴ 農政対策事業 1.養蜂業保護のための駆除 区分 件名 スズメバチ 73件 ミツバチ 16件 2.有害鳥獣の駆除 区分 な 74,800円 補助金 366,976円 1円 18円 10,864円 18円 161円 964,108円 319,717円 1,661,863円 備考 分蜂群処理 備考 ヌートリア9頭、タヌキ20頭、イタチ 3頭、ハクビシン5頭、アライグマ14 頭、ホンドキツネ1頭 3.水田農業経営所得安定対策推進費補助金 1,198,500円 (稲沢市農業再生協議会) 補助金額 4.新規就農・経営継承総合支援事業費補助金 1,500,000円 (1人) 補助金額 - 156 - 経済環境部 農務課 事 業 Ⅵ 地域農政対策 1.農業体験学校 学 校 名 稲沢東小 稲沢西小 清 水 小 片原一色小 国 分 小 千代田小 坂 田 小 大里西小 大里東小 下 津 小 大 塚 小 稲沢北小 高御堂小 小 正 小 祖父江小 山 崎 小 領 内 小 の 実施作物 さつまいも さつまいも さつまいも さつまいも さつまいも さつまいも さつまいも さつまいも さつまいも さつまいも さつまいも さつまいも さつまいも さつまいも さつまいも さつまいも さつまいも 主 な 対象学年 参加児童数 2年生 163人 2年生 85人 4年生 47人 2・4年生 42人 2年生 61人 2年生 53人 2年生 18人 2年生 63人 2・3年生 237人 3・4年生 206人 2年生 91人 2・4年生 104人 4年生 21人 2年生 81人 4年生 24人 2年生 36人 全学年・ 特別支援学級 358人 内 容 面積 2.0a 0.5a 2.0a 4.0a 3.0a 0.25a 2.0a 0.5a 3.0a 3.0a 1.0a 0.65a 2.0a 1.0a 0.7a 0.5a 6.0a さつまいも 1.0a 1・2年生 小 49人 さつまいも 全学年 5.0a 小 168人 さつまいも 2年生 0.5a 小 23人 さつまいも 1・2年生 1.0a 小 67人 さつまいも 1年生 2.0a 小 60人 さつまいも 2・5年生 0.3a 小 56人 合 計 41.9a 2,113人 ※さつまいも以外に、ピーマン、トマト、なす、きゅうり等の野菜苗を配布。 丸 牧 長 法 六 三 甲 川 岡 立 輪 宅 2.はつらつ農業塾 区分 研修期間 塾生数 担い手育成コース 2年(週1回) 17人 生きがい農業コース 1年(週1回) 45人 - 157 - (内訳) 1年目 3人 2年目 14人 経済環境部 農務課 事 業 Ⅶ 農業者団体育成活動事業 1.補助金 区 稲沢市植木生産振興会 稲沢市花き振興会 合 の 主 分 な 会員数 130人 83人 213人 計 内 容 補助金 312,000円 84,692円 396,692円 2.負担金 負担金 区 分 尾張西部農業改良推進協議会 木曽川用水営農対策推進協議会 はつらつ農業塾 祖父江ぎんなんブランド推進協議会 合 計 260,000円 38,000円 849,358円 163,000円 1,310,358円 Ⅷ いなざわ植木まつり事業 1.第42回いなざわ植木まつり 76,000人 ・入場者数 11,543本 ・売上本数 21,049,650円 ・総売上金額 ・みどりの相談件数 191件 Ⅸ 基金 1.植木産業振興事業基金 平 成 25 年 度 末 現 在 高 新 規 積 立 増 平成26年度中増減額 利 子 等 取 崩 減 平 成 26 年 度 末 現 在 高 Ⅹ 土地改良推進事業 1.委託 ・多面的機能支払事業委託料 XⅠ 単独土地改良事業 1.農村総合整備 ・水路工(稲島町) ・水路工(山口宮前町) ・水路工(井之口白山町) ・樋門改修工事(船橋町) ・樋門改修工事(奥田島崎町) 142,535,834円 0円 115,276円 0円 142,651,110円 1,728,000 円 70.3m 63.3m 108.1m 1か所 1か所 - 158 - 7,128,000 6,232,680 12,534,480 28,460,160 3,881,520 円 円 円 円 円 経済環境部 農務課 事 業 の ⅩⅡ 土地改良施設整備事業 1.用地取得 ・光堂川第2排水機場用地取得 主 な 525.1㎡ ⅩⅢ 農地水多面的機能支払事業 1.農地水多面的機能支払負担金 ・対象地域 12地区 ・対象面積 田 1,113ha 畑 694ha ⅩⅣ 土地改良基盤整備事業 1.県営地盤沈下対策事業負担金 地区名 事業内容 福田川地区 河口第2排水機場 小池用水地区 用水路工 合計 内 容 14,438,499 円 22,982,550 円 負担金 583,539 円 3,711,966 円 4,295,505 円 2.県営湛水防除事業負担金 地区名 事業内容 新堀川地区 根高排水機場 三宅川3期地区 三宅川排水機場 領内川城西地区 三ケ月排水機場 領内川左岸2期地区 須ヶ脇排水機場 甲新田地区 甲新田排水機場 二俣地区 二俣排水機場 領内川右岸北部地区 牧川第一排水機場 合計 負担金 2,361 11,549,919 22,199,904 3,975,490 10,499,868 5,999,994 7,152,485 61,380,021 円 円 円 円 円 円 円 円 3.県営排水施設整備事業負担金 地区名 事業内容 甲地区 丸渕排水機場 半六地区 半六排水機場 千代田第2地区 千代田第2排水機場 須ヶ谷東地区 須ヶ谷東排水機場 古川地区 排水路工 片原一色2期地区 片原一色排水機場 合計 負担金 9,649,762 9,720,375 12,294,517 4,993,110 4,085 25,718,062 62,379,911 円 円 円 円 円 円 円 4.県営基盤・環境整備事業負担金 地区名 事業内容 大江川3期地区 親水公園及び遊歩道 - 159 - 負担金 3,999,780 円 経済環境部 農務課 事 業 の ⅩⅤ 土地改良区事業費補助 1.稲沢市土地改良区 地区名 上赤池地区 管水路工 片原地区 農道舗装 中之庄地区 管水路工 奥田地区 管水路工 大矢地区 管水路工 千代地区 農道舗装 稲島地区 農道舗装 島地区 農道舗装 合計8地区 主 な 内 容 事業内容 L=486.9m L= 87.4m L= 86.4m L=110.0m L=274.5m L=146.1m L= 67.5m L=111.8m 補助金 1,692,684 432,000 1,550,556 1,008,126 1,155,168 1,123,200 2,000,160 1,239,408 10,201,302 円 円 円 円 円 円 円 円 円 2.祖父江町土地改良区 地区名 中牧地区 用水路工 山崎地区 用水路工 本甲地区 用水路工 芝原地区 排水路工 甲地区 用水路工 両寺内地区 排水路工 島本地区 用水路工 矢田塚地区 排水路工 合計8地区 事業内容 L= 64.0m L= 84.3m L=197.0m L=100.0m L=184.4m L=119.0m L= 99.0m L= 45.0m 補助金 630,000 778,500 1,774,200 647,600 1,333,900 1,528,900 850,500 1,246,400 8,790,000 円 円 円 円 円 円 円 円 円 3.平和土地改良区 地区名 舟附地区 丸渕地区 下畑地区 須ヶ谷地区 丸渕上地区 合計5地区 事業内容 L=116.4m L= 10.6m L=147.2m L=254.5m L=159.2m 補助金 2,769,000 188,000 2,912,000 3,180,000 1,820,000 10,869,000 円 円 円 円 円 円 用水路工 用水路工 用水路工 用水路工 用水路工 4.福田悪水土地改良区 地区名 事業内容 下津落地区 排水路工 L= 14.0m 伊勢木川地区 排水路工 L= 37.0m 合計2地区 - 160 - 補助金 1,199,000 円 1,199,000 円 2,398,000 円 経済環境部 農務課 事 業 の 主 な ⅩⅥ 農村環境改善センター運営事業 1.平和町農村環境改善センター利用状況 区分 利用件数 生活研修室 376件 料理実習室 84件 図書室 345件 和室 431件 保健室 322件 研修室 124件 農事研修室 410件 多目的ホール 585件 合計 2,677件 - 161 - 内 容 利用人数 2,785人 808人 4,420人 2,212人 1,857人 2,511人 4,090人 8,366人 27,049人 農業委員会事務局 (歳入) 14款 県支出金 2項 県補助金 5目 農林業費県補助金 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 1 農 業 費 補 助 金 ・農業委員会交付金 7,685,000 ・農地制度実施円滑化事業費補助金 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 46 農 業 委 員 会 ・農業者年金事務委託金収入 事 務 局 収 入 364,160 金額(円) 4,561,000 3,020,000 361,800 (歳出) 6款 農林業費 1項 農業費 1目 農業委員会費 1報 酬 ・農業委員会委員 36人 9,480,000 2給 料 ・行政職 5人 20,860,536 3職 員 手 当 等 11,975,357 4共 済 費 6,701,367 7賃 金 ・臨時職員賃金 延べ6人 3,386,220 農業委員会事務補佐等 9旅 費 ・費用弁償 668,740 11 需 用 費 ・消耗品費 776,752 12 役 務 費 330,461 13 委 託 料 ・農地台帳システム改修委託料 1,944,000 14 使 用 料 ・バス借上料 及 び 賃 借 料 314,300 19 負 担 金 、 補 助 ・愛知県農業会議賛助会負担金 及 び 交 付 金 764,000 - 162 - 569,080 391,272 751,000 農業委員会事務局 事 業 の 主 Ⅰ 農業委員会運営事業 1.農業委員会会議 開 催 回 会 議 名 総 会 2 回 農 地 部 会 12 回 農 政 部 会 12 回 2.運営委員会 な 内 容 数 12 回 Ⅱ 農地転用等の処理件数 区 分 件 数 農地法3条許可 農地法4条許可 農地法4条届出 農地法5条許可 農地法5条届出 現 況 証 明 (件) 138 39 35 257 78 42 Ⅲ 選挙人名簿登録者数 地 区 男(人) 稲 沢 1,725 明 治 1,520 千 代 田 1,066 大 里 916 祖 父 江 2,465 平 和 905 合 計 8,597 面 積 (㎡) 142,837 26,931 14,647 191,997 26,669 12,286 女(人) 1,778 1,621 1,180 918 2,614 955 9,066 - 163 - 合計(人) 3,503 3,141 2,246 1,834 5,079 1,860 17,663 世帯数(戸) 1,096 967 706 582 1,577 593 5,521 経済環境部 環境保全課 (歳入) 12款 使用料及び手数料 2項 手数料 3目 衛生手数料 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 1 保健衛生手数料 ・犬登録手数料 5,894,470 ・狂犬病予防注射済票交付手数料 金額(円) 1,878,000 4,012,250 13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 3目 衛生費国庫補助金 1 保 健 衛 生 費 ・循環型社会形成推進交付金 補 助 金 3,360,000 14款 県支出金 2項 県補助金 3目 衛生費県補助金 1 保 健 衛 生 費 ・浄化槽設置整備事業費補助金 補 助 金 ・住宅用太陽光発電導入促進費補助金 5,487,000 1,907,000 3,580,000 (歳出) 4款 衛生費 1項 保健衛生費 4目 環境推進費 2給 料 ・行政職 6人 25,333,986 3職 員 手 当 等 13,872,834 4共 済 費 8,044,704 7賃 金 ・臨時職員賃金 4人 4,718,440 8報 償 費 ・環境委員報償費 4,543,955 11 需 用 費 ・消耗品費 4,216,645 緑のカーテン設置事業 啓発看板(犬用・ごみ用・支柱) ごみ袋(ごみゼロ運動用) 土のう袋(側溝清掃用) EM1号・糖蜜 ・燃料費 12 役 務 費 ・郵便料 1,370,280 狂犬病予防注射ハガキ通知分 ・手数料 培養・運搬 13 委 託 料 ・狂犬病予防注射済票交付事務等委託料 10,699,435 ・側溝汚泥処理委託料 ・動植物生息調査委託料 - 164 - 4,413,715 3,652,060 (489,880) (520,560) (432,864) (356,400) (881,436) 305,897 674,246 (523,062) 696,034 (609,634) 1,712,799 7,851,988 499,824 経済環境部 環境保全課 4款 衛生費 1項 保健衛生費 4目 環境推進費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 14 使 用 料 及 び ・車両借上料 賃 借 料 ごみゼロ運動ごみ回収 53.0台 2,875,000 19 負 担 金 、 補 助 ・住宅用太陽光発電システム設置費補助金 及 び 交 付 金 ・祖父江のホタルを守る会助成金 32,194,768 ・浄化槽設置費補助金 ・家庭用燃料電池システム設置費補助金 4款 衛生費 1項 保健衛生費 5目 公害対策費 2給 料 ・行政職 2人 9,255,600 3職 員 手 当 等 5,196,729 4共 済 費 2,974,076 13 委 託 料 ・環境測定委託料 1,730,510 - 165 - 金額(円) 2,862,000 20,710,000 300,000 10,082,000 1,050,000 経済環境部 環境保全課 事 業 の 主 な 内 容 Ⅰ 環境推進運営事業 1.環境審議会 ・1回開催 2.環境委員会議 ・支所・市民センター単位で開催 3.自然観察会 ・開 催 日 平成26年8月2日・8月11日、平成27年1月24日 ・場 所 サリオパーク祖父江・千代田市民センター周辺 ・参加人数 83人 4.犬登録及び狂犬病予防注射事業 (1) 平成27年3月31日現在の犬登録数 (2) 狂犬病予防注射 集合注射での注射頭数(4月) 開業医での注射頭数 計 9,155頭 5.環境美化対策事業 ごみゼロ運動実施行政区 290区 春 期 290区 秋 期 580区 計 1,126頭 6,169頭 7,295頭 側溝清掃実施行政区 161区 春 期 90区 秋 期 251区 計 6.快適で住みよいまちづくり条例推進事業 (1) さわやか隊 団体数 区 分 103団体 個 人 71団体 企 業 174団体 計 人 数 1,258人 1,078人 2,336人 7.住宅用太陽光発電システム設置費補助事業 277件 補助金 20,710,000 円 8.稲沢市家庭用燃料電池システム設置費補助事業 21件 補助金 1,050,000 円 Ⅱ 河川浄化推進事業 1.環境測定事業 河川底質調査 1河川 2地点 年6回 - 166 - 経済環境部 環境保全課 事 業 の 主 Ⅲ 浄化槽対策事業 1.浄化槽設置費補助事業 補助金 24基 Ⅳ 公害対策事業 1.環境測定事業 河川水質調査 生活排水水質調査 工場排水水質調査 河川水質調査(陸田工業団地) 地盤沈下調査 ・地盤沈下観測所 ・地下水位測定 2.苦情対応事業 受付件数 な 内 容 10,082,000円 9河川 18地点 年4回 12河川 22地点 年6回 30事業所 年3回 1河川 4地点 年4回 2地点 常時測定 6地点 月1回 347件 受付処理件数(件) 継続処理件数(件) 項 目 150 大 気 汚 染 0 20 水 質 汚 濁 0 20 騒 音 1 2 振 動 0 24 悪 臭 0 0 土 壌 汚 染 0 0 地 盤 沈 下 0 131 そ の 他 9 (71) (雑草等) (6) (13) (病害虫等) (0) (24) (樹木・垣根) (1) (23) (その他) (2) 347 合 計 10 - 167 - 経済環境部 資源対策課 (歳入) 12款 使用料及び手数料 3項 証紙収入 1目 証紙収入 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 1 証 紙 収 入 ・粗大ごみ処理手数料 2,840,000 金額(円) 16款 寄付金 1項 寄付金 3目 衛生費寄付金 1 保 健 衛 生 費 ・環境保全活動寄付金 寄 付 金 591,293 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 22 資 源 対 策 課 ・リサイクル資源売却収入 収 入 ・容器包装プラスチック再商品化配分金 14,924,811 11,606,415 3,318,396 (歳出) 4款 衛生費 2項 清掃費 1目 塵芥処理費 2給 料 ・行政職 16人 62,713,200 3職 員 手 当 等 36,190,235 4共 済 費 20,011,942 7賃 金 ・臨時職員賃金 1人 538,692 8報 償 費 ・集団回収奨励金 37,058,396 ・分別収集奨励金 11 需 用 費 ・消耗品費 8,699,203 ごみ集積場所防護ネット ・燃料費 ごみ収集車用軽油 ・印刷製本費 ごみ分別カレンダー 手提げ袋型チラシ(雑がみ入れ用) ・自動車修繕料 12 役 務 費 ・手数料 2,535,106 車検 適正処理困難物処理料 (廃タイヤ、廃消火器等) ・自動車保険料 - 168 - 15,252,576 21,805,820 3,793,002 (612,360) 1,720,852 (1,537,344) 2,111,616 (707,616) (1,404,000) 988,899 1,875,493 (1,146,318) (322,553) 632,062 経済環境部 資源対策課 4款 衛生費 2項 清掃費 1目 塵芥処理費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 13 委 託 料 ・ごみ収集運搬業務委託料 428,797,342 ・廃乾電池処分委託料 ・分別収集業務委託料 ・地域ステーション収集業務委託料 ・動物死体処理業務委託料 ・粗大ごみ収集運搬業務委託料 ・プラスチック処理業務委託料 ・プラスチック収集運搬業務委託料 19 負 担 金 、 補 助 ・プラスチック再商品化負担金 及 び 交 付 金 ・生ごみ処理機等購入費補助金 1,503,922 25 積 立 金 ・廃棄物処理事業基金積立金 696,389 - 169 - 明 内 容 金額(円) 172,547,280 2,789,411 101,161,440 4,531,164 4,795,200 7,106,400 73,349,027 62,412,120 931,722 417,200 経済環境部 資源対策課 事 業 の 主 な Ⅰ 塵芥処理運営事業 1.ごみ収集量 可燃ごみ収集量(家庭系) 不燃ごみ収集量(家庭系) 粗大ごみ有料戸別収集量 許可業者搬入量(可燃+不燃) 個人持込量(可燃+不燃) 事業持込量(可燃+不燃) 合 計 22,734t 1,685t 68t 6,861t 1,089t 464t 32,901t 可燃ごみ収集量 不燃ごみ収集量 家庭ごみ収集量の推移 (t) 25,000 内 22,822 22,788 21,720 22,400 22,734 20,000 15,000 10,000 5,000 1,899 1,946 1,861 1,896 1,685 0 H22 H23 H24 H25 2.ごみ収集業務 直営による収集車 委託による収集車 H26 3台 11台 3.粗大ごみ有料戸別収集 受付件数 収集点数 収集量 1,524件 2,619点 68,310kg 4.粗大ごみ証紙 指定売り捌き件数 指定売り捌き人 支所等 合 計 売り捌き手数料(110円×2,600枚) 売り捌き枚数 - 170 - 209件 2,600枚 240枚 2,840枚 286,000円 容 経済環境部 資源対策課 事 業 の 主 な 5.不法投棄対策 (1) 不法投棄処理 申出件数 処理量 (2) 廃家電品の処理 ・処理台数 18台 内 333件 8,456kg (内訳)冷蔵庫 14台、洗濯機 4台 (3) 適正処理困難物の処理 (内訳)廃タイヤ 2,230kg、廃消火器 17本、ガレキ類 18㎥ (4) 不法投棄監視カメラの設置 ・設置件数 5件 6.廃乾電池処分業務 収集量(処分量) 40,150(25,810)㎏ 7.動物死体処理業務 ・処理件数 879件 ・内訳 犬 6件、猫 623件、鳥 83件 その他 167件 8.ごみ運搬車貸出事業 貸出 業 貸出件数 処理量 9回 3,620㎏ Ⅱ 塵芥処理対策事業 1.廃棄物減量等推進審議会 15人 委員数 1回 開催回数 ※第2回より委員数を15人から10人に変更 2.集団回収事業 登録団体数 実施回数 収集量 10人 2回 118団体 612回 1,906,572kg 3.分別収集事業(行政区) 実施日 行政区数 集積場所数 収集品目数 収集量 月1回 310区 471か所 5種類13品目 4,538,646kg - 171 - 容 経済環境部 資源対策課 事 業 の 主 4.ペットボトル再資源化業務 収集量(処理量) な 内 容 182,934(181,709)㎏ 5.地域ステーション事業 実施日 集積場所数 収集品目数 収集量 隔月1回 9か所 6種類14品目 207,255kg 6.プラスチック製容器包装の収集 収集量 1,741,430kg 7.廃食用油再資源化処理業務 回 収 方 法 地域ステーションの集積場所 市役所ほかの回収箱 合 計 回 収 量 1,447kg 698kg 2,145kg 8.ごみ集積場所防護ネット貸与事業 A(2×3m) B(3×4m) 区 分 164枚 貸 与 枚 数 420枚 9.電動生ごみ処理機購入費補助事業 ・補助基数 電動生ごみ処理機 21基 生ごみ堆肥化容器(コンポスト)23基 生ごみ密閉式発酵容器 7基 合計 51基 Ⅲ 基金 1.廃棄物処理事業基金 平 成 25 年 度 末 現 在 高 新規 積立 増 平成26年度中増減額 利 子 等 減 取 崩 平 成 26 年 度 末 現 在 高 - 172 - 計 584枚 379,800円 34,200円 3,200円 417,200円 129,947,474円 591,293円 105,096円 0円 130,643,863円 経済環境部 環境施設課 (歳入) 12款 使用料及び手数料 1項 使用料 3目 衛生使用料 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 1 斎 場 使 用 料 ・火葬使用料 58,307,200 金額(円) 12款 使用料及び手数料 1項 使用料 10目 目的外使用料 1 目 的 外 使 用 料 ・目的外使用料 355,104 12款 使用料及び手数料 2項 手数料 3目 衛生手数料 2 清 掃 手 数 料 ・一般廃棄物処理手数料 162,743,600 8,137,100kg 162,742,000 13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 3目 衛生費国庫補助金 2 清 掃 費 補 助 金 ・循環型社会形成推進交付金 111,969,000 15款 財産収入 1項 財産運用収入 1目 財産貸付収入 1 土 地 建 物 ・行政財産貸付収入 貸 付 収 入 1,482,000 15款 財産収入 2項 財産売払収入 3目 生産物売払収入 1 余 剰 電 力 ・余剰電力売払収入 2,641,808Kwh 売 払 収 入 51,143,317 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 23 環境施設課収入 ・リサイクル資源売却収入 16,295,399 鉄類 480.42t アルミ類 23.56t (13,727,205) (1,453,233) 20款 市債 1項 市債 3目 衛生債 1清 掃 債 ・一般廃棄物処理事業債 328,700,000 (歳出) 4款 衛生費 1項 保健衛生費 7目 斎場費 11 需 用 費 ・修繕料 12,991,320 13 委 託 料 ・樹木管理業務委託料 60,708,000 ・祖父江斎場指定管理委託料 - 173 - 2,808,000 57,900,000 経済環境部 環境施設課 4款 衛生費 1項 保健衛生費 7目 斎場費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 22 補償、補填及び ・指定管理委託料精算金 賠 償 金 3,000,000 な 4款 衛生費 2項 清掃費 2目 し尿処理費 7賃 金 ・臨時職員賃金 1人 2,379,600 11 需 用 費 ・消耗品費 73,496,173 工業薬品 ・電気料 ・修繕料 ポンプ等修繕 ブロワー等修繕 MLSS計等修繕 薬注ポンプ修繕 汚泥脱水機修繕 破砕機修繕 細目スクリーン用減速機修繕 建物修繕 PH計・ORP計取替修繕 12 役 務 費 ・手数料 1,318,861 13 委 託 料 ・運転管理業務委託料 52,759,944 ・樹木管理業務委託料 4款 衛生費 2項 清掃費 3目 環境センター費 2給 料 ・行政職 31人 123,022,138 3職 員 手 当 等 72,421,281 4共 済 費 39,397,347 7 賃 金 ・臨時職員賃金 2人 5,164,890 - 174 - 明 内 容 金額(円) 9,572,736 (9,488,909) 30,898,981 32,843,016 (6,696,000) (7,398,000) (2,008,800) (1,047,600) (10,908,000) (2,268,000) (669,600) (687,096) (993,600) 1,166,064 50,738,400 1,728,000 経済環境部 環境施設課 4款 衛生費 2項 清掃費 3目 環境センター費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 11 需 用 費 ・消耗品費 158,973,907 工業薬品 ごみ焼却処理施設 粗大ごみ処理施設 ・電気料 ・ガス料 ・水道料 ・修繕料 ごみ焼却処理施設 粗大ごみ処理施設 12 役 務 費 ・電信電話料 3,846,972 ・手数料 分析測定業務 汚水槽清掃 ・建物保険料 13 委 託 料 ・昇降機設備保守委託料 224,220,658 ・樹木管理業務委託料 ・分析検査業務委託料 ・労働安全衛生業務委託料 ・清掃業務委託料 ・廃棄物最終処分委託料 ・ごみ処理施設保守委託料 ・分析機器保守委託料 ・クレーン保守委託料 ・破砕機整備業務委託料 ・高圧電気設備保守委託料 ・自動ドア保守委託料 ・廃棄物処理施設改良工事監理料 ・蒸気復水器等清掃委託料 ・消防用設備保守委託料 15 工 事 請 負 費 ・施設整備工事費 895,510,000 19 負 担 金 、 補 助 ・三重県伊賀市環境保全負担金 及 び 交 付 金 555,460 27 公 課 費 ・汚染負荷量賦課金 1,071,400 - 175 - 明 内 容 金額(円) 56,399,679 (32,729,608) (11,462,671) (8,480,557) 19,708,535 3,851,872 4,544,582 73,951,183 (47,686,059) (26,226,072) 614,012 2,604,238 (764,100) (907,200) 400,578 3,071,520 1,134,000 934,200 513,216 3,508,056 102,458,526 97,200,000 1,587,600 3,144,420 702,000 1,620,000 356,400 6,010,000 1,350,000 304,560 483,000 1,010,400 経済環境部 環境施設課 事 業 Ⅰ 祖父江斎場運営管理事業 1.火葬件数 区 分 12 歳 以 上 12 歳 未 満 人 死産児・流産児 減 免 体 計 構成率(%) 犬 猫 汚 物 犬 猫 減 免 等 計 構成率(%) の 主 な 内 市 外 1,013 3 12 0 1,028 45.9 552 9 0 561 17.7 (単位: 件) 計 2,183 5 24 29 2,241 100.0 2,173 21 975 3,169 100.0 Ⅱ 平和浄化センター運営管理事業 1.し尿・浄化槽汚泥処理量 区 分 平成25年度 平成26年度 し 尿 3,970,858 4,428,907 浄化槽汚泥 37,646,060 38,129,320 42,074,967 42,100,178 計 (単位: ℓ) 前年度比 89.7% 101.3% 100.1% 市 内 1,170 2 12 29 1,213 54.1 1,621 12 975 2,608 82.3 Ⅲ 環境センター運営管理事業 1.ごみの搬入量 区 分 人 口 人 世 帯 世帯 搬 入 量 t 収 集 ご み t 可 許 可 業 者 t 燃 内 直 接 搬 入 t ご 計 t み 構 成 率 % 収 集 ご み t 不 許 可 業 者 t 燃 直 接 搬 入 t 訳 ご 災 害 ゴ ミ t み 計 t 構 成 率 % 粗 収 集 ご み t 大 構 成 率 % し尿処理汚泥 t 平成25年度 138,399 52,181 34,615 22,788 6,532 674 29,994 86.7 1,861 50 835 0 2,746 7.9 74 0.2 1,801 - 176 - 平成26年度 138,230 52,578 34,696 22,734 6,810 717 30,261 87.2 1,685 51 836 0 2,572 7.4 68 0.2 1,795 容 前年度比 99.9% 100.8% 100.2% 99.8% 104.3% 106.4% 100.9% - 90.5% 102.0% 100.1% 93.7% 91.9% 99.7% 経済環境部 環境施設課 事 業 の 主 な 内 2.ごみの処理状況 区 分 内 容 ごみ焼却施設【ごみ焼却炉型式:全連続燃焼ストーカ式】 180 t(60t/24hr×3基) 中 焼却炉処理能力 34,167 t/年 焼却処理量 間 処 粗大ごみ処理施設【破砕機型式:横型回転破砕及び二軸せん断破砕】 理 破砕処理能力 50 t/5hr 2,615 t/年 破砕処理量 処 焼却残渣 焼却主灰 3,718 t/年 理 残 焼却飛灰(固化灰) 903 t/年 渣 計 4,621 t/年 最終処分(埋立処分) 4,139 t/年 溶融スラグ(焼却主灰) 0 t/年 焙焼資源化(焼却主灰) 483 t/年 資 鉄 類 480 t/年 源 アルミ類 24 t/年 化 計 987 t/年 余剰電力売払量 2,641,808 Kwh - 177 - 容 建設部 都市計画課 (歳入) 12款 使用料及び手数料 1項 使用料 7目 土木使用料 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 金額(円) 2 都市計画使用料 ・公園使用料 412,101 12款 使用料及び手数料 2項 手数料 7目 土木手数料 2 都市計画手数料 ・屋外広告物手数料 2,956,600 2,953,600 13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 7目 土木費国庫補助金 4 都 市 計 画 費 ・社会資本整備総合交付金 補 助 金 168,952,500 14款 県支出金 2項 県補助金 7目 土木費県補助金 5 都 市 計 画 費 ・あいち森と緑づくり事業費補助金 補 助 金 1,000,000 15款 財産収入 1項 財産運用収入 2目 利子及び配当金 8 都 市 拠 点 整 備 ・都市拠点整備基金利子 基 金 利 子 304,348 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 26 都市計画課収入 ・災害共済収入 421,238 310,068 20款 市債 1項 市債 7目 土木債 4 都 市 計 画 債 ・街路整備事業債(特例債) 346,100,000 ・公園整備事業債(特例債) (歳出) 8款 土木費 4項 都市計画費 1目 都市計画総務費 2給 料 ・行政職 11人 45,604,176 3職 員 手 当 等 30,392,352 4共 済 費 14,518,026 - 178 - 242,900,000 103,200,000 建設部 都市計画課 8款 土木費 4項 都市計画費 1目 都市計画総務費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 7賃 金 ・臨時職員賃金 1人 2,075,984 11 需 用 費 ・燃料費 545,371 13 委 託 料 ・都市計画調査業務委託料 10,993,320 ・まちづくり計画策定業務委託料 ・交通環境改善検討調査委託料 14 使 用 料 及 び ・複写機借上料 賃 借 料 395,821 19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 305,000 25 積 立 金 ・都市拠点整備基金積立金 9,225,975 8款 土木費 4項 都市計画費 2目 街路事業費 11 需 用 費 ・修繕料 866,585 12 役 務 費 ・手数料 1,209,729 13 委 託 料 ・調査設計業務委託料 15,829,796 ・分筆登記業務委託料 ・土地評価業務委託料 ・物件調査業務委託料 14 使 用 料 及 び ・積算システム借上料 賃 借 料 2,772,000 15 工 事 請 負 費 ・道路舗装改良工事費 394,201,980 17 公有財産購入費 ・用地取得費 26,196,229 19 負 担 金 、 補 助 ・土木積算単価配信等システム利用負担金 及 び 交 付 金 390,312 22 補 償 、 補 填 ・物件移転補償費 及 び 賠 償 金 13,489,018 - 179 - 金額(円) 320,766 1,868,400 3,240,000 5,884,920 9,104,660 831,200 6,318,000 679,556 918,000 7,914,240 建設部 都市計画課 8款 土木費 4項 都市計画費 3目 公園費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 11 需 用 費 ・電気料 21,856,022 ・水道料 ・修繕料 12 役 務 費 ・手数料 27,958,785 13 委 託 料 ・体育用具・遊具施設保守委託料 96,365,986 ・親水公園管理業務委託料 ・公園清掃業務委託料 ・公園等緑化維持管理業務委託料 ・水景施設保守委託料 ・公園設計業務委託料 14 使 用 料 及 び ・敷地借上料 賃 借 料 ・仮設資材借上料 15,950,045 15 工 事 請 負 費 ・公園整備工事費 198,937,080 19 負 担 金 、 補 助 ・木曽川上流域公園整備促進期成同盟会負担金 及 び 交 付 金 ・稲沢サンドフェスタ実行委員会負担金 9,293,900 ・水道工事・加入負担金 費 市 費 策費 8款 土木費 4項 都市計画費 6目 緑化対策費 12 役 務 費 ・手数料 26,518,596 13 委 託 料 ・緑化維持管理業務委託料 45,139,920 19 負 担 金 、 補 助 ・保存樹等補助金 及 び 交 付 金 ・稲沢市都市緑化推進事業補助金 2,190,675 - 180 - 金額(円) 8,750,214 3,503,112 9,385,219 27,894,966 1,167,480 2,384,000 19,498,445 66,652,353 330,480 6,048,000 15,636,845 313,200 452,000 8,000,000 831,600 26,517,945 44,980,080 840,000 1,000,000 建設部 都市計画課 事 業 の 主 な Ⅰ 都市計画調査事業 1.都市計画調査業務 ・都市計画基礎調査業務 ・稲島東地区まちづくり計画策定業務 ・交通環境改善検討調査業務 Ⅱ 基金 1.都市拠点整備基金 平 成 25 年 度 末 増 平 成 26 年 度 中 増 減 額 平 成 26 年 度 2.都市基盤整備基金 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 中 増 減 額 平 成 26 年 度 Ⅲ 街路事業 1.街路調査設計等 ・木全池部線 ・木全桜木線 ・五城森上線 現 減 末 現 末 現 増 減 末 現 在 高 新規積立 利 子 等 取 崩 在 高 在 高 新規積立 利 子 等 取 崩 在 高 内 容 10,993,320 円 1,868,400 円 3,240,000 円 5,884,920 円 427,238,485円 8,759,124円 345,536円 0円 436,343,145円 150,000,000円 0円 121,315円 0円 150,121,315円 15,829,796 円 調査設計 1件 3,024,000 円 調査設計等 5件 12,458,576 円 分筆登記 1件 347,220 円 394,201,980 円 2.街路整備工事 7,905,600 ・巡見街道(平和町下起中地内) 1件 145,304,160 ・春日井稲沢線(横地五丁目地内) 2件 107,385,420 ・中大通線(正明寺一丁目地内) 2件 133,606,800 ・五城森上線(祖父江町森上地内) 2件 3.用地取得 ・五城森上線 ・巡見街道 ・木全桜木線 26,196,229 87.42 ㎡ 27.97 ㎡ 651.05 ㎡ 4.物件移転補償 ・五城森上線 ・巡見街道 ・木全桜木線 13,489,018 円 3件 1件 4件 - 181 - 円 4筆 1筆 7筆 円 円 円 円 建設部 都市計画課 事 業 の 主 Ⅳ 公園事業 1.公園維持管理 (1) 公園清掃業務 ・シルバー委託(園内清掃) ・地元委託 ・社会福祉法人委託 ・業者委託(便所清掃) (2) 公園等緑化維持管理業務 ・都市公園等 (3) 敷地借上 18,775.45㎡ (4) 原材料 川砂 18㎥ 2.公園整備事業 (1) 公園設計業務 な 内 容 19,498,445 円 7,023,660 22施設 10,381,400 39施設 118,800 1施設 1,974,585 17施設 66,652,353 円 66,652,353 64施設 契約件数 11件 15,636,845 円 15,636,845 7施設 124,416 円 124,416 3施設 円 円 円 円 円 円 円 6,048,000 円 6,048,000 円 2件 198,937,080 円 147,860,640 円 3件 51,076,440 円 7件 (2) 公園等整備工事 ・公園整備工事 ・施設改修 Ⅴ 緑化事業 1.緑化維持管理 (1) 緑化維持管理業務 ・道路等 ・施設 44,980,080 円 31,179,840 円 114路線 13,800,240 円 47施設 契約件数 11件 - 182 - 建設部 用地管理課 (歳入) 12款 使用料及び手数料 1項 使用料 7目 土木使用料 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 1 道 路 橋 り ょ う ・道路使用料 使 用 料 ・公共用物使用料 78,951,809 12款 使用料及び手数料 1項 使用料 10目 目的外使用料 1 目 的 外 使 用 料 ・目的外使用料 8,777,896 金額(円) 78,341,872 609,937 15款 財産収入 2項 財産売払収入 2目 不動産売却収入 1 土 地 売 却 収 入 ・普通財産売却収入 2,272,174 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 25 用地管理課収入 ・災害共済金収入 550,028 425,339 (歳出) 8款 土木費 1項 土木管理費 1目 用地対策費 2給 料 ・行政職 17人 60,901,200 3職 員 手 当 等 35,849,294 4共 済 費 19,506,997 11 需 用 費 ・電気料 37,381,718 ・水道料 ・修繕料 12 役 務 費 ・手数料 3,053,256 ・賠償保険料 道路賠償責任保険料 13 委 託 料 ・昇降機設備保守委託料 50,304,703 ・調査測量業務委託料 ・道路清掃委託料 ・弁護士委託料 ・登記業務委託料 ・道路台帳整備委託料 ・清掃委託料 - 183 - 34,221,647 583,720 1,998,432 835,259 1,926,240 1,684,800 11,564,884 1,259,928 2,180,000 418,051 31,536,000 1,620,000 建設部 用地管理課 8款 土木費 1項 土木管理費 1目 用地対策費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 14 使 用 料 及 び ・敷地借上料 賃 借 料 2,647,671 22 補 償 、 補 填 ・道路事故賠償金 及 び 賠 償 金 425,339 - 184 - 明 内 容 金額(円) 建設部 用地管理課 事 業 の 主 な 内 容 Ⅰ 用地管理課運営事業 1.用地対策事業 (1) 公共用地取得 区 分 件数(件) 筆数(筆) 面積(㎡) 金額(円) 稲 沢 市 19 33 2,653.03 83,655,370 土地開発基金 3 4 1,695.11 30,275,673 4,348.14 合 計 22 37 113,931,043 愛 知 県 6 7 667.28 31,961,314 (2) 物件移転補償 区 分 件 数(件) 金額(円) 稲 沢 市 16 17,492,361 土地開発基金 0 0 合 計 16 17,492,361 愛 知 県 8 49,604,451 (3) 公共用地の登記 (単位:筆) 区 分 分筆 住所変更 相続 所有権移転 地目変更 筆 数 40 9 2 111 29 (4) 土地取引に関する届出等 ・公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出件数 区 分 件数(件) 届 出 1 申 出 3 ・国土利用計画法の規定に基づく土地売買等届出件数 区 分 件数(件) 届 出 22 2.道路管理事業 (1) 道路の認定及び廃止等 ・認定 ・廃止 ・区域決定 ・区域変更 ・供用開始 (2) 占用申請 ・道路占用 ・準用河川占用 ・公共用物占用 (3) 境界立会 ・官民境界立会申請 ・境界確定証明 ・官民境界立会業務 72 47 72 56 70 路線 路線 路線 路線 路線 1,445 件 6件 605 件 394 件 376 件 238 件 - 185 - 10,794,009 円 建設部 用地管理課 事 業 の 主 (4) 調査測量 ・公共嘱託登記業務(分筆登記) ・公共嘱託登記業務(調査測量) (5) 道路台帳整備 ・道路台帳補正業務 ・道路台帳統合整備業務 (6) 道路賠償保険 (稲沢駅東西自由通路含む) 986 筆 (7) 敷地借上げ (稲沢駅構内含む) な 3.交通安全施設維持管理 (1) 電気料(交通安全灯、地下道照明等) 4.排水施設維持管理 (1) 電気料(電動ゲート、ポンプ等) - 186 - 容 108,409 円 662,466 円 1件 1件 1,734 Km 17,172,000 円 14,364,000 円 1,926,240 円 27,504.00 ㎡ 2,612,919 円 Ⅱ 道路・河川維持管理事業 1.道路維持管理 (1) 手数料 ・儀長地下道保守点検 ・地下道冠水情報板保守点検(井之口、子生和) (2) 委託料 ・国府宮地下道清掃業務 2.稲沢駅東西自由通路維持管理 (1) 修繕料 (2) 水道料(水道・下水道) (3) 電気料(照明灯、エレベーター等) (4) 委託料 ・昇降機設備保守業務 ・清掃業務 ・電気設備保守業務 内 8件 1,151 ㎥ 145,800 円 493,560 円 1,259,928 円 639,792 円 583,720 円 1,652,924 円 1,684,800 円 1,620,000 円 41,040 円 29,931,889 円 2,636,834 円 建設部 土木課 (歳入) 10款 交通安全対策特別交付金 1項 交通安全対策特別交付金 節 及 び 金 額 説 節 及 び 細 節 の (円) 1 交 通 安 全 対 策 ・交通安全対策特別交付金 特 別 交 付 金 22,844,000 主 な 1目 交通安全対策特別交付金 内 明 容 金額(円) 13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 7目 土木費国庫補助金 1 道路橋りょう費 ・社会資本整備総合交付金 補 助 金 337,609,219 14款 県支出金 3項 委託金 7目 土木費委託金 3 河 川 費 委 託 金 ・遊水池施設管理委託金 2,970,000 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 24 土 木 課 収 入 ・道水路整備事業費収入 1,796,951 20款 市債 1項 市債 7目 土木債 1 道路橋りょう債 ・道路整備事業債(特例債) 221,000,000 (歳出) 8款 土木費 2項 道路橋りょう費 1目 道路橋りょう総務費 2給 料 ・行政職 11人 45,853,200 3職 員 手 当 等 29,491,660 4共 済 費 14,619,247 11 需 用 費 ・燃料費 561,750 19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 371,200 8款 土木費 2項 道路橋りょう費 2目 道路維持費 7賃 金 ・臨時職員賃金 2人 3,811,138 11 需 用 費 ・修繕料 427件 96,254,385 ・消耗品費 - 187 - 95,569,187 685,198 建設部 土木課 8款 土木費 2項 道路橋りょう費 2目 道路維持費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 12 役 務 費 ・手数料 3,714,286 道路障害物撤去等 16件 13 委 託 料 ・道路清掃委託料 40件 31,196,393 14 使 用 料 及 び ・重機借上料 55件 賃 借 料 12,497,382 16 原 材 料 費 ・道路補修用材料 4,893,194 明 内 容 金額(円) 8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3目 道路新設改良費 13 委 託 料 ・ 調査測量業務委託料 12件 33,097,127 ・ 用地測量業務委託料 9件 15 工 事 請 負 費 ・ 道路舗装改良工事費(H25繰越分) 1,428,007,260 ・ 道路舗装改良工事費 17 公有財産購入費 ・ 用地取得費(H25繰越分) 43,009,497 ・ 用地取得費 19 負 担 金 、 補 助 ・ 水道管等改良工事負担金 及 び 交 付 金 17,553,000 22 補 償 、 補 填 ・ 物件移転補償費(H25繰越分) 及 び 賠 償 金 ・ 物件移転補償費 19,382,645 29,601,720 3,495,407 733,846,420 694,160,840 11,784,570 31,224,927 7,206,586 12,176,059 8款 土木費 2項 道路橋りょう費 4目 橋りょう費 11 需 用 費 ・修繕料 2件 348,840 13 委 託 料 ・設計料 19,732,680 15 工 事 請 負 費 ・橋りょう改築工事費(H25繰越分) 47,768,760 8款 土木費 2項 道路橋りょう費 5目 交通安全施設費 11 需 用 費 ・修繕料 185件 36,840,901 務 費 ・手数料 12 役 1,094,580 反射鏡・標識等移設及び撤去 15件 15 工 事 請 負 費 ・交通安全施設整備工事費 87,336,360 - 188 - 36,627,753 建設部 土木課 8款 土木費 3項 河川費 1目 河川費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 金額(円) 2給 料 ・行政職 3人 12,334,800 3職 員 手 当 等 8,071,466 4共 済 費 3,927,854 11 需 用 費 ・修繕料 106件 16,024,752 16,045,466 12 役 務 費 ・手数料 3,106,092 立切・ポンプ等点検等 26件 13 委 託 料 ・設計書作成業務委託料 2件 10,886,400 18,015,304 ・水路清掃委託料 11件 7,128,904 14 使 用 料 及 び ・重機借上料 53件 賃 借 料 44,537,688 15 工 事 請 負 費 ・水路整備工事費 149,087,520 17 公有財産購入費 ・ 用地取得費 20,403,842 19 負 担 金 、 補 助 ・日光川水系改修促進期成同盟会負担金 519,000 及 び 交 付 金 621,000 8款 土木費 4項 都市計画費 4目 都市排水路費 11 需 用 費 ・修繕料 5件 725,760 12 役 務 費 ・手数料 1,105,920 高御堂ポンプ点検 北市場調整池ポンプ点検 13 委 託 料 ・家屋調査業務委託料 9,644,400 ・設計料 14 使 用 料 及 び ・重機借上料 4件 賃 借 料 5,723,460 15 工 事 請 負 費 ・都市排水路整備工事費 17,122,320 22 補 償 、 補 填 ・物件損失補償費 及 び 賠 償 金 851,985 - 189 - (498,960) (540,000) 464,400 9,180,000 建設部 土木課 事 業 の Ⅰ 維持事業 1.道路維持事業 (1) 修繕 ・道路修繕 ・側溝修繕 ・舗装修繕 (2) 手数料 ・道路障害物撤去等 ・凍結防止剤散布 (3) 清掃等委託 ・路面清掃業務 ・草刈清掃業務 (4) 重機借上 ・排水施設整備(浚渫) ・道路清掃 (5) 道路補修用材料 ・排水用材料 ・砕石 ・常温合材 2.橋りょう維持事業 (1) 修繕 ・橋りょう修繕 主 な 427件 113件 148件 166件 16件 6件 10件 40件 1件 39件 55件 13件 42件 7件 11件 1,630袋 2件 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 348,840 円 348,840 円 36,627,753 円 50件 28件 44件 13件 11件 39件 15件 106件 89件 15件 2件 26件 8件 18件 - 190 - 容 95,569,187 円 35,243,146 17,570,788 42,755,253 3,714,286 円 581,472 3,132,814 31,196,393 円 1,296,000 29,900,393 12,497,382 円 6,827,814 5,669,568 4,893,194 円 2,395,881 696,953 1,800,360 2件 3.交通安全施設維持事業 (1) 修繕 185件 ・反射鏡 ・防護柵 ・交通安全灯 ・区画線 ・標識 ・その他 (2) 手数料 15件 ・反射鏡・標識等移設及び撤去 4.水路維持事業 (1) 修繕 ・水路修繕 ・立切修繕 ・ポンプ修繕 (2) 手数料 ・立切・ポンプ等点検 ・水路清掃等 内 6,299,100 3,893,767 5,716,008 15,347,282 1,013,040 4,358,556 1,094,580 円 1,094,580 16,024,752 円 12,797,712 2,831,760 395,280 3,106,092 円 972,000 2,134,092 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 建設部 土木課 事 業 (3) 清掃委託 ・草刈業務 (4) 重機借上 ・水路浚渫 ・水路土砂等撤去 5.都市排水路維持事業 (1) 修繕 ・水路修繕 (2) 手数料 ・ポンプ点検 ・水路清掃 (3) 重機借上 ・排水路浚渫 の 主 な 11件 内 7,128,904 円 11件 7,128,904 円 35件 18件 44,537,688 円 35,812,692 円 8,724,996 円 53件 5件 725,760 円 725,760 円 5件 3件 1,105,920 円 1,038,960 円 66,960 円 2件 1件 4件 5,723,460 円 5,723,460 円 4件 Ⅱ 整備事業 1.道路整備 (1) 委託 21件 ・市単事業 調査測量業務 用地測量業務 (2) 工事 311件 ・国庫補助事業(補助率55%) 市道7721号線道路改築事業 市道00-151号線交差点改良事業 幹線道路舗装補修事業 ・市単事業 市道H1360号線道路改築事業 改良工事 舗装工事 市街化区域有蓋化工事 ・国庫補助事業(繰越事業) 市道00-225号線道路改築事業 市道H003号線道路改築事業 市道7721号線道路築造事業 新市民病院関連道路改良事業 幹線道路舗装補修事業 ・市単事業(繰越事業) 改良工事 舗装工事 市街化区域有蓋化工事 (3) 用地取得 ・国費補助事業(補助率55%) - 191 - 容 33,097,127 円 29,601,720 円 12件 3,495,407 円 9件 1,428,007,260 円 185,080,720 円 21,389,400 円 1件 13,041,040 円 2件 150,650,280 円 12件 509,080,120 円 153,421,560 円 3件 241,576,760 円 75件 76,175,760 円 28件 37,906,040 円 10件 380,517,980 円 177,623,280 円 5件 18,983,160 円 2件 23,879,300 円 1件 87,087,960 円 3件 72,944,280 円 6件 353,328,440 円 235,639,120 円 103件 58,195,360 円 42件 59,493,960 円 18件 43,009,497 円 18,737,666 円 建設部 土木課 事 業 の 主 な 内 容 市道00-225号線(坂田町) 市道00-151号線(大矢町) 市道7721、7722号線(船橋町) ・市単事業 市道00-128号線(井堀橋下町) 市道00-203号線(陸田町) 〈基金買戻し〉 市道00-151号線ほか(大矢町) 市道00-227号線(船橋町) ・国費補助事業(繰越事業) 市道00-225号線(坂田町) 市道7721、7722号線(船橋町) (4) 水道管等改良工事負担金 (5) 物件移転補償 ・国費補助事業 市道00-225号線(坂田町) 市道00-151号線(大矢町) 市道7721号線(船橋町) ・市単事業 市道00-128号線(大矢町) 地下埋設物支障移転 電気通信施設等支障移転 ・国費補助事業(繰越事業) 市道00-225号線(坂田町) 市道7721号線(船橋町) 151.65㎡ 3 179.74㎡ 7 18.99㎡ 2 12,487,261 70.89㎡ 1 15.89㎡ 4 筆 筆 筆 円 筆 筆 282.99㎡ 2 60.12㎡ 1 11,784,570 771.98㎡ 4 238.47㎡ 5 17,553,000 円 19,382,645 円 9,938,172 3 3 2 2,237,887 1 1 3 7,206,586 2 2 筆 筆 円 筆 筆 2.橋りょう整備事業 (1) 委託 ・国費補助事業(補助率55%) 点検業務 ・市単事業 設計業務 (2) 工事 ・国費補助事業(繰越事業) 橋りょう補修工事 19,732,680 円 13,803,480 13,803,480 5,929,200 5,929,200 47,768,760 円 47,768,760 47,768,760 3.交通安全施設整備 (1) 工事 ・市単事業 反射鏡 交通安全灯 防護柵 区画線 1件 1件 3件 円 件 件 件 円 件 件 件 円 件 件 円 円 円 円 円 円 87,336,360 円 87,336,360 円 73基 65基 821m 1,570m - 192 - 建設部 土木課 事 業 の 主 カラー舗装 地点標識 な 内 容 166㎡ 13基 4.水路整備 (1) 委託 10,886,400 円 4,622,400 円 ・雨水排水路基本設計業務委託 6,264,000 円 ・三宅川等水門設備実施設計業務委託 (2) 工事 24件 149,087,520 円 128,373,120 円 ・水路整備工事 23件 20,714,400 円 ・立切工事 1件 5.都市排水路整備 (1) 委託 ・家屋調査業務(平和町下起中) ・調査測量業務(善光寺南周辺地区) (2) 工事 1件 ・都市水路整備工事(平和町下起中) 1件 - 193 - 9,644,400 円 464,400 円 9,180,000 円 17,122,320 円 17,122,320 円 建設部 区画整理課 (歳入) 13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 7目 土木費国庫補助金 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 4 都 市 計 画 費 ・社会資本整備総合交付金 補 助 金 23,416,000 金額(円) (歳出) 8款 土木費 4項 都市計画費 7目 土地区画整理費 2給 料 ・行政職 3人 14,064,276 3職 員 手 当 等 8,511,054 4共 済 費 4,556,580 19 負 担 金 、 補 助 ・稲沢善光寺南土地区画整理事業費補助金 及 び 交 付 金 60,162,000 28 繰 出 金 ・稲沢西土地区画整理事業特別会計繰出金 50,756,000 - 194 - 60,000,000 50,648,000 建設部 区画整理課 事 業 の 主 な Ⅰ 稲沢市稲沢善光寺南土地区画整理事業 1.組合設立認可 ・平成25年5月15日 2.事業概要 ・施行面積 ・施行者の名称 ・事業期間 ・総事業費 1.9ha 稲沢善光寺南土地区画整理組合 平成25年5月15日~平成30年3月31日 367,000,000円 3.総会等の開催 会 合 名 総 会 理 事 会 ( 役 員 会 ) 仮換地案個人説明会 監 事 会 回 数 2 11 1 2 4.事業内容 ・調整池築造工事 ・調査設計・換地設計業務委託 ・建物等移転補償 - 195 - 内 容 建設部 建築課 (歳入) 12款 使用料及び手数料 1項 使用料 7目 土木使用料 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 3 住 宅 使 用 料 ・現年分 78,032,300 稲沢市営住宅使用料 市営住宅駐車場使用料 ・滞繰分 稲沢市営住宅使用料 12款 使用料及び手数料 2項 手数料 7目 土木手数料 3 住 宅 手 数 料 ・建築物検査申請手数料 5,880,620 ・開発行為許可等申請手数料 ・建築許可申請手数料 ・長期優良住宅認定手数料 金額(円) 77,102,400 (75,247,600) (1,831,400) 929,900 499,000 719,320 1,863,100 2,352,800 13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 7目 土木費国庫補助金 5 住 宅 費 補 助 金 ・社会資本整備総合交付金 33,816,000 14款 県支出金 2項 県補助金 7目 土木費県補助金 6 住 宅 費 補 助 金 ・民間木造住宅耐震診断費補助金 5,393,875 ・民間木造住宅耐震改修費補助金 ・建築物耐震診断費補助金 520,875 1,200,000 3,673,000 (歳出) 8款 土木費 5項 住宅費 1目 住宅管理費 2給 料 ・行政職 16人 60,936,948 3職 員 手 当 等 35,714,005 4共 済 費 19,285,858 11 需 用 費 ・消耗品費 5,727,091 ・修繕料 12 役 務 費 ・手数料 2,033,696 ・建物保険料 13 委 託 料 ・民間木造住宅耐震診断業務委託料 2,310,732 14 使 用 料 及 び ・敷地借上料 賃 借 料 736,830 - 196 - 662,632 4,887,659 1,423,109 420,961 2,083,500 建設部 建築課 8款 土木費 5項 住宅費 1目 住宅管理費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 15 工 事 請 負 費 ・施設営繕及び整備工事費 25,596,000 19 負 担 金 、 補 助 ・民間木造住宅耐震改修費補助金 及 び 交 付 金 ・建築物耐震診断費補助金 17,179,000 - 197 - 明 内 容 金額(円) 4,800,000 12,243,000 建設部 建築課 事 業 の 主 Ⅰ 建築課運営事業 1.建築確認事務 項 目 建築物確認申請手数料 建築物検査申請手数料 工作物申請手数料 建築基準法許可等申請手数料 計 Ⅱ 市営住宅管理事業 1.市営住宅使用料等管理業務 (1) 現年分 年 ア 市営住宅使用料 調定額 団 地 名 24,314,300 西 島 (1) 17,040,900 西 島 (2) 4,347,300 堀 田 30,049,700 矢 合 75,752,200 計 イ 市営住宅駐車場使用料 調定額 項 目 1,834,400 駐 車 場 調定額 24,200 3,460,800 1,457,400 3,006,700 7,949,100 11件 16件 5件 1件 33件 32件 244件 276件 金 額 719,320円 1,863,100円 2,582,420円 件 数 136件 金 額 2,352,800円 収入額 24,303,200 16,882,700 4,337,100 29,724,600 75,247,600 (単位:円) 収入未済額 11,100 158,200 10,200 325,100 504,600 収入額 1,831,400 (単位:円) 収入未済額 3,000 収入額 24,200 541,700 48,000 316,000 929,900 (単位:円) 収入未済額 0 2,919,100 1,409,400 2,690,700 7,019,200 - 198 - 容 金 額 232,000円 499,000円 85,000円 120,000円 936,000円 件 数 3.長期優良住宅認定事務 項 目 長期優良住宅認定手数料 内 件 数 2.都市計画法許可事務 項 目 開発行為許可等申請手数料 建築許可申請手数料 計 (2) 滞繰分 項 目 西 島 (1) 西 島 (2) 堀 田 矢 合 計 な 建設部 建築課 事 業 の 主 2.市営住宅維持管理業務 (1) 住宅修繕 項 目 内 装 修 繕 建 具 修 繕 塗 装 修 繕 給 排 水 修 繕 電 気 設 備 修 繕 ガ ス 設 備 修 繕 その他(建築物)修繕 その 他設 備( 遊具 等) 修繕 計 (2) 住宅設備管理 項 目 矢合団地汚水処理場 測定手数料 西島団地汚水処理場 測定手数料 料 市営住宅水槽清掃等手数料 矢合団地 西島団地 矢合団地、西島団地 その他 計 (3) 建物保険 項 目 市営住宅建物損害保険料 市営祖父江町住宅 建物損害保険料 計 な 内 容 件 数 14件 2件 9件 12件 10件 3件 3件 3件 56件 金 額 1,963,800円 25,560円 1,356,574円 727,596円 660,744円 19,465円 69,120円 64,800円 4,887,659円 容 金 額 722,053円 内 COD分析 年26回 排水量調査 年26回 リン分析 年26回 窒素分析 年26回 COD分析 年26回 排水量調査 年26回 リン分析 年26回 窒素分析 年26回 254,880円 受水槽3基 高架水槽5基 受水槽2基 高架水槽2基 受水槽水質検査 5基 水質検査・除草等・ポンプ点検 内 容 3団地 24,796㎡ 1団地 416,712円 1,393,645円 金 額 417,726円 216㎡ 3,235円 4団地 25,012㎡ 420,961円 - 199 - 建設部 建築課 事 業 の 主 (4) 敷地借上 団 地 名 森 上 団 地 (5) 施設営繕及び整備工事 工 事 名 堀 田 団 地 改 修 工 事 な 内 面 積 2,030.18㎡ 容 金 額 736,830円 内 容 5棟~6棟(外壁吹替) 金 額 7,128,000円 西 島 団 地 改 修 工 事 24棟(台所改修) 7,560,000円 矢 合 団 地 改 修 工 事 4棟 30戸 (浴室) 5・6号、7・8号住宅 7,668,000円 森 上 団 地 解 体 工 事 計 3,240,000円 25,596,000円 Ⅲ 建築物耐震化事業 1.民間木造住宅耐震診断業務委託料 項 目 民間木造住宅耐震診断 2.民間木造住宅耐震改修補助金 間木 住 補 項 目 民間木造住宅耐震改修費補助金 木造住宅耐震シェルター整備費補助金 建築物耐震診断費補助金 - 200 - 件 数 45件 金 額 2,083,500円 件 数 金 額 4,500,000円 300,000円 12,243,000円 5件 1件 1件 上下水道部 下水道課 (歳入) 12款 使用料及び手数料 2項 手数料 7目 土木手数料 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 (円) 5 下水道手数料 323,000 容 金額(円) 15款 財産収入 1項 財産運用収入 2目 利子及び配当金 9 公共下水道事業 ・公共下水道事業基金利子 基 金 利 子 616,501 (歳出) 8款 土木費 4項 都市計画費 9目 下水道費 11 需 用 費 ・消耗品費 717,172 ・燃料費 12 役 務 費 ・郵便料 436,871 14 使 用 料 及 び ・複写機借上料 賃 借 料 350,555 19 負 担 金 、 補 助 ・水道庁舎使用等負担金 及 び 交 付 金 ・公共下水道事業負担金 道事業補 金 1,117,354,609 ・公共下水道事業補助金 24 投資及び出資金 ・公共下水道事業出資金 165,260,855 25 積 立 金 ・公共下水道事業基金積立金 761,912 28 繰 出 金 ・農業集落排水事業特別会計繰出金 77,664,000 - 201 - 301,214 415,958 382,233 8,019,000 234,516,286 874,819,323 699,935 上下水道部 下水道課 事 業 の Ⅰ 基金 1.農業集落排水事業基金 平 成 25 年 度 末 主 内 在 高 新規積立 増 利 子 等 減 取 崩 末 現 在 高 68,920,145円 0円 55,739円 0円 68,975,884円 2.コミュニティ・プラント事業基金 平 成 25 年 度 末 現 在 高 新規積立 増 平 成 26 年 度 中 増 減 額 利 子 等 減 取 崩 平 成 26 年 度 末 現 在 高 7,713,711円 0円 6,238円 0円 7,719,949円 平 成 26 年 度 中 増 減 額 平 成 26 年 度 3.公共下水道事業基金 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度 中 増 減 額 平 成 26 年 度 末 現 な 現 在 高 新規積立 増 利 子 等 減 取 崩 末 現 在 高 Ⅱ 下水道費 1.特別会計、企業会計への繰出 ・農業集落排水事業 ・公共下水道事業 容 865,436,173円 0円 699,935円 0円 866,136,108円 77,664,000円 1,274,596,464円 - 202 - 教育委員会事務局 庶務課 (歳入) 13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 9目 教育費国庫補助金 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 2 小学校費補助金 ・学校施設環境改善交付金 158,720,000 防災機能強化(飛散防止:5校) 大規模改造(トイレ洋式化:4校) 稲沢西小学校校舎棟改築工事 稲沢東小学校給食棟改築工事 3 中学校費補助金 ・学校施設環境改善交付金 42,699,000 防災機能強化(飛散防止:3校) 大規模改造(トイレ洋式化:2校) 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 33 庶 務 課 収 入 ・災害共済金収入 145,305,884 ・小学校給食費 ・中学校給食費 ・水道料返還金 金額(円) (13,640,000) (41,580,000) (85,093,000) (18,407,000) (9,349,000) (33,350,000) 4,309,200 85,752,872 54,129,902 829,647 20款 市債 1項 市債 9目 教育債 1 小 学 校 債 ・義務教育施設整備事業債(特例債) 562,700,000 防災機能強化(飛散防止:5校) 大規模改造(トイレ洋式化:4校) 稲沢西小学校校舎棟改築工事 稲沢東小学校給食棟改築工事 2 中 学 校 債 ・義務教育施設整備事業債(特例債) 49,700,000 防災機能強化(飛散防止:3校) 大規模改造(トイレ洋式化:2校) (歳出) 10款 教育費 1項 教育総務費 1目 教育委員会費 1報 酬 ・教育委員 4人 2,468,800 10款 教育費 1項 教育総務費 2目 事務局費 2給 料 ・教育長 1人 43,307,100 ・行政職 8人 3職 員 手 当 等 23,933,198 4共 済 費 12,943,824 9旅 費 ・普通旅費 601,854 - 203 - (26,700,000) (48,600,000) (341,900,000) (145,500,000) (17,100,000) (32,600,000) 教育委員会事務局 庶務課 10款 教育費 1項 教育総務費 2目 事務局費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 11 需 用 費 ・消耗品費 1,522,738 追録 12 役 務 費 ・手数料 3,711,391 ・賠償保険料 19 負 担 金 、 補 助 ・私学振興補助金 及 び 交 付 金 ・私立高等学校授業料補助金 10,630,470 10款 教育費 2項 小学校費 1目 学校管理費 2給 料 ・行政職 28人 88,709,301 3職 員 手 当 等 38,565,127 4共 済 費 28,100,249 7賃 金 ・臨時職員賃金 49人 93,204,448 8報 償 費 ・卒業記念品 1,165,471 11 需 用 費 ・消耗品費 233,719,089 事務用 給食用洗剤 調理員・栄養士用被服等 保存食用 給食衛生管理用 給食用食器・食缶 給食室薬品 プール薬品 児童用机椅子ほか AED用 にがり 学校配当 事務用 維持管理用 保健衛生用 給食用 来客用 ・燃料費 白灯油 LPガス - 204 - な 明 内 容 金額(円) 1,389,057 (1,065,651) 2,439,612 1,182,686 5,575,000 4,974,500 51,809,140 (1,048,926) (4,391,709) (1,812,314) (1,550,706) (941,241) (5,750,966) (774,022) (2,742,120) (3,082,752) (615,017) (6,068,736) (22,363,319) 13,042,635円 4,214,167円 2,433,770円 2,447,873円 224,874円 7,928,866 (3,832,044) (4,096,822) 教育委員会事務局 庶務課 10款 教育費 2項 小学校費 1目 学校管理費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な ・食糧費(学校配当) ・印刷製本費 学校配当 ・電気料 ・ガス料 ・水道料 ・修繕料 建物修繕 電気設備修繕 給排水衛生設備修繕 消防設備 外構修繕 備品修繕 学校配当 ・飼料費(学校配当) 12 役 務 費 ・電信電話料 36,300,361 ・手数料 細菌検査 浄化槽清掃(汚泥抜取) 浄化槽法定検査 受水槽及び高架水槽清掃 給食室フード等清掃 グリストラップ清掃 砂場細菌検査 学校配当 ・建物保険料 13 委 託 料 ・消防用設備保守委託料 37,213,558 ・警備委託料 ・受変電設備保守委託料 ・浄化槽保守委託料 ・昇降機設備保守委託料 ・体育用具・遊具施設保守委託料 ・有害虫処理業務委託料 ・プール浄化装置設備保守委託料 ・残菜処理機保守委託料 ・設計料 14 使 用 料 及 び ・複写機借上料 賃 借 料 ・CATV受信料 106,601,217 ・テレビ受信料 ・敷地借上料 - 205 - 明 内 容 金額(円) 450,869 1,303,721 (1,106,521) 56,180,431 14,178,477 54,315,413 46,998,658 (11,950,848) (3,869,640) (6,894,028) (3,392,604) (3,872,880) (381,240) (16,637,418) 553,514 16,415,989 18,129,199 (429,229) (3,063,744) (475,000) (1,062,180) (354,121) (831,168) (498,744) (9,502,660) 1,503,601 1,019,304 6,606,425 2,451,720 3,878,712 4,121,280 757,620 2,471,040 1,113,156 374,400 14,419,901 1,393,630 440,640 527,160 104,117,747 教育委員会事務局 庶務課 10款 教育費 2項 小学校費 1目 学校管理費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 15 工 事 請 負 費 ・施設営繕及び整備工事費 238,578,480 ・耐震補強工事費 16 原 材 料 費 ・土砂等 461,470 18 備 品 購 入 費 ・一般管理用備品 33,261,623 ・給食用備品 ・体育館用備品 ・特別教室用備品 ・保健室用備品 な 明 内 容 10款 教育費 2項 小学校費 3目 小学校施設整備事業費 13 委 託 料 ・監理料 14,298,840 稲沢東小学校給食棟改築工事監理業務 稲沢西小学校校舎棟改築工事監理業務 15 工 事 請 負 費 ・施設整備工事費 696,158,900 稲沢東小学校給食棟改築工事(建築) 稲沢東小学校給食棟改築工事(機械設備) 稲沢西小学校校舎棟改築工事 10款 教育費 3項 中学校費 1目 学校管理費 2給 料 ・行政職 15人 40,485,003 3職 員 手 当 等 17,017,412 4共 済 費 13,563,512 7賃 金 ・臨時職員賃金 23人 44,061,394 8報 償 費 ・卒業記念品 982,901 11 需 用 費 ・消耗品費 133,033,860 事務用 給食用洗剤 調理員・栄養士用被服等 保存食用 給食衛生管理用 給食用食器・食缶等 給食室薬品 プール薬品 生徒用机椅子ほか - 206 - 金額(円) 196,728,480 41,850,000 19,850,011 11,705,860 467,424 634,608 603,720 (2,310,840) (11,988,000) (181,718,900) (9,000,000) (505,440,000) 31,401,819 (374,958) (2,230,318) (716,829) (886,200) (410,292) (1,986,703) (386,260) (1,010,880) (3,848,040) 教育委員会事務局 庶務課 10款 教育費 3項 中学校費 1目 学校管理費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 にがり 学校配当 8,350,224円 事務用 2,609,450円 維持管理用 1,305,753円 保健衛生用 1,214,389円 給食用 ・燃料費 白灯油 LPガス ・印刷製本費 学校配当 ・電気料 ・ガス料 ・水道料 ・修繕料 建物修繕 電気修繕 給排水衛生設備修繕 消防設備修繕 外構修繕 学校配当 12 役 務 費 ・電信電話料 14,858,009 ・手数料 浄化槽清掃(汚泥抜取) 受水槽及び高架水槽清掃 グリストラップ清掃 学校配当 ・建物保険料 13 委 託 料 ・消防用設備保守委託料 18,583,279 ・警備委託料 ・空調設備保守委託料 ・受変電設備保守委託料 ・浄化槽保守委託料 ・昇降機設備保守委託料 ・樹木管理業務委託料 ・有害虫処理業務委託料 ・プール浄化装置設備保守委託料 ・残菜処理機保守委託料 ・設計料 - 207 - 金額(円) (5,194,368) (13,612,475) 4,368,097 (1,546,281) (2,821,816) 903,795 (805,995) 36,257,686 8,140,135 25,262,226 26,454,998 (3,609,576) (2,404,080) (1,525,716) (7,687,008) (525,960) (10,648,658) 6,843,697 6,768,558 (802,872) (399,816) (572,832) (3,481,550) 1,087,656 417,420 2,635,740 1,769,040 1,354,320 1,258,524 2,102,112 756,000 1,019,520 442,044 421,200 6,110,899 教育委員会事務局 庶務課 10款 教育費 3項 中学校費 1目 学校管理費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 14 使 用 料 及 び ・複写機借上料 賃 借 料 ・敷地借上料 67,262,977 15 工 事 請 負 費 ・施設営繕及び整備工事費 103,650,840 ・耐震補強工事費 16 原 材 料 費 ・土砂等 597,912 18 備 品 購 入 費 ・一般管理用備品 16,412,316 ・給食用備品 ・特別教室用備品 ・保健室用備品 な 明 内 容 金額(円) 937,004 65,833,493 76,272,840 27,378,000 6,176,850 8,909,352 300,886 825,320 10款 教育費 3項 中学校費 3目 中学校施設整備事業費 12 役 務 費 ・平和中学校給食棟増築事業確認申請手数料 452,000 13 委 託 料 ・平和中学校給食棟増築事業実施設計委託 5,313,600 10款 教育費 6項 給食センター費 1目 給食センター総務費 2給 料 ・行政職 12人 44,762,400 3職 員 手 当 等 21,859,832 4共 済 費 14,300,219 7賃 金 ・臨時職員賃金 18人 35,058,114 11 需 用 費 ・消耗品費 390,655 13 委 託 料 ・警備委託料 1,575,828 ・樹木管理業務委託料 ・清掃業務委託料 18 備 品 購 入 費 ・事務用備品 516,240 空調機 - 208 - 348,535 454,248 354,240 399,600 教育委員会事務局 庶務課 10款 教育費 6項 給食センター費 2目 給食センター運営費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 11 需 用 費 ・消耗品費 187,738,209 洗浄剤等 衛生用品 調理器具等 補修用具ほか維持用 被服等 食器・食缶 ・燃料費 ・電気料 ・水道料 ・修繕料 ・賄材料費 12 役 務 費 ・電信電話料 4,601,003 ・手数料 学校給食衛生検査(調理場、食品) 換気扇清掃 排水処理施設清掃(汚泥処理) 13 委 託 料 ・有害虫処理業務委託料 18,938,763 ・残菜処理機保守委託料 ・給食運搬委託料 ・排水処理施設保守委託料 ・給食機器保守委託料 ・ボイラー保守委託料 18 備 品 購 入 費 ・給食用備品 8,467,200 配送コンテナ(3台) 高速度ミキサー(2台) カートイン蒸し器 - 209 - 金額(円) 11,226,328 (3,861,198) (869,165) (847,702) (487,945) (1,027,698) (4,132,620) 13,704,821 7,513,715 9,203,959 5,817,527 140,271,859 325,132 4,206,249 (490,104) (864,000) (1,841,400) 324,000 475,200 15,739,611 304,560 1,215,000 563,520 (907,200) (691,200) (6,541,560) 教育委員会事務局 庶務課 事 業 の 主 な 内 容 Ⅰ 教育委員会の会議 1.定例会 12回 46議案 2.臨時会 5回 10議案 Ⅱ 小学校整備事業 ・小正小学校改修工事(便所) ・清水小学校、領内小学校改修工事(便所) ・大塚小学校改修工事(便所) ・六輪小学校改修工事(受変電設備) ・稲沢東小学校整備工事(運動場) ・小正小学校改修工事(受水槽ほか) ・千代田小学校改修工事(屋内運動場床) ・坂田小学校、大塚小学校改修工事(防火シャッター) ・下津小学校改修工事(北東棟屋根防水) ・国分小学校改修工事(北棟防水) ・千代田小学校改修工事(南棟ほか屋上防水) ・非構造部材耐震補強工事(ガラス飛散防止) 対象校:国分小、祖父江小、領内小 対象校:清水小、片原一色小、千代田小 対象校:大里西小 ・稲沢東小学校給食棟改築工事(建築) ・稲沢東小学校給食棟改築工事(機械設備) ・稲沢西小学校校舎棟改築工事 ・坂田小ほか改修工事(便所)設計業務委託 対象校:坂田小、稲沢北小、高御堂小、丸甲小、 牧川小、長岡小、三宅小 ・屋内運動場天井落下防止対策事業設計委託 対象校:山崎小、丸甲小、牧川小、法立小、 六輪小、三宅小 ・下津小学校給食室改修設計委託 ・稲沢東小学校給食棟改築工事監理業務 ・稲沢西小学校校舎棟改築工事監理業務 Ⅲ 中学校整備事業 ・稲沢西中学校改修工事(便所) ・大里東中学校改修工事(便所) ・千代田中学校整備工事(境界フェンス) ・祖父江中学校改修工事(南棟高架水槽) ・非構造部材耐震補強工事(ガラス飛散防止) 対象校:稲沢中、明治中 対象校:千代田中 - 210 - 39,096,000円 34,128,000円 19,656,000円 5,400,000円 10,476,000円 16,200,000円 15,012,000円 25,142,400円 8,618,400円 10,195,200円 12,804,480円 18,360,000円 18,576,000円 4,914,000円 181,718,900円 9,000,000円 505,440,000円 6,319,901円 5,832,000円 2,268,000円 2,310,840円 11,988,000円 43,524,000円 24,246,000円 3,102,840円 5,400,000円 20,358,000円 7,020,000円 教育委員会事務局 庶務課 事 業 の 主 な 内 容 5,313,600円 ・平和中学校給食棟増築事業実施設計委託 1,445,299円 ・千代田中学校改修工事(便所)設計業務委託 4,665,600円 ・屋内運動場等天井落下防止対策事業設計委託 対象校:稲沢中、明治中、千代田中、大里中、治郎丸中、 稲沢西中、大里東中、祖父江中、平和中 Ⅳ 小学校備品整備 1.一般管理用備品 ・2段式グループ発表ボード ・応接セット ・オープンロッカー ・FF式石油暖房機 ・印刷機 ・エアコン ・回転椅子 ・片そで机 ・可動式収納棚 ・テント ・教卓 ・教壇 ・シュレッダー ・扇風機 ・日課放送装置 ・配膳台 ・ワイヤレスアンプ ・ワイヤレスマイク ・電話設備 ・その他備品 2.給食用備品 ・一槽シンク ・二槽シンク ・三槽シンク ・ガス回転釜 ・牛乳保冷庫 ・牛乳用L型運搬車 ・食器消毒保管庫 ・ステンレスアングルドーリー (移動式台座) ・配膳車 ・冷凍冷蔵庫 ・冷凍庫 ・スライサー用替刃 - 211 - 6 2 3 15 12 30 30 22 1 1 19 6 2 12 1 16 4 5 1 54 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 191,160円 280,800円 129,600円 2,745,360円 648,000円 10,774,674円 162,864円 492,480円 104,976円 135,259円 373,140円 246,996円 345,600円 242,676円 191,160円 879,120円 389,880円 129,600円 199,800円 1,186,866円 2 4 1 3 1 2 1 4 点 点 点 点 点 点 点 点 345,600円 1,425,600円 604,800円 1,749,600円 535,507円 112,320円 810,000円 138,240円 14 4 2 2 点 点 点 点 1,210,680円 1,910,995円 829,094円 187,920円 教育委員会事務局 庶務課 事 業 の 主 な 内 容 ・球根皮はぎ機 ・業務用冷蔵庫 ・検食用冷凍庫 ・包丁まな板殺菌庫 ・その他備品 2 1 2 1 13 点 点 点 点 点 583,200円 198,720円 399,600円 248,400円 415,584円 3.体育館用備品 ・折りたたみテーブル ・その他備品 21 点 9点 262,440円 204,984円 4.特別教室用備品 ・OA用回転椅子 ・冷蔵庫 ・直立書架 ・その他備品 8 1 1 14 点 点 点 点 120,960円 124,200円 129,600円 259,848円 5.保健室用備品 ・乾燥滅菌器 ・会議机 ・診察用寝台 ・その他備品 1 1 3 7 点 点 点 点 169,560円 108,000円 171,720円 154,440円 2 3 10 16 5 1 5 3 2 4 1 28 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 383,724円 200,880円 3,574,640円 110,883円 107,157円 106,099円 101,520円 129,600円 257,040円 237,600円 194,400円 773,307円 2 2 1 1 1 点 点 点 点 点 136,080円 268,920円 648,000円 216,000円 1,296,000円 Ⅴ 中学校備品整備 1.一般管理用備品 ・FF式石油暖房機 ・石油暖房機(開放型) ・エアコン ・回転椅子 ・片そで机 ・テント ・教卓 ・展示パネル ・電話設備 ・配膳台 ・コピー機(セミナーハウス) ・その他備品 2.給食用備品 ・油用台車 ・移動シンク ・ガス回転釜 ・球根皮はぎ機 ・食器消毒保管庫 - 212 - 教育委員会事務局 庶務課 事 業 の 主 な 内 容 ・スパテラスタンド ・スライサーシンク・受けシンク ・スライサー用円盤 ・デジタルばかり ・配膳車 ・ボイラー ・包丁まな板消毒保管器 ・冷蔵庫 ・冷凍庫 ・冷凍冷蔵庫 ・その他備品 2 1 2 1 4 1 1 1 5 1 3 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 点 103,680円 410,400円 187,920円 169,560円 327,240円 2,106,000円 702,000円 199,800円 1,813,925円 194,400円 129,427円 3.体育館用備品 ・スポットライト(付属品含む) 1点 199,908円 4.特別教室用備品 ・扇風機 ・スチールブックトラック両面傾斜 ・スチールブックトラック片面傾斜 6点 2点 1点 143,746円 108,000円 49,140円 5.保健室用備品 ・アイスメーカー ・アコーディオン衝立 ・乾熱滅菌器 ・その他備品 2 2 1 10 101,520円 118,800円 164,160円 440,840円 点 点 点 点 Ⅵ 学校借地 1.小学校 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 筆数(筆) 291 289 286 283 283 面 積 (㎡) 103,684.39 103,244.73 101,257.62 101,004.18 101,004.18 支払額 (円) 111,313,928 107,453,558 104,735,139 103,589,291 104,117,747 筆数(筆) 102 101 104 104 104 面 積 (㎡) 44,195.44 43,195.44 42,196.44 42,196.44 42,196.44 支払額 (円) 71,790,606 69,428,176 67,051,581 65,795,479 65,833,493 2.中学校 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 - 213 - 教育委員会事務局 庶務課 事 業 Ⅶ 私学振興補助事業 団体名 (学)足立学園 (学)愛知真和学園 (学)大里双葉学園 (学)祖父江学園 (学)藤浪学園 の 主 な 内 補 助 金 額 (円) 1,846,000 1,820,000 700,000 640,000 569,000 Ⅷ 私立高等学校授業料補助事業 私立高等学校生徒数 補 617 人 助 金 額 (円) 4,974,500 Ⅸ 給食センター運営事業 ・祖父江町・平和町学校給食センター賄材料 ・給食運搬委託 - 214 - 容 140,271,859円 15,739,611円 教育委員会事務局 学校教育課 (歳入) 13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 9目 教育費国庫補助金 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 1 教 育 総 務 費 ・特別支援教育就学奨励費補助金 補 助 金 1,713,000 金額(円) 1,440,000 14款 県支出金 3項 委託金 9目 教育費委託金 1 教 育 総 務 費 ・学校教育研究委嘱校研究委託金 委 託 金 あいち・出会いと体験の道場推進事業 (342,250) 462,250 (歳出) 10款 教育費 1項 教育総務費 3目 教育振興費 2給 料 ・行政職 6人 30,729,132 3職 員 手 当 等 19,715,264 4共 済 費 9,815,756 7賃 金 ・臨時職員賃金 128人 117,673,777 8報 償 費 ・謝礼 512,000 12 役 務 費 ・運搬料 1,174,202 13 委 託 料 ・児童生徒指導対策委託料 31,759,620 ・適正就学指導委託料 ・特色ある学校づくり推進事業委託料 ・研究指定校事業委託料 理科観察実験支援事業 あいち・出会いと体験の道場推進事業 問題を抱える子ども等の自立支援事業 ・教科等研究委託料 ・現職教育研修委託料 ・中小学校体育連盟行事委託料 ・学校保健会委託料 ・社会科副読本編集委託料 19 負 担 金 、 補 助 ・派遣職員負担金 及 び 交 付 金 ・学校薬剤師会運営費負担金 15,730,412 ・西尾張中小学校体育連盟負担金 ・現職教育研修費補助金 ・校長会等補助金 - 215 - 308,000 1,017,790 5,277,370 675,000 15,885,000 3,529,250 (400,000) (342,250) (1,050,000) 600,000 950,000 3,420,000 315,000 400,000 9,609,289 960,000 730,000 1,420,000 2,569,863 教育委員会事務局 学校教育課 10款 教育費 1項 教育総務費 3目 教育振興費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 20 扶 助 費 ・就学援助費 75,704,864 ・特別支援教育就学奨励費 明 内 容 933人 102人 10款 教育費 2項 小学校費 2目 教育振興費 8報 償 費 ・学校医師等報償費 42,729,630 11 需 用 費 ・消耗品費 97,636,261 学校公簿(学校日誌ほか) 教科書、指導書、指導資料 教研式標準学力検査(1~6年生) 知能検査(2年生・5年生) かがやく大愛知(4年生) 作文の書き方「ことばのひろば」(全児童) 健康手帳(1年生・4年生) 道徳「明るい心」(全児童) 理科「観察と実験」(3~6年生) 防犯ブザー(新1年生) 学校環境衛生検査用消耗品(精製水ほか) コンピュータ教育用消耗品 学校配当 ・印刷製本費 指導簿 社会科副読本・指導資料 ・修繕料 パソコン修繕 教材備品修繕 学校配当 12 役 務 費 ・手数料 9,047,535 水質検査(トリハロメタン) 23校 オージオメーター検査 29台 コンピュータOSアップグレード等 614台 学校配当 13 委 託 料 ・健康診断委託料 34,161,893 心電図検査(1年生・4年生) ぎょう虫検査(全児童) 尿検査(全児童・教職員) 血液検査(教職員) 心電図検査・腹囲(教職員) 聴診(教職員) 胃部X線(35歳以上教職員) 胸部X線(教職員) - 216 - 金額(円) 72,094,368 3,610,496 42,629,630 85,281,193 (645,294) (50,682,449) (5,096,634) (1,113,740) (737,500) (2,163,210) (340,340) (2,982,700) (1,489,540) (536,760) (582,222) (8,026,074) (10,079,212) 3,415,570 (557,280) (2,266,812) 8,939,498 (5,907,236) (1,346,209) (1,686,053) (391,000) (328,660) (7,074,000) (1,066,209) 8,906,093 (1,935,360) (1,129,127) (972,258) (917,568) (611,712) (407,808) (1,190,700) (525,366) 教育委員会事務局 学校教育課 10款 教育費 2項 小学校費 2目 教育振興費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な HBs抗体抗原検査(養護教諭ほか) ・語学指導助手配置委託料 14 使 用 料 及 び ・バス借上料 賃 借 料 2,316,438 18 備 品 購 入 費 ・コンピュータ教育用備品 159,956,409 ・学校図書 ・教材用備品 19 負 担 金 、 補 助 ・日本スポーツ振興センター負担金 及 び 交 付 金 ・児童各種競技会参加補助金 9,873,547 明 内 容 10款 教育費 3項 中学校費 2目 教育振興費 8報 償 費 ・学校医師等報償費 16,791,760 ・中学校生産・文化的部活動指導奨励費 ・中学校体育的部活動指導奨励費 11 需 用 費 ・消耗品費 28,722,028 学校公簿(学校日誌ほか) 教科書、指導書、指導資料 教研式標準学力検査(1~2年生) 知能検査(1年生) 実力完成問題(3年生) 道徳「明るい人生」(全生徒) 理科「観察と実験」(全生徒) はばたく中学生「心と体」(1年生) コンピュータ教育用消耗品 学校配当 ・印刷製本費 指導簿 ・修繕料 パソコン修繕 教材備品等修繕 学校配当 12 役 務 費 ・手数料 3,023,379 コンピュータOSアップグレード等 130台 学校配当 13 委 託 料 ・健康診断委託料 4,607,770 心電図検査(1年生) 血液検査(1年生・教職員) 尿検査(全生徒・教職員) 心電図検査・腹囲(教職員) - 217 - 金額(円) (376,639) 25,255,800 2,086,560 143,188,267 8,999,450 7,768,692 7,149,800 2,723,747 15,055,760 386,000 1,350,000 21,041,573 (477,703) (303,232) (4,324,119) (569,705) (1,659,431) (1,581,640) (1,145,850) (413,080) (3,844,152) (5,998,397) 849,047 (427,680) 6,831,408 (3,920,054) (840,348) (2,071,006) (1,886,997) (413,080) (966,924) (1,319,976) (522,482) (333,072) 教育委員会事務局 学校教育課 10款 教育費 3項 中学校費 2目 教育振興費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 胃部X線(35歳以上教職員) 18 備 品 購 入 費 ・コンピュータ教育用備品 25,943,760 ・学校図書 ・教材用備品 19 負 担 金 、 補 助 ・日本スポーツ振興センター負担金 及 び 交 付 金 ・生徒各種競技会参加補助金 17,353,219 ・中学生海外派遣事業補助金 - 218 - 明 内 容 金額(円) (578,340) 12,331,733 8,650,924 4,961,103 3,783,925 3,958,960 9,471,334 教育委員会事務局 学校教育課 事 業 の 主 な 内 容 Ⅰ 教職員数 (H26.5.1現在) 区 分校 長教 頭 ※ 教 諭 養護教諭 栄養職員 事務(県) 合 計 小 学 校 23 23 348 23 10 24 451 中 学 校 9 9 212 9 2 10 251 合 計 32 32 560 32 12 34 702 ※期限付も含む Ⅱ 児童・生徒数(H26.5.1現在) 小 学 校 7,603 人 中 学 校 4,038 人 合 計 11,641 人 Ⅲ 学級数(H26.5.1現在) 小 学 校 中 学 校 合 計 Ⅳ 卒業者数 小 学 中 学 合 校 校 計 295 学級(うち特別支援学級32学級) 131 学級(うち特別支援学級14学級) 426 学級(うち特別支援学級46学級) 1,360 人 1,409 人 2,769 人 Ⅴ 小学校備品整備 1.コンピュータ教育用備品 ・コンピュータ903台ほか 2.学校図書 ・稲沢東小学校ほか22校 3.教材用備品 ・デジタルテレビほか 143,188,267円 8,999,450円 7,768,692円 Ⅵ 中学校備品整備 1.コンピュータ教育用備品 ・コンピュータ114台ほか 2.学校図書 ・稲沢中学校ほか8校 3.教材用備品 ・デジタルテレビほか 12,331,733円 8,650,924円 4,961,103円 - 219 - 教育委員会事務局 学校教育課 事 業 の 主 な 内 容 Ⅶ 副読本 名 称 道徳「明るい心」 道徳「明るい人生」 平和副読本「平和を求めて」 平和副読本「平和を求めて」 小学校理科「観察と実験」 中学校理科「観察と実験」 「ことばのひろば」 はばたく中学生「心と体」 Ⅷ 研究指定校 学 校 名 対 象 小学校(全学年) 中学校(全学年) 小学校(5年生) 中学校(1年生) 小学校(3~6年生) 中学校(全学年) 小学校(全学年) 中学校(1年生) テ ー マ 稲沢東小学校 「小学校外国語活動」小学校英語の教科化を見据え、専任講師 を中心にALTの有効活用を図り、稲沢市の外国語活動のあり 方を調査・研究する 稲沢西小学校 「河川環境教育」三宅川の浄化を通し、環境教育を推進する 清水小学校 「理科観察実験」理科補助員を配置し、理科授業の充実・活性 化を図るとともに、指導力を向上させる 千代田小学校 「地域に学び・語り継ぐ キャリア教育」上級生が地域から学 んで深めた体験活動や考えを、下級生に語り継ぐことで、系統 的なキャリア教育を推進する 坂田小学校 「多様な学習活動」低学年児童の下校時の安心・安全の確保と 子育て支援を目的とした事業を推進する 大里西小学校 「ことばの学習活性化」ことばを大切にし、考えを生き生きと 表現できる児童の育成を図る 下津小学校 大塚小学校 「学校安全教育」校内の安全教育や安全管理を充実させ、安 心・安全な学校づくりを推進する 「学習指導・評価研究」小中学校の新学習指導要領の実施に対 応した、より適切な学習指導・評価のあり方を実践研究する 「理科観察実験」理科補助員を配置し、理科授業の充実・活性 化を図るとともに、指導力を向上させる 「ICT活用」 デジタルコンテンツを効果的に活用した、わか りやすく深まる授業の実現のための調査研究と実践を図る 丸甲小学校 「問題を抱える子ども等の自立支援」不登校やいじめなど児童 生徒の自立に係る事業を推進する 六輪小学校 「健康推進学校」児童、教職員、家庭、地域社会の健康に対す る関心を高め、健康教育を推進する 三宅小学校 「平和教育」 平和副読本を活用した授業実践を行うとともに、 部分改定について検討する 稲沢西中学校 「特別支援教育」 医療、福祉等関係機関と連携を図り、支援を 必要とする児童生徒一人ひとりに、きめ細かな支援を推進する - 220 - 教育委員会事務局 学校教育課 事 学 業 校 名 の 主 な 内 容 テ ー マ 「あいち・出会いと体験の道場」 職場体験活動を通し、生徒の 生きることの尊さを実感させる 治郎丸中学校 Ⅸ 就学援助費 区 「キャリア教育」 職場体験を生きた学びの場とするため、事業 所等と連携・協力関係を築くとともに、進路意識や学習意欲等 調査を行う 小学校 学 用 品 費 等 中学校 の 支 払 額 合 計 対 象 人 員 555 人 378 人 933 人 金 額 35,163,441円 36,930,927円 72,094,368円 Ⅹ 特別支援教育就学奨励費 区 分 小学校 学 用 品 費 等 中学校 の 支 払 額 合 計 対 象 人 員 73 人 29 人 102 人 金 額 2,166,073円 1,444,423円 3,610,496円 分 ⅩⅠ健康診断 児 童 ・ 生 徒 教 職 員 区 分 就 学 時 健 康 診 断 尿 検 査 貧 血 検 査 ( 中 1 年 ) ぎょう虫検査(小1~6年) 心 電 図 (小1年・4年・中1年) 胸 部 X 線 胃 部 X 検 診 (35 歳 以 上 ) 大 腸 ガ ン 検 診 (35 歳 以 上 ) 尿 検 査 心 電 図 検 査 ・ 腹 囲 血 液 検 査 血 圧 検 査 聴 診 健 康 診 断 総 合 判 定 肝 炎 ウ イ ル ス 検 査 VDT検診(県事務職員) 実 施 月 10月 4月~6月 5月~6月 4月~5月 4月~5月 4月 4月 4月 4月 4月 4月 4月 4月 6月~10月 4月~3月 10月 - 221 - 受 診 者 数 1,202人 11,881人 1,266人 7,576人 3,839人 656人 468人 485人 701人 729人 729人 729人 729人 725人 64人 33人 教育委員会事務局 生涯学習課 (歳入) 12款 使用料及び手数料 1項 使用料 4目 労働使用料 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 1 労 働 使 用 料 ・勤労青少年ホーム使用料 15,525,940 ・体育施設使用料 ・勤労福祉会館使用料 12款 使用料及び手数料 1項 使用料 1 社会教育使用料 ・市民会館使用料 40,386,140 ・公民館使用料 金額(円) 1,830,580 3,496,630 10,198,730 9目 教育使用料 39,075,850 1,310,290 12款 使用料及び手数料 1項 使用料 10目 目的外使用料 1 目 的 外 使 用 料 ・目的外使用料 2,175,120 自動販売機 10台 市民会館レストラン使用料 13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 9目 教育費国庫補助金 4 社 会 教 育 費 ・史跡等保存管理計画等策定費補助金 補 助 金 ・社会資本整備総合交付金 7,070,000 ・国宝重要文化財等保存整備費補助金 16款 寄付金 1項 寄付金 9目 教育費寄付金 寄付金 4 社 会 教 育 費 ・文化振興寄付金 寄 付 金 ・尾張国分寺跡史跡整備寄付金 2,000,000 (886,464) (1,116,780) 2,000,000 1,570,000 3,500,000 1,000,000 1,000,000 17款 繰入金 1項 基金繰入金 1目 基金繰入金 13 文 化 振 興 基 金 ・文化振興基金繰入金 繰 入 金 700,000 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 35 生涯学習課収入 ・講座受講料 12,824,596 ・文化事業参加者負担金収入 ・市民会館文化事業補助金返納金 ・指定管理委託料返納金 ・ネーミングライツ料 - 222 - 852,000 618,750 4,454,845 3,400,246 3,000,000 教育委員会事務局 生涯学習課 (歳出) 5款 労働費 1項 労働諸費 2目 勤労青少年ホーム費 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 2給 料 ・行政職 2人 9,552,000 3職 員 手 当 等 6,042,425 4共 済 費 3,089,743 7賃 金 ・臨時職員賃金 10人 23,262,124 8報 償 費 ・謝礼 1,476,000 11 需 用 費 ・電気料 2,592,585 ・ガス料 稲沢勤労青少年ホーム ・修繕料 祖父江町勤労青少年ホーム空調設備修繕 13 委 託 料 ・清掃業務委託料 1,332,720 祖父江町勤労青少年ホーム 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 381,567 金額(円) 736,477 557,394 (529,889) 675,496 (435,240) 1,062,720 (822,960) 5款 労働費 1項 労働諸費 3目 体育施設費 11 需 用 費 ・電気料 2,650,604 ・修繕料 13 委 託 料 ・清掃業務委託料 1,616,760 ・耐震診断委託料 稲沢市武道館 5款 労働費 1項 労働諸費 4目 勤労福祉会館運営費 13 委 託 料 ・勤労福祉会館指定管理委託料 66,745,000 15 工 事 請 負 費 ・施設整備工事費 24,840,000 吸収式冷温水発生機分解整備工事 10款 教育費 4項 社会教育費 1目 社会教育総務費 1報 酬 ・社会教育指導員 1人 2,466,800 - 223 - 1,317,211 1,096,848 308,880 1,242,000 2,181,600 教育委員会事務局 生涯学習課 10款 教育費 4項 社会教育費 1目 社会教育総務費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 2給 料 ・行政職 12人 44,605,200 3職 員 手 当 等 26,094,843 4共 済 費 14,141,094 7賃 金 ・臨時職員賃金 1人 1,944,000 8報 償 費 ・謝礼 2,604,500 ・講師謝礼 11 需 用 費 513,241 12 役 務 費 ・郵便料 693,675 19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 331,638 10款 教育費 4項 社会教育費 2目 公民館費 8報 償 費 ・講師謝礼 1,014,000 13 委 託 料 ・耐震診断委託料 3,916,080 大里西、千代田、明治公民館 10款 教育費 4項 社会教育費 4目 文化振興費 13 委 託 料 ・市民会館舞台業務委託料 2,402,160 ・文化団体連合会事業等委託料 14 使 用 料 及 び ・市民会館施設等借上料 賃 借 料 668,480 19 負 担 金 、 補 助 ・文化振興奨励補助金 及 び 交 付 金 1,092,000 10款 教育費 4項 社会教育費 5目 文化財保護費 1報 酬 ・文化財保護審議会委員 10人 320,000 8報 償 費 ・講師謝礼 649,400 - 224 - 明 内 容 金額(円) 658,500 1,946,000 689,085 920,160 1,282,000 867,000 373,000 教育委員会事務局 生涯学習課 10款 教育費 4項 社会教育費 5目 文化財保護費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 11 需 用 費 ・修繕料 2,482,318 日下部太鼓練習場屋根修繕 12 役 務 費 ・運搬料 1,952,616 ・手数料 13 委 託 料 ・稲沢市内遺跡発掘調査委託料 12,428,000 ・文化財保護管理委託料 ・尾張国分寺跡史跡保存管理計画策定委託料 14 使 用 料 及 び ・敷地借上料 賃 借 料 祖父江町郷土資料館 1,403,600 19 負 担 金 、 補 助 ・市指定文化財保存修理事業費補助金 及 び 交 付 金 加納院紙本著色仏涅槃図保存修理 6,170,000 北市場山車保存修理 25 積 立 金 ・尾張国分寺跡史跡整備基金積立金 1,080,875 金額(円) 1,834,920 (1,382,400) 394,975 1,500,901 6,830,000 899,000 3,699,000 1,234,570 (1,146,850) 6,085,000 (2,494,000) (3,327,000) 10款 教育費 4項 社会教育費 6目 市史編纂費 1報 酬 ・市史編纂委員 9人 419,400 13 委 託 料 ・市史資料整理委託料 1,000,000 10款 教育費 4項 社会教育費 8目 少年愛護センター運営費 1報 酬 ・少年愛護センター指導員 60人 2,400,000 19 負 担 金 、 補 助 ・少年補導委員会負担金 及 び 交 付 金 694,000 10款 教育費 4項 社会教育費 10目 女性青少年対策費 8報 償 費 ・謝礼 1,450,480 ・成人式等記念品 図書カード 13 委 託 料 ・男女共同参画社会づくり推進事業委託料 1,962,254 ・成人式運営業務委託料 ・男女共同参画社会づくり市民意識調査委託料 19 負 担 金 、 補 助 ・稲沢市連合婦人会補助金 及 び 交 付 金 800,000 - 225 - 315,800 1,020,880 (708,000) 635,382 327,872 999,000 教育委員会事務局 生涯学習課 10款 教育費 4項 社会教育費 11目 市民会館費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 13 委 託 料 ・市民会館指定管理委託料 223,195,000 15 工 事 請 負 費 ・施設整備工事費 137,151,360 市民会館改修工事(外壁) 市民会館改修工事(中ホール舞台吊物機構等) 駐車場区画線工事 18 備 品 購 入 費 ・施設整備用備品 3,046,680 傘袋自動装着機、回収機 折りたたみ椅子 19 負 担 金 、 補 助 ・市民会館文化事業補助金 及 び 交 付 金 21,000,000 - 226 - 金額(円) (91,427,400) (39,958,920) (5,765,040) (729,000) (2,142,720) 教育委員会事務局 生涯学習課 事 業 の 主 な Ⅰ 勤労青少年ホーム運営事業 1.勤労青少年教養講座開設 期 間 区 分 5月7日~8月1日 前 期 10月7日~1月15日 後 期 稲沢勤労青少年ホーム 会 場 内 容 (単位:回、人) 延 参 加 人 数 講 座 数 9 285 8 303 2.勤労青少年ホーム利用状況 施 稲 祖 設 名 父 沢 江 開 館 日 数 347日 利 男 9,393 5,046 用 人 女 13,440 15,775 Ⅱ 体育施設等利用状況 施 体 武 弓 相 茶 合 開 設 育 セ 名 ン タ 道 道 撲 館 日 Ⅲ 勤労福祉会館の維持管理 1.勤労福祉会館の利用状況 区 多 目 的 ホ ー 研 修 会 議 日 本 宿 泊 合 ー 館 場 場 室 計 数 分 ル 室 室 間 室 計 利 男 5,332 16,925 3,413 0 2 25,672 , 人 女 9,784 13,824 1,406 0 24 25,038 , 347日 (単位:人) 数 計 15,116 30,749 4,819 0 26 50,710 (単位:件、人) 利用件数 利用人数 506 58,181 2,300 50,006 2,190 43,684 505 9,214 1,020 2,015 6,521 163,100 Ⅳ 働く婦人の家運営事業 1.利用状況 利用人数 13,113人 Ⅴ 審議会 区 分 社会教育委員会・公民館運営 審議会 用 (単位:人) 数 計 22,833 20,821 期 日 (単位:人) 委員出席人数 5月26日・2月24日 26 7月4日 12 青少年問題協議会 - 227 - 教育委員会事務局 生涯学習課 事 業 の Ⅵ 基金 1.文化振興基金 平 成 25 年 成 26 末 増 平 成 26 年 度 中 増 減 額 平 度 主 年 減 度 末 2.尾張国分寺跡史跡整備基金 平 成 25 年 度 末 増 平 成 26 年 度 中 増 減 額 平 成 26 年 減 度 末 Ⅶ 生涯学習の振興 1.成人教育 事 業 名 教 養 講 座 成人大学講座 専 門 講 座 稲 沢 大 里 西 明 治 寿教室 祖父江町体育館 青少年ホーム 平 和 民 踊 講 習 会 前 期 日 本 語 講 座 後 期 2.家庭教育 事 業 名 子育てセミナーA~D 家 庭 教 育 学 級 親子ふれあい広場①~⑤ 自然体験教室 夏 季 親子ふれあい 冬 季 教 室 祖父江教室 平 和 教 室 子ども教室 楽しさ実感子ど も芸術大学 現 在 新 規 積 利 子 取 現 在 現 在 新 規 積 利 子 取 現 在 な 内 容 高 立 等 崩 高 (単位:円) 86,885,639 0 0 700,000 86,185,639 高 立 等 崩 高 (単位:円) 100,000,000 1,000,000 80,875 0 101,080,875 期 間 5月16日~6月13日 9月12日~10月10日 5月14日~11月5日 5月21日~11月12日 5月28日~11月19日 6月10日~12月16日 6月12日~12月19日 5月7日~11月26日 7月1日 5月11日~7月13日 8月31日~11月16日 (単位:回、人) 回数 延参加者数 5 316 5 306 7 286 7 293 7 101 7 470 7 311 7 272 1 188 10 337 10 271 期 間 5月8日~11月8日 10月24日~11月28日 5月7日~11月12日 5月17日・9月6日 7月20日~7月31日 11月16日~12月13日 12月13日 6月7日~8月2日 (単位:回、人) 回数 延参加者数 17 385 4 157 30 405組 2 77 4 139 10 220 1 13 3 70 10月4日~12月13日 - 228 - 8 266 教育委員会事務局 生涯学習課 事 業 の 主 な 内 容 3.子育てネットワーカーによる親子遊び 原則 毎月第1水曜日 午前10時~11時30分 保健センターにて実施 派遣人数 延べ 36人 Ⅷ 視聴覚教育 1.視聴覚機器等の貸出 (1) 16㍉映画フィルム・ビデオ 31本 (2) 16㍉映写機・ビデオデッキ 17件 (3) 映写技師の派遣 13回 Ⅸ 公民館事業 1.講座・教室 事 業 名 趣味講座 学習講座 文化系教室 (単位:回、人) 回数 延参加者数 47 422 8 209 94 953 期 間 6月2日~2月17日 6月11日~2月4日 6月3日~1月24日 (6講座) (1講座) (6講座) 2.公民館活動団体の育成 公民館にて年間を通じて活動 平成26年度 施設名 団 体 数 会 員 数 沢 101 1,160 稲 , 明 治 40 474 千 代 田 25 300 大 里 西 67 741 大 里 東 75 837 下 津 61 758 稲 沢 東 57 722 (単位:団体、人) 前年度比較(増減) 会員数 団 体 数 △ 86 △ 6 △ 25 △ 5 △ 8 △ 2 △ 59 △ 6 △ 26 3 △ 11 △ 1 △ 34 △ 2 祖父江町勤労青 少年ホーム 69 952 2 53 平和町農村環境 改善センター 70 828 0 △ 19 計 565 6,772 △ 17 △ 215 Ⅹ 文化振興 1.文化振興事業 事 業 名 春 の 芸 術 祭 ・ 市 民 茶 会 秋 の 稲 沢 音 楽 祭 文 化 グ ル ー プ 発 表 会 文化講座 親子で楽しむ英 語学習 期 4月27日 11月9日 間 2月14日、15日、21日、22日 8月1日・3月5日 - 229 - (単位:人) 参 加 者 数 1,216 860 4,174 37 教育委員会事務局 生涯学習課 事 業 の 主 な 内 容 2.文化振興奨励補助金 (1) 補助件数 16件 (2) 補助金交付額 867,000円 3.稲沢市文化団体連合会の育成補助 225,000円 4.文化行政懇話会 (1) 懇話会 期日 7月25日、1月22日 委員延べ15人出席 内容 文化振興奨励補助金審査等 5.蒸気機関車保守管理 蒸気機関車の保守及び清掃業務をD51823号保存協力会に委託 一般公開 年2回実施(4月26日、10月18日) 観覧人数計 826人 ⅩⅠ 文化財保護 1.文化財保護審議会 (1) 審議会 5月19日・8月4日・2月16日開催 委員延べ25人出席 (2) 審議会と市史編さん委員会との合同研修 11月19日 三重県名張市・伊賀市 県名 伊 ・名張市の文化財保護事業並びに市史編さん事業について ・名張藤堂家邸跡、夏見廃寺跡、城之越遺跡見学 2.稲沢市指定文化財の指定 工芸品 灰釉陶器蓋付短頸壺 稲沢市所蔵 平成26年11月1日指定 工芸品 古瀬戸灰釉四耳壺・古瀬戸灰釉瓶子 稲沢市所蔵 平成26年11月1日指定 3.指定文化財保存修理事業費補助事業 ・稲沢市指定文化財紙本著色仏涅槃図保存修理(加納院) ・稲沢市指定文化財紙本墨書教如上人消息保存修理(正琳寺) ・稲沢市指定有形民俗文化財山車保存修理(北市場町上区・下区) 4.埋蔵文化財発掘調査 ・尾張国分寺跡発掘調査 10月~1月 5.土木工事等における埋蔵文化財発掘届出と立会調査 ・届出又は通知件数 195件 ・立会調査数 52回 - 230 - 教育委員会事務局 生涯学習課 事 業 の 主 な 内 容 6.指定文化財の管理事業 (1) 文化財防火デー防火訓練 1月18日 阿弥陀寺(下津町) 1月27日 尾張大国霊神社 (2) 指定文化財の管理 国指定文化財24件、県指定文化財34件、市指定文化財136件 7.文化財関係図書発刊事業 (1) 史跡尾張国分寺跡リーフレット (2) 稲沢市内遺跡発掘調査概要報告書(Ⅳ) (3) 稲沢の文化財展展示目録 (4) 稲沢文化財愛護少年団活動記録第36集 8.文化財の保存と活用 事 業 名 文化財講演会 歴史講座 古文書講座 稲沢の文化財展 祖父江町郷土資料館企画展 梅まつり史跡尾張国分寺跡見学ツアー 文化財公開デー 文化財めぐり 稲沢文化財愛護少年団 文化財所有者連絡協議会 文化財パトロール 文化財の出陳 期 間 11月2日 10月10日~12月5日 5月19日~7月14日 9月18日~9月25日 11月22日~11月30日 3月8日 5月31日、10月19日 6月17日・18日 5月24日~3月7日 5月17日 5月26日~2月3日 4,000部 400部 庁内印刷 庁内印刷 (単位:回、人) 回数 延参加者数 1 60 5 312 5 107 1 702 1 121 1 21 2 312 2 71 13 368 1 17 1 33 10 - ⅩⅡ 市史編纂事業 1.稲沢市史編さん委員会 11回開催 委員延べ84人出席 2.市史資料の収集・整理・保管・調査・編集 ⅩⅢ 少年愛護センター 1.会議 ・研修会 1回、指導員会 0回(隔年)、指導員会班長会 4回 2.事業 (1) 街頭指導活動 活動回数 336回 参加人員 延べ1,358人、声かけ件数 889人 - 231 - 教育委員会事務局 生涯学習課 事 業 の 主 な 内 容 (2) 青少年健全育成の啓発、有害環境浄化運動 ・青少年健全育成市民大会 期日 7月5日 場所 名古屋文理大学文化フォーラム 参加者 457人 内容 事例発表、大会宣言、記念講演 ・青少年健全育成県民運動啓発物の街頭配布 期間 11月 場所 市内全域 内容 少年愛護センター指導員が啓発チラシを配布 ⅩⅣ 男女共同参画社会推進事業 1.男女共同参画審議会 ・期 日 5月7日、8月26日、11月19日、2月25日 委員延べ38人出席 ・内 容 平成25年度実施状況報告について 男女共同参画社会づくり市民意識調査アンケートについて 男女共同参画社会づくり市民意識調査結果について 2.男女共同参画推進講座 事 業 名 前期 期 男女共同参画 推進セミナー 後期 期 間 7月1日~7月15日 11月11日~11月26日 (単位:回、人) 回数 延参加者数 3 119 3 89 3.男女共同参画社会づくりフォーラム ・期 日 11月16日 ・場 所 名古屋文理大学文化フォーラム中ホール ・内 容 講演 「男と女の脳について」 ・参加人数 455人 4.女性団体・グループの育成 (1) 稲沢市連合婦人会 ・会員数 269人 ・主な事業 地域社会での実践活動、文化啓発活動 社会環境浄化活動、福祉施設慰問活動等 (2) 地域女性学級 ・学級数 3学級 稲沢東、千代田、大里東 ・会員数 112人 ・主な事業 講習会等 33回実施 延べ935人参加 - 232 - 教育委員会事務局 生涯学習課 事 業 の 主 な 内 容 (3) いなざわウィルネット 市民団体相互の連携及び情報交換を推進し、男女共同参画社会の形成を 目的として活動 ・参加団体 稲沢市連合婦人会始め13団体 ・会員数 1,559人 ・活動内容 ア 「男女共同参画社会づくりフォーラム」の企画運営 イ 男女共同参画社会づくり学習会 6月28日開催 参加人数 82人 テーマ 「ゆとりあるライフプランを実現するために」 講 師 服部礼美香(ファイナンシャルプランナー) ウ 理事学習会 11月3日開催 参加人数 13人 内 容 特別展「小磯良平展」鑑賞 稲沢市荻須記念美術館 5.男女共同参画推進に係る職員研修会 ・期 日 8月7日 ・対象者 市職員(市民病院医療職を除く) 52人 ・内 容 「ドメスティック・バイオレンスを理解する ~影響及び対応の注意点~」 響 ⅩⅤ 新成人記念事業 1.新成人と市長が語る会 新成人と市長が市の施策や将来像について語り合い、若者に市政に対し 関心を持ってもらうよう実施 ・期 日 11月19日 ・参加者 新成人代表 17人 2.稲沢市成人式 ・期 日 1月11日 ・場 所 名古屋文理大学文化フォーラム大ホール ・対象者 1,414人 ・参加者 1,171人 ・内 容 式典、アトラクション(ビンゴ大会) ⅩⅥ 市民会館 1.施設の維持管理 (1) 施設等利用申請件数 施設 2,118件、 付属設備 618件 - 233 - 教育委員会事務局 生涯学習課 事 業 の 主 な 内 容 (2) 施設等使用料の徴収 ①施設 (単位:件、円) 区 分 件 数 使 用 料 大 ホ ー ル 174 9,813,010 中 ホ ー ル 203 5,164,390 小 ホ ー ル 409 2,936,200 その他施設 4,106 9,647,130 計 4,892 27,560,730 ②付属設備 区 分 大 ホ ー ル 中 ホ ー ル 小 ホ ー ル その他施設 計 ③使用料還付 区 還 分 付 (単位:件、円) 件 数 使 用 料 147 5,475,970 182 4,390,300 257 1,613,510 196 268,720 782 11,748,500 (単位:件、円) 件 数 使 用 料 27 431,478 (3) 施設の利用状況 利 状 (単位:日、%) 単位 利 用 率 区 分 利用可能日数 利 用 日 数 62 大 ホ ー ル 264 163 71 中 ホ ー ル 257 183 89 小 ホ ー ル 311 278 61 練 習 室 等 3,643 2,212 2.文化事業の補助 稲沢市民会館管理協会主催文化事業(15事業を補助) (単位:人) 事 業 名 入場者数 開 催 日 愛知室内オーケストラACO クラシックキッズコンサート 5月10日 第53回愛知県合唱祭 6月14日 延べ 15日 サロンコンサート vol.38 7月12日 95 NHK全国学校音楽コンクール 愛知県コンクール 8月21日 2,797 NHK全国学校音楽コンクール 東海北陸ブロックコンクール 9月6日 延べ 7日 2,877 - 234 - 295 2,285 教育委員会事務局 生涯学習課 事 業 の 主 な 内 容 (単位:人) 入場者数 開 催 日 事 業 名 特選落語会 7月19日~ 7月21日 1,105 第54回愛知県合唱コンクール 8月2日~ 8月3日 1,820 2月11日 464 8月7日~ 9月15日 578 ワンコインコンサートスペシャル 音楽三昧! ~アニバーサリー編~ 3月8日 1,038 サロンコンサート vol.39 3月13日 90 イナザワサウンドサーカスvol.9 ジョイントフェスティバル愛知 音楽家の集い vol.42~47 4月22日~ 延べ 3月11日 571 Jazz Barへようこそ Part1~3 6月27日~ 延べ 2月27日 306 セントラル愛知交響楽団 公開リハーサル(第53回~58回) 5月6日~ 延べ 3月5日 432 セントラル愛知交響楽団公開講座 山本雅士のどえりゃぁわかる!クラシック!! (特別編・第9回~13回) 5月8日~ 延べ 3月4日 201 セントラル愛知交響楽団 名曲コンサートレクチャー講座 1月24日~ 延べ 3月10日 92 セントラル愛知交響楽団 稲沢特別演奏会 名曲コンサート2015 アウトリーチ演奏会 (市内6小学校、市民病院) ⅩⅦ 指定管理者制度 施 設 名 市民会館 勤労福祉会館 稲沢東公民館 働く婦人の家 11月11日~ 2月24日 導入年度 名古屋文理大学 文化フォーラム 指定期間 ― 指定管理者名 平成18年度 平成26年度~ 稲沢市公共施設 平成30年度 管理協会 平成18年度 平成26年度~ 稲沢市社会福祉 平成29年度 協議会 ⅩⅧ ネーミングライツ事業 施 設 名 愛 称 名 市民会館 381 3月21日 契約期間 命名権料 平成25年4月1日~ 平成30年3月31日 3,000,000円/年 - 235 - 教育委員会事務局 スポーツ課 (歳入) 12款 使用料及び手数料 1項 使用料 9目 教育使用料 節 及 び 金 額 説 節 及 び 細 節 の 主 な 内 (円) 2 保健体育使用料 ・学校開放使用料 18,558,640 ・体育館使用料 明 容 金額(円) 9,545,700 9,012,940 13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 9目 教育費国庫補助金 5 保 健 体 育 費 ・社会資本整備総合交付金 補 助 金 35,991,000 15款 財産収入 1項 財産運用収入 1目 財産貸付収入 1 土 地 建 物 ・行政財産貸付収入 貸 付 収 入 2,924,267 17款 繰入金 1項 基金繰入金 1目 基金繰入金 17 ス ポ ー ツ 振 興 ・スポーツ振興基金繰入金 基 金 繰 入 金 450,000 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 36 スポーツ課収入 ・指定管理委託料返納金 57,015,437 ・ネーミングライツ料 ・災害共済金収入 ・スポーツ振興くじ助成金 20款 市債 1項 市債 9目 教育債 4 保 健 体 育 債 ・体育施設整備事業債(特例債) 136,900,000 (歳出) 10款 教育費 5項 保健体育費 1目 保健体育総務費 1報 酬 ・スポーツ推進委員 52人 2,080,000 2給 料 ・行政職 5人 19,790,136 3職 員 手 当 等 12,509,762 4共 済 費 6,329,023 7賃 金 ・臨時職員賃金 2人 4,536,771 - 236 - 1,740,659 1,000,000 1,371,148 52,584,000 教育委員会事務局 スポーツ課 10款 教育費 5項 保健体育費 1目 保健体育総務費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 8報 償 費 ・ 講師謝礼 579,472 9旅 費 ・ 費用弁償 537,460 11 需 用 費 ・消耗品費 837,095 12 役 務 費 435,098 13 委 託 料 ・市民体育大会等運営委託料 10,754,399 ・県スポーツレクリエーション大会派遣委託料 19 負 担 金 、 補 助 ・スポーツ少年団補助金 及 び 交 付 金 ・地区体育振興会補助金 11,624,903 ・稲沢市体育協会補助金 10款 教育費 5項 保健体育費 2目 体育施設費 8報 償 費 ・学校開放事業管理指導員謝礼 6,362,780 ・学校開放管理運営業務謝礼 11 需 用 費 ・消耗品費 22,179,282 ・電気料 ・水道料 ・修繕料 12 役 務 費 ・手数料 8,950,654 13 委 託 料 ・施設管理委託料 65,092,703 ・調査測量業務委託料 ・プール浄化装置設備保守委託料 ・市民球場等指定管理委託料 ・プール監視業務等委託料 14 使 用 料 及 び ・敷地借上料 賃 借 料 奥田公園テニスコート駐車場、須ヶ谷グ 8,495,200 ランド・六輪グランド 15 工 事 請 負 費 ・施設整備工事費 26,247,240 陸上競技場管理棟屋上防水及び 外壁塗装工事 いなざわ特別支援学校グランド整備及び 防球ネット取付工事 18 備 品 購 入 費 ・施設整備用備品 1,489,320 須ヶ谷グランド仮設トイレ、ラインカー、 グランドレーキ、巻尺リール、物置、 防球フェンス - 237 - 金額(円) 538,000 495,360 544,420 10,034,601 421,798 617,000 4,332,200 5,825,443 4,233,400 2,050,000 3,057,708 2,682,733 5,151,766 10,996,512 8,620,038 1,120,447 1,500,176 501,552 36,200,000 25,704,000 (12,855,240) (13,392,000) 教育委員会事務局 スポーツ課 10款 教育費 5項 保健体育費 2目 体育施設費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 19 負 担 金 、 補 助 ・民間プール一般開放補助金 及 び 交 付 金 名鉄セントラルフィットネスクラブいなす 4,104,000 スポーツクラブNAS稲沢 10款 教育費 5項 保健体育費 3目 体育館運営費 11 需 用 費 ・修繕料 2,964,372 12 役 務 費 ・建物保険料 423,914 13 委 託 料 ・平和町体育館耐震補強工事監理料 110,857,600 ・祖父江町体育館耐震補強工事実施設計料 ・総合体育館等指定管理委託料 総合体育館 祖父江町体育館 平和町体育館等 14 使 用 料 及 び ・敷地借上料 賃 借 料 平和町体育館 6,064,990 15 工 事 請 負 費 ・耐震補強工事費 143,118,360 平和町体育館 18 備 品 購 入 費 ・施設整備用備品 427,680 卓球台4台 10款 教育費 5項 保健体育費 4目 祖父江の森体育施設費 11 需 用 費 ・修繕料 2,098,528 13 委 託 料 ・祖父江の森指定管理委託料 86,000,000 15 工 事 請 負 費 ・施設整備工事費 163,017,360 祖父江の森テニスコート増設工事 18 備 品 購 入 費 ・施設整備用備品 1,499,958 アルミリヤカー、時計、コートブラシ、 ソフトテニスネット、硬式テニスネット、 ボレーフェンス、物置、金庫 - 238 - 金額(円) (2,764,000) (1,340,000) 2,922,372 3,780,000 7,149,600 99,928,000 (24,928,000) (44,000,000) (31,000,000) 教育委員会事務局 スポーツ課 事 業 の Ⅰ スポーツ活動事業 1.スポーツ推進委員会 (1) 会議の開催 回 数(回) 25 (2) 研修会の参加 回 数(回) 主 な 内 容 延べ出席者数(人) 550 延べ出席者数(人) 82 5 2.スポーツの普及及び振興 (1) スポーツ教室・講習会 教 室 名 わくわくこどもスポーツ教室 かけっこ教室 水泳教室 キッズ体操教室 中高年のための健康づくり教室 健康太極拳教室 シニアフィットネス教室 回 数(回) 参加者数(人) 6 6 6 6 6 6 6 20 15 45 20 16 19 21 (2) 委託事業 事 業 名 委 託 先 種目数 参加者数(人) 青 年 体 育 大 会 8 1 愛知スポレク西尾張地区大会 159 9 愛 知 ス ポ レ ク 県 大 会 81 8 市 体 育 協 会 3,408 シ テ ィ ー マ ラ ソ ン 22 55 愛知県市町村対抗駅伝競走大会 1 2,826 一 般 19 市 民 体 育 大 会 850 一 般 5 市スポーツ 愛知スポレク西尾張地区大会 148 3 レクリエーション協会 59 愛 知 ス ポ レ ク 県 大 会 3 いなスポチャレンジフェスタ 92 市スポーツ推進委員 1 連絡協議会 ファミリーバドミントンフェスティバル 1 選挙のため中止 (3) スポーツ振興基金の運営 スポーツ振興基金運営協議会 優秀ジュニア選手認定者 助成事業 1回 5人 2団体 - 239 - 教育委員会事務局 スポーツ課 事 業 の 主 な 内 Ⅱ 体育施設の管理運営 1.市営プール(施設利用期間 7月1日~8月31日) 入場者数(人) 区 分 大 人 小 人 1,779 5,717 治 郎 丸 プ ー ル 1,686 4,305 明 治 プ ー ル 985 2,383 千 代 田 プ ー ル 1,148 4,726 井 之 口 プ ー ル 3,168 7,963 平 和 町 プ ー ル 8,766 25,094 計 プ ー ル トレーニングルーム 主 催 事 業 計 合 計 7,496 5,991 3,368 5,874 11,131 33,860 2.祖父江の森温水プール 区 分 容 大 人 43,171 19,039 26,133 88,343 入場者数(人) 小 人 15,338 15,338 合 計 58,509 19,039 26,133 103,681 3.野球場(夜間照明施設利用期間 4月1日~10月31日) (単位:件、人) 夜間利用 昼間利用 施 設 名 利用件数 利用人数 利用件数 利用人数 8,696 55 市 民 球 場 288 1,807 5,607 63 福 島 野 球 場 270 2,664 14,303 118 計 558 4,471 4.テニスコート (単位:件、人) 施 設 名 利用件数 利用人数 奥 田 公 園 テ ニ ス コ ー ト 18,632 4,638 (内夜間照明) (1,087) 1,721 市 民 テ ニ ス コ ー ト 5,432 平 和 町 六 輪 テ ニ ス コ ー ト 799 3,395 2,871 21,963 祖 父 江 の 森 テ ニ ス コ ー ト (内夜間照明) (1,142) 49,422 計 10,029 ※奥田公園テニスコート(夜間照明施設利用期間 4月1日~10月31日) 5.陸上競技場 区 分 トラック・フィールド 利用件数 209 1,083 1,292 専 用 個 人 計 - 240 - (単位:件、人) 利用人数 14,760 1,083 15,843 教育委員会事務局 スポーツ課 事 業 の 主 な 6.グランド・運動場 区 分 利用件数 平 和 町 須 ヶ 谷 グ ラ ン ド 174 平 和 町 六 輪 グ ラ ン ド 227 昼 間 358 祖 父 江 の 森 多 目 的 運 動 場 夜間照明 200 会議室 40 計 999 7.学校開放 指導件数(利用件数) 施 設 名 小学校体育館・運動場 7,286 中学校体育館・運動 場 ・ 柔 剣 道 場 容 (単位:件、人) 利用人数 9,184 13,782 14,789 8,498 708 46,961 利用人数 195,687 23校 4,274 内 (単位:件、人) 備 考 82,166 9校 0 3校 高 等 学 校 運 動 場 0 13,246 稲沢中、大里中、祖父江中、平和中 夜 間 照 明 施 設 375 4,675 稲西小、稲北小、高御堂小、大塚小 小 学 校 プ ー ル 295,774 計 11,935 ※小学校プール(施設利用期間 7月21日~8月30日) 8.公園グランド 施 設 名 小 沢 菅 原 公 園 吹 上 公 園 小 正 中 央 公 園 駅 前 公 園 祖父江ワイルドネイチャー緑地 計 9.その他の施設 施 設 名 農 村 広 場 1 号 遊 水 地 運 動 広 場 西 島 運 動 広 場 昼 間 浄化センター運動広場 利用件数 280 146 490 108 628 1,652 利用件数 404 198 167 412 30 夜間照明 計 1,211 ※浄化センター運動広場(夜間照明施設利用期間 - 241 - (単位:件、人) 利用人数 630 4,368 18,760 2,829 28,983 55,570 (単位:件、人) 利用人数 12,710 8,466 9,883 11,182 778 43,019 4月1日~10月31日) 教育委員会事務局 スポーツ課 事 業 の 主 な Ⅲ 体育館の維持管理 総 区 分 専 体 育 館個 合 用 人 トレーニングサウナ 小計 祖 父 江 町 体 育 専 用 館個 人 ト レ ー ニ ン グ 小計 平 和 町 体 育 体 小 館 武 会 育 体 育 道 議 小計 合計 Ⅳ ネーミングライツ事業 施設名 総合体育館 室 室 室 室 利用件数 2,144 1,816 1,763 5,723 3,381 428 1,696 5,505 399 552 326 55 1,332 12,560 内 容 (単位:件、人) 利用人数 85,054 1,816 1,763 88,633 87,848 428 1,696 89,972 10,616 6,153 3,766 600 21,135 199,740 愛称名 契約期間 命名権料 TGアリーナ 平成25年1月21日 ~ 平成30年1月20日 1,000,000円/年 Ⅴ 基金 1.スポーツ振興基金 平 成 25 年 度 末 現 在 高 新規積立 増 利 子 等 平 成 26 年 度 中 増 減 額 取 崩 減 平 成 26 年 度 末 現 在 高 - 242 - 8,661,089円 0円 7,006円 450,000円 8,218,095円 教育委員会 図書館 (歳入) 12款 使用料及び手数料 2項 手数料 9目 教育手数料 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 1 社会教育手数料 ・図書等複写手数料 420,010 金額(円) 15款 財産収入 1項 財産運用収入 1目 財産貸付収入 1 土 地 建 物 ・行政財産貸付収入 貸 付 収 入 1,981,666 (歳出) 10款 教育費 4項 社会教育費 3目 図書館費 2給 料 ・行政職 13人 50,892,648 3職 員 手 当 等 25,813,258 4共 済 費 16,609,220 7賃 金 ・臨時職員賃金 25人 40,576,538 8報 償 費 ・講師謝礼 414,000 11 需 用 費 ・消耗品費 40,323,484 新聞購読料 雑誌代 新刊全件マーク ブックスタート ・燃料費 LPガス(祖父江の森図書館) 灯油(平和町図書館) ・印刷製本費 ・電気料 ・ガス料 ・水道料 ・修繕料 12 役 務 費 ・電信電話料 1,016,287 - 243 - 351,000 10,143,223 (1,165,260) (3,412,370) (1,107,000) (1,581,120) 3,051,335 (1,803,903) (1,007,316) 682,236 10,812,570 4,097,177 2,499,835 8,890,552 701,955 教育委員会 図書館 10款 教育費 4項 社会教育費 3目 図書館費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 13 委 託 料 ・警備委託料 106,986,746 ・空調設備保守委託料 ・昇降機設備保守委託料 ・清掃業務委託料 ・図書館管理委託料 ・図書館システム保守委託料 ・自動化書庫保守委託料 ・駐輪場整理業務委託料 14 使 用 料 及 び ・複写機借上料 賃 借 料 ・敷地借上料 2,548,881 18 備 品 購 入 費 ・施設整備用備品 33,181,846 ・図書 一般書 児童書 コミック ・視聴覚資料 DVD CD - 244 - な 明 内 容 10,865冊 5,429冊 1,605冊 247枚 161枚 金額(円) 470,448 8,615,700 2,725,488 6,803,918 77,141,808 7,552,872 2,467,800 409,836 737,552 1,602,626 1,211,392 28,996,273 (19,190,683) (8,732,708) (1,072,882) 2,974,181 (2,339,099) (635,082) 教育委員会 図書館 事 業 Ⅰ 図書館事業 1.図書の購入等 種 別 図 書 一 般 書 児 童 書 コミック 雑 誌 視聴覚資料 D V D C D 合 計 2.貸出冊数 種 別 図 書 一 般 書 児 童 書 コミック 雑 誌 視聴覚資料 複 製 絵 画 合 計 3.蔵書冊数 種 別 図 書 一 般 書 児 童 書 コミック 雑 誌 視聴覚資料 複 製 絵 画 合 計 の 主 な 内 容 央 祖父江の森 平 和 町 10,716 3,820 3,220 (7,149) (2,734) (920) (3,567) (1,086) (695) (1,605) 2,602 1,550 965 288 72 48 (167) (50) (30) (121) (22) (18) 13,606 5,442 4,233 (単位:冊) 公民館図書室 計 143 17,899 (62) (10,865) (81) (5,429) (1,605) 5,117 408 (247) (161) 143 23,424 中 央 祖父江の森 平 和 町 852,979 202,469 266,922 (473,022) (116,308) (35,368) (350,679) (80,856) (37,903) (29,278) (5,305) (193,651) 52,384 14,683 9,532 69,894 16,672 8,314 48 975,305 233,824 284,768 (単位:冊) 公民館図書室 計 25,496 1,347,866 (11,116) (635,814) (9,035) (478,473) (5,345) (233,579) 2,014 78,613 1,348 96,228 48 28,858 1,522,755 中 央 祖父江の森 平 和 町 342,779 163,963 76,661 (260,895) (129,252) (34,367) (81,884) (34,711) (20,446) (21,848) 6,854 3,496 2,038 11,227 6,637 2,264 30 360,890 174,096 80,963 (単位:冊) 公民館図書室 計 21,218 604,621 (10,072) (434,586) (11,146) (148,187) (21,848) 12,388 20,128 30 21,218 637,167 中 4.利用者数、入館者数 (単位:人) 公民館図書室 区 分 中 央 祖父江の森 平 和 町 計 利 用 者 数 222,186 52,721 46,552 10,420 331,879 入 館 者 数 369,437 149,811 96,539 615,787 - 245 - 教育委員会 図書館 事 業 5.貸出文庫等 区 分 貸 出 文 庫 家 庭 文 庫 声の図書貸出 の 主 な 内 容 利 用 数 貸 出 数 41団体 7,294冊 2人 96冊 18人 216点 6.相互貸借利用 貸出 県内 1,500 (単位:冊) 借用 県外 238 495 大学連携 学校名 名古屋文理大学 愛知文教女子短期大学 7.文献複写利用 区 分 件 数 枚 数 大学への貸出 件数 貸出数 10件 18冊 36件 142冊 中 央 祖父江の森 平 和 町 4,042件 652件 321件 30,836枚 3,984枚 1,281枚 大学からの借用 件数 貸出数 2件 3冊 0件 0冊 計 5,015件 36,101枚 8.読書及び啓発活動 (1) イベント・行事 ・子ども読書の日に因んだイベント(4月12日~29日)場所:中央図書館 行事名 協力団体等 参加人数 大型絵本の読み聞かせ おはなしサークルひまわり 57人 語りによる昔話 21人 語りの会ずくぼんじょ きらら会のおはなしリレー 137人 読み聞かせボランティアきらら会 親子でつくってあそぼうパート8 36人 図書館サポーターコペン トークイベント 12人 図書館サポーターコペン こどものひろば 65人 図書館ボランティアそよかぜ 図書館探検ツアー 12人 図書館主催 ・秋の読書月間イベント(11月1日~30日)場所:中央図書館 行事名 協力団体等 参加人数 音声訳ボランティアグループせせらぎ 朗読のひととき 52人 大型絵本のおはなし会 36人 おはなしサークルひまわり きらら会プログラム 72人 読み聞かせボランティアきらら会 秋の語りの会 29人 語りの会ずくぼんじょ アコーディオンとヴァイオ リンによる歌と人形げき 234人 図書館サポーターコペン こどものひろば 133人 図書館ボランティアそよかぜ - 246 - 教育委員会 図書館 事 業 の 主 な 内 容 ・その他イベント(6月21日~2月21日)場所:中央図書館 行事名 協力団体等 参加人数 初夏の語りの会 34人 語りの会ずくぼんじょ お楽しみ会 292人 読み聞かせボランティアきらら会 おはなしリレー 405人 読み聞かせボランティアきらら会 こどものひろば 70人 図書館ボランティアそよかぜ 図書館ツアー 18人 図書館主催 図書館福袋 60人 図書館主催 春待ち語りの会 28人 語りの会ずくぼんじょ ・企画展 内容 劇画の旗手「佐藤まさあき」展 期間 3/21~4/10 会場 中央 「鳥瞰図の名手・吉田初三郎が招く全 国私鉄沿線名所めぐり」展 7/19~8/17 中央 想い出の「HEIWAの手づくり絵ハ ガキコンテスト」展 11/1~11/16 11/20~12/3 12/6~12/19 平和 祖父江 中央 ・秋の読書月間イベント(11月16日)場所:祖父江の森図書館 行事名 協力団体 参加人数 秋の朗読会 15人 朗読グループぬくもり ・アニメ映画会(7月21日、12月23日、3月21日)場所:祖父江の森図書館 タイトル 協力団体 参加人数 おばけのラーバン 127人 図書館主催 ムーミン 友情の巻 72人 図書館主催 あらしのよるに ひみつの ともだち1 120人 図書館主催 ・祖父江の森図書館20周年記念イベント(2月11日)場所:祖父江の森図書館 行事名 協力団体 参加人数 「おはなし講座」を楽しもう 「映画会」極北ラプソディ 101人 愛知文教女子短期大学 ・夏休み子ども教室(8月5日・6日・28日) 行事名 協力団体等 参加人数 一日司書体験 11人 図書館主催 選書ツアー 6人 図書館主催 - 247 - 会場 平和 中央 教育委員会 図書館 事 業 の ・図書等無料配布会 会場 中央図書館 祖父江の森図書館 主 開催日 10/4 11/3 (2) 講座・講演会 中央図書館 講座・講演会名 声の図書作成講座 図書館歴史講座 布おもちゃ作成講座 おりがみ・切りがみ作成講座 図書館教養講座 な 5/22~3/19 5/31・6/28 6/13~2/20 7/2~7/16 8/6 8/24 9/5 プレクストークふれあい勉強会(教養講座) 9/12~3/27 10/31 11/9 11/20・11/27 11/22 12/5 読み聞かせボランティア養成講座(初級) 1/16~2/6 音声訳ボランティア養成講座 図書修理ステップアップ講座 親子向けわらべうた講座 祖父江の森図書館 講座・講演会名 ストーリーテリング中級講座 朗読講座 容 協力団体 図書館ボランティアそよかぜ 図書館ボランティアぬくもり 開催日 稲沢の昔話勉強会 図書館ボランティア語りの講座 人形劇・影絵勉強会 きらら会30周年記念講演会 デイジー編集講座 特別講演会「青色LEDの街いなざわ」 紙芝居講座 内 1/16~2/20 2/18・2/25 3/11 開催日 9/6~12/13 6/4~7/30 回数 7回 2回 3回 3回 1回 1回 1回 3回 1回 1回 2回 1回 1回 3回 6回 2回 1回 参加人数 144人 77人 76人 52人 23人 10人 37人 46人 28人 55人 41人 83人 36人 35人 28人 32人 28人 回数 4回 6回 参加人数 47人 82人 9.ブックスタート事業 中 央 祖 父 江 平 和 計 実 施 回 数 24回 4回 2回 30回 受 領 者 数 1,001人 113人 61人 1,175人 ※ブックスタートでお渡しした絵本を使い、中央・祖父江の森図書館にて 読み聞かせを実施。 10.国立国会図書館デジタル化資料送信サービス事業 閲覧数 複写数 483件 57枚 - 248 - 教育委員会 美術館 (歳入) 12款 使用料及び手数料 1項 使用料 9目 教育使用料 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 1 社会教育使用料 ・美術館観覧料 5,986,080 常設展有料入場者 7,214人 ・美術館使用料 金額(円) 4,014,070 1,972,010 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 39 美 術 館 収 入 ・印刷物販売収入 1,308,340 1,192,840 (歳出) 10款 教育費 4項 社会教育費 9目 美術館運営費 1報 酬 ・美術館協議会委員 8人 344,000 2給 料 ・行政職 4人 16,963,200 3職 員 手 当 等 9,046,822 4共 済 費 5,404,658 7賃 金 ・臨時職員賃金 5,060,260 特別展 5人 常設展等 延べ6人 8報 償 費 ・謝礼 946,719 市民展審査員、運営委員等 9旅 費 ・普通旅費 451,620 11 需 用 費 ・消耗品費 8,269,153 ・印刷製本費 特別展 市民展、絵になる町絵画展等 ・電気料 ・修繕料 トイレ給排水設備等修繕 12 役 務 費 ・運搬料 4,256,417 特別展作品運搬ほか ・手数料 常設展展示替作業等 - 249 - (656,115) (4,404,145) 579,120 348,410 410,990 2,485,673 (2,076,569) (409,104) 4,359,284 753,840 (312,120) 3,421,910 (2,354,400) 414,344 教育委員会 美術館 10款 教育費 4項 社会教育費 9目 美術館運営費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 13 委 託 料 ・空調設備保守委託料 27,340,452 ・警備委託料 特別展 美術館及び文化財収蔵庫 ・清掃業務委託料 ・絵画等修復業務委託料 ・美術館増築設計委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 615,582 25 積 立 金 ・美術品等購入基金積立金 11,018,645 - 250 - 明 内 容 金額(円) 838,080 1,016,388 (526,500) (489,888) 942,171 392,040 23,581,800 教育委員会 美術館 事 業 の 主 な 内 容 Ⅰ 展覧会開催事業 1.特別展 小磯良平展 ・内容 当館の顕彰画家である荻須高徳と小磯良平は東京美術学校の同級生 であり、ともに藤島武二のもとで学んだ。二人は同時期に渡仏した後、 荻須はフランスで人間の息づかいのする街角風景を、小磯は日本で優 美で気品に満ちた女性像を多く描き、独自の絵画世界を作り上げた。 今回の展覧会では、美術学校時代から晩年までの油彩画など約40点 により小磯良平の魅力を紹介した。 ・会期 平成26年10月25日~12月7日 38日間(開会式を除く) ・主催 稲沢市・稲沢市教育委員会・稲沢市荻須記念美術館 ・協力 神戸市立小磯記念美術館 ・観覧者数 7,664人 ・講演会 小磯良平の世界 日時 平成26年11月3日 午後2時~3時30分 講師 神戸市立小磯記念美術館長 島田康寛 参加人数 55人 2.企画展 (1) 第51回稲沢市民展 ・会期 Ⅰ部 平成26年10月7日~10月13日 日本画・洋画・写真(7日間) Ⅱ部 平成26年10月15日~10月19日 書・工芸美術(5日間) ・観覧者数 2,443人 ・応募点数 214点 (入賞点数 44点) ・応募点数の内訳 (単位:点) 部門 日本画 洋 画 写 真 書 工芸美術 合 計 一般応募 12 51 44 74 17 198 無 鑑 査 1 2 1 1 1 6 運営委員 2 2 2 2 2 10 出品点数 15 55 47 77 20 214 (2) 第35回絵になる町児童生徒絵画展 ・会期 平成26年12月27日~1月12日 10日間 ・観覧者数 2,433人 応募点数 区分 入 賞 入 選 669 小学校 36 168 150 中学校 18 28 819 合計 54 196 - 251 - (単位:点) 展示点数 204 46 250 教育委員会 美術館 事 業 の 主 な 内 容 Ⅱ 教育普及事業 1.美術講座 「スケッチから水彩画・油彩画へ」 ・受講対象者 市内在住・在勤の18歳以上のかた ・講師 鳥毛 康雄(洋画家) 期 日 内 容 回数 5月~9月の スケッチ(写生)を通じて自 第2・第4・第5 然の美しさを表現しましょ 木曜日 う。 受講者数 10回 19人 2.子どもわくわく美術講座 「ひかりとかげ」 ・受講対象者 市内の小学1年生から中学3年生 ・講師 大﨑造形絵画教室代表 大﨑智仁 期 日 内 容 回数 8月3日 太陽の光で写真を撮ろう! 〔写真編〕 各1回 8月10日 暗闇から光の形をつくろう! 〔映像編〕 3.アートスタート①「ファミリー鑑賞day」 ・対象 子どもとその家族 ・協力 愛知文教女子短期大学 期 日 内 容 5月18日 うるさくたって大丈夫! 家族で気軽に楽しく作品を鑑 賞しましょう。 4.みんなで行く美術館 ・対象 一般 ・解説 各館学芸員 期 日 内 容 11月24日 藤井達吉現代美術博物館「も うひとつの『絵の話』伊藤廉 展」と当館「小磯良平展」鑑 賞 5.大学パートナーシップ事業 ・年間入場者数 大学名 名古屋文理大学 愛知文教女子短期大学 学生 230人 196人 - 252 - 受講者数 20人 15人 回数 参加者数 1回 14組 33名 回数 参加者数 1回 30人 教職員 22人 19人 教育委員会 美術館 事 業 6.稲沢郷土学習 ・対象 期 日 10月29日~ 12月5日 の 主 な 市内小学6年生 内 容 学校教育課と連携で実施。郷 土の偉人の画業と鑑賞マナー を学習。当館学芸員が解説 Ⅲ 所蔵品の充実事業 1.荻須絵画の受贈 作 品 名 内 容 校数 参加者数 23校 1,424人 制作年 種別 寸法(㎝) 1940年頃 油彩 65.0×54.0 制作年 1934年 種別 油彩 寸法(㎝) 50.0×61.0 1935年 油彩 72.2×91.6 1946年頃 1950年 油彩 油彩 44.0×51.0 45.5×38.0 ヴェネツィア、ミゼルコル ディア パノラマ 1957年 油彩 57.0×80.0 プレ・サン・ジェルヴェ ヴェネツィア、スカルツィ橋 1979年 調査中 油彩 油彩 116.0×89.0 38.5×46.0 ヴェネツィア、大運河、ゴン ドラ 1979年 水彩 32.6×25.2 内 容 《モンマントル、冬の丘》 2.荻須作品の受託(継続) 作 品 名 タルト・オ・ポムとブリオッシュ ジュッシュ広場の“ヴァン・ タバ・リキュール” 赤と白の芍薬 花 Ⅳ 絵画等修復事業 1.荻須作品等の修復 種 類 荻須絵画修復 Ⅴ 調査研究事業 1.作品調査 調査対象 荻須作品所蔵者 油彩画:額縁加工と低反射アクリルの 取付 内 容 荻須作品の実見調査、計測、撮影 荻須関係資料等の確認 - 253 - 点数 1点 調査件数 2か所 教育委員会 美術館 事 業 の Ⅵ 基金 1.美術品等購入基金 平 成 25 年 度 主 末 増 平 成 26 年 度 中 増 減 額 平 成 26 年 度 現 末 減 現 - 254 - な 在 高 新規積立 利 子 等 取 崩 在 高 内 容 23,054,292円 11,000,000円 18,645円 0円 34,072,937円 消防本部 総務課 (歳入) 12款 使用料及び手数料 1項 使用料 10目 目的外使用料 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 1 目 的 外 使 用 料 ・目的外使用料 552,658 金額(円) 13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 8目 消防費国庫補助金 1 消 防 費 補 助 金 ・社会資本整備総合交付金 8,164,000 祖父江分署庁舎耐震補強工事 16款 寄付金 1項 寄付金 8目 消防費寄付金 1 消 防 費 寄 付 金 ・消防費寄付金 500,000 19款 諸収入 5項 雑入 1目 雑入 40 総務課(消防) ・派遣職員負担金収入 収 入 ・消防団員退職報償費収入 22人 12,791,174 20款 市債 1項 市債 8目 消防債 1消 防 債 ・消防施設整備事業債(特例債) 85,600,000 小型動力ポンプ付水槽車(稲7)、消防ポン プ自動車(1、2分団)、祖父江分署庁舎耐 震補強工事 (歳出) 9款 消防費 1項 消防費 1目 常備消防費 2給 料 ・行政職 165人 604,392,509 3職 員 手 当 等 408,888,444 4共 済 費 191,074,800 7賃 金 ・臨時職員賃金 1人 2,233,201 9旅 費 560,970 - 255 - 7,060,425 5,295,000 消防本部 総務課 9款 消防費 1項 消防費 1目 常備消防費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 11 需 用 費 ・消耗品費 42,126,124 エンジンオイル 34台 新採用職員被服一式 7組 被服更新分 ・燃料費 ガソリン 31,052.44ℓ 軽油 14,612.34ℓ LPガス 1,107㎥ ・電気料 344,286Kwh ・ガス料 41,437㎥ ・水道料 11,710㎥ ・自動車修繕料 延べ54台 ・修繕料 備品等修繕 各署庁舎修繕 12 役 務 費 ・電信電話料 10,574,330 発信地表示システム回線 音声・指令伝送 災害自動案内 一般加入・FAX 携帯電話 16台 携帯・IP電話発信位置情報受信 メール配信システム ・手数料 車検整備 16台 空気ボンベ充填装置定期自主検査、分解整備 除草作業 ・自動車保険料 34台 13 委 託 料 ・空調設備保守委託料 28,807,690 ・昇降機設備保守委託料 ・監理料 ・清掃業務委託料 ・消防車両保守委託料 ・産業医委託料 ・救急業務事後検証委託料 150件 ・救急業務指示委託料 10病院・158件 ・消防OAシステム保守委託料 ・救急救命士生涯教育病院実習委託料 90日 ・救急救命士就業前病院実習委託料 ・自家用電気工作物保守委託料 - 256 - 金額(円) 11,384,042 (425,718) (1,341,252) (6,639,840) 7,569,333 (5,010,413) (1,937,940) (615,576) 8,203,720 5,829,464 2,894,591 1,286,895 4,730,609 (1,543,529) (3,187,080) 6,627,817 (816,732) (1,690,440) (612,981) (1,284,464) (638,135) (618,912) (405,679) 2,901,463 (1,291,777) (664,200) (377,812) 669,950 3,089,880 955,800 1,188,000 2,653,714 837,000 600,000 600,000 840,000 1,803,276 900,000 400,000 398,520 消防本部 総務課 9款 消防費 1項 消防費 1目 常備消防費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な ・施設緑化維持管理料 ・消防緊急通信指令施設保守委託料 ・救急資機材保守委託料 14 使 用 料 及 び ・複写機借上料 4台 賃 借 料 ・寝具借上料 144組 8,181,016 ・消防OAシステム借上料 15 工 事 請 負 費 ・施設整備工事費 44,604,000 祖父江分署防水塗装工事 祖父江分署庁舎耐震補強工事 18 備 品 購 入 費 ・消防車両等 38,668,344 小型動力ポンプ付水槽車 1台 19 負 担 金 、 補 助 ・研修参加負担金 及 び 交 付 金 ・防災ヘリコプター運営協議会負担金 2,870,214 27 公 課 費 ・自動車重量税 16台 1,073,200 明 内 容 9款 消防費 1項 消防費 2目 非常備消防費 1報 酬 ・消防団員 288人 12,635,400 8報 償 費 ・記念品 5,792,761 ・消防団員退職報償費 分団長5人、副分団長1人、部長1人、 団員8人、班長1人 9旅 費 ・費用弁償 3,684,000 災害出動 延べ741人 訓練等出動 延べ1,741人 11 需 用 費 ・消耗品費 19,949,326 消防団員等被服 消防活動、車両用消耗品 あいち消防団の日啓発品 消防団詰所シャッターイラスト事業 ・電気料 14,746Kwh ・自動車修繕料 ・修繕料 領内小学校屋外照明修繕 火の見櫓解体修繕 - 257 - 金額(円) 691,200 12,074,400 910,407 751,674 2,667,945 4,539,780 (9,828,000) (34,776,000) 38,394,000 527,920 1,925,428 497,761 5,295,000 3,682,000 (1,125,000) (2,547,000) 14,946,005 (11,217,839) (2,897,773) (468,720) (321,624) 541,069 307,800 3,758,104 (2,160,000) (464,400) 消防本部 総務課 9款 消防費 1項 消防費 2目 非常備消防費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 12 役 務 費 ・電信電話料 1,035,982 ・手数料 18 備 品 購 入 費 ・消防車両 29,764,800 消防ポンプ自動車 2台(第1・2分団) ・事業用備品 大規模災害時対応準備品 19 負 担 金 、 補 助 ・愛知県消防協会負担金 及 び 交 付 金 ・消防団員等公務災害補償負担金 18,823,988 ・消防団員退職報償金負担金 290人 ・本部等運営事業交付金 本部・11個分団 ・愛知県消防操法大会出場事業交付金 第6分団 ・消防団活性化事業交付金 ・消防団員福祉共済事業交付金 9款 消防費 1項 消防費 4目 水防費 19 負 担 金 、 補 助 ・尾張水害予防組合負担金 及 び 交 付 金 4,489,000 - 258 - 金額(円) 337,371 453,230 27,864,000 1,900,800 407,000 823,884 5,568,000 8,767,000 921,800 1,497,600 808,704 消防本部 総務課 事 業 の 主 な 内 容 Ⅰ 常備消防運営事業 1.職員数 内訳 区分 一般行政職 平成25年度末 職員数 159人 平成26年度中増減 採用 退職 異動 7人 7人 1人 2.職員研修 (1)愛知県消防学校 研 修 名 初任科第98期 初任科第99期 救急科第107期 救急科第108期 救急科第109期 救助科第40期 指揮隊科第3期 外傷・災害対応講習A 外傷・災害対応講習B 警防科第63期 地震防災科第9期 火災調査科第49期 はしご自動車等運用科第20期 合 計 (2)その他の機関 研 修 名 消防大学校警防科第95期 安全衛生研修 話し方・教え方研修会 全国消防救助シンポジウム 全国消防技術者会議 安全運転管理者講習会 副安全運転管理者講習会 技術講習会 県消防長会違反是正推進連絡会 東海支部違反是正事例発表会 東海地区消防機関事故原因究明技術研修会 企業防災対策指導研修会 火災調査研究発表会 - 259 - 平成26年度末 職員数 158人 日 数 166日間 176日間 51日間 53日間 52日間 29日間 5日間 1日間 1日間 16日間 2日間 12日間 5日間 受講者数 3人 4人 3人 3人 3人 1人 1人 2人 1人 2人 1人 1人 1人 26人 日 数 50日間 1日間 1日間 1日間 2日間 1日間 1日間 1日間 1日間 1日間 1日間 1日間 1日間 受講者数 1人 2人 1人 1人 1人 1人 1人 2人 2人 2人 1人 1人 2人 消防本部 総務課 事 業 の 主 研 修 名 消防設備安全協会調査研修会 地震体験車取扱講習会 合 計 内 日 数 1日間 2日間 3.福利厚生 (1)被服貸与(更新分) 数量 区 分 区 分 制帽(兼用) 5個 活動服(冬)下 作業用シャツ(冬) 133着 活動服(夏)上 作業用シャツ(夏) 191着 活動服(夏)下 防寒作業服 2着 アポロキャップ 白手袋 37双 ヘルメット 168双 バンド(皮) 皮手袋 114双 バンド(ナイロン) ケブラー手袋 制服(冬)上 2着 救急服(冬)上 制服(冬)下 3着 救急服(冬)下 制服(夏)上 7着 救急服(夏)上 8着 救急服(夏)下 制服(夏)下 活動服(冬)上 63着 ワイシャツ (2)予防接種 項 目 B型肝炎予防接種 な 容 受講者数 2人 4人 24人 数量 区 分 70着 ネクタイ 70着 警備靴 67着 ゴム長靴 56個 救急服取替襟 9個 バンド(救急服) 154本 雨衣 26本 ヘッドライト 11着 ヘッドライトゴムストラップ 10着 ゴーグル 9着 ゴーグルスプリング 21着 19着 数量 4本 11足 18足 10枚 7本 1着 20個 104個 51個 35個 受検者数 9人 (3)産業医・安全衛生委員会会議 ア 産業医巡視・健康相談等 12回 イ 安全衛生委員会 12回 4.文書管理 文書の収受・発送件数 ・収受 システム 571件 その他 約1,330件 ・発送 467件 5.広報 消防概況 ホームページへの掲載 6.公用車 (1)公用車保有状況 (単位:台) 配置場所 消 防 消防署 本 部 車 名 指令車 1 稲沢東 分 署 祖父江 平 和 合 計 分 署 分 署 1 - 260 - 消防本部 総務課 事 業 の 主 な 配置場所 消 防 消防署 車 名 本 部 査察広報車 連絡車 水槽付消防ポンプ自動車 消防ポンプ自動車 化学消防ポンプ自動車 はしご付消防自動車 はしご付消防ポンプ自動車 小型動力ポンプ付水槽車 指揮車 救助工作車 高規格救急自動車 資材運搬車 支援車 合 計 稲沢東 分 署 容 祖父江 平 和 合 計 分 署 分 署 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 4 4 5 2 8 内 9 2 4 4 1 1 1 1 1 1 5 1 1 33 Ⅱ 非常備消防運営事業 1.分団長会議等 計13回 (4月(3)、5月、6月、7月、9月(2)、11月(2)、2月(2)、3月) 2.消防団活動状況 摘 要 区 分 実施日 実施場所 平成 26 年 4 月 6 日 祖父江町体育館 被任命者101人 任命式 消防団操法大会 平成 26 年 5 月 25 日 消防本部操法訓 優 勝 第6分団 練場 準優勝 第3分団 平成 26 年 10 月 12 日 消防本部 消防団観閲式 全分団参加 消防連合フェア 平成 26 年 10 月 25 日 豊橋市 副団長 秋の防火パレード 平成 26 年 10 月 26 日 各分団管内 火災予防啓発 秋の火災予防運動 平成 26 年 11 月 9 日 各分団管内 火災予防運動PR ~ 15 日 全分団参加 尾張地区消防大会 平成 26 年 11 月 16 日 豊明市 全分団参加 平成 26 年 12 月 27 28 平成 27 年 1 月 10 消防出初式 あいち消防団の日 平成 27 年 1 月 20 春の防火パレード 平成 27 年 2 月 22 春の火災予防運動 平成 27 年 3 月 1 ~7 国府宮なおい神事 平成 27 年 3 月 2 3 警備 年末夜警 日 日 日 日 日 日 日 日 日 - 261 - 各分団管内 全分団参加 TGアリーナ アピタ稲沢店 各分団管内 各分団管内 全分団参加 全分団参加 火災予防啓発 火災予防運動PR 全分団参加 全分団参加 第1から第6分団 国府宮周辺 消防本部 総務課 事 業 の 3.消防団研修会状況 実施日 平成 26 年 4 月 6 平成 26 年 4 月 13 平成 26 年 6 月 8 15 主 実施場所 日 祖父江町体育館 日 消防本部 日 消防本部講堂 日 な 内 容 内 容 消防団員事務手続 座学・救急訓練・ポンプ運用訓練 普通救命講習会 4.消防団出動状況 区 分 出動延べ回数(回) 出動延べ人員(人) 火 災 88 595 風水害等 0 0 捜 索 0 0 定期訓練 2,587 215 操法訓練 415 5,033 演習・訓練 40 309 特別警戒 43 436 広報・指導 139 712 そ の 他 132 955 合 計 10,627 1,072 5.消防団員表彰 名 称 功労章二号 愛知県消防協会表彰 精勤章 善行章 功労表彰 稲沢市長表彰 功績表彰 優良表彰 功労章 尾張地区消防連絡協議会表彰 精績章 稲沢市消防団長表彰 合 計 Ⅲ 水防対策事業 区 分 実施日 人数 0人 8人 19人 0人 8人 19人 4人 6人 27人 91人 実施場所 尾張水害 丹羽郡大口町下小口地先 平成26年5月18日 大口町総合運動場及び 予防組合 水防・防災訓練 五条川左岸 - 262 - 参加人員 517人 (参加機関全体) 消防本部 予防課 (歳入) 12款 使用料及び手数料 2項 手数料 8目 消防手数料 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 1 消 防 手 数 料 ・危険物関係手数料 18,302,350 (歳出) 9款 消防費 1項 消防費 1目 常備消防費 7賃 金 ・臨時職員賃金 1人 2,209,540 11 需 用 費 ・消耗品費 1,130,340 - 263 - 金額(円) 18,220,750 消防本部 予防課 事 業 の 主 な 内 容 Ⅰ 予防課運営事業 1.予防行政状況 (1)火災発生状況 ア 年度別比較 年度 区分 件 数 損害額 (件) (千円) 平成26年度 (A) 59 334,424 平成25年度 (B) 77 54,934 比較 (A-B) △ 18 279,490 イ 月別火災件数 火災種別(件) 建 物 車 両 1 4月 8 5 10 2 2 5月 5 6月 8 0 0 7月 3 2 0 8月 1 0 4 1 9月 7 10月 4 2 1 11月 4 3 0 12月 2 1 0 1月 3 1 1 0 2月 2 1 1 3月 7 1 27 合計 59 7 ※その他の火災は、稲わら、枯草等が燃えた火災。 月 火災件数 (件) ウ 出火原因別 種 放 火 の 疑 放 枝 木 焼 た ば ガ ス ス プ レ ー こ ん 電 気 機 電 灯 ・ 配 別 い 火 却 こ 缶 ろ 器 線 件数(件) 11 8 6 4 4 3 3 2 種 火 焼 マッチ 排 溶 接 そ 不 合 - 264 - 損害額 (千円) その他 入 却 ・ラ 気 ・ の 2 6 3 1 1 2 1 1 1 1 1 5 25 別 れ 炉 イター 管 溶 断 他 明 計 26,054 43,576 9,680 74 0 221,898 1,454 26,096 4,846 5 703 38 334,424 件数(件) 2 2 1 1 1 3 8 59 消防本部 予防課 事 業 の 主 な 内 容 (2)防火対策(園児防火指導) 内訳 区分 保育園等 幼 稚 園 合 計 施設数 34か所 5か所 39か所 園児数 3,288人 1,147人 4,435人 (3)自主防災管理体制の強化 ・甲種防火管理講習 平成26年8月6日、7日 受講者 79人 ・乙種防火管理講習 平成27年2月18日 受講者 23人 合計 102人 2.訓練等の実施状況 (1)少年消防クラブ愛知県消防学校一日入校 実 施 日 時 平成 26 年 7 月 30 日 (午前10時~午後3時15分) 実 施 場 所 愛知県消防学校(尾張旭市) 参 加 人 員 少年消防クラブ員 43人 引率者 2人 職員 4人 ・地震体験 ・煙道体験 ・着衣着火対応訓練 ・規律体験 実 施 内 容 ・ロープ結索 ・放水体験 ・消防車試乗体験 防 乗体 (2)消防ひろば 延べ参加人員 3,739人 (3)防火作品募集 審査学校教諭2人 市 応募数 2,295点 入賞 19点 佳作 20点 県 応募数 ポスター 385点 入賞 1点 佳作 1点 応募数 習字 509点 (4)文化財立入検査 平成 27 年 1 月 6 日 ~ 18 日 36 か所 (5)マイクロバス等への立入検査 平成 27 年 2 月 23 日 ~ 27 日 53 台 - 265 - 消防本部 予防課 事 業 の 主 な 内 容 (6)火災予防運動 内容 区分 期 間 秋の火災予防運動 春の火災予防運動 重 点 目 標 平成26年11月9日~15日 ・消防訓練の実施 ・消防用設備等の点検と報告 ・型式失効した消防用機械器 具の取替え ・火気使用場所の総点検の実 施 平成27年3月1日~7日 ・消防訓練の実施 ・消防用設備等の点検と報告 ・防火管理者の選任 ・火気使用場所の総点検の実 施 ポスター配布 1,734枚 1,238枚 実 施 場 所 各事業所及び教育機関 各事業所及び教育機関 (7)消防同意状況 月 別 区 分 新 増 改 用 そ 合 途 変 の 築 築 築 更 他 計 (単位:件) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 17 13 2 1 6 2 9 10 7 7 1 20 13 6 15 2 5 9 13 5 3 2 2 1 1 8 17 17 9 20 13 15 - 266 - 7 9 3 3 7 10 12 119 38 1 2 1 161 消防本部 予防課 事 業 の 主 な 内 容 (8)消防用設備等の検査状況 (単位:件) 月 別 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計 消防用設備 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 消 火 設 備 屋 内 消 火 栓 設 備 1 パッケージ型消火設備 スプリンクラー設備 2 屋 外 消 火 栓 設 備 1 泡 消 火 設 備 粉 末 消 火 設 備 1 ガ ス 消 火 設 備 動力消防ポンプ設備 自動火災報知設備 4 警 報 消防機関へ通報する火災報知設備 設 非 常 警 報 設 備 備 非 常 放 送 設 備 難 器 具 避 避 難 誘 導 灯 非常コンセント設備 そ 排 煙 設 備 の 防 用 水 他 消 連 結 送 水 管 合 計 5 1 1 3 1 1 4 2 6 2 2 2 4 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 8 13 5 1 2 1 1 1 1 5 2 2 1 3 1 2 8 9 6 1 1 5 3 4 2 2 1 1 1 1 1 4 2 3 7 1 1 1 3 1 1 1 16 31 47 17 17 11 19 14 - 267 - 2 6 2 1 1 5 1 1 1 1 3 2 7 3 4 1 1 9 14 7 20 17 1 22 11 0 3 3 0 65 12 11 10 10 51 1 0 0 5 222 消防本部 予防課 事 業 の (9)立入検査実施状況 月 別 区 分 イ ロ イ ロ 2 ハ ニ イ 3 ロ 4 イ 5 ロ イ ロ 6 ハ ニ 7 8 イ 9 ロ 10 11 イ 12 ロ イ 13 ロ 14 15 イ 16 ロ 17 1 劇 場 等 公 会 堂 等 キ ャ バ レ ー 等 遊 技 場 等 性 風 俗 店 等 カラオケボックス等 料 理 店 等 飲 食 店 等 百 貨 店 等 ホ テ ル 等 共 同 住 宅 等 病 院 等 老 人 ホ ー ム 等 老人デイサービスセンター等 幼 稚 園 等 学 校 等 図 書 館 等 蒸 気 浴 場 等 公 衆 浴 場 等 停 車 場 等 神 社 等 工 場 等 映画スタジオ等 駐 車 場 等 格 納 庫 等 倉 庫 等 その他の事業場等 特 定 複 合 建 物 その他の複合建物 文 化 財 合 計 主 な 内 容 (単位:件) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 1 1 1 1 1 2 1 4 1 6 3 8 4 2 6 6 18 7 1 1 5 4 6 2 15 4 1 8 1 1 9 18 15 6 1 5 2 1 1 1 1 25 1 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 4 1 8 5 13 18 13 18 23 19 28 43 51 3 11 1 3 0 0 0 1 1 31 31 2 0 0 45 53 7 0 0 0 0 0 25 4 0 0 0 9 12 12 0 8 245 (10)危険物安全週間 平成 26 年 6 月 8 日 ~ 14 日 ・危険物安全週間推進ポスター及び危険物災害予防ポスターの配付 ・懸垂幕の掲出 ・電光掲示板の掲示 - 268 - 消防本部 予防課 事 業 の 主 な 内 (11)危険物製造所等の許可・届出等件数 (単位:件) 取扱所 貯蔵所 製造所等別 区 分 設 置 変 更 仮 使 用 承 認 設 置 完成検査 変 更 予 防 規 程 認 可 軽 微 な 工 事 届 品名・数量・倍数変更届 保安監督者選任・解任届 廃 止 届 合 計 製 屋 屋 外 内 タ ン 造 貯 ク 蔵 貯 蔵 所 所 所 許 可 屋 内 タ ン ク 貯 蔵 所 地 下 タ ン ク 貯 蔵 所 簡 易 タ ン ク 貯 蔵 所 移 動 タ ン ク 貯 蔵 所 (12)水張・水圧検査件数 区 分 件数(件) 水 張 検 査 0 水 圧 検 査 1,732 合 計 1,732 (13)危険物施設立入検査(年間) 区 分 施設数(件) 製 造 所 2 77 屋 内 貯 蔵 所 屋外タンク貯蔵所 29 屋内タンク貯蔵所 11 地下タンク貯蔵所 40 移動タンク貯蔵所 10 6 屋 外 貯 蔵 所 給 油 取 扱 所 64 一 般 取 扱 所 50 合 計 289 - 269 - 屋 給 販 移 一 外 油 売 送 般 貯 取 取 取 取 蔵 扱 扱 扱 扱 合 計 所 所 所 所 所 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 2 2 4 13 0 0 13 3 4 73 2 1 13 3 1 0 15 5 容 2 30 28 3 27 2 14 13 2 2 14 4 8 0 9 46 42 11 44 4 15 25 1 10 41 6 0 115 229 消防署 警防課 (歳入) 13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 8目 消防費国庫補助金 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 1 消 防 費 補 助 金 ・消防防災施設整備費補助金 10,772,000 耐震性貯水槽 4基 金額(円) 20款 市債 1項 市債 8目 消防債 1消 防 債 ・消防施設整備事業債(特例債) 39,800,000 耐震性貯水槽 4基 (歳出) 9款 消防費 1項 消防費 1目 常備消防費 11 需 用 費 ・消耗品費 11,074,844 ホース(50mm・65mm) 上下型防火衣 救助用ロープ 救急ニトリルグローブ 心電図モニター用電極 除細動器電極 高濃度酸素マスク 感染防止衣 化学防護服 ・医薬材料費 ラリンゲルチューブLTS 12 役 務 費 ・手数料 1,975,667 高圧容器検査 放射線測定器等機能点検 車両法定点検 18 備 品 購 入 費 ・警防活動用備品 5,611,312 空気ボンベ 空気呼吸器 潜水救助器具 除細動器(AED) AEDリトルアントレーニングシステム 9款 消防費 1項 消防費 3目 消防施設費 11 需 用 費 ・消耗品費 6,559,986 消防水利標識板 ・修繕料 12 役 務 費 ・手数料 742,260 飲料水兼用耐震性貯水槽点検清掃 13 委 託 料 ・家屋調査業務委託料 856,440 - 270 - 9,875,835 (1,085,400) (696,060) (384,156) (466,560) (307,800) (1,190,160) (422,280) (426,384) (751,680) 1,069,409 (364,500) (377,352) (390,787) (518,400) (855,360) (937,440) (535,140) (1,999,080) (984,268) 373,314 (344,628) 6,186,672 (540,000) 消防署 警防課 9款 消防費 1項 消防費 3目 消防施設費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 15 工 事 請 負 費 ・消防水利等整備工事費 63,375,080 消火栓等標識板設置工事費 70か所 耐震性貯水槽設置工事費 4か所 防火井戸撤去工事費 2か所 19 負 担 金 、 補 助 ・消防水利改良等水道工事負担金 及 び 交 付 金 配水管布設替工事負担金 26か所 18,265,746 消火栓新設工事負担金 17か所 - 271 - 金額(円) (6,099,840) (52,707,240) (2,268,000) (5,376,000) (12,889,746) 消防署 警防課 事 業 の 主 な 内 容 Ⅰ 警防課運営事業 1.警防行政状況 緊急出動状況 種別 署 火 災 救 急 救 助 警 戒 調 査 救支 急援 そ の 他 合 計 比 率 平成25年度 37 2,314 43 235 57 5 3 2,694 40.1% 41 61 8 平成26年度 30 1,691 3 2,096 31.1% 262 稲 分 平成25年度 15 35 19 0 2,118 31.5% 21 1,769 259 沢 259 4 2,652 39.3% 19 2,309 14 37 10 東 署 平成26年度 祖 分 平成25年度 5 141 4 987 14.7% 18 799 20 0 父 3 21 9 115 2 1,058 15.7% 12 896 江 署 平成26年度 平 分 平成25年度 5 1 917 13.7% 119 26 734 28 4 10 772 1 936 13.9% 10 29 1 113 和 署 平成26年度 平成25年度 28 754 8 102 5,616 68 140 6,716 100.0% 合 比率(%) 0.1 0.4 11.3 1.5 83.6 1.0 2.1 平成26年度 71 5,668 68 148 28 749 10 計 6,742 100.0% 0.1 比率(%) 1.1 84.1 1.0 2.2 0.4 11.1 (注)1 「警戒出動」とは、ガス漏えい、危険物漏えい、即時通報、怪煙その他災 害の発生が予想されるときに出動するものをいう。 2 「調査出動」とは、その他災害の予防上必要と認められるときに出動する ものをいう。 3 「救急支援出動」とは、119番通報時に心肺機能停止傷病者と判断された とき、所轄の救急隊が出場中のとき、交通事故等の発生場所が幹線道路のと き、傷病者が過体重のとき、発生場所が狭隘・高所・低所のとき、加害事故 のとき等で、救急隊の活動を支援するために出動するものをいう。 4 「その他出動」とは、傷病者の捜索のとき、河川等における人の捜索のと き、遺体の収容のとき、動物の救出及び除去のとき等に出動するものをいう。 本 署 2.訓練等の実施状況 (1)普通救命講習会 受 講 者 数 指導職員 計 男 女 66人 103人 37人 20回 21人 定期講習(毎月19日) 775人 随 時 講 習 75回 1,899人 1,124人 222人 2,002人 812人 合 計 95回 1,190人 243人 (2)自主防災会・学校・事業所等への訓練指導 機 関 名 実施回数 参加人員 指導職員 自 主 防 災 会 103回 8,097人 347人 内訳 区分 実施 回数 教 育 機 関 (学校・保育園等) 事 業 合 計 所 84回 12,827人 254人 144回 331回 12,536人 33,460人 434人 1,035人 - 272 - 消防署 警防課 事 業 の 3.消防水利の管理 件 名 消火栓新設 防火水槽新設 消防水利修繕(消火栓等) (水利標示) 消火栓等標識板設置 配水管布設替えに伴う工事 主 件 数 17か所 4か所 16か所 24か所 70か所 26か所 な 内 摘 要 小沢二丁目地内 ほか16か所 子生和小原町地内 ほか3か所 祖父江町山崎地内 ほか15か所 北島町地内 ほか23か所 稲島三丁目地内 ほか69か所 稲島町地内 ほか25か所 4.119番等受信状況 区 分 火 災 救 急 救 助 重複通報 警戒等 119 8 4 1,597 38 936 携帯119 28 149 1,005 29 1,775 そ の 他 8 2,145 15 50 513 合 計 45 5,517 47 237 2,454 ※「その他」は、駆付、加入、緊急通報、自己、IP電話等 ※「警戒等」は、警戒、調査、各種問い合わせ等 - 273 - 容 合 計 2,583 2,986 2,731 8,300 (12)公共事業等投資的経費の概要 (単位:千円) 左 科 事 業 名 称 及 び 事 業 内 容事 業 費特 目 財 定 源 内 財 国庫支出金 県 支 出 金 地 地区集会場整備費補助金 総 の 方 源 債そ の 訳 一般財源 他 300 0 0 0 0 300 788 0 0 0 0 788 20,288 0 0 0 0 20,288 1,565 0 0 0 0 1,565 10,129 0 0 0 0 10,129 5,182 0 0 0 0 5,182 38,252 0 0 0 0 38,252 522 0 0 0 0 522 16,958 0 0 0 0 16,958 6,623 0 0 0 0 6,623 保育園給食用備品 1,944 0 0 0 0 1,944 民間保育園運営費補助金 4,091 0 1,111 0 0 2,980 民間保育園整備費補助金 41,795 0 33,711 0 0 8,084 69,722 0 0 65,900 1,191 2,631 7,453 0 0 0 0 7,453 410 0 0 0 0 410 10,260 0 0 0 0 10,260 159,778 0 34,822 65,900 1,191 57,865 25 0 0 0 0 25 59,167 0 0 0 0 59,167 20,710 0 3,580 0 0 17,130 コミュニティバス事業 施設整備工事費 788 防犯灯設置費補助金 公用車 務 庁舎整備事業 施設整備工事費 7,552 ガス工事負担金 2,577 普通財産整備事業 費 施設整備工事費 小 5,182 計 知的障害者通所授産施設 民 建設借入元利金償還補助金 社会福祉施設等整備費補助金 らくらくプラザ整備事業 設計料 6,623 保育園整備事業 生 施設整備工事費 47,311 用地取得費 21,845 物件移転補償費 546 事務費 20 児童遊園整備事業 施設整備工事費 7,430 事務費 23 特別養護老人ホーム等建設借入金利子補助金 ふれあいの郷維持管理事業 費 建物解体工事費 小 10,260 計 公衆浴場施設整備費補助金 衛 厚生連尾西病院施設整備事業 資金借入元利金償還補助金 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 家庭用燃料電池システム設置費補助金 浄化槽設置費補助金 生 保健センター整備事業 施設整備工事費 5,940 1,050 0 0 0 0 1,050 10,082 3,360 1,907 0 0 4,815 5,940 0 0 0 0 5,940 901,520 111,969 0 328,700 395,900 64,951 998,494 115,329 5,487 328,700 395,900 153,078 環境センター整備事業 監理料 費 6,010 施設整備工事費 小 895,510 計 - 274 - (単位:千円) 左 科 事 業 名 称 及 び 事 業 内 容事 業 費特 目 労 働 費 の 財 定 内 財 国庫支出金 県 支 出 金 地 勤労福祉会館整備事業 源 方 源 債そ の 訳 一般財源 他 24,840 0 0 0 0 24,840 24,840 0 0 0 0 24,840 11,916 0 11,916 0 0 0 9,193 0 0 0 0 9,193 76,728 28,044 4,892 0 17,288 26,504 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 3,300 0 0 0 0 3,300 地盤沈下対策事業負担金 4,295 0 0 3,800 0 495 61,380 0 0 53,500 0 7,880 排水施設整備事業負担金 業 基盤・環境整備事業負担金 62,380 0 0 0 0 62,380 4,000 0 0 0 0 4,000 土地改良区事業費補助金 施設整備工事費 小 24,840 計 経営体育成支援事業費補助金 農 農林漁業資金償還金補助金 道水路改修事業 家屋調査業務委託料 400 事業計画作成業務委託料 324 積算システム使用料 410 道水路改修工事費 林 58,237 用地取得費 14,438 物件損失補償費 2,843 事務費 76 湛水防除事業負担金 32,258 0 0 0 0 32,258 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 1,500 0 0 0 0 1,500 前田工区換地促進費補助金 7,344 0 0 0 0 7,344 事業費支弁人件費(6人) 46,284 0 66 0 0 46,218 1,950 0 0 0 0 1,950 322,528 28,044 16,874 57,300 17,288 203,022 146,560 0 73,280 0 0 73,280 85,217 0 42,608 0 0 42,609 110,000 0 0 0 0 110,000 341,777 0 115,888 0 0 225,889 72,549 0 0 0 0 72,549 1,541,408 306,595 0 221,000 516,077 497,736 67,501 31,014 0 0 23,019 13,468 87,336 0 0 0 0 87,336 農村環境改善センター施設整備事業 費 事務所改修設計料 小 1,950 計 21世紀高度先端産業立地補助金 商 市内企業再投資促進補助金 工 費 稲沢商工会議所会館建設費補助金 小 計 事業費支弁人件費(9人) 土 道路新設改良事業 調査測量業務委託料 29,602 用地測量業務委託料 3,495 道路舗装改良工事費 1,428,007 用地取得費 木 水道管等改良工事負担金 物件移転補償費 事務費 43,009 17,533 19,383 379 橋りょう整備事業 設計料 橋りょう改築工事費 費 19,732 47,769 交通安全施設整備事業 交通安全施設整備工事費 87,336 - 275 - (単位:千円) 左 科 事 業 名 称 及 び 事 業 内 容事 業 の 費特 目 財 定 源 内 財 国庫支出金 県 支 出 金 地 方 源 債そ の 訳 一般財源 他 河川整備事業 土 設計料 10,886 水路整備工事費 149,088 用地取得費 204,712 0 0 0 0 204,712 35,604 0 0 0 0 35,604 454,956 126,953 0 242,900 56,846 28,257 206,182 42,000 0 103,200 34,493 26,489 27,619 0 0 0 0 27,619 60,000 0 0 0 0 60,000 4,800 2,400 1,200 0 0 1,200 84,166 8,940 0 0 0 75,226 2,846,833 517,902 1,200 567,100 38,394 0 0 33,900 0 4,494 45,819 8,164 0 26,400 0 11,255 1,075 0 0 0 0 1,075 27,864 0 0 25,300 0 2,564 20,404 事業費支弁人件費(3人) 24,334 事業費支弁人件費(5人) 街路整備事業 調査設計業務委託料 6,318 分筆登記業務委託料 680 土地評価業務委託料 918 物件調査業務委託料 7,914 積算システム借上料 2,772 道路舗装改良工事費 394,202 用地取得費 26,196 土木積算単価配信等システム利用負担金 物件移転補償費 木 390 13,489 事務費 2,077 公園整備事業 公園設計業務委託料 6,048 仮設資材借上料 313 公園整備工事費 198,937 水道工事・加入負担金 832 事務費 52 都市排水路整備事業 家屋調査業務委託料 465 設計料 9,180 都市排水路整備工事費 17,122 物件損失補償費 852 稲沢善光寺南土地区画整理事業費補助金 住宅耐震改修費補助金 市営住宅整備事業 費 施設営繕及び整備工事費 25,596 事業費支弁人件費(8人) 58,570 小 計 常備消防消防車両等 消 消防庁舎整備事業 監理料 防 1,188 施設整備工事費 9,828 耐震補強工事費 34,776 事務費 費 630,435 1,130,196 警防活動用備品 非常備消防消防車両等 27 - 276 - (単位:千円) 左 科 事 業 名 称 及 び 事 業 内 容事 業 の 費特 目 財 定 源 内 財 国庫支出金 県 支 出 金 地 方 源 債そ の 訳 一般財源 他 消防施設整備事業 消 家屋調査業務委託料 857 消防水利等整備工事費 63,375 消防水利改良等水道工事負担金 82,498 10,772 0 39,800 0 31,926 73,776 34,036 0 0 0 39,740 269,426 52,972 0 125,400 0 91,054 8,401 0 0 0 0 8,401 252,998 55,220 0 75,300 8,519 113,959 710,458 103,500 0 487,400 119,558 0 3,402 0 0 0 0 3,402 109,762 42,699 0 49,700 2,749 14,614 5,766 0 0 0 0 5,766 23,650 0 0 0 0 23,650 137,151 0 0 0 0 137,151 27,747 0 0 0 0 27,747 154,048 35,991 0 112,000 0 6,057 163,017 0 0 24,900 126,976 11,141 6,542 0 0 0 0 6,542 1,602,942 237,410 0 749,300 257,802 358,430 6,604,870 951,657 18,266 防 災害対策施設整備事業 監理料 1,296 施設整備工事費 費 68,163 橋りょう築造工事費 4,317 小 計 事業費支弁人件費(1人) 教 小学校施設整備事業 設計料 14,420 施設営繕及び整備工事費 196,728 耐震補強工事費 41,850 小学校校舎整備事業 監理料 14,299 施設整備工事費 696,159 中学校給食用備品 中学校施設整備事業 設計料 6,111 施設営繕及び整備工事費 76,273 耐震補強工事費 27,378 中学校校舎整備事業 育 設計料 5,314 事務費 452 美術館整備事業 設計料 23,582 事務費 68 市民会館整備事業 施設整備工事費 137,151 体育施設整備事業 調査測量業務委託料 1,500 施設整備工事費 26,247 体育館整備事業 監理料 3,780 設計料 7,150 耐震補強工事費 143,118 祖父江の森体育施設整備事業 施設整備工事費 費 163,017 給食センター給食用備品 小 合 計 計 - 277 - 174,271 1,893,700 1,302,616 2,282,626 白 - 278 - 国民健康保険特別会計 白 6.国民健康保険特別会計 (1)決算年度別比較 平 成 26 年 度 平 成 25 年 度 前年度比 (%) 平 成 24 年 度 前年度比 (%) 前年度比 (%) 当 初 予 算 額 13,952,581,000円 101.9 13,694,302,000円 100.1 13,677,257,000円 108.3 予算現額 (A) 14,393,726,000円 100.4 14,342,504,000円 101.8 14,089,060,000円 106.8 歳入決算額 (B) 14,194,333,072円 97.3 14,594,944,577円 101.6 14,363,079,011円 106.1 収 入 率 98.6% 歳出決算額 (C) 13,585,502,325円 執 行 率 101.8% 101.9% 99.6 13,639,122,699円 101.1 13,492,953,095円 104.2 94.4% 95.1% *収入率=(B)/(A)×100 執行率=(C)/(A)×100 - 279 - 95.8% (2)款別決算の状況 (ア) 歳 入 款 平 年 度 決 成 26 年 度 額 前年度比 構 成 比 算 収入率 1 国 民 健 康 保 険 税 3,335,375,559 96.1 23.5 100.3 2 使 用 料 及 び 手 数 料 3,800 62.8 0.0 380.0 金 2,725,806,416 99.2 19.2 98.1 4 療養給付費等交付金 719,161,764 81.2 5.1 85.3 5 前 期 高 齢 者 交 付 金 3,578,711,745 97.3 25.2 100.0 金 711,430,842 100.9 5.0 95.4 7 共 同 事 業 交 付 金 1,192,387,943 103.3 8.4 98.8 入 608,893 144.4 0.0 30,444.7 3 国 庫 6 県 支 出 支 8 財 出 産 収 9 繰 入 金 924,045,365 90.4 6.5 100.0 10 繰 越 金 955,821,878 109.8 6.7 100.0 11 諸 収 入 50,978,867 86.5 0.4 145.0 14,194,333,072 97.3 100.0 98.6 合 計 (イ) 歳 出 款 1 総 平 年 度 決 務 成 26 年 度 額 前年度比 構 成 比 執行率 算 費 141,103,469 100.1 1.0 92.0 費 9,148,860,393 100.9 67.4 95.1 3 後期高齢者支援金等 1,887,857,389 97.9 13.9 100.0 4 前期高齢者納付金等 1,474,195 74.4 0.0 99.9 5 老 人 保 健 拠 出 金 65,934 93.3 0.0 91.6 金 793,408,808 98.5 5.9 99.9 7 共 同 事 業 拠 出 金 1,290,376,779 107.6 9.5 95.8 127,411,041 105.1 0.9 98.7 2 保 険 6 介 給 護 付 納 付 8 保 健 事 業 費 9 基 金 積 立 金 0 皆 減 0.0 0.0 費 0 - 0.0 0.0 金 194,944,317 112.0 1.4 99.7 13,585,502,325 99.6 100.0 94.4 10 公 債 11 諸 支 出 合 計 (ウ)決算収支 年 度 歳 入 歳 出 平 差 引 成 26 年 額 608,830,747 翌年度へ繰越すべき財源 0 実 質 収 支 額 608,830,747 単 年 度 収 支 △ 346,991,131 - 280 - 度 (単位:円、%) 平 決 成 年 度 平 額 前年度比 構 成 比 決 算 成 算 24 年 度 額 前年度比 構 成 比 3,471,191,719 93.6 23.8 3,709,969,218 99.1 25.8 6,050 53.3 0.0 11,350 186.1 0.0 2,747,126,793 104.3 18.8 2,634,286,023 89.8 18.3 886,004,620 101.2 6.1 875,647,725 96.0 6.1 3,679,523,647 104.4 25.2 3,525,532,392 122.4 24.5 705,334,818 101.1 4.8 697,890,554 120.3 4.9 1,153,907,637 98.4 7.9 1,172,613,844 93.4 8.2 421,643 131.1 0.0 321,698 89.6 0.0 1,022,388,600 95.2 7.0 1,074,010,354 105.6 7.5 870,125,916 149.3 6.0 582,994,796 323.8 4.1 58,913,134 65.6 0.4 89,801,057 262.6 0.6 14,594,944,577 101.6 100.0 14,363,079,011 106.1 100.0 平 決 25 成 25 年 度 平 額 前年度比 構 成 比 決 算 成 算 24 年 度 額 前年度比 構 成 比 140,939,243 93.5 1.0 150,783,651 100.2 1.1 9,068,772,158 100.7 66.5 9,006,806,655 100.0 66.7 1,927,709,137 104.0 14.1 1,853,113,260 112.4 13.7 1,982,331 100.3 0.0 1,975,594 40.4 0.0 70,644 88.2 0.0 80,063 84.8 0.0 805,357,785 105.1 5.9 766,411,987 107.6 5.7 1,199,010,543 102.6 8.8 1,168,910,013 96.6 8.7 121,206,553 101.7 0.9 119,180,288 102.9 0.9 200,000,000 80.0 1.5 250,000,000 皆 増 1.9 0 - 0.0 0 - 0.0 174,074,305 99.1 1.3 175,691,584 165.9 1.3 13,639,122,699 101.1 100.0 13,492,953,095 104.2 100.0 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 955,821,878 870,125,916 0 0 955,821,878 870,125,916 85,695,962 287,131,120 - 281 - (3)歳入歳出決算の主な内容 福祉保健部 国保年金課 (歳入) 1款 国民健康保険税 1項 国民健康保険税 1目 一般被保険者国民健康保険税 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 金額(円) 1 医 療 給 付 費 分 ・医療給付費分現年課税分 現 年 課 税 分 2,077,908,114 2 後期高齢者支援 ・後期高齢者支援金分現年課税分 金分現年課税分 624,319,359 3 介 護 納 付 金 分 ・介護納付金分現年課税分 現 年 課 税 分 207,035,730 4 医 療 給 付 費 分 ・医療給付費分滞納繰越分 滞 納 繰 越 分 143,871,502 5 後期高齢者支援 ・後期高齢者支援金分滞納繰越分 金分滞納繰越分 32,887,160 6 介 護 納 付 金 分 ・介護納付金分滞納繰越分 滞 納 繰 越 分 20,037,119 1款 国民健康保険税 1項 国民健康保険税 2目 退職被保険者等国民健康保険税 1 医 療 給 付 費 分 ・医療給付費分現年課税分 現 年 課 税 分 139,860,196 2 後期高齢者支援 ・後期高齢者支援金分現年課税分 金分現年課税分 42,001,076 3 介 護 納 付 金 分 ・介護納付金分現年課税分 現 年 課 税 分 37,775,047 4 医 療 給 付 費 分 ・医療給付費分滞納繰越分 滞 納 繰 越 分 6,666,246 5 後期高齢者支援 ・後期高齢者支援金分滞納繰越分 金分滞納繰越分 1,384,105 6 介 護 納 付 金 分 ・介護納付金分滞納繰越分 滞 納 繰 越 分 1,629,905 - 282 - 福祉保健部 国保年金課 3款 国庫支出金 1項 国庫負担金 1目 療養給付費等負担金 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 1 現 年 度 分 ・療養給付費負担金 2,246,908,574 ・介護分療養給付費負担金 ・後期高齢者医療費支援金負担金 金額(円) 1,425,871,289 253,890,819 567,146,466 3款 国庫支出金 1項 国庫負担金 2目 高額医療費共同事業負担金 1 高額医療費共同 ・高額医療費共同事業負担金 事 業 負 担 金 73,254,842 3款 国庫支出金 1項 国庫負担金 3目 特定健康診査等負担金 1 特定健康診査等 ・特定健康診査等負担金 負 担 金 24,986,000 3款 国庫支出金 2項 国庫補助金 1目 財政調整交付金 1 財政調整交付金 ・普通調整交付金 380,657,000 ・特別調整交付金 290,949,000 89,708,000 4款 療養給付費等交付金 1項 療養給付費等交付金 1目 療養給付費等交付金 1 現 年 度 分 ・退職者医療交付金 719,161,764 5款 前期高齢者交付金 1項 前期高齢者交付金 1目 前期高齢者交付金 1 現 年 度 分 ・前期高齢者交付金 3,578,711,745 6款 県支出金 1項 県負担金 1目 高額医療費共同事業負担金 1 高額医療費共同 ・高額医療費共同事業負担金 事 業 負 担 金 73,254,842 6款 県支出金 1項 県負担金 2目 特定健康診査等負担金 1 特定健康診査等 ・特定健康診査等負担金 負 担 金 25,323,000 6款 県支出金 2項 県補助金 2目 県財政調整交付金 1 県 財 政 調 整 ・普通調整交付金 交 付 金 ・特別調整交付金 612,853,000 - 283 - 543,714,000 69,139,000 福祉保健部 国保年金課 7款 共同事業交付金 1項 共同事業交付金 1目 高額医療費共同事業交付金 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 金額(円) 1 高額医療費共同 ・高額医療費共同事業交付金 事 業 交 付 金 280,335,921 7款 共同事業交付金 1項 共同事業交付金 2目 保険財政共同安定化事業交付金 1 保 険 財 政 共 同 ・保険財政共同安定化事業交付金 安 定 化 事 業 交 付 金 912,052,022 8款 財産収入 1項 財産運用収入 1目 利子及び配当金 1 国 民 健 康 保 険 ・国民健康保険事業基金利子収入 事業基金利子 収 入 536,311 9款 繰入金 1項 他会計繰入金 1目 一般会計繰入金 1 保 険 基 盤 安 定 ・保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 繰 入 金 (保険税軽減分) 366,732,830 2 保 険 基 盤 安 定 ・保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 繰 入 金 (保険者支援分) 80,668,387 3 職 員 給 与 費 等 ・職員給与費等繰入金 繰 入 金 154,337,000 4 出産育児一時金 ・出産育児一時金繰入金 繰 入 金 41,440,000 5 福 祉 医 療 制 度 ・福祉医療制度波及繰入金 波 及 繰 入 金 128,065,048 6 財政安定化支援 ・財政安定化支援事業繰入金 事 業 繰 入 金 47,001,000 7 国民健康保険税 ・国民健康保険税減免措置繰入金 減免措置繰入金 9,880,100 - 284 - 福祉保健部 国保年金課 9款 繰入金 1項 他会計繰入金 1目 一般会計繰入金 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 8 保 健 事 業 費 ・保健事業費繰入金 繰 入 金 73,178,000 10 連 合 会 審 査 ・連合会審査事務費繰入金 事務費繰入金 22,743,000 金額(円) 10款 繰越金 1項 繰越金 1目 療養給付費等交付金繰越金 1 療 養 給 付 費 等 ・前年度繰越金 交付金繰越金 168,007,813 10款 繰越金 1項 繰越金 2目 その他繰越金 1 そ の 他 繰 越 金 ・前年度繰越金 787,814,065 11款 諸収入 1項 延滞金及び過料 1目 一般被保険者延滞金 1 一 般 被 保 険 者 ・延滞金 延 滞 金 36,720,096 11款 諸収入 1項 延滞金及び過料 2目 退職被保険者等延滞金 1 退職被保険者等 ・延滞金 延 滞 金 1,628,551 11款 諸収入 3項 雑入 1目 一般被保険者第三者納付金 1 現 年 度 分 ・第三者行為損害賠償金 8,517,781 11款 諸収入 3項 雑入 2目 退職被保険者第三者納付金 1 現 年 度 分 ・第三者行為損害賠償金 1,148,649 11款 諸収入 3項 雑入 3目 一般被保険者返納金 1 現 年 度 分 ・不当利得返納金 2,189,858 11款 諸収入 3項 雑入 5目 雑入 1 現 年 度 分 ・指定公費負担医療費 476,789 - 285 - 454,665 福祉保健部 国保年金課 (歳出) 1款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費 節 及 び 金 額 説 節 及 び 細 節 の 主 (円) 2給 料 ・行政職 14人 49,171,836 3職 員 手 当 等 25,177,290 4共 済 費 15,483,552 7賃 金 ・臨時職員賃金 4人 7,782,600 11 需 用 費 ・消耗品費 2,152,419 ・印刷製品費 12 役 務 費 ・郵便料 12,684,257 13 委 託 料 ・電子計算処理委託料 10,053,013 な 内 明 容 金額(円) 780,335 1,118,572 12,405,674 9,335,699 1款 総務費 1項 総務管理費 2目 連合会負担金 19 負 担 金 、 補 助 ・国民健康保険団体連合会負担金 及 び 交 付 金 1,436,331 1款 総務費 2項 徴税費 1目 賦課徴収費 7賃 金 ・臨時職員賃金 2人 4,519,314 11 需 用 費 ・印刷製本費 1,483,118 12 役 務 費 ・手数料 955,501 14 使 用 料 及 び ・電子計算機借上料 賃 借 料 8,540,280 1款 総務費 4項 趣旨普及費 1目 趣旨普及費 11 需 用 費 ・消耗品費 1,347,969 ・印刷製本費 国民健康保険特集号 2回/年 2款 保険給付費 1項 療養諸費 1目 一般被保険者療養給付費 19 負 担 金 、 補 助 ・療養給付費負担金 及 び 交 付 金 7,490,951,680 - 286 - 1,418,362 930,395 324,000 1,023,969 福祉保健部 国保年金課 2款 保険給付費 1項 療養諸費 2目 退職被保険者等療養給付費 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 19 負 担 金 、 補 助 ・療養給付費負担金 及 び 交 付 金 530,053,641 金額(円) 2款 保険給付費 1項 療養諸費 3目 一般被保険者療養費 19 負 担 金 、 補 助 ・療養費負担金 及 び 交 付 金 130,948,080 2款 保険給付費 1項 療養諸費 4目 退職被保険者等療養費 19 負 担 金 、 補 助 ・療養費負担金 及 び 交 付 金 8,369,015 2款 保険給付費 1項 療養諸費 5目 審査支払手数料 13 委 託 料 ・診療報酬審査委託料 22,021,630 2款 保険給付費 2項 高額療養費 1目 一般被保険者高額療養費 19 負 担 金 、 補 助 ・高額療養費交付金 及 び 交 付 金 822,532,703 2款 保険給付費 2項 高額療養費 2目 退職被保険者等高額療養費 19 負 担 金 、 補 助 ・高額療養費交付金 及 び 交 付 金 84,877,815 2款 保険給付費 2項 高額療養費 3目 一般被保険者高額介護合算療養費 19 負 担 金 、 補 助 ・高額介護合算療養費交付金 及 び 交 付 金 507,194 2款 保険給付費 2項 高額療養費 4目 退職被保険者高額介護合算療養費 19 負 担 金 、 補 助 ・高額介護合算療養費交付金 及 び 交 付 金 319,015 - 287 - 福祉保健部 国保年金課 2款 保険給付費 4項 出産育児諸費 1目 出産育児一時金 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 (円) 19 負 担 金 、 補 助 ・出産育児一時金 及 び 交 付 金 48,829,620 金額(円) 2款 保険給付費 5項 葬祭諸費 1目 葬祭費 19 負 担 金 、 補 助 ・葬祭費交付金 及 び 交 付 金 9,450,000 3款 後期高齢者支援金等 1項 後期高齢者支援金等 1目 後期高齢者支援金 19 負 担 金 、 補 助 ・後期高齢者支援金 及 び 交 付 金 1,887,723,198 4款 前期高齢者納付金等 1項 前期高齢者納付金等 1目 前期高齢者納付金 19 負 担 金 、 補 助 ・前期高齢者納付金 及 び 交 付 金 1,340,004 6款 介護納付金 1項 介護納付金 1目 介護納付金 19 負 担 金 、 補 助 ・介護納付金 及 び 交 付 金 793,408,808 7款 共同事業拠出金 1項 共同事業拠出金 1目 高額医療費共同事業拠出金 19 負 担 金 、 補 助 ・医療費拠出金 及 び 交 付 金 293,019,369 7款 共同事業拠出金 1項 共同事業拠出金 2目 保険財政共同安定化事業拠出金 19 負 担 金 、 補 助 ・保険財政共同安定化事業拠出金 及 び 交 付 金 997,357,410 8款 保健事業費 1項 特定健康診査等事業費 1目 特定健康診査等事業費 11 需 用 費 ・消耗品費 503,501 900,401 ・印刷製本費 396,900 12 役 務 費 ・郵便料 1,717,406 13 委 託 料 ・健康診断委託料 119,559,931 - 288 - 福祉保健部 国保年金課 8款 保健事業費 2項 保健事業費 1目 疾病予防費 節 及 び 金 額 説 節 及 び 細 節 の 主 な (円) 11 需 用 費 ・印刷製本費 950,327 12 役 務 費 ・郵便料 4,268,688 明 内 容 金額(円) 705,440 11款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金 1目 一般被保険者還付金 23 償 還 金 、 利 子 ・過誤納還付金 9,538,088 及 び 割 引 料 ・前年度療養給付費交付金返納金 168,007,813 177,747,701 11款 諸支出金 2項 繰出金 1目 一般会計繰出金 28 繰 出 金 ・一般会計繰出金 17,037,216 - 289 - 福祉保健部 国保年金課 事 業 の 主 な 内 Ⅰ 国民健康保険事業 1.医療費 (1) 一般被保険者医療給付 ・ 被保険者数 (年間平均) ・ 保険者負担金額 ・ 1人当たり金額 33,122 人 8,444,939,657 円 254,965 円 (2) 退職被保険者医療給付 ・ 被保険者数 (年間平均) ・ 保険者負担金額 ・ 1人当たり金額 1,920 人 623,619,486 円 324,802 円 2.出産育児一時金 ・ 支給件数 ・ 支払金額 ・ 1件当たり金額 容 117 件 48,829,620 円 390,000 円 ~平成26年12月31日 404,000 円 平成27年1月1日~ (産科補償制度を利用時 420,000円) 3.葬祭費 ・ 支給件数 ・ 支払金額 ・ 1件当たり金額 189 件 9,450,000 円 50,000 円 4.後期高齢者支援金等 ・ 被保険者数 (年間平均) ・ 支援金支払額 ・ 1人当たり金額 36,268 人 1,887,723,198 円 52,049 円 5.前期高齢者納付金等 ・ 被保険者数 (年間平均) ・ 納付金支払額 ・ 1人当たり金額 36,268 人 1,340,004 円 37 円 6.介護納付金 ・ 2号被保険者数 (年間平均) ・ 納付金支払額 ・ 1人当たり金額 13,110 人 793,408,808 円 60,519 円 7.共同事業拠出金 ・ 高額医療費共同事業拠出金支払額 ・ 保険財政共同安定化事業拠出金支払額 293,019,369 円 997,357,410 円 - 290 - 福祉保健部 国保年金課 事 業 の 主 8.保健事業費 (1) 特定健康診査委託料 ・ 受診者数 ・ 健康診査料 9.基金 (1) 国民健康保険事業基金 平 成 25 年 度 な 内 容 12,516 人 119,559,931 円 末 現 在 高 新 規 積 立 増 平 成 26 年 度 中 増 減 額 利 子 等 減 取 崩 平 成 26 年 度 末 現 在 高 - 291 - 752,869,783 0 0 0 752,869,783 円 円 円 円 円 白 - 292 - 介護保険特別会計 白 7.介護保険特別会計 (1)決算年度別比較 平 成 26 年 度 平 成 25 年 度 前年度比 (%) 平 成 24 年 度 前年度比 (%) 前年度比 (%) 当初予算額 7,995,281,000円 106.2 7,531,038,000円 102.1 7,377,848,000円 112.1 予算現額 (A) 歳入決算額 (B) 8,052,295,000円 105.4 7,639,383,000円 103.2 7,402,345,000円 111.9 7,729,710,084円 103.1 7,500,590,964円 104.9 7,148,521,387円 108.4 収 入 率 歳出決算額 (C) 96.0% 執 行 率 7,466,664,604円 98.2% 101.7 7,338,429,790円 92.7% 96.1% *収入率=(B)/(A)×100 執行率=(C)/(A)×100 - 293 - 96.6% 104.9 6,997,045,956円 94.5% 106.3 (2)款別決算の状況 (ア) 歳 入 款 1 介 護 平 年 度 決 年 額 前年度比 度 構成比 収入率 1,824,659,250 104.1 23.6 101.2 2 使 用 料 及 び 手 数 料 300 1,000.0 0.0 30.0 金 1,491,034,802 103.6 19.3 95.2 4 支 払 基 金 交 付 金 2,070,514,000 102.2 26.8 92.7 5 県 支 出 金 1,025,219,094 99.5 13.3 91.8 6 財 産 収 入 312,304 117.5 0.0 40.3 庫 険 26 料 3 国 保 算 成 支 出 7 繰 入 金 1,154,814,000 105.6 14.9 98.7 8 繰 越 金 162,161,174 107.1 2.1 100.0 9 諸 収 入 995,160 16.5 0.0 700.8 7,729,710,084 103.1 100.0 96.0 合 計 (イ) 歳 出 款 1 総 平 年 度 決 務 算 成 26 年 額 前年度比 度 構成比 執行率 費 169,461,724 101.5 2.3 98.6 費 7,096,640,365 102.3 95.0 92.5 3 地 域 支 援 事 業 費 120,984,582 101.9 1.6 94.8 費 312,304 0.8 0.0 40.3 金 79,265,629 100.1 1.1 100.0 費 0 - 0.0 0.0 7,466,664,604 101.7 100.0 92.7 2 保 険 給 5 基 付 金 6 諸 支 7 公 出 債 合 計 (ウ)決算収支 年 度 歳 入 歳 出 平 差 引 成 26 年 額 263,045,480 翌年度へ繰越すべき財源 0 実 質 収 支 額 263,045,480 単 年 度 収 支 100,884,306 - 294 - 度 (単位:円、%) 平 決 成 25 年 平 額 前年度比 構 成 比 決 算 1,753,296,900 104.5 30 皆 23.4 成 算 24 年 度 額 前年度比 構 成 比 1,678,006,400 119.0 23.5 0 皆 減 0.0 増 0.0 1,439,642,382 105.7 19.2 1,361,457,790 107.5 19.0 2,026,048,000 103.2 27.0 1,964,171,596 104.2 27.5 1,029,944,704 99.8 13.7 1,031,650,474 110.9 14.4 265,801 71.9 0.0 369,731 73.4 0.0 1,093,880,000 99.6 14.6 1,098,640,000 103.4 15.4 151,475,431 1,139.45 2.0 13,293,753 31.5 0.2 6,037,716 648.1 0.1 931,643 655.0 0.0 7,500,590,964 104.9 100.0 7,148,521,387 108.4 100.0 平 決 度 成 25 年 度 平 額 前年度比 構 成 比 決 算 成 算 24 年 度 額 前年度比 構 成 比 167,003,886 89.9 2.3 185,811,325 108.3 2.7 6,935,792,021 104.0 94.5 6,669,054,270 106.6 95.3 118,774,096 100.9 1.6 117,736,446 99.3 1.7 37,690,433 10,194.0 0.5 369,731 73.4 0.0 79,169,354 328.9 1.1 24,074,184 72.0 0.3 0 - 0.0 0 - 0.0 7,338,429,790 104.9 100.0 6,997,045,956 106.3 100.0 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 162,161,174 151,475,431 0 0 162,161,174 151,475,431 10,685,743 138,181,678 - 295 - (3)歳入歳出決算の主な内容 福祉保健部 高齢介護課 (歳入) 1款 介護保険料 1項 介護保険料 1目 第1号被保険者保険料 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 1 現 年 度 分 ・ 第1号被保険者保険料 1,818,657,600 2 滞 納 繰 越 分 ・ 第1号被保険者保険料 6,001,650 3款 国庫支出金 1項 国庫負担金 1目 介護給付費負担金 1 現 年 度 分 ・ 介護給付費負担金 1,334,877,594 2 過 年 度 分 ・ 介護給付費負担金 366,020 金額(円) 3款 国庫支出金 2項 国庫補助金 1目 調整交付金 1 調 整 交 付 金 ・調整交付金 111,255,000 3款 国庫支出金 2項 国庫補助金 2目 地域支援事業交付金(介護予防事業) 1 現 年 度 分 ・ 地域支援事業交付金(介護予防事業) 6,529,014 3款 国庫支出金 2項 国庫補助金 3目 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 1 現 年 度 分 ・ 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意 36,327,419 事業) 2 過 年 度 分 ・ 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意 1,015,755 事業) 3款 国庫支出金 2項 国庫補助金 4目 事務費補助金 1 事 務 費 補 助 金 ・ 介護保険事業費補助金 664,000 4款 支払基金交付金 1項 支払基金交付金 1目 介護給付費交付金 1 現 年 度 分 ・ 介護給付費交付金 2,060,428,000 4款 支払基金交付金 1項 支払基金交付金 2目 地域支援事業交付金 1 現 年 度 分 ・ 地域支援事業交付金 10,086,000 5款 県支出金 1項 県負担金 1目 介護給付費負担金 1現 年 度 分 ・ 介護給付費負担金 1,003,283,000 - 296 - 福祉保健部 高齢介護課 5款 県支出金 2項 県補助金 1目 地域支援事業交付金(介護予防事業) 説 明 節 及 び 金 額 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 金額(円) 1 現 年 度 分 ・地域支援事業交付金(介護予防事業) 3,264,507 5款 県支出金 2項 県補助金 2目 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 1 現 年 度 分 ・ 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意 18,163,709 事業) 2 過 年 度 分 ・ 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意 507,878 事業) 7款 繰入金 1項 他会計繰入金 1目 一般会計繰入金 1 介 護 給 付 費 ・介護給付費繰入金 繰 入 金 958,975,000 2 地 域 支 援 事 業 ・地域支援事業繰入金(介護予防事業) 繰入金(介護 予 防 事 業 ) 3,671,000 3 地 域 支 援 事 業 ・地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意 繰入金(包括的 事業) 支 援 事 業 ・任意事業) 19,395,000 4 そ の 他 繰 入 金 ・事務費繰入金 172,773,000 ・職員給与費繰入金 85,739,000 87,034,000 8款 繰越金 1項 繰越金 1目 繰越金 1 介 護 給 付 費 ・前年度繰越金 交付金繰越金 159,206,640 2 そ の 他 繰 越 金 ・ 前年度繰越金 2,954,534 9款 諸収入 2項 雑入 1目 第三者納付金 1 現 年 度 分 ・第三者行為損害賠償金 454,651 9款 諸収入 2項 雑入 2目 返納金 1 現 年 度 分 ・過誤払返戻金 383,970 - 297 - 378,544 福祉保健部 高齢介護課 (歳出) 1款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費 節 及 び 金 額 説 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 2給 料 ・行政職 13人 47,291,268 3職 員 手 当 等 24,536,538 4共 済 費 15,083,732 8報 償 費 ・報償費 455,000 11 需 用 費 ・消耗品費 771,972 ・印刷製本費 12 役 務 費 ・郵便料 5,600,650 13 委 託 料 ・事務用パソコンシステム保守委託料 10,767,146 ・電算事務処理システム改修委託料 ・介護保険事業計画委託料 14 使用料及び賃借料 ・パーソナルコンピュータ借上料 2,892,257 ・介護保険システム借上料 内 明 容 1款 総務費 2項 徴収費 1目 賦課徴収費 11 需 用 費 ・印刷製本費 1,538,592 金額(円) 322,347 442,389 5,585,921 7,041,146 1,328,400 2,397,600 1,872,360 1,019,897 1,337,688 1款 総務費 3項 介護認定審査会費 1目 介護認定審査会費 1報 酬 ・介護認定審査会委員 40人(8合議体) 10,874,400 1款 総務費 4項 認定調査費 1目 認定調査費 7賃 金 ・介護認定調査員賃金 5人 14,851,438 11 需 用 費 ・燃料費 523,056 12 役 務 費 ・手数料 27,015,857 主治医意見書料 13 委 託 料 ・要介護認定調査委託料 1,739件 5,300,190 1款 総務費 5項 趣旨普及費 1目 趣旨普及費 11 需 用 費 ・消耗品費 1,608,768 ・印刷製本費 - 298 - 363,994 (26,668,650) 1,080,000 528,768 福祉保健部 高齢介護課 2款 保険給付費 1項 介護サービス等諸費 1目 介護サービス等給付費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 金額(円) 19 負 担 金 、 補 助 ・居宅・施設サービス等給付費 及 び 交 付 金 5,473,052,135 2款 保険給付費 1項 介護サービス等諸費 2目 住宅改修費給付費 19 負 担 金 、 補 助 ・住宅改修費給付金 及 び 交 付 金 25,062,380 2款 保険給付費 1項 介護サービス等諸費 3目 福祉用具購入費 19 負 担 金 、 補 助 ・福祉用具購入費給付金 及 び 交 付 金 10,209,186 2款 保険給付費 1項 介護サービス等諸費 4目 介護サービス計画費 19 負 担 金 、 補 助 ・介護サービス計画費給付費 及 び 交 付 金 294,969,906 2款 保険給付費 1項 介護サービス等諸費 5目 審査支払手数料 12 役 務 費 ・手数料 5,570,848 介護報酬審査支払事務 2款 保険給付費 1項 介護サービス等諸費 6目 地域密着型介護サービス給付費 19 負 担 金 、 補 助 ・地域密着型介護サービス給付費 及 び 交 付 金 682,936,331 2款 保険給付費 2項 高額介護サービス等費 1目 高額介護サービス費 19 負 担 金 、 補 助 ・高額介護サービス等交付金 及 び 交 付 金 109,394,951 2款 保険給付費 3項 高額医療合算介護サービス等費 1目 高額医療合算介護サービス費 19 負 担 金 、 補 助 ・高額医療合算介護サービス費 及 び 交 付 金 16,469,684 2款 保険給付費 4項 介護予防サービス等諸費 1目 介護予防サービス等給付費 19 負 担 金 、 補 助 ・介護予防サービス等給付費 及 び 交 付 金 394,099,288 - 299 - 福祉保健部 高齢介護課 2款 保険給付費 4項 介護予防サービス等諸費 2目 介護予防住宅改修費給付費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 金額(円) 19 負 担 金 、 補 助 ・介護予防住宅改修費給付金 及 び 交 付 金 17,798,700 2款 保険給付費 4項 介護予防サービス等諸費 3目 介護予防福祉用具購入費 19 負 担 金 、 補 助 ・介護予防福祉用具購入費給付金 及 び 交 付 金 4,057,938 2款 保険給付費 4項 介護予防サービス等諸費 4目 介護予防サービス計画費 19 負 担 金 、 補 助 ・介護予防サービス計画費給付費 及 び 交 付 金 49,754,008 2款 保険給付費 4項 介護予防サービス等諸費 5目 地域密着型介護予防サービス給付費 19 負 担 金 、 補 助 ・地域密着型介護予防サービス給付費 及 び 交 付 金 13,265,010 3款 地域支援事業費 1項 介護予防事業費 1目 介護予防事業費 金 ・臨時職員賃金 1人 7賃 2,130,000 11 需 用 費 ・印刷製本費 700,817 12 役 務 費 ・郵便料 3,385,277 13 委 託 料 ・高齢者ふれあいサロン事業運営委託料 19,279,910 ・機能訓練指導委託料 ・いきいきヘルス高齢者把握事業委託料 ・健康体操教室指導委託料 ・生活機能検査委託料 ・口腔ケア教室指導委託料 ・認知症予防教室指導委託料 ・二次予防事業対象者把握業務委託料 ・介護予防指導委託料 543,726 3,550,000 4,233,600 706,000 1,536,000 5,597,649 510,882 561,600 1,289,520 1,015,200 3款 地域支援事業費 2項 包括的支援事業・任意事業 1目 包括的支援事業 13 委 託 料 ・地域包括支援センター事業委託料 90,000,000 - 300 - 福祉保健部 高齢介護課 3款 地域支援事業費 2項 包括的支援事業・任意事業 2目 任意事業費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 金額(円) 12 役 務 費 ・郵便料 406,612 13 委 20 扶 449,612 託 料 ・認知症介護家族支援事業委託料 1,737,280 ・シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料 助 費 ・家族介護用品支給費 3,127,639 706,320 617,284 5款 基金費 1項 基金費 1目 介護給付費準備基金費 25 積 立 金 ・介護給付費準備基金積立金 312,304 6款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金 1目 第1号被保険者保険料還付金 23 償 還 金 、 利 子 ・前年度県支出金返納金 13,019,494 及 び 割 引 料 ・前年度国庫支出金返納金 14,328,220 38,410,505 ・過誤納還付金 1,470,600 ・前年度基金交付金返納金 9,191,971 ・県支出金返納金 366,020 6款 諸支出金 2項 繰出金 1目 繰出金 28 繰 出 金 ・一般会計繰出金 40,855,124 - 301 - 福祉保健部 高齢介護課 事 業 の Ⅰ 介護保険制度趣旨普及事業 1.出前講座 2.広報掲載 主 内 容 2回 5回 (うち1回 特集号) Ⅱ 第1号被保険者数 被 保 険 者 数 住 所 地 特 例 者 合 計 Ⅲ 第1号被保険者の資格得喪 種 別 65 歳 到 達 転 入 な (単位:人) 34,031 99 34,130 件 数 2,679 258 (単位:件) 種 別 件 数 死 亡 1,194 転 出 208 Ⅳ 介護サービス別利用状況(年間延べ件数) 1.在宅等 (単位:件) サ ー ビ ス 名 サ ー ビ ス 名 件 数 件 数 訪問介護 10,715 訪問入浴介護 825 訪問看護 3,276 居宅療養管理指導 5,656 訪問リハビリテーション 498 福祉用具貸与 19,241 通所リハビリテーション 4,149 通所介護 23,509 短期入所療養介護(介護老健) 211 短期入所生活介護 3,636 短期入所療養介護(介護医療) 190 特定施設入居者生活介護 744 居宅介護サービス計画 34,279 福祉用具購入費 492 住宅改修費 高額介護サービス費 593 10,841 高額医療合算介護サービス費 621 2.施設 施 設 名 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 (単位:件) 件 数 4,629 3,818 485 3.特定入所者 サ ー ビ ス 名 特定入所者介護 (単位:件) 件 数 6,824 4.地域密着型 サ ー ビ ス 名 認知症対応型共同生活介護 小規模多機能型居宅介護 特定施設入所者生活介護 (単位:件) 件 数 1,851 347 301 - 302 - 福祉保健部 高齢介護課 事 業 の 主 な 内 容 Ⅴ 介護認定事業 1.介護認定審査会 ・委員 40人(8合議体) ・120回開催 2.認定審査状況(年間延べ人数) 区 分 人 数 自 立 62 要 支 援 1 1,056 要 支 援 2 991 要 介 護 1 1,405 (単位:人) 区 分 人 数 要 介 護 2 843 要 介 護 3 540 要 介 護 4 549 要 介 護 5 400 合 計 5,846 Ⅵ 地域支援事業 1.介護予防事業 事 業 名 高齢者ふれあいサロン事業 機能訓練指導 健康体操教室 栄養改善指導 口腔ケア指導 認知症予防教室 生活習慣病・認知症予防教室 認知症サポーター養成講座 回 数 709 275 128 33 38 16 4 19 2.包括的支援事業 業 務 名 総合相談支援業務 権利擁護業務 包括的・継続的マネジメント支援業務 3.任意事業 事 業 名 徘徊高齢者家族支援事業 家族介護用品支給事業 認知症介護家族支援事業 (単位:回、人) 参 加 者 数 12,259 2,018 2,371 68 306 220 95 394 (単位:件) 件 数 32,484 999 610 (単位:人) 参加者又は利用者数 7 59 25 - 303 - 福祉保健部 高齢介護課 事 業 の 主 Ⅶ 基金 1.介護給付費準備基金 平 成 25 年 度 末 現 在 高 新規積立 増 平 成 26 年 度 中 増 減 額 利 子 等 減 取 崩 平 成 26 年 度 末 現 在 高 - 304 - な 内 386,151,737 0 312,304 0 386,464,041 容 円 円 円 円 円 後期高齢者医療特別会計 白 8.後期高齢者医療特別会計 (1)決算年度別比較 平 成 26 年 度 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 前年度比 (%) 前年度比 (%) 当初予算額 2,549,600,000円 103.7 2,458,300,000円 108.1 2,274,324,000円 108.2 予算現額 (A) 歳入決算額 (B) 2,650,255,000円 106.3 2,493,680,000円 106.7 2,336,561,000円 108.0 2,666,322,321円 107.3 2,484,012,023円 105.8 2,346,928,880円 108.2 収 入 率 歳出決算額 (C) 執 行 率 100.6% 2,643,625,088円 107.8 99.6% 2,453,451,664円 105.4 99.7% 98.4% *収入率=(B)/(A)×100 執行率=(C)/(A)×100 - 305 - 前年度比 (%) 100.4% 2,328,367,570円 99.6% 109.2 (2)款別決算の状況 (ア) 歳 入 款 平 年 度 決 算 成 26 年 度 額 前年度比 構 成 比 収入率 1 後期高齢者医療保険料 1,188,850,112 107.3 44.6 101.4 2 使 用 料 及 び 手 数 料 0 - 0.0 0.0 3 繰 入 金 1,318,397,000 102.4 49.5 100.0 4 繰 越 金 30,560,359 164.6 1.1 100.0 5 諸 収 入 128,514,850 181.4 4.8 100.0 2,666,322,321 107.3 100.0 100.6 合 計 (イ) 歳 出 款 1 総 平 年 度 決 務 算 成 26 年 度 額 前年度比 構 成 比 執行率 費 86,964,451 110.8 3.3 99.2 2 後期高齢者医療広域連合納付金 2,478,849,756 105.5 93.8 99.8 77,810,881 320.9 2.9 99.0 2,643,625,088 107.8 100.0 99.7 3 諸 支 出 金 合 計 (ウ)決算収支 年 度 歳 入 歳 出 平 差 引 成 26 年 額 22,697,233 翌年度へ繰越すべき財源 0 実 質 収 支 額 22,697,233 単 年 度 収 支 △ 7,863,126 - 306 - 度 (単位:円、%) 平 決 25 年 度 平 額 前年度比 構 成 比 決 算 成 算 24 年 度 額 前年度比 構 成 比 1,107,722,831 103.6 44.6 1,069,454,731 111.3 45.6 0 - 0.0 0 - 0.0 1,286,900,000 110.5 51.8 1,165,053,000 102.8 49.6 18,561,310 48.7 0.7 38,149,256 130.6 1.6 70,827,882 95.4 2.9 74,271,893 160.2 3.2 2,484,012,023 105.8 100.0 2,346,928,880 108.2 100.0 平 決 成 成 25 年 度 平 額 前年度比 構 成 比 決 算 成 算 24 年 度 額 前年度比 構 成 比 78,481,458 95.0 3.2 82,611,047 114.8 3.6 2,350,725,627 106.3 95.8 2,212,302,314 108.1 95.0 24,244,579 72.5 1.0 33,454,209 255.7 1.4 2,453,451,664 105.4 100.0 2,328,367,570 109.2 100.0 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 30,560,359 18,561,310 0 0 30,560,359 18,561,310 11,999,049 △ 19,587,946 - 307 - (3)歳入歳出決算の主な内容 福祉保健部 国保年金課 (歳入) 1款 後期高齢者医療保険料 1項 後期高齢者医療保険料 1目 後期高齢者医療保険料 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 金額(円) 1 現 年 度 分 ・現年度分 1,184,671,404 2 滞 納 繰 越 分 ・滞納繰越分 4,178,708 3款 繰入金 1項 一般会計繰入金 1目 事務費繰入金 1 事 務 費 繰 入 金 ・事務費繰入金 52,932,000 3款 繰入金 1項 一般会計繰入金 2目 保険基盤安定繰入金 1 保 険 基 盤 安 定 ・保険基盤安定繰入金 繰 入 金 216,465,000 3款 繰入金 1項 一般会計繰入金 3目 療養給付費繰入金 1 療 養 給 付 費 ・療養給付費繰入金 繰 入 金 1,049,000,000 4款 繰越金 1項 繰越金 1目 繰越金 1 前 年 度 繰 越 金 ・前年度繰越金 30,560,359 5款 諸収入 2項 償還金及び還付加算金 1目 保険料還付金 1 保 険 料 還 付 金 ・保険料還付金 1,438,111 5款 諸収入 3項 受託事業収入 1目 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 1 後 期 高 齢 者 ・後期高齢者医療広域連合受託事業収入 医療広域連合 受託事業収入 58,329,659 5款 諸収入 4項 雑入 1目 雑入 1 前 年 度 療 養 ・前年度療養給付費精算金 給付費精算金 68,175,680 - 308 - 福祉保健部 国保年金課 5款 諸収入 4項 雑入 1目 雑入 節 及 び 金 額 説 節 及 び 細 節 (円) 3 特 別 対 策 ・特別対策補助金収入 補 助 金 収 入 511,000 の 主 な 明 内 容 金額(円) (歳出) 1款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費 11 需 用 費 ・印刷製本費 850,818 12 役 務 費 ・郵便料 8,733,247 13 委 託 料 ・健康診査委託料 75,775,096 ・後期高齢者医療市町村システム保守委託料 14 使用料及び賃借 ・後期高齢者医療市町村システム借上料 料 371,412 1款 総務費 2項 徴収費 1目 徴収費 11 需 用 費 ・印刷製本費 1,008,370 829,612 69,094,216 6,480,000 1,000,012 2款 後期高齢者医療広域連合納付金 1項 後期高齢者医療広域連合納付金 1目 後期高齢者医療広域連合納付金 19 負 担 金 、 補 助 ・療養給付費負担金 1,049,000,000 及 び 交 付 金 ・保険料等負担金 1,407,107,982 2,478,849,756 ・事務費負担金 22,741,774 3款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金 1目 保険料還付金 23 償 還 金 、 利 子 ・保険料還付金 及 び 割 引 料 1,491,611 3款 諸支出金 2項 繰出金 1目 繰出金 28 繰 出 金 ・一般会計繰出金 76,319,270 - 309 - 1,438,111 福祉保健部 国保年金課 事 業 の 主 な 内 Ⅰ 後期高齢者医療 1.年齢階層別 平成27年3月末現在 年 齢 階 層 被保険者数 65歳 ~ 69歳 399人 70歳 ~ 74歳 497人 75歳 ~ 79歳 6,441人 80歳 ~ 84歳 4,440人 85歳 ~ 89歳 2,520人 90歳 ~ 94歳 1,004人 95歳 ~ 99歳 318人 100歳 ~ 38人 合 計 15,657人 2.療養給付費 ・ 保険者負担額 ・ 受診件数 ・ 1件当たり金額 12,170,896,755 円 453,126 件 26,860 円 3.訪問看護療養費 ・ 保険者負担額 ・ 支給件数 ・ 1件当たり金額 140,153,183 円 927 件 151,190 円 4.高額療養費 ・ 保険者負担額 ・ 支給件数 ・ 1件当たり金額 545,028,477 円 30,918 件 17,628 円 5.高額介護合算療養費 ・ 保険者負担額 ・ 支給件数 ・ 1件当たり金額 8,455,331 円 661 件 12,792 円 6.葬祭費 ・ 保険者負担額 ・ 支給件数 ・ 1件当たり金額 46,850,000 円 937 件 50,000 円 7.健康診査 ・ 受診者数 ・ 健康診査料 6,646 人 69,094,216 円 - 310 - 容 祖父江霊園事業特別会計 白 9.祖父江霊園事業特別会計 (1)決算年度別比較 平 成 26 年 度 平 成 25 年 度 前年度比 (%) 平 成 24 年 度 前年度比 (%) 前年度比 (%) 当初予算額 14,560,000円 99.3 14,657,000円 71.6 20,482,000円 146.7 予算現額 (A) 歳入決算額 (B) 17,607,000円 118.4 14,869,000円 72.6 20,482,000円 127.6 16,685,808円 106.0 15,747,075円 85.9 18,340,096円 101.4 収 入 率 歳出決算額 (C) 94.8% 執 行 率 105.9% 14,219,725円 132.9 80.8% 10,699,161円 72.0% *収入率=(B)/(A)×100 執行率=(C)/(A)×100 - 311 - 89.5% 66.3 16,128,057円 114.8 78.7% (2)款別決算の状況 (ア) 歳 入 款 平 年 度 決 1 使 用 料 及 び 手 数 料 2 財 産 収 成 算 26 年 度 額 前年度比 構 成 比 収入率 11,583,000 85.9 69.4 93.2 入 54,894 114.5 0.3 40.4 3 繰 入 金 - - - - 4 繰 越 金 5,047,914 228.2 30.3 100.0 16,685,808 106.0 100.0 94.8 合 計 (イ) 歳 出 款 平 年 度 決 算 成 26 年 度 額 前年度比 構 成 比 執行率 1 総 務 費 9,190,076 158.7 64.6 95.5 2 管 理 費 5,029,649 102.4 35.4 72.1 14,219,725 132.9 100.0 80.8 合 計 (ウ)決算収支 年 度 歳 入 歳 出 平 差 引 成 26 年 額 2,466,083 翌年度へ繰越すべき財源 0 実 質 収 支 額 2,466,083 単 年 度 収 支 △ 2,581,831 - 312 - 度 (単位:円、%) 平 決 成 算 年 度 平 額 前年度比 構 成 比 決 成 算 24 年 度 額 前年度比 構 成 比 13,487,100 94.8 85.7 14,232,900 98.7 77.6 47,936 71.9 0.3 66,681 103.5 0.4 - - - 0 - 0.0 2,212,039 54.7 14.0 4,040,515 112.5 22.0 15,747,075 85.9 100.0 18,340,096 101.4 100.0 平 決 25 成 25 年 度 平 額 前年度比 構 成 比 決 算 成 算 24 年 度 額 前年度比 構 成 比 5,789,732 61.4 54.1 9,426,637 105.6 58.4 4,909,429 73.3 45.9 6,701,420 131.0 41.6 10,699,161 66.3 100.0 16,128,057 114.8 100.0 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 5,047,914 2,212,039 0 0 5,047,914 2,212,039 2,835,875 △ 1,828,476 - 313 - (3)歳入歳出決算の主な内容 経済環境部 環境施設課 (歳入) 1款 使用料及び手数料 1項 使用料 1目 永代使用料 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 1 永 代 使 用 料 ・永代使用料 3,225,000 金額(円) 1款 使用料及び手数料 2項 手数料 1目 霊園管理料 1 現 年 度 分 ・霊園管理料 8,350,500 4款 繰越金 1項 繰越金 1目 繰越金 1 前 年 度 繰 越 金 ・前年度繰越金 5,047,914 (歳出) 1款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費 13 委 託 料 ・霊園管理システム保守委託料 742,608 25 積 立 金 ・祖父江霊園事業基金積立金 8,152,894 2款 管理費 1項 霊園管理費 1目 霊園維持管理費 11 需 用 費 ・修繕料 746,869 13 委 託 料 ・樹木管理業務委託料 4,201,718 ・清掃業務委託料 - 314 - 493,560 3,456,000 745,718 経済環境部 環境施設課 事 業 の 主 な 内 Ⅰ 祖父江霊園運営管理事業 1.墓所貸付の状況 墓所の面積 平 成 25 年 度 末 使 用 区 画 数 794 1,354 675 2,823 2㎡区画 3㎡区画 4㎡区画 計 2.墓所使用の状況 墓所の面積 2㎡区画 3㎡区画 4㎡区画 計 整備済 区画数 1,081 1,632 981 3,694 容 (単位:区画) 平成26年度中使用増減区画数 平 成 26 年 度 末 返 還 許可取消 使 用 区 画 数 貸 付 13 8 0 789 16 0 1,343 5 3 9 0 669 2,801 16 38 0 (単位:区画) 使 用 区画数 未使用 区画数 789 1,343 669 2,801 292 289 312 893 Ⅱ 基金 1.祖父江霊園事業基金 平 成 25 年 度 末 現 在 高 新規積立 増 平成26年度中増減額 利 子 等 減 取 崩 平 成 26 年 度 末 現 在 高 - 315 - 67,873,336 8,098,000 54,894 0 76,026,230 円 円 円 円 円 白 - 316 - 農業集落排水事業特別会計 白 10.農業集落排水事業特別会計 (1)決算年度別比較 平 成 26 年 度 平 成 25 年 度 前年度比 (%) 平 成 24 年 度 前年度比 (%) 前年度比 (%) 当初予算額 197,653,000円 99.2 199,241,000円 98.0 203,289,000円 101.3 予算現額 (A) 歳入決算額 (B) 193,886,000円 102.6 189,030,000円 97.6 193,601,000円 102.9 200,729,553円 102.2 196,403,737円 97.8 200,758,676円 106.8 収 入 率 歳出決算額 (C) 103.5% 103.9% 172,289,895円 102.1 168,778,259円 101.0 執 行 率 88.9% 89.3% *収入率=(B)/(A)×100 執行率=(C)/(A)×100 - 317 - 103.7% 167,108,356円 86.3% 98.5 (2)款別決算の状況 (ア) 歳 入 款 平 年 度 決 成 算 26 年 度 額 前年度比 構 成 比 収入率 1 分 担 金 及 び 負 担 金 5,194,600 101.1 2 使 用 料 及 び 手 数 料 90,195,413 100.4 44.9 101.8 3 繰 入 金 77,664,000 114.9 38.7 100.0 4 繰 越 金 27,625,478 82.1 13.8 100.0 5 諸 収 入 50,062 28.2 0.0 5,006.2 200,729,553 102.2 100.0 103.5 平 26 合 計 2.6 519,460.0 (イ) 歳 出 款 年 度 決 算 成 年 額 前年度比 構 成 比 度 執行率 1 集 落 排 水 管 理 費 99,554,907 102.6 57.8 93.3 2 公 72,734,988 101.4 42.2 100.0 172,289,895 102.1 100.0 88.9 平 26 債 費 合 計 (ウ)決算収支 年 度 歳 入 歳 出 差 引 成 年 額 28 439 658 28,439,658 翌年度へ繰越すべき財源 0 実 質 収 支 額 28,439,658 単 年 度 収 支 814,180 - 318 - 度 (単位:円、%) 平 決 成 算 25 度 平 額 前年度比 構 成 比 決 成 算 24 年 度 額 前年度比 構 成 比 5,139,400 197.3 2.6 2,605,200 221.2 1.3 89,817,741 100.2 45.7 89,664,281 100.0 44.7 67,619,000 75.0 34.4 90,112,000 154.0 44.9 33,650,320 183.3 17.2 18,361,865 47.7 9.1 177,276 1,156.4 0.1 15,330 13.3 0.0 100.0 200,758,676 106.8 100.0 平 年 196,403,737 平 決 年 成 25 97.8 年 度 額 前年度比 構 成 比 決 算 成 算 24 度 額 前年度比 構 成 比 97,058,423 100.0 57.5 97,077,662 96.4 58.1 71,719,836 102.4 42.5 70,030,694 101.7 41.9 168,778,259 101.0 100.0 167,108,356 98.5 100.0 平 年 成 25 度 平 成 24 年 度 27 625 478 27,625,478 33 650 320 33,650,320 0 0 27,625,478 33,650,320 △ 6,024,842 15,288,455 - 319 - (3)歳入歳出決算の主な内容 上下水道部 下水道課 (歳入) 1款 分担金及び負担金 1項 分担金 1目 集落排水事業費分担金 節 及 び 金 額 説 明 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 2.公課費 1 現 年 度 分 ・千代地区分担金 2件 5,194,600 ・天池地区分担金 3件 ・長岡東部地区分担金 1件 ・牧川南部地区分担金 2件 ・丸渕地区分担金 1件 ・三宅地区分担金 4件 2款 使用料及び手数料 1項 使用料 1目 集落排水使用料 1 現 年 度 分 ・千代地区集落排水施設使用料 89,649,963 ・天池地区集落排水施設使用料 ・長岡東部地区集落排水施設使用料 ・長岡西部地区集落排水施設使用料 ・牧川南部地区集落排水施設使用料 ・城西・嫁振地区集落排水施設使用料 ・東城・前浪地区集落排水施設使用料 ・六輪南部地区集落排水施設使用料 ・丸渕地区集落排水施設使用料 ・三宅地区集落排水施設使用料 2 滞 納 繰 越 分 ・集落排水施設使用料滞納繰越金 536,520 3款 繰入金 1項 他会計繰入金 1目 一般会計繰入金 1 一般会計繰入金 ・一般会計繰入金 77,664,000 4款 繰越金 1項 繰越金 1目 繰越金 1 前 年 度 繰 越 金 ・前年度繰越金 27,625,478 (歳出) 1款 集落排水管理費 1項 総務管理費 1目 一般管理費 2給 料 ・ 行政職 3人 9,032,400 3職 員 手 当 等 3,601,601 4共 済 費 2,822,611 12 役 務 費 ・ 手数料 集落排水施設使用料徴収 3,018,597 27 公 課 費 ・ 消費税及び地方消費税 2,346,300 - 320 - 金額(円) 735,600 988,800 393,400 563,800 502,600 2,010,400 4,971,565 10,093,584 3,797,360 2,649,751 8,692,283 19,923,764 10,550,346 13,584,843 3,418,697 11,967,770 上下水道部 下水道課 1款 集落排水管理費 1項 総務管理費 2目 維持管理費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 11 需 用 費 ・電気料 47,738,276 ・修繕料 12 役 務 費 ・電信電話料 13,788,330 ・手数料 汚泥処理 除草剪定 下水道管清掃 13 委 託 料 ・マンホールポンプ維持管理委託料 17,128,000 ・浄化センター維持管理委託料 2款 公債費 1項 公債費 1目 元金 23 償 還 金 、 利 子 ・償還金 及 び 割 引 料 集落排水事業債 51,665,880 2款 公債費 1項 公債費 2目 利子 23 償 還 金 、 利 子 ・利子 及 び 割 引 料 集落排水事業債 21,069,108 - 321 - 金額(円) 26,356,459 21,235,910 301,778 13,370,073 (11,817,576) (763,977) (533,520) 9,784,000 7,123,680 上下水道部 下水道課 事 業 の 主 な 内 Ⅰ 農業集落排水一般管理費 1.手数料 ・集落排水施設使用料徴収 2.公課費 ・消費税及び地方消費税 3,018,597円 2,346,300円 Ⅱ 農業集落排水維持管理費 地区名 (浄化セン ター名) 浄化セン ター等 電気・水道 ・電話料 千 代 1,661,263 天 池 3,466,673 長 岡 東 部 2,016,427 長 岡 西 部 1,091,006 牧 川 南 部 2,776,993 城 西 ・ 嫁 振 3,830,420 東 城 ・ 前 浪 3,244,812 六 輪 南 部 4,195,386 丸 渕 1,045,324 三 宅 3,475,840 計 26,804,144 地区名 (浄化セン ター名) 千 代 天 池 長 岡 東 部 長 岡 西 部 牧 川 南 部 城西・嫁振 東城・前浪 六 輪 南 部 丸 渕 三 宅 計 浄化セン ター維持 管理委託 515,160 1,342,440 554,040 521,640 673,920 833,760 741,960 741,960 356,400 842,400 7,123,680 容 (単位:円) 管路・マンホ ール・浄化 センター 機械設備 等修繕 3,840,696 3,814,344 1,808,136 763,560 1,372,248 2,735,316 2,569,320 591,840 3,017,520 722,930 21,235,910 汚泥処理 手数料 388,800 1,944,000 1,458,000 388,800 2,624,400 1,574,640 892,296 1,224,720 349,920 972,000 11,817,576 マンホール (マンホール ポンプ ポンプ維持 か所数) 管理委託 581,000 872,000 969,000 678,000 2,325,000 1,066,000 581,000 1,066,000 484,000 1,162,000 9,784,000 (6か所) (9か所) (10か所) (7か所) (24か所) (11か所) (6か所) (11か所) (5か所) (12か所) (101か所) - 322 - 汚泥処理量 (㎥) 40 200 150 40 270 162 91.8 126 36 100 1,215.8 その他 の費用 31,446 92,740 207,806 45,511 113,281 37,751 38,938 104,731 27,347 477,000 1,176,551 除草剪定 手数料 87,062 29,780 62,238 33,841 131,339 105,186 28,075 50,851 29,907 205,698 763,977 計 7,105,427 11,561,977 7,075,647 3,522,358 10,017,181 10,183,073 8,096,401 7,975,488 5,310,418 7,857,868 78,705,838 (4)地方債現在高表 (単位:円) 平 成 25 年 度 末 区 分 現 在 高 (A) 平 成 26 年 度 中 増 減 額 償 平 成 26 年 度 起 債 額 (B) 元 金 還 (C) 利 平 成 26 年 度 末 額 子 計 現 在 高 (A)+(B)-(C) 農 業 集 落 1 排水事業債 978,918,672 0 51,665,880 - 323 - 21,069,108 72,734,988 927,252,792 白 - 324 - コミュニティ・プラント事業 特別会計 白 11.コミュニティ・プラント事業特別会計 (1)決算年度別比較 平 成 26 年 度 平 成 25 年 度 前年度比 (%) 平 成 24 年 度 前年度比 (%) 前年度比 (%) 当初予算額 14,486,000円 88.6 16,344,000円 86.3 18,936,000円 116.0 予算現額 (A) 歳入決算額 (B) 14,486,000円 93.9 15,432,000円 86.9 17,753,000円 108.8 14,271,435円 95.9 14,878,779円 104.2 収 入 率 歳出決算額 (C) 98.5% 執 行 率 8,842,123円 96.4% 78.9 61.0% 11,207,158円 112.9 72.6% *収入率=(B)/(A)×100 執行率=(C)/(A)×100 - 325 - 14,281,679円 87.9 80.4% 9,930,107円 55.9% 78.3 (2)款別決算の状況 (ア) 歳 入 款 平 年 度 決 成 算 26 年 度 額 前年度比 構 成 比 収入率 1 分 担 金 及 び 負 担 金 0 - 0.0 0.0 2 使 用 料 及 び 手 数 料 10,570,783 100.4 74.1 101.1 3 繰 入 金 0 - 0.0 0.0 4 繰 越 金 3,671,621 84.4 25.7 100.0 5 諸 収 入 29,031 皆 増 14,271,435 合 計 95.9 0.2 2,903.1 100.0 98.5 (イ) 歳 出 款 平 年 度 決 成 算 26 年 額 前年度比 構 成 比 度 執行率 1 コミュニティ・プラント管理費 8,842,123 78.9 100.0 76.5 合 計 8,842,123 78.9 100.0 61.0 (ウ)決算収支 年 年 度 度 歳 入 歳 出 平 差 引 成 26 年 額 5,429,312 翌年度へ繰越すべき財源 0 実 質 収 支 額 5,429,312 単 年 度 収 支 1,757,691 - 326 - 度 (単位:円、%) 平 決 成 算 年 度 平 額 前年度比 構 成 比 決 成 算 24 年 度 額 前年度比 構 成 比 0 - 0.0 - - - 10,527,207 98.3 70.8 10,713,387 100.6 75.0 0 - 0.0 0 皆 減 0.0 4,351,572 122.0 29.2 0 - 0.0 14,878,779 104.2 100.0 平 決 25 成 25 年 度 106.3 25.0 0 皆 減 0.0 14,281,679 平 額 前年度比 構 成 比 決 算 3,568,292 成 算 24 87.9 年 100.0 度 額 前年度比 構 成 比 11,207,158 112.9 100.0 9,930,107 78.3 100.0 11,207,158 112.9 100.0 9,930,107 78.3 100.0 平 成 25 年 度 平 成 24 年 度 3,671,621 4,351,572 0 0 3,671,621 4,351,572 △ 679,951 783,280 - 327 - (3)歳入歳出決算の主な内容 上下水道部 下水道課 (歳入) 2款 使用料及び手数料 1項 使用料 1目 コミュニティ・プラント使用料 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 金額(円) 1 現 年 度 分 ・平六地区コミュニティ・プラント施設使用料 10,536,229 4款 繰越金 1項 繰越金 1目 繰越金 1 前 年 度 繰 越 金 ・前年度繰越金 3,671,621 (歳出) 1款 コミュニティ・プラント管理費 1項 総務管理費 1目 管理費 11 需 用 費 ・電気料 5,385,464 ・修繕料 12 役 務 費 ・手数料 汚泥処理 2,545,339 13 委 託 料 ・浄化センター維持管理委託料 911,320 - 328 - 2,553,495 2,822,040 2,505,967 (2,099,520) 814,320 上下水道部 下水道課 事 業 の 主 な 内 容 Ⅰ コミュニティ・プラント管理費 1.平六地区 (1)電気料 ・浄化センター及びマンホールポンプ(1か所) 2,553,495円 (2)修繕料 ・浄化センター機械設備修繕 4件 2,260,440円 ・マンホールポンプ修繕 1件 561,600円 (3) 手数料 ・汚泥処理 216㎥ (4) 委託料 ・浄化センター維持管理 - 329 - 2,099,520円 814,320円 白 - 330 - 稲沢西土地区画整理事業 特別会計 白 12.稲沢西土地区画整理事業特別会計 (1)決算年度別比較 平 成 26 年 度 平 成 25 年 度 前年度比 (%) 平 成 24 年 度 前年度比 (%) 前年度比 (%) 当初予算額 373,872,000円 77.5 482,262,000円 83.8 575,766,000円 69.4 予算現額 (A) 歳入決算額 (B) 682,662,000円 90.5 754,094,000円 88.7 850,283,000円 91.7 648,045,907円 89.0 727,805,575円 80.9 899,434,556円 87.9 収 入 率 歳出決算額 (C) 94.9% 執 行 率 161,108,331円 96.5% 61.7 261,018,686円 23.6% 34.6% *収入率=(B)/(A)×100 執行率=(C)/(A)×100 - 331 - 105.8% 69.8 374,088,573円 44.0% 67.5 (2)款別決算の状況 (ア) 歳 入 款 1 保 留 地 平 年 度 決 処 分 成 算 26 年 度 額 前年度比 構 成 比 収入率 金 80,733,473 109.5 12.5 80.7 2 分 担 金 及 び 負 担 金 49,800,000 55.3 7.7 76.4 3 使 用 料 及 び 手 数 料 58,400 44.2 0.0 5,840.0 4 繰 入 金 50,648,000 132.7 7.8 100.0 5 繰 越 金 466,786,889 88.9 72.0 100.0 6 諸 収 入 19,145 5.5 0.0 957.3 648,045,907 89.0 100.0 94.9 合 計 (イ) 歳 出 款 1 総 平 年 度 決 務 算 成 26 年 度 額 前年度比 構 成 比 執行率 費 13,933,864 71.9 8.6 88.7 2 土地区画整理事業費 147,174,467 60.9 91.4 38.0 合 計 161,108,331 61.7 100.0 23.6 (ウ)決算収支 年 度 歳 入 歳 出 平 差 引 成 26 額 486,937,576 翌年度へ繰越すべき財源 16,400,000 実 質 収 支 額 470,537,576 単 年 度 収 支 41,850,687 - 332 - 年 度 (単位:円、%) 平 決 成 算 25 度 平 額 前年度比 構 成 比 決 成 算 24 年 度 額 前年度比 構 成 比 73,754,427 32.7 10.1 225,674,914 144.9 25.1 90,065,321 69.7 12.4 129,285,000 77.1 14.4 132,000 140.1 0.0 94,200 161.9 0.0 38,159,000 50.8 5.3 75,086,000 14.2 8.3 525,345,983 111.9 72.2 469,294,442 271.0 52.2 348,844 皆 増 0.0 0 皆 減 0.0 727,805,575 平 決 年 成 25 80.9 年 100.0 度 平 額 前年度比 構 成 比 決 算 899,434,556 成 算 24 87.9 年 100.0 度 額 前年度比 構 成 比 19,390,578 51.0 7.4 38,039,311 96.4 10.2 241,628,108 71.9 92.6 336,049,262 65.3 89.8 261,018,686 69.8 100.0 374,088,573 67.5 100.0 平 成 25 年 度 平 成 24 年 466,786,889 525,345,983 38,100,000 29,465,000 428,686,889 495,880,983 △ 67,194,094 26,586,541 - 333 - 度 (3)歳入歳出決算の主な内容 建設部 区画整理課 (歳入) 1款 保留地処分金 1項 保留地処分金 1目 保留地処分金 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 1 保 留 地 処 分 金 ・保留地処分金 80,733,473 2款 分担金及び負担金 1項 負担金 1目 負担金 1負 担 金 ・公共施設管理者負担金 49,800,000 ・県管理道路負担金 金額(円) 48,000,000 1,800,000 4款 繰入金 1項 他会計繰入金 1目 一般会計繰入金 1 一般会計繰入金 ・一般会計繰入金 50,648,000 5款 繰越金 1項 繰越金 1目 繰越金 1 前 年 度 繰 越 金 ・前年度繰越金 466,786,889 (歳出) 1款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費 2給 料 ・行政職 3人 7,010,400 3職 員 手 当 等 3,134,688 4共 済 費 2,200,049 11 需 用 費 ・印刷製本費 581,731 12 役 務 費 ・手数料 823,536 408,399 654,372 2款 土地区画整理事業費 1項 土地区画整理事業費 1目 土地区画整理事業費 11 需 用 費 ・修繕料 1,466,839 12 役 務 費 ・手数料 342,360 13 委 託 料 ・除草等業務委託料 3,115,411 22,015,843 ・調査設計業務委託料 18,900,432 14 使 用 料 及 び ・重機借上料 賃 借 料 317,952 - 334 - 建設部 区画整理課 2款 土地区画整理事業費 1項 土地区画整理事業費 1目 土地区画整理事業費 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 金額(円) 15 工 事 請 負 費 ・道水路築造工事費 27,135,160 19 負 担 金 、 補 助 ・下水道工事負担金 2,012,820 及 び 交 付 金 ・水道工事負担金 2,690,442 5,975,262 ・ガス工事負担金 1,272,000 22 補 償 、 補 填 ・物件移転補償費 84,055,452 及 び 賠 償 金 ・損失補償費 5,842,271 89,897,723 - 335 - 建設部 区画整理課 事 業 の 主 な 内 Ⅰ 稲沢西土地区画整理事業 1.事業概要 ・施行面積 41.5ha ・施行者の名称 稲沢市 ・事業期間 平成5年12月10日 ~平成31年3月31日 2.公共施設整備 道水路築造工事費 道路築造工事 造成工事 給水管引込工事 信号機移設工事 100m 770㎡ 7か所 1か所 29,460,400円 1,329,480円 508,680円 3,456,000円 3.供給処理施設整備 下水道工事負担金 水道工事負担金 ガス工事負担金 91m 50m 63m 3,038,820円 2,690,442円 1,859,500円 4.補償業務 建物等移転補償費 供給処理施設移設 損失補償費 9件 7件 63件 72,536,960円 15,692,214円 5,842,271円 5.土地区画整理調査設計業務 仮換地変更図書作成業務委託 画地測設業務委託 物件移転調査業務委託 森林橋修正設計等業務委託 道水路設計業務委託 基準点及び水準点測量業務委託 1件 11件 7件 1件 1件 1件 1,738,800円 1,003,752円 2,440,800円 6,049,080円 2,592,000円 5,076,000円 45,540㎡ 3,115,411円 6.除草等業務 管理地除草業務委託 7.審議会等の開催 審議会 評価員会 1回 1回 - 336 - 容 下津陸田土地区画整理事業 特別会計 白 13.下津陸田土地区画整理事業特別会計 (1)決算年度別比較 平 成 26 年 度 平 成 25 年 度 前年度比 (%) 平 成 24 年 度 前年度比 (%) 前年度比 (%) 当初予算額 82,511,000円 44.9 183,964,000円 86.9 211,596,000円 52.2 予算現額 (A) 歳入決算額 (B) 310,670,000円 99.3 312,774,000円 77.1 405,611,000円 75.4 348,115,548円 98.0 355,280,342円 97.1 365,872,295円 68.0 収 入 率 歳出決算額 (C) 112.1% 執 行 率 113.6% 105,249,012円 111.1 33.9% 94,720,430円 30.3% *収入率=(B)/(A)×100 執行率=(C)/(A)×100 - 337 - 90.2% 71.7 132,180,060円 32.6% 55.5 (2)款別決算の状況 (ア) 歳 入 款 1 保 留 地 平 年 度 決 処 分 成 算 26 年 額 前年度比 度 構成比 収入率 金 87,379,748 77.8 25.1 174.8 2 分 担 金 及 び 負 担 金 - - - - 3 使 用 料 及 び 手 数 料 57,800 82.1 0.0 5,780.0 4 繰 入 金 108,000 1.2 0.0 100.0 5 繰 越 金 260,559,912 111.5 74.9 100.0 6 諸 収 入 10,088 4.6 0.0 504.4 348,115,548 98.0 100.0 112.1 合 計 (イ) 歳 出 款 1 総 平 年 度 決 務 算 成 26 年 額 前年度比 度 構成比 執行率 費 26,423,217 86.0 25.1 87.1 2 土地区画整理事業費 78,825,795 123.2 74.9 85.6 合 計 105,249,012 111.1 100.0 33.9 (ウ)決算収支 年 度 歳 入 歳 出 平 差 引 成 26 年 額 242,866,536 翌年度へ繰越すべき財源 0 実 質 収 支 額 242,866,536 単 年 度 収 支 29,676,624 - 338 - 度 (単位:円、%) 平 決 成 算 25 度 平 額 前年度比 構 成 比 決 成 算 24 年 度 額 前年度比 構 成 比 112,335,022 372.2 31.6 - - - 70,400 88.9 0.0 79,200 95.2 0.0 8,964,000 25.5 2.5 35,181,000 29.2 9.6 233,692,235 77.8 65.8 300,427,007 109.6 82.1 218,685 14,218.8 0.1 1,538 30.8 0.0 100.0 365,872,295 68.0 100.0 355,280,342 平 決 年 成 25 97.1 年 度 平 額 前年度比 構 成 比 決 算 30,183,550 成 算 22.9 8.3 - 皆 減 - 24 年 度 額 前年度比 構 成 比 30,714,695 74.7 32.4 41,116,538 96.3 31.1 64,005,735 70.3 67.6 91,063,522 46.6 68.9 94,720,430 71.7 100.0 132,180,060 55.5 100.0 平 成 25 年 度 平 成 24 年 260,559,912 233,692,235 47,370,000 12,065,000 213,189,912 221,627,235 △ 8,437,323 △ 53,236,772 - 339 - 度 (3)歳入歳出決算の主な内容 建設部 区画整理課 (歳入) 1款 保留地処分金 1項 保留地処分金 1目 保留地処分金 節 及 び 金 額 説 明 (円) 節 及 び 細 節 の 主 な 内 容 1 保 留 地 処 分 金 ・保留地処分金 87,379,748 金額(円) 5款 繰越金 1項 繰越金 1目 繰越金 1 前 年 度 繰 越 金 ・前年度繰越金 260,559,912 (歳出) 1款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費 2給 料 ・行政職 3人 13,234,800 3職 員 手 当 等 7,277,801 4共 済 費 4,256,588 11 需 用 費 ・印刷製本費 579,958 12 役 務 費 ・手数料 969,210 550,335 844,290 2款 土地区画整理事業費 1項 土地区画整理事業費 1目 土地区画整理事業費 11 需 用 費 ・修繕料 1,432,457 託 料 ・除草等業務委託料 19,351,872 ・調査設計業務委託料 14 使 用 料 及 び ・重機借上料 賃 借 料 13 委 333,828 15 工 事 請 負 費 48,988,200 19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 2,187,150 22 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金 6,370,288 334,800 19,017,072 ・道水路築造工事費 ・下水道工事負担金 2,173,050 ・物件移転補償費 ・損失補償費 4,757,773 1,612,515 - 340 - 建設部 区画整理課 事 業 の 主 な 内 Ⅰ 下津陸田土地区画整理事業 1.事業概要 ・施行面積 19.8ha ・施行者の名称 稲沢市 ・事業期間 平成9年8月28日 ~平成30年3月31日 2.公共施設整備 道水路築造工事費 道路築造工事 造成工事 水道管引込工事 植栽工事 230m 1,650㎡ 5か所 500m 36,510,960円 6,671,160円 470,880円 5,335,200円 3.供給処理施設整備 ガス工事負担金 下水道工事負担金 3か所 72m 14,100円 2,173,050円 4.補償業務 供給処理施設移設 損失補償費 144m 6件 4,757,773円 1,612,515円 1件 2件 1件 1件 1件 1件 1件 705,240円 199,152円 1,188,000円 4,266,000円 8,831,160円 2,052,000円 1,775,520円 2,070㎡ 334,800円 5.土地区画整理調査設計業務 土壌環境調査業務委託 画地測設業務委託 出来形確認測量業務委託 公共施設管理管理引継図書作成業務委託 換地計画作成業務委託 公共用地編入承認変更申請書等作成業務委託 仮換地指定変更図書作成業務委託 6.除草等業務 管理地除草等業務委託(1件) 7.審議会等の開催 審議会 評価員会 1回 2回 - 341 - 容 白 - 342 - 白 INAZAWA CITY DATA BOOK (settlement of accounts) ■ この資料は、再生紙を使用しています。 ■ 植物油インキを使用して印刷しています。
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